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	<title>Wiki@DCOM - Contribuições do usuário [pt-br]</title>
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	<subtitle>Contribuições do usuário</subtitle>
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		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Calend%C3%A1rio_de_Compras&amp;diff=9451</id>
		<title>Calendário de Compras</title>
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		<updated>2026-03-06T13:13:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Itens não presentes nas Listas Finais (Calendário 2025) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Introdução=&lt;br /&gt;
A [https://proad.ufsc.br/ Pró-Reitoria de Administração (PROAD)] é responsável pelo {{red|&#039;&#039;&#039;Planejamento Institucional de Compras e Contratações&#039;&#039;&#039;}} na UFSC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma das ferramentas deste Planejamento Institucional é o [https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ {{red|Calendário de Compras}}], elaborado anualmente pelo DCOM, que é composto pela &#039;&#039;&#039;programação dos grupos de materiais que serão licitados e em quais períodos&#039;&#039;&#039;, bem como as atividades a serem realizadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este planejamento tem a finalidade de {{destaque|info|promover contratações {{red|centralizadas e compartilhadas}}, a fim de obter {{red|economia de escala}}, {{red|padronização}} de produtos e serviços e {{red|redução de custos}} processuais}} e {{destaque|info|evitar o fracionamento de despesas}}, atendendo assim a legislação{{novaleiref|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art12vii Art. 12, VII]}}{{ref|decreto10947|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D10947.htm Decreto n. 10.947, de 25 de janeiro de 2022]|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D10947.htm#art5i Art. 5º, I]}} e jurisprudência de compras públicas atuais, bem como as exigências dos órgão de controle.{{ref|Acordao1094|[https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1094%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0 Acórdão 1094/2018-TCU-Plenário]: &#039;&#039;9.2: recomendar à Universidade Federal de Santa Catarina a adoção das seguintes medidas: 9.2.5: &#039;&#039;&#039;realize processo de planejamento das aquisições&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; (disponível na [https://solar.egestao.ufsc.br/cpav/visualizarDocumentosProcesso.do?processoPK{{=}}46501,23080,2018&amp;amp;itemAba{{=}}aba_pecas Solicitação Digital 041024/2018])}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Além disso, há diversas vantagens, como:&lt;br /&gt;
*otimizar os procedimentos&lt;br /&gt;
*evitar redundância de tarefas&lt;br /&gt;
*aperfeiçoar o gerenciamento dos processos e&lt;br /&gt;
*aumentar a celeridade das análises&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Etapas e cronograma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As Etapas do Calendário de Compras consistem nos grupos de itens que serão licitados bem como o cronograma de atividades a serem realizadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os grupos de itens são definidos com base no histórico dos anos anteriores, considerando eventuais ajustes, como junção ou separação de grupos, alteração de Etapa de determinado material etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Já o cronograma é calculado de acordo com o calendário acadêmico do ano respectivo (considerando, quando possível, feriados, dias não letivos e recessos), para que as atividades sejam executadas em tempo hábil pelos seus responsáveis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O Calendário de Compras está sempre disponível na página do DCOM: [https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cada Etapa do Calendário de Compras possui um cronograma de atividades, conforme o fluxo a seguir:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{fluxo|&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|Revisão e publicação da lista de itens&lt;br /&gt;
|As listas prévias de itens serão revisadas e posteriormente divulgadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Responsáveis: Comissões de Análise e CAPL&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|Inserção das demandas&lt;br /&gt;
|São disponibilizadas as listas finais para inserção dos quantitativos demandados para os itens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Responsável: Unidades requerentes&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|Geração dos processos e divisão das tarefas&lt;br /&gt;
|São divididas as tarefas de orçamentação entre os requerentes demandantes e gerados os pedidos de compras, que são encaminhados para as Unidades com tarefas de orçamentação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Responsável: DCOM&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|Execução das tarefas conforme divisão&lt;br /&gt;
|Execução das tarefas de orçamentação e instrução dos pedidos e SDs, de acordo com a responsabilidade dividida na fase anterior.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Responsável: Unidades requerentes&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os prazos são divulgados como no exemplo a seguir:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Calendario_cronograma.png|centro|750px|link=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CZ6DhlmPIAdzbtkPVYJtI9BdC3zomOdVnAHSrJz1OLE/edit?gid=1548109#gid=1548109]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Definição das listas de itens=&lt;br /&gt;
&amp;lt;tabs container=&amp;quot;display: flex; align-items: center; overflow: hidden; padding-left: 0.5em; box-shadow: inset 0 2px 3px 0 rgba(255,255,255,.3), inset 0 -3px 6px 0 rgba(0,0,0,.2), 0 3px 2px 0 rgba(0,0,0,.2); border-radius:10px&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Começando&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
# Acesse a [https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ página do Calendário de Compras] e localize a lista prévia da etapa  a ser analisada.&lt;br /&gt;
# Acesse a planilha referente ao grupo desejado de materiais que você vai analisar.&lt;br /&gt;
# Acesse a aba &amp;quot;Lista de Análise&amp;quot; da planilha.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Acesso&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
# O acesso é liberado apenas na coluna O, onde você deve colocar seu nome e sua observação sobre aquele item.&lt;br /&gt;
#* Se houver algum problema no acesso, enviar e-mail para capl@contato.ufsc.br&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Lista de Sugestões&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# As sugestões do ano anterior serão verificadas pelo DCOM e incluídas na lista de análise juntamente com os itens da lista prévia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Lista de Análise&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{aviso|info|Primeira semana de análise pela Comissão}}&lt;br /&gt;
# Para cada item, há um número de Identificação Única. Use-o para referenciar as suas observações, se for necessário. {{destaque|alerta|Não use o número da linha, pois ela pode mudar.}}&lt;br /&gt;
#* A numeração segue o seguinte padrão: &#039;&#039;&#039;1000&#039;&#039;&#039; para itens licitados no ano anterior; &#039;&#039;&#039;2000&#039;&#039;&#039; para itens excluídos do processo antes de ir para a licitação; &#039;&#039;&#039;3000&#039;&#039;&#039; para itens que estavam na lista final porém não tiveram demanda; &#039;&#039;&#039;4000&#039;&#039;&#039; para as inclusões excepcionais via PAI e &#039;&#039;&#039;5000&#039;&#039;&#039; para itens sugeridos no ano anterior.&lt;br /&gt;
# A coluna &amp;quot;Detalhamento (especificação complementar)&amp;quot; deve ser analisada nos seguintes elementos:&lt;br /&gt;
#* Se o detalhamento é completo o suficiente para que o item licitado corresponda às características e qualidade necessária para o atendimento da necessidade.&lt;br /&gt;
#* Verifique se o item e as suas especificações estão de acordo com a realidade de mercado, formas de comercialização, formas de apresentação (embalagem, frasco, unidade, litros, 100 ml, 250 ml etc), bem como atendimento a normas.&lt;br /&gt;
#* Verifique se a unidade de medida está condizente com o detalhamento. Exemplo: unidade de medida em litros e detalhamento indicando que o material será entregue em frascos de 500 ml podem gerar dúvidas no momento do pregão.&lt;br /&gt;
#* Verifique se a &amp;quot;Descrição resumida&amp;quot; e a &amp;quot;Especificação&amp;quot; não podem ser simplificadas. O ideal é que estas informações sejam as mais genéricas possíveis, sendo o &amp;quot;Detalhamento&amp;quot; onde estarão as características do item.&lt;br /&gt;
#* &#039;&#039;&#039;Lembre-se: É vedado o direcionamento de marca!&#039;&#039;&#039; Portanto, o detalhamento não pode ser de tal forma que somente uma marca possa atendê-lo. É possível, contudo, indicar marca(s) de &#039;&#039;&#039;referência&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
#* Se o detalhamento não contém informações desnecessárias que possam diminuir a concorrência ou até impedir a aquisição do item.&lt;br /&gt;
# Analise, também, se há itens repetidos, ou itens que possam ser consolidados em um só.&lt;br /&gt;
#* Se há vários itens com detalhamentos muito similares, com exceção de algumas características (cores, medidas etc.), verifique se não é possível consolidá-los e que as características sejam definidas no momento do empenho.&lt;br /&gt;
#* Exemplo: caneta esferográfica azul, vermelha e preta tem preços muito similares, senão iguais, e tem as mesmas características. Ao invés de serem licitadas em 3 itens distintos, são licitadas em um único item, e o detalhamento informa que a cor (azul, vermelha e preta) serão definidas no momento do empenho.&lt;br /&gt;
# Coloque suas observações na coluna &#039;&#039;&#039;OBSERVAÇÕES COMISSÃO (Coluna O)&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
# Se for necessário, escreva junto com a sua observação um recado para outro colega da Comissão, que poderá auxiliar nas definições do mesmo item.&lt;br /&gt;
# Aguarde a consolidação das observações pelo DCOM.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Revisão&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{aviso|info|Segunda semana de análise pela Comissão}}&lt;br /&gt;
# A CAPL fará a consolidação das informações&lt;br /&gt;
# Havendo pertinência, o item será ajustado/excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tabs&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Itens não presentes nas Listas Finais (Calendário 2026) =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tabs id=&amp;quot;sugestoes&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Sugestões para 2027&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As Listas Finais são elaboradas com base nas licitações realizadas no ano calendário anterior, considerando o resultado da licitação e após a tarefa contínua de aperfeiçoamento das especificações e das informações em geral.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atendendo às normativas do Governo Federal{{novaleiref|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art12vii Art. 12, VII]}}{{ref|decreto10947|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D10947.htm Decreto n. 10.947, de 25 de janeiro de 2022]|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D10947.htm#art5i Art. 5º, I]}}{{ref|Acordao1094|[https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1094%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0 Acórdão 1094/2018-TCU-Plenário]: &#039;&#039;9.2: recomendar à Universidade Federal de Santa Catarina a adoção das seguintes medidas: 9.2.5: &#039;&#039;&#039;realize processo de planejamento das aquisições&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; (disponível na [https://solar.egestao.ufsc.br/cpav/visualizarDocumentosProcesso.do?processoPK{{=}}46501,23080,2018&amp;amp;itemAba{{=}}aba_pecas Solicitação Digital 041024/2018])}}{{ref|PN3|[http://proinfrateste.paginas.ufsc.br/files/2023/12/PORTARIA-N%C2%BA-03_2023_PROAD_SEPLAN-Procedimentos-acerca-do-planejamento-or%C3%A7ament%C3%A1rio-de-compras-e-contrata%C3%A7%C3%B5es-2.pdf Portaria Normativa n. 3/PROAD/SEPLAN/2023] e alterações}}, a inclusão de itens ou atualização dos existentes será analisada e encaminhada no ano seguinte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para tanto, siga as seguintes orientações:&lt;br /&gt;
* verifique, no [https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ Calendário de Compras], as listas prévias separadas por grupos de itens&lt;br /&gt;
* verifique se os itens a serem demandados pela Unidade estão nas listas prévias. &lt;br /&gt;
** se os itens constantes na aba &amp;quot;Lista Prévia/Análise&amp;quot; atendem às necessidades da Unidade, não é necessário fazer mais nada nesta etapa.&lt;br /&gt;
** caso não estejam ou necessitem de correções, registre na aba “Sugestões para 2027” a “inserção” ou “correção” do item.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*{{red|Informações obrigatórias para a inserção de sugestão}}&lt;br /&gt;
** Colunas &#039;&#039;&#039;Nome, Siape e e-mail do servidor que irá participar da Comissão: &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** informação do servidor que participará das Comissões que irão analisar os itens da lista prévia.&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;Código do Item:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** o código do Catálogo de Materiais relativo ao grupo da planilha (099.01, 077.02 etc). Se o item não estiver catalogado, deve ser solicitada a sua catalogação.&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;Unidade de Medida: &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** a unidade de medida, exatamente como consta no Catálogo de Materiais. Caso a unidade de medida desejada não conste no Catálogo, deve-se solicitar a sua inclusão.&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;SIASG/CATMAT: &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** código SIASG/CATMAT mais adequado ao item informado.&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;Descrição Resumida: &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** a descrição resumida, exatamente como consta no Catálogo de Materiais. Se a descrição resumida estiver com problemas, informe a sugestão de correção na coluna adequada.&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;Especificação: &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** a especificação, exatamente como consta no Catálogo de Materiais. Se a especificação estiver com problemas, informe a sugestão de correção na coluna adequada.&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;Detalhamento (especificação complementar): &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** campo livre, onde deve-se informar de forma clara e objetiva os requisitos mínimos necessários do material para o atendimento da necessidade. Não deve-se preencher somente informações genéricas (por exemplo: &amp;quot;banqueta de laboratório&amp;quot;, sem informar medidas, material etc.), nem informações desnecessárias e subjetivas (por exemplo: informações promocionais publicadas em catálogos ou sites, como &amp;quot;moderno e prático&amp;quot;, ou &amp;quot;perfeito para o seu laboratório&amp;quot;, entre outros).&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;Justificativa para Inserção ou Correção: &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** NÃO É A JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO. Deve-se informar por que os itens da Lista Prévia não atendem a necessidade e o motivo da inclusão de um item diferente, ou o motivo da correção, como o erro encontrado (com a identificação única do item com erro), bem como a sugestão completa de especificação.&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;Número dos itens analisados: &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** Para ser possível informar a justificativa acima, pressupõe-se que os itens da Lista Prévia forma analisados. Assim, informar a identificação única dos itens considerados na análise (Coluna Identificação Única da Lista Prévia/Análise).&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;Inserção ou Correção: &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** informar se é inserção de um item novo, ou se deve ser corrigido um item já existente.&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;Unidade Requerente: &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** informar o setor requerente, podendo ser a Unidade, Departamento, Laboratório etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|erro|As sugestões que não atenderem às diretrizes acima &#039;&#039;&#039;NÃO SERÃO INCLUÍDAS NA LISTA DE ANÁLISE&#039;&#039;&#039;, sem possibilidade de inclusão posterior.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Situações excepcionais e emergenciais&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Se houver alguma {{red|&#039;&#039;&#039;necessidade excepcional e/ou urgente/emergencial&#039;&#039;&#039;}} que tenha surgido durante o ano de execução do PCA e que não possa aguardar o seu encaminhamento no ano seguinte, [https://atendimento.ufsc.br/otrs/customer.pl?Action{{=}}NewTicketWizard;QueueID{{=}}477 abra um chamado no Portal de Atendimento Institucional], no serviço {{tecla|Pedidos de compras - ajustes}}/{{tecla|Inclusão excepcional de item}}.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No campo &#039;&#039;&#039;Justificativa&#039;&#039;&#039; informe, além do motivo pelo qual a demanda não pode aguardar, a atividade essencial prejudicada e qual o prejuízo identificado, o número do DFD Digital do Sistema PGC inserido no ano anterior ou justificativa para o seu não cadastramento nos prazos definidos pelo Governo Federal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|erro|&#039;&#039;&#039;ATENÇÃO&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O pedido deve ser enviado com todas as informações e justificativas solicitadas &#039;&#039;&#039;até o dia útil anterior ao início da Etapa do Calendário de Compras no qual o item seria inserido&#039;&#039;&#039;.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tabs&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Inserção de demandas=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Após a divulgação das &amp;quot;Listas Finais&#039;&#039;&#039; na [https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ página do Calendário de Compras do DCOM] e abertura das planilhas pela CAPL, é possível informar os quantitativos demandados para cada item.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Isto é feito inserindo o valor na coluna referente à Unidade requerente, a partir da coluna &amp;quot;Q&amp;quot; das Listas Finais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Lista final.gif|centro|miniaturadaimagem|1119x1119px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para as Unidades que utilizam a &#039;&#039;&#039;planilha auxiliar do DCOM para consolidação de suas demandas internas (a {{red|planilha setorial}})&#039;&#039;&#039;, é necessário informar o link da planilha correspondente na linha &amp;quot;4&amp;quot; da Lista Final (célula &amp;quot;Link&amp;quot; acima da sigla de cada Unidade requerente).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Caso haja interesse no uso da planilha setorial, [[Procedimentos prévios à licitação#Acessos e responsáveis|registre o pedido via Portal de Atendimento Institucional do DCOM]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Informações da planilha ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As planilhas de inserção de demandas marcam (com cores ou alertas) algumas linhas/células conforme a situação do item:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Coluna A - Nº Item&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color: #ead1dc;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Não&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;: linha não utilizada (sem item)&lt;br /&gt;
** ⏳: item em fase de inserção de quantitativos pelas Unidades&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;número&#039;&#039;&#039;: número do item no processo, após a finalização da análise pela CAPL&lt;br /&gt;
** &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color: #f4c7c3;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;EXCL.&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;: item excluído da licitação&lt;br /&gt;
** &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color: #fce8b2;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;ERRO!&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;: (uso interno DCOM) item em análise ou com problema no mapa de licitações&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Coluna B - Qtd. Total&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** a célula ficará em &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color: cyan;&amp;quot;&amp;gt;azul&amp;lt;/span&amp;gt; caso a quantidade da planilha seja diferente do processo SPA (verificado pela CAPL)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Coluna P - Valor Total&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** a célula ficará em &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color: #fce8b2;&amp;quot;&amp;gt;amarelo&amp;lt;/span&amp;gt; caso o item não atinja o valor mínimo para envio à licitação (verificado pela CAPL e, posteriormente, excluído)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color: #fce8b2;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Linha em amarelo&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
** item com demanda excluída de alguma Unidade (mas ainda encaminhado à licitação)&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color: #b7e1cd;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Linha em verde&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
** item com [[Peculiaridades|peculiaridade (necessário envio de documentação extra)]]&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color: #f4c7c3;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Linha em vermelho&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
** item excluído da licitação&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Distribuição dos pedidos =&lt;br /&gt;
De acordo com as demandas inseridas na Lista Final pelas Unidades requerentes, o DCOM gera os pedidos de compras contendo os itens e as respectivas quantidades e envia às [[Documentação_e_instrução_processual_de_licitações#Documentação_necessária|&#039;&#039;&#039;Unidades responsáveis pela orçamentação&#039;&#039;&#039;]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os pedidos são direcionados às Unidades responsáveis pela orçamentação na fila &#039;&#039;&#039;&amp;quot;Rever Pedido&amp;quot;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As &#039;&#039;&#039;demais Unidades que não são responsáveis pela orçamentação&#039;&#039;&#039;, contudo, [[Documentação_e_instrução_processual_de_licitações#Documentação_necessária|também devem encaminhar a documentação relativa à sua demanda]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{referencias}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Calend%C3%A1rio_de_Compras&amp;diff=9450</id>
		<title>Calendário de Compras</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Calend%C3%A1rio_de_Compras&amp;diff=9450"/>
		<updated>2026-03-06T13:12:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Itens não presentes nas Listas Finais (Calendário 2025) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Introdução=&lt;br /&gt;
A [https://proad.ufsc.br/ Pró-Reitoria de Administração (PROAD)] é responsável pelo {{red|&#039;&#039;&#039;Planejamento Institucional de Compras e Contratações&#039;&#039;&#039;}} na UFSC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma das ferramentas deste Planejamento Institucional é o [https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ {{red|Calendário de Compras}}], elaborado anualmente pelo DCOM, que é composto pela &#039;&#039;&#039;programação dos grupos de materiais que serão licitados e em quais períodos&#039;&#039;&#039;, bem como as atividades a serem realizadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este planejamento tem a finalidade de {{destaque|info|promover contratações {{red|centralizadas e compartilhadas}}, a fim de obter {{red|economia de escala}}, {{red|padronização}} de produtos e serviços e {{red|redução de custos}} processuais}} e {{destaque|info|evitar o fracionamento de despesas}}, atendendo assim a legislação{{novaleiref|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art12vii Art. 12, VII]}}{{ref|decreto10947|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D10947.htm Decreto n. 10.947, de 25 de janeiro de 2022]|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D10947.htm#art5i Art. 5º, I]}} e jurisprudência de compras públicas atuais, bem como as exigências dos órgão de controle.{{ref|Acordao1094|[https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1094%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0 Acórdão 1094/2018-TCU-Plenário]: &#039;&#039;9.2: recomendar à Universidade Federal de Santa Catarina a adoção das seguintes medidas: 9.2.5: &#039;&#039;&#039;realize processo de planejamento das aquisições&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; (disponível na [https://solar.egestao.ufsc.br/cpav/visualizarDocumentosProcesso.do?processoPK{{=}}46501,23080,2018&amp;amp;itemAba{{=}}aba_pecas Solicitação Digital 041024/2018])}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Além disso, há diversas vantagens, como:&lt;br /&gt;
*otimizar os procedimentos&lt;br /&gt;
*evitar redundância de tarefas&lt;br /&gt;
*aperfeiçoar o gerenciamento dos processos e&lt;br /&gt;
*aumentar a celeridade das análises&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Etapas e cronograma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As Etapas do Calendário de Compras consistem nos grupos de itens que serão licitados bem como o cronograma de atividades a serem realizadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os grupos de itens são definidos com base no histórico dos anos anteriores, considerando eventuais ajustes, como junção ou separação de grupos, alteração de Etapa de determinado material etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Já o cronograma é calculado de acordo com o calendário acadêmico do ano respectivo (considerando, quando possível, feriados, dias não letivos e recessos), para que as atividades sejam executadas em tempo hábil pelos seus responsáveis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O Calendário de Compras está sempre disponível na página do DCOM: [https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cada Etapa do Calendário de Compras possui um cronograma de atividades, conforme o fluxo a seguir:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{fluxo|&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|Revisão e publicação da lista de itens&lt;br /&gt;
|As listas prévias de itens serão revisadas e posteriormente divulgadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Responsáveis: Comissões de Análise e CAPL&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|Inserção das demandas&lt;br /&gt;
|São disponibilizadas as listas finais para inserção dos quantitativos demandados para os itens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Responsável: Unidades requerentes&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|Geração dos processos e divisão das tarefas&lt;br /&gt;
|São divididas as tarefas de orçamentação entre os requerentes demandantes e gerados os pedidos de compras, que são encaminhados para as Unidades com tarefas de orçamentação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Responsável: DCOM&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|Execução das tarefas conforme divisão&lt;br /&gt;
|Execução das tarefas de orçamentação e instrução dos pedidos e SDs, de acordo com a responsabilidade dividida na fase anterior.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Responsável: Unidades requerentes&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os prazos são divulgados como no exemplo a seguir:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Calendario_cronograma.png|centro|750px|link=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CZ6DhlmPIAdzbtkPVYJtI9BdC3zomOdVnAHSrJz1OLE/edit?gid=1548109#gid=1548109]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Definição das listas de itens=&lt;br /&gt;
&amp;lt;tabs container=&amp;quot;display: flex; align-items: center; overflow: hidden; padding-left: 0.5em; box-shadow: inset 0 2px 3px 0 rgba(255,255,255,.3), inset 0 -3px 6px 0 rgba(0,0,0,.2), 0 3px 2px 0 rgba(0,0,0,.2); border-radius:10px&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Começando&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
# Acesse a [https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ página do Calendário de Compras] e localize a lista prévia da etapa  a ser analisada.&lt;br /&gt;
# Acesse a planilha referente ao grupo desejado de materiais que você vai analisar.&lt;br /&gt;
# Acesse a aba &amp;quot;Lista de Análise&amp;quot; da planilha.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Acesso&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
# O acesso é liberado apenas na coluna O, onde você deve colocar seu nome e sua observação sobre aquele item.&lt;br /&gt;
#* Se houver algum problema no acesso, enviar e-mail para capl@contato.ufsc.br&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Lista de Sugestões&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# As sugestões do ano anterior serão verificadas pelo DCOM e incluídas na lista de análise juntamente com os itens da lista prévia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Lista de Análise&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{aviso|info|Primeira semana de análise pela Comissão}}&lt;br /&gt;
# Para cada item, há um número de Identificação Única. Use-o para referenciar as suas observações, se for necessário. {{destaque|alerta|Não use o número da linha, pois ela pode mudar.}}&lt;br /&gt;
#* A numeração segue o seguinte padrão: &#039;&#039;&#039;1000&#039;&#039;&#039; para itens licitados no ano anterior; &#039;&#039;&#039;2000&#039;&#039;&#039; para itens excluídos do processo antes de ir para a licitação; &#039;&#039;&#039;3000&#039;&#039;&#039; para itens que estavam na lista final porém não tiveram demanda; &#039;&#039;&#039;4000&#039;&#039;&#039; para as inclusões excepcionais via PAI e &#039;&#039;&#039;5000&#039;&#039;&#039; para itens sugeridos no ano anterior.&lt;br /&gt;
# A coluna &amp;quot;Detalhamento (especificação complementar)&amp;quot; deve ser analisada nos seguintes elementos:&lt;br /&gt;
#* Se o detalhamento é completo o suficiente para que o item licitado corresponda às características e qualidade necessária para o atendimento da necessidade.&lt;br /&gt;
#* Verifique se o item e as suas especificações estão de acordo com a realidade de mercado, formas de comercialização, formas de apresentação (embalagem, frasco, unidade, litros, 100 ml, 250 ml etc), bem como atendimento a normas.&lt;br /&gt;
#* Verifique se a unidade de medida está condizente com o detalhamento. Exemplo: unidade de medida em litros e detalhamento indicando que o material será entregue em frascos de 500 ml podem gerar dúvidas no momento do pregão.&lt;br /&gt;
#* Verifique se a &amp;quot;Descrição resumida&amp;quot; e a &amp;quot;Especificação&amp;quot; não podem ser simplificadas. O ideal é que estas informações sejam as mais genéricas possíveis, sendo o &amp;quot;Detalhamento&amp;quot; onde estarão as características do item.&lt;br /&gt;
#* &#039;&#039;&#039;Lembre-se: É vedado o direcionamento de marca!&#039;&#039;&#039; Portanto, o detalhamento não pode ser de tal forma que somente uma marca possa atendê-lo. É possível, contudo, indicar marca(s) de &#039;&#039;&#039;referência&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
#* Se o detalhamento não contém informações desnecessárias que possam diminuir a concorrência ou até impedir a aquisição do item.&lt;br /&gt;
# Analise, também, se há itens repetidos, ou itens que possam ser consolidados em um só.&lt;br /&gt;
#* Se há vários itens com detalhamentos muito similares, com exceção de algumas características (cores, medidas etc.), verifique se não é possível consolidá-los e que as características sejam definidas no momento do empenho.&lt;br /&gt;
#* Exemplo: caneta esferográfica azul, vermelha e preta tem preços muito similares, senão iguais, e tem as mesmas características. Ao invés de serem licitadas em 3 itens distintos, são licitadas em um único item, e o detalhamento informa que a cor (azul, vermelha e preta) serão definidas no momento do empenho.&lt;br /&gt;
# Coloque suas observações na coluna &#039;&#039;&#039;OBSERVAÇÕES COMISSÃO (Coluna O)&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
# Se for necessário, escreva junto com a sua observação um recado para outro colega da Comissão, que poderá auxiliar nas definições do mesmo item.&lt;br /&gt;
# Aguarde a consolidação das observações pelo DCOM.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Revisão&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{aviso|info|Segunda semana de análise pela Comissão}}&lt;br /&gt;
# A CAPL fará a consolidação das informações&lt;br /&gt;
# Havendo pertinência, o item será ajustado/excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tabs&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Itens não presentes nas Listas Finais (Calendário 2025) =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tabs id=&amp;quot;sugestoes&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Sugestões para 2027&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As Listas Finais são elaboradas com base nas licitações realizadas no ano calendário anterior, considerando o resultado da licitação e após a tarefa contínua de aperfeiçoamento das especificações e das informações em geral.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atendendo às normativas do Governo Federal{{novaleiref|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art12vii Art. 12, VII]}}{{ref|decreto10947|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D10947.htm Decreto n. 10.947, de 25 de janeiro de 2022]|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D10947.htm#art5i Art. 5º, I]}}{{ref|Acordao1094|[https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1094%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0 Acórdão 1094/2018-TCU-Plenário]: &#039;&#039;9.2: recomendar à Universidade Federal de Santa Catarina a adoção das seguintes medidas: 9.2.5: &#039;&#039;&#039;realize processo de planejamento das aquisições&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; (disponível na [https://solar.egestao.ufsc.br/cpav/visualizarDocumentosProcesso.do?processoPK{{=}}46501,23080,2018&amp;amp;itemAba{{=}}aba_pecas Solicitação Digital 041024/2018])}}{{ref|PN3|[http://proinfrateste.paginas.ufsc.br/files/2023/12/PORTARIA-N%C2%BA-03_2023_PROAD_SEPLAN-Procedimentos-acerca-do-planejamento-or%C3%A7ament%C3%A1rio-de-compras-e-contrata%C3%A7%C3%B5es-2.pdf Portaria Normativa n. 3/PROAD/SEPLAN/2023] e alterações}}, a inclusão de itens ou atualização dos existentes será analisada e encaminhada no ano seguinte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para tanto, siga as seguintes orientações:&lt;br /&gt;
* verifique, no [https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ Calendário de Compras], as listas prévias separadas por grupos de itens&lt;br /&gt;
* verifique se os itens a serem demandados pela Unidade estão nas listas prévias. &lt;br /&gt;
** se os itens constantes na aba &amp;quot;Lista Prévia/Análise&amp;quot; atendem às necessidades da Unidade, não é necessário fazer mais nada nesta etapa.&lt;br /&gt;
** caso não estejam ou necessitem de correções, registre na aba “Sugestões para 2027” a “inserção” ou “correção” do item.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*{{red|Informações obrigatórias para a inserção de sugestão}}&lt;br /&gt;
** Colunas &#039;&#039;&#039;Nome, Siape e e-mail do servidor que irá participar da Comissão: &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** informação do servidor que participará das Comissões que irão analisar os itens da lista prévia.&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;Código do Item:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** o código do Catálogo de Materiais relativo ao grupo da planilha (099.01, 077.02 etc). Se o item não estiver catalogado, deve ser solicitada a sua catalogação.&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;Unidade de Medida: &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** a unidade de medida, exatamente como consta no Catálogo de Materiais. Caso a unidade de medida desejada não conste no Catálogo, deve-se solicitar a sua inclusão.&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;SIASG/CATMAT: &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** código SIASG/CATMAT mais adequado ao item informado.&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;Descrição Resumida: &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** a descrição resumida, exatamente como consta no Catálogo de Materiais. Se a descrição resumida estiver com problemas, informe a sugestão de correção na coluna adequada.&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;Especificação: &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** a especificação, exatamente como consta no Catálogo de Materiais. Se a especificação estiver com problemas, informe a sugestão de correção na coluna adequada.&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;Detalhamento (especificação complementar): &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** campo livre, onde deve-se informar de forma clara e objetiva os requisitos mínimos necessários do material para o atendimento da necessidade. Não deve-se preencher somente informações genéricas (por exemplo: &amp;quot;banqueta de laboratório&amp;quot;, sem informar medidas, material etc.), nem informações desnecessárias e subjetivas (por exemplo: informações promocionais publicadas em catálogos ou sites, como &amp;quot;moderno e prático&amp;quot;, ou &amp;quot;perfeito para o seu laboratório&amp;quot;, entre outros).&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;Justificativa para Inserção ou Correção: &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** NÃO É A JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO. Deve-se informar por que os itens da Lista Prévia não atendem a necessidade e o motivo da inclusão de um item diferente, ou o motivo da correção, como o erro encontrado (com a identificação única do item com erro), bem como a sugestão completa de especificação.&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;Número dos itens analisados: &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** Para ser possível informar a justificativa acima, pressupõe-se que os itens da Lista Prévia forma analisados. Assim, informar a identificação única dos itens considerados na análise (Coluna Identificação Única da Lista Prévia/Análise).&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;Inserção ou Correção: &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** informar se é inserção de um item novo, ou se deve ser corrigido um item já existente.&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;Unidade Requerente: &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** informar o setor requerente, podendo ser a Unidade, Departamento, Laboratório etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|erro|As sugestões que não atenderem às diretrizes acima &#039;&#039;&#039;NÃO SERÃO INCLUÍDAS NA LISTA DE ANÁLISE&#039;&#039;&#039;, sem possibilidade de inclusão posterior.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Situações excepcionais e emergenciais&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Se houver alguma {{red|&#039;&#039;&#039;necessidade excepcional e/ou urgente/emergencial&#039;&#039;&#039;}} que tenha surgido durante o ano de execução do PCA e que não possa aguardar o seu encaminhamento no ano seguinte, [https://atendimento.ufsc.br/otrs/customer.pl?Action{{=}}NewTicketWizard;QueueID{{=}}477 abra um chamado no Portal de Atendimento Institucional], no serviço {{tecla|Pedidos de compras - ajustes}}/{{tecla|Inclusão excepcional de item}}.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No campo &#039;&#039;&#039;Justificativa&#039;&#039;&#039; informe, além do motivo pelo qual a demanda não pode aguardar, a atividade essencial prejudicada e qual o prejuízo identificado, o número do DFD Digital do Sistema PGC inserido no ano anterior ou justificativa para o seu não cadastramento nos prazos definidos pelo Governo Federal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|erro|&#039;&#039;&#039;ATENÇÃO&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O pedido deve ser enviado com todas as informações e justificativas solicitadas &#039;&#039;&#039;até o dia útil anterior ao início da Etapa do Calendário de Compras no qual o item seria inserido&#039;&#039;&#039;.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tabs&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Inserção de demandas=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Após a divulgação das &amp;quot;Listas Finais&#039;&#039;&#039; na [https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ página do Calendário de Compras do DCOM] e abertura das planilhas pela CAPL, é possível informar os quantitativos demandados para cada item.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Isto é feito inserindo o valor na coluna referente à Unidade requerente, a partir da coluna &amp;quot;Q&amp;quot; das Listas Finais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Lista final.gif|centro|miniaturadaimagem|1119x1119px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para as Unidades que utilizam a &#039;&#039;&#039;planilha auxiliar do DCOM para consolidação de suas demandas internas (a {{red|planilha setorial}})&#039;&#039;&#039;, é necessário informar o link da planilha correspondente na linha &amp;quot;4&amp;quot; da Lista Final (célula &amp;quot;Link&amp;quot; acima da sigla de cada Unidade requerente).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Caso haja interesse no uso da planilha setorial, [[Procedimentos prévios à licitação#Acessos e responsáveis|registre o pedido via Portal de Atendimento Institucional do DCOM]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Informações da planilha ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As planilhas de inserção de demandas marcam (com cores ou alertas) algumas linhas/células conforme a situação do item:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Coluna A - Nº Item&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color: #ead1dc;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Não&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;: linha não utilizada (sem item)&lt;br /&gt;
** ⏳: item em fase de inserção de quantitativos pelas Unidades&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;número&#039;&#039;&#039;: número do item no processo, após a finalização da análise pela CAPL&lt;br /&gt;
** &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color: #f4c7c3;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;EXCL.&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;: item excluído da licitação&lt;br /&gt;
** &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color: #fce8b2;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;ERRO!&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;: (uso interno DCOM) item em análise ou com problema no mapa de licitações&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Coluna B - Qtd. Total&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** a célula ficará em &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color: cyan;&amp;quot;&amp;gt;azul&amp;lt;/span&amp;gt; caso a quantidade da planilha seja diferente do processo SPA (verificado pela CAPL)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Coluna P - Valor Total&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** a célula ficará em &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color: #fce8b2;&amp;quot;&amp;gt;amarelo&amp;lt;/span&amp;gt; caso o item não atinja o valor mínimo para envio à licitação (verificado pela CAPL e, posteriormente, excluído)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color: #fce8b2;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Linha em amarelo&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
** item com demanda excluída de alguma Unidade (mas ainda encaminhado à licitação)&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color: #b7e1cd;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Linha em verde&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
** item com [[Peculiaridades|peculiaridade (necessário envio de documentação extra)]]&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color: #f4c7c3;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Linha em vermelho&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
** item excluído da licitação&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Distribuição dos pedidos =&lt;br /&gt;
De acordo com as demandas inseridas na Lista Final pelas Unidades requerentes, o DCOM gera os pedidos de compras contendo os itens e as respectivas quantidades e envia às [[Documentação_e_instrução_processual_de_licitações#Documentação_necessária|&#039;&#039;&#039;Unidades responsáveis pela orçamentação&#039;&#039;&#039;]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os pedidos são direcionados às Unidades responsáveis pela orçamentação na fila &#039;&#039;&#039;&amp;quot;Rever Pedido&amp;quot;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As &#039;&#039;&#039;demais Unidades que não são responsáveis pela orçamentação&#039;&#039;&#039;, contudo, [[Documentação_e_instrução_processual_de_licitações#Documentação_necessária|também devem encaminhar a documentação relativa à sua demanda]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{referencias}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Calend%C3%A1rio_de_Compras&amp;diff=9449</id>
		<title>Calendário de Compras</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Calend%C3%A1rio_de_Compras&amp;diff=9449"/>
		<updated>2026-03-06T13:08:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Etapas e cronograma */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Introdução=&lt;br /&gt;
A [https://proad.ufsc.br/ Pró-Reitoria de Administração (PROAD)] é responsável pelo {{red|&#039;&#039;&#039;Planejamento Institucional de Compras e Contratações&#039;&#039;&#039;}} na UFSC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma das ferramentas deste Planejamento Institucional é o [https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ {{red|Calendário de Compras}}], elaborado anualmente pelo DCOM, que é composto pela &#039;&#039;&#039;programação dos grupos de materiais que serão licitados e em quais períodos&#039;&#039;&#039;, bem como as atividades a serem realizadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este planejamento tem a finalidade de {{destaque|info|promover contratações {{red|centralizadas e compartilhadas}}, a fim de obter {{red|economia de escala}}, {{red|padronização}} de produtos e serviços e {{red|redução de custos}} processuais}} e {{destaque|info|evitar o fracionamento de despesas}}, atendendo assim a legislação{{novaleiref|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art12vii Art. 12, VII]}}{{ref|decreto10947|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D10947.htm Decreto n. 10.947, de 25 de janeiro de 2022]|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D10947.htm#art5i Art. 5º, I]}} e jurisprudência de compras públicas atuais, bem como as exigências dos órgão de controle.{{ref|Acordao1094|[https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1094%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0 Acórdão 1094/2018-TCU-Plenário]: &#039;&#039;9.2: recomendar à Universidade Federal de Santa Catarina a adoção das seguintes medidas: 9.2.5: &#039;&#039;&#039;realize processo de planejamento das aquisições&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; (disponível na [https://solar.egestao.ufsc.br/cpav/visualizarDocumentosProcesso.do?processoPK{{=}}46501,23080,2018&amp;amp;itemAba{{=}}aba_pecas Solicitação Digital 041024/2018])}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Além disso, há diversas vantagens, como:&lt;br /&gt;
*otimizar os procedimentos&lt;br /&gt;
*evitar redundância de tarefas&lt;br /&gt;
*aperfeiçoar o gerenciamento dos processos e&lt;br /&gt;
*aumentar a celeridade das análises&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Etapas e cronograma=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As Etapas do Calendário de Compras consistem nos grupos de itens que serão licitados bem como o cronograma de atividades a serem realizadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os grupos de itens são definidos com base no histórico dos anos anteriores, considerando eventuais ajustes, como junção ou separação de grupos, alteração de Etapa de determinado material etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Já o cronograma é calculado de acordo com o calendário acadêmico do ano respectivo (considerando, quando possível, feriados, dias não letivos e recessos), para que as atividades sejam executadas em tempo hábil pelos seus responsáveis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O Calendário de Compras está sempre disponível na página do DCOM: [https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cada Etapa do Calendário de Compras possui um cronograma de atividades, conforme o fluxo a seguir:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{fluxo|&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|Revisão e publicação da lista de itens&lt;br /&gt;
|As listas prévias de itens serão revisadas e posteriormente divulgadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Responsáveis: Comissões de Análise e CAPL&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|Inserção das demandas&lt;br /&gt;
|São disponibilizadas as listas finais para inserção dos quantitativos demandados para os itens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Responsável: Unidades requerentes&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|Geração dos processos e divisão das tarefas&lt;br /&gt;
|São divididas as tarefas de orçamentação entre os requerentes demandantes e gerados os pedidos de compras, que são encaminhados para as Unidades com tarefas de orçamentação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Responsável: DCOM&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|Execução das tarefas conforme divisão&lt;br /&gt;
|Execução das tarefas de orçamentação e instrução dos pedidos e SDs, de acordo com a responsabilidade dividida na fase anterior.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Responsável: Unidades requerentes&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os prazos são divulgados como no exemplo a seguir:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Calendario_cronograma.png|centro|750px|link=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CZ6DhlmPIAdzbtkPVYJtI9BdC3zomOdVnAHSrJz1OLE/edit?gid=1548109#gid=1548109]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Definição das listas de itens=&lt;br /&gt;
&amp;lt;tabs container=&amp;quot;display: flex; align-items: center; overflow: hidden; padding-left: 0.5em; box-shadow: inset 0 2px 3px 0 rgba(255,255,255,.3), inset 0 -3px 6px 0 rgba(0,0,0,.2), 0 3px 2px 0 rgba(0,0,0,.2); border-radius:10px&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Começando&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
# Acesse a [https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ página do Calendário de Compras] e localize a lista prévia da etapa  a ser analisada.&lt;br /&gt;
# Acesse a planilha referente ao grupo desejado de materiais que você vai analisar.&lt;br /&gt;
# Acesse a aba &amp;quot;Lista de Análise&amp;quot; da planilha.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Acesso&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
# O acesso é liberado apenas na coluna O, onde você deve colocar seu nome e sua observação sobre aquele item.&lt;br /&gt;
#* Se houver algum problema no acesso, enviar e-mail para capl@contato.ufsc.br&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Lista de Sugestões&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# As sugestões do ano anterior serão verificadas pelo DCOM e incluídas na lista de análise juntamente com os itens da lista prévia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Lista de Análise&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{aviso|info|Primeira semana de análise pela Comissão}}&lt;br /&gt;
# Para cada item, há um número de Identificação Única. Use-o para referenciar as suas observações, se for necessário. {{destaque|alerta|Não use o número da linha, pois ela pode mudar.}}&lt;br /&gt;
#* A numeração segue o seguinte padrão: &#039;&#039;&#039;1000&#039;&#039;&#039; para itens licitados no ano anterior; &#039;&#039;&#039;2000&#039;&#039;&#039; para itens excluídos do processo antes de ir para a licitação; &#039;&#039;&#039;3000&#039;&#039;&#039; para itens que estavam na lista final porém não tiveram demanda; &#039;&#039;&#039;4000&#039;&#039;&#039; para as inclusões excepcionais via PAI e &#039;&#039;&#039;5000&#039;&#039;&#039; para itens sugeridos no ano anterior.&lt;br /&gt;
# A coluna &amp;quot;Detalhamento (especificação complementar)&amp;quot; deve ser analisada nos seguintes elementos:&lt;br /&gt;
#* Se o detalhamento é completo o suficiente para que o item licitado corresponda às características e qualidade necessária para o atendimento da necessidade.&lt;br /&gt;
#* Verifique se o item e as suas especificações estão de acordo com a realidade de mercado, formas de comercialização, formas de apresentação (embalagem, frasco, unidade, litros, 100 ml, 250 ml etc), bem como atendimento a normas.&lt;br /&gt;
#* Verifique se a unidade de medida está condizente com o detalhamento. Exemplo: unidade de medida em litros e detalhamento indicando que o material será entregue em frascos de 500 ml podem gerar dúvidas no momento do pregão.&lt;br /&gt;
#* Verifique se a &amp;quot;Descrição resumida&amp;quot; e a &amp;quot;Especificação&amp;quot; não podem ser simplificadas. O ideal é que estas informações sejam as mais genéricas possíveis, sendo o &amp;quot;Detalhamento&amp;quot; onde estarão as características do item.&lt;br /&gt;
#* &#039;&#039;&#039;Lembre-se: É vedado o direcionamento de marca!&#039;&#039;&#039; Portanto, o detalhamento não pode ser de tal forma que somente uma marca possa atendê-lo. É possível, contudo, indicar marca(s) de &#039;&#039;&#039;referência&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
#* Se o detalhamento não contém informações desnecessárias que possam diminuir a concorrência ou até impedir a aquisição do item.&lt;br /&gt;
# Analise, também, se há itens repetidos, ou itens que possam ser consolidados em um só.&lt;br /&gt;
#* Se há vários itens com detalhamentos muito similares, com exceção de algumas características (cores, medidas etc.), verifique se não é possível consolidá-los e que as características sejam definidas no momento do empenho.&lt;br /&gt;
#* Exemplo: caneta esferográfica azul, vermelha e preta tem preços muito similares, senão iguais, e tem as mesmas características. Ao invés de serem licitadas em 3 itens distintos, são licitadas em um único item, e o detalhamento informa que a cor (azul, vermelha e preta) serão definidas no momento do empenho.&lt;br /&gt;
# Coloque suas observações na coluna &#039;&#039;&#039;OBSERVAÇÕES COMISSÃO (Coluna O)&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
# Se for necessário, escreva junto com a sua observação um recado para outro colega da Comissão, que poderá auxiliar nas definições do mesmo item.&lt;br /&gt;
# Aguarde a consolidação das observações pelo DCOM.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Revisão&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{aviso|info|Segunda semana de análise pela Comissão}}&lt;br /&gt;
# A CAPL fará a consolidação das informações&lt;br /&gt;
# Havendo pertinência, o item será ajustado/excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tabs&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Itens não presentes nas Listas Finais (Calendário 2025) =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tabs id=&amp;quot;sugestoes&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Sugestões para 2026&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As Listas Finais são elaboradas com base nas licitações realizadas no ano calendário anterior, considerando o resultado da licitação e após a tarefa contínua de aperfeiçoamento das especificações e das informações em geral.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atendendo às normativas do Governo Federal{{novaleiref|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art12vii Art. 12, VII]}}{{ref|decreto10947|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D10947.htm Decreto n. 10.947, de 25 de janeiro de 2022]|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D10947.htm#art5i Art. 5º, I]}}{{ref|Acordao1094|[https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1094%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0 Acórdão 1094/2018-TCU-Plenário]: &#039;&#039;9.2: recomendar à Universidade Federal de Santa Catarina a adoção das seguintes medidas: 9.2.5: &#039;&#039;&#039;realize processo de planejamento das aquisições&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; (disponível na [https://solar.egestao.ufsc.br/cpav/visualizarDocumentosProcesso.do?processoPK{{=}}46501,23080,2018&amp;amp;itemAba{{=}}aba_pecas Solicitação Digital 041024/2018])}}{{ref|PN3|[http://proinfrateste.paginas.ufsc.br/files/2023/12/PORTARIA-N%C2%BA-03_2023_PROAD_SEPLAN-Procedimentos-acerca-do-planejamento-or%C3%A7ament%C3%A1rio-de-compras-e-contrata%C3%A7%C3%B5es-2.pdf Portaria Normativa n. 3/PROAD/SEPLAN/2023] e alterações}}, a inclusão de itens ou atualização dos existentes será analisada e encaminhada no ano seguinte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para tanto, siga as seguintes orientações:&lt;br /&gt;
* verifique, no [https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ Calendário de Compras], as listas prévias separadas por grupos de itens&lt;br /&gt;
* verifique se os itens a serem demandados pela Unidade estão nas listas prévias. &lt;br /&gt;
** se os itens constantes na aba &amp;quot;Lista Prévia/Análise&amp;quot; atendem às necessidades da Unidade, não é necessário fazer mais nada nesta etapa.&lt;br /&gt;
** caso não estejam ou necessitem de correções, registre na aba “Sugestões para 2026” a “inserção” ou “correção” do item.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*{{red|Informações obrigatórias para a inserção de sugestão}}&lt;br /&gt;
** Colunas &#039;&#039;&#039;Nome, Siape e e-mail do servidor que irá participar da Comissão: &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** informação do servidor que participará das Comissões que irão analisar os itens da lista prévia.&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;Código do Item:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** o código do Catálogo de Materiais relativo ao grupo da planilha (099.01, 077.02 etc). Se o item não estiver catalogado, deve ser solicitada a sua catalogação.&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;Unidade de Medida: &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** a unidade de medida, exatamente como consta no Catálogo de Materiais. Caso a unidade de medida desejada não conste no Catálogo, deve-se solicitar a sua inclusão.&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;SIASG/CATMAT: &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** código SIASG/CATMAT mais adequado ao item informado.&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;Descrição Resumida: &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** a descrição resumida, exatamente como consta no Catálogo de Materiais. Se a descrição resumida estiver com problemas, informe a sugestão de correção na coluna adequada.&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;Especificação: &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** a especificação, exatamente como consta no Catálogo de Materiais. Se a especificação estiver com problemas, informe a sugestão de correção na coluna adequada.&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;Detalhamento (especificação complementar): &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** campo livre, onde deve-se informar de forma clara e objetiva os requisitos mínimos necessários do material para o atendimento da necessidade. Não deve-se preencher somente informações genéricas (por exemplo: &amp;quot;banqueta de laboratório&amp;quot;, sem informar medidas, material etc.), nem informações desnecessárias e subjetivas (por exemplo: informações promocionais publicadas em catálogos ou sites, como &amp;quot;moderno e prático&amp;quot;, ou &amp;quot;perfeito para o seu laboratório&amp;quot;, entre outros).&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;Justificativa para Inserção ou Correção: &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** NÃO É A JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO. Deve-se informar por que os itens da Lista Prévia não atendem a necessidade e o motivo da inclusão de um item diferente, ou o motivo da correção, como o erro encontrado (com a identificação única do item com erro), bem como a sugestão completa de especificação.&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;Número dos itens analisados: &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** Para ser possível informar a justificativa acima, pressupõe-se que os itens da Lista Prévia forma analisados. Assim, informar a identificação única dos itens considerados na análise (Coluna Identificação Única da Lista Prévia/Análise).&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;Inserção ou Correção: &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** informar se é inserção de um item novo, ou se deve ser corrigido um item já existente.&lt;br /&gt;
** Coluna &#039;&#039;&#039;Unidade Requerente: &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** informar o setor requerente, podendo ser a Unidade, Departamento, Laboratório etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|erro|As sugestões que não atenderem às diretrizes acima &#039;&#039;&#039;NÃO SERÃO INCLUÍDAS NA LISTA DE ANÁLISE&#039;&#039;&#039;, sem possibilidade de inclusão posterior.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Situações excepcionais e emergenciais&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Se houver alguma {{red|&#039;&#039;&#039;necessidade excepcional e/ou urgente/emergencial&#039;&#039;&#039;}} que tenha surgido durante o ano de execução do PCA e que não possa aguardar o seu encaminhamento no ano seguinte, [https://atendimento.ufsc.br/otrs/customer.pl?Action{{=}}NewTicketWizard;QueueID{{=}}477 abra um chamado no Portal de Atendimento Institucional], no serviço {{tecla|Pedidos de compras - ajustes}}/{{tecla|Inclusão excepcional de item}}.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No campo &#039;&#039;&#039;Justificativa&#039;&#039;&#039; informe, além do motivo pelo qual a demanda não pode aguardar, a atividade essencial prejudicada e qual o prejuízo identificado, o número do DFD Digital do Sistema PGC inserido no ano anterior ou justificativa para o seu não cadastramento nos prazos definidos pelo Governo Federal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|erro|&#039;&#039;&#039;ATENÇÃO&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O pedido deve ser enviado com todas as informações e justificativas solicitadas &#039;&#039;&#039;até o dia útil anterior ao início da Etapa do Calendário de Compras no qual o item seria inserido&#039;&#039;&#039;.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tabs&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Inserção de demandas=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Após a divulgação das &amp;quot;Listas Finais&#039;&#039;&#039; na [https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ página do Calendário de Compras do DCOM] e abertura das planilhas pela CAPL, é possível informar os quantitativos demandados para cada item.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Isto é feito inserindo o valor na coluna referente à Unidade requerente, a partir da coluna &amp;quot;Q&amp;quot; das Listas Finais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Lista final.gif|centro|miniaturadaimagem|1119x1119px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para as Unidades que utilizam a &#039;&#039;&#039;planilha auxiliar do DCOM para consolidação de suas demandas internas (a {{red|planilha setorial}})&#039;&#039;&#039;, é necessário informar o link da planilha correspondente na linha &amp;quot;4&amp;quot; da Lista Final (célula &amp;quot;Link&amp;quot; acima da sigla de cada Unidade requerente).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Caso haja interesse no uso da planilha setorial, [[Procedimentos prévios à licitação#Acessos e responsáveis|registre o pedido via Portal de Atendimento Institucional do DCOM]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Informações da planilha ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As planilhas de inserção de demandas marcam (com cores ou alertas) algumas linhas/células conforme a situação do item:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Coluna A - Nº Item&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color: #ead1dc;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Não&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;: linha não utilizada (sem item)&lt;br /&gt;
** ⏳: item em fase de inserção de quantitativos pelas Unidades&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;número&#039;&#039;&#039;: número do item no processo, após a finalização da análise pela CAPL&lt;br /&gt;
** &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color: #f4c7c3;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;EXCL.&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;: item excluído da licitação&lt;br /&gt;
** &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color: #fce8b2;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;ERRO!&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;: (uso interno DCOM) item em análise ou com problema no mapa de licitações&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Coluna B - Qtd. Total&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** a célula ficará em &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color: cyan;&amp;quot;&amp;gt;azul&amp;lt;/span&amp;gt; caso a quantidade da planilha seja diferente do processo SPA (verificado pela CAPL)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Coluna P - Valor Total&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** a célula ficará em &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color: #fce8b2;&amp;quot;&amp;gt;amarelo&amp;lt;/span&amp;gt; caso o item não atinja o valor mínimo para envio à licitação (verificado pela CAPL e, posteriormente, excluído)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color: #fce8b2;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Linha em amarelo&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
** item com demanda excluída de alguma Unidade (mas ainda encaminhado à licitação)&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color: #b7e1cd;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Linha em verde&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
** item com [[Peculiaridades|peculiaridade (necessário envio de documentação extra)]]&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color: #f4c7c3;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Linha em vermelho&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
** item excluído da licitação&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Distribuição dos pedidos =&lt;br /&gt;
De acordo com as demandas inseridas na Lista Final pelas Unidades requerentes, o DCOM gera os pedidos de compras contendo os itens e as respectivas quantidades e envia às [[Documentação_e_instrução_processual_de_licitações#Documentação_necessária|&#039;&#039;&#039;Unidades responsáveis pela orçamentação&#039;&#039;&#039;]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os pedidos são direcionados às Unidades responsáveis pela orçamentação na fila &#039;&#039;&#039;&amp;quot;Rever Pedido&amp;quot;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As &#039;&#039;&#039;demais Unidades que não são responsáveis pela orçamentação&#039;&#039;&#039;, contudo, [[Documentação_e_instrução_processual_de_licitações#Documentação_necessária|também devem encaminhar a documentação relativa à sua demanda]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{referencias}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=EXPORTA%C3%87%C3%83O&amp;diff=9429</id>
		<title>EXPORTAÇÃO</title>
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		<updated>2026-02-03T13:48:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Envio de equipamento para participação em feiras, competições e outros eventos */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Envio de peças ou equipamentos para conserto ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para o envio de peças ou equipamentos para conserto é preciso que o material esteja dentro do período de garantia, comprovado em documento emitido pelo fornecedor. Do contrário, é necessário que o requerente comprove a concordância do fornecedor em realizar a manutenção. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os documentos necessários para abertura de um processo de exportação temporária são:&lt;br /&gt;
# Ofício direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, justificando a necessidade do conserto e confirmando não haver quaisquer custos envolvidos com relação ao reparo, exceto aqueles relacionados ao transporte e desembaraço aduaneiro;&lt;br /&gt;
# Laudo técnico &amp;lt;ref group=Nota&amp;gt;As características necessárias em cada laudo técnico variam de acordo com a natureza do material a ser exportado. Consultar a CIE para maiores detalhes sobre como proceder na elaboração desse tipo de documento.&amp;lt;/ref&amp;gt;, com fotos, detalhando os problemas verificados;&lt;br /&gt;
#Invoice preenchido; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/images/0/02/0._Modelo_Invoice_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão Modelo Invoice&#039;}}&lt;br /&gt;
#Packing List (romaneio) preenchida; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/images/d/dd/0._Modelo_Packing_List_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
# Cópia do projeto de pesquisa, destacando o material previamente adquirido e que será enviado para reparo;&lt;br /&gt;
#Declaração do Agente Patrimonial Nato do setor em que o equipamento encontra-se alocado, autorizando a saída do mesmo da Universidade e informando a finalidade para tal saída;&lt;br /&gt;
#Outros documentos que podem ser solicitados pela Receita Federal, uma vez autorizados pela CIE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Envio de equipamento para participação em feiras, competições e outros eventos==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os documentos necessários para a o envio de equipamentos ou outros materiais participação em feiras, competições e outros eventos são:&lt;br /&gt;
#Ofício direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, justificando a participação de servidores, alunos ou equipes vinculadas à UFSC no evento no exterior;&lt;br /&gt;
#Laudo técnico, com fotos, detalhando o material a ser exportado;&lt;br /&gt;
#Cópia do projeto de pesquisa, ou do evento, se existente;&lt;br /&gt;
#Invoice preenchido; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/images/0/02/0._Modelo_Invoice_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - invoice}}&lt;br /&gt;
#Packing List (romaneio) preenchida; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/images/d/dd/0._Modelo_Packing_List_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
#Declaração de isenção de emissão de nota fiscal (a ser fornecida pela CIE);&lt;br /&gt;
#Outros documentos que podem ser solicitados pela Receita Federal, uma vez autorizados pela CIE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Envio de amostras sem necessidade de devolução ao Brasil==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em caso de envio de amostras a instituições estrangeiras, sem necessidade de posterior retorno ao Brasil, verificar instruções e procedimentos na seção deste manual que trata de [[MATERIAL BIOLÓGICO E QUÍMICO|material químico e biológico]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fluxo de um processo de exportação temporária==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O processo de exportação temporária deve ser instruído pelo requerente por meio de abertura de processo digital no SPA. &lt;br /&gt;
Para proceder à abertura de processo digital, acesse o sistema SOLAR &amp;gt;MENU&amp;gt; SPA &amp;gt; CADASTRO DE PROCESSO DIGITAL. No campo INTERESSADO NA UFSC, insira o CPF do requerente. Preencha os demais campos da seguinte forma:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*;Grupo de Assunto:&lt;br /&gt;
:143 (Importação)&lt;br /&gt;
*; Assunto:&lt;br /&gt;
:559 (Importação)&lt;br /&gt;
*;Detalhamento:&lt;br /&gt;
:Solicita exportação temporária do equipamento (informar nome do equipamento) para a finalidade (informar finalidade).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para finalizar, clique em PRÓXIMO, confira os dados e clique em CONCLUIR CADASTRO.&lt;br /&gt;
Antes do envio do processo à CIE/DCOM/PROAD, é necessário anexar um ofício, direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, explicando brevemente a demanda. Para tal, na tela de confirmação de cadastro, clique em INSERIR ARQUIVO. Selecione o arquivo e o tipo, informe o nome, clique em ADICIONAR e, em seguida, em SALVAR.&amp;lt;ref group=&amp;quot;Nota&amp;quot;&amp;gt;Deve-se inserir um anexo de cada vez, caso contrário todos os anexos serão nomeados com o nome da primeira peça inserida.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Logo após, encaminhe o processo para CIE/DCOM/PROAD, sem informar usuário específico. O processo será analisado pela equipe da CIE e os demais trâmites serão tratados por e-mail. Os documentos listados no item anterior desta seção do manual serão inseridos no processo pela equipe da CIE, após enviados pelo requerente por e-mail. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Autorização de embarque===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estando os documentos de acordo, a CIE contata o despachante e o agente de cargas da UFSC, para coordenar o envio e posterior retorno do material.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Retorno do material===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Próximo à data de retorno do material, no porto ou aeroporto, a CIE informa o requerente, para coordenar a entrega diretamente no setor responsável, uma vez que, em geral, não há necessidade de atualização dos dados patrimoniais do bem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notas==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;font-size:80%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;references group=&amp;quot;Nota&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=EXPORTA%C3%87%C3%83O&amp;diff=9428</id>
		<title>EXPORTAÇÃO</title>
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		<updated>2026-02-03T13:46:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Envio de peças ou equipamentos para conserto */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Envio de peças ou equipamentos para conserto ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para o envio de peças ou equipamentos para conserto é preciso que o material esteja dentro do período de garantia, comprovado em documento emitido pelo fornecedor. Do contrário, é necessário que o requerente comprove a concordância do fornecedor em realizar a manutenção. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os documentos necessários para abertura de um processo de exportação temporária são:&lt;br /&gt;
# Ofício direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, justificando a necessidade do conserto e confirmando não haver quaisquer custos envolvidos com relação ao reparo, exceto aqueles relacionados ao transporte e desembaraço aduaneiro;&lt;br /&gt;
# Laudo técnico &amp;lt;ref group=Nota&amp;gt;As características necessárias em cada laudo técnico variam de acordo com a natureza do material a ser exportado. Consultar a CIE para maiores detalhes sobre como proceder na elaboração desse tipo de documento.&amp;lt;/ref&amp;gt;, com fotos, detalhando os problemas verificados;&lt;br /&gt;
#Invoice preenchido; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/images/0/02/0._Modelo_Invoice_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão Modelo Invoice&#039;}}&lt;br /&gt;
#Packing List (romaneio) preenchida; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/images/d/dd/0._Modelo_Packing_List_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
# Cópia do projeto de pesquisa, destacando o material previamente adquirido e que será enviado para reparo;&lt;br /&gt;
#Declaração do Agente Patrimonial Nato do setor em que o equipamento encontra-se alocado, autorizando a saída do mesmo da Universidade e informando a finalidade para tal saída;&lt;br /&gt;
#Outros documentos que podem ser solicitados pela Receita Federal, uma vez autorizados pela CIE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Envio de equipamento para participação em feiras, competições e outros eventos==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os documentos necessários para a o envio de equipamentos ou outros materiais participação em feiras, competições e outros eventos são:&lt;br /&gt;
#Ofício direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, justificando a participação de servidores, alunos ou equipes vinculadas à UFSC no evento no exterior;&lt;br /&gt;
#Laudo técnico, com fotos, detalhando o material a ser exportado;&lt;br /&gt;
#Cópia do projeto de pesquisa, ou do evento, se existente;&lt;br /&gt;
#Invoice preenchido; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Invoice_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - invoice}}&lt;br /&gt;
#Packing List (romaneio) preenchida; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Packing_List_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
#Declaração de isenção de emissão de nota fiscal (a ser fornecida pela CIE);&lt;br /&gt;
#Outros documentos que podem ser solicitados pela Receita Federal, uma vez autorizados pela CIE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Envio de amostras sem necessidade de devolução ao Brasil==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em caso de envio de amostras a instituições estrangeiras, sem necessidade de posterior retorno ao Brasil, verificar instruções e procedimentos na seção deste manual que trata de [[MATERIAL BIOLÓGICO E QUÍMICO|material químico e biológico]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fluxo de um processo de exportação temporária==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O processo de exportação temporária deve ser instruído pelo requerente por meio de abertura de processo digital no SPA. &lt;br /&gt;
Para proceder à abertura de processo digital, acesse o sistema SOLAR &amp;gt;MENU&amp;gt; SPA &amp;gt; CADASTRO DE PROCESSO DIGITAL. No campo INTERESSADO NA UFSC, insira o CPF do requerente. Preencha os demais campos da seguinte forma:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*;Grupo de Assunto:&lt;br /&gt;
:143 (Importação)&lt;br /&gt;
*; Assunto:&lt;br /&gt;
:559 (Importação)&lt;br /&gt;
*;Detalhamento:&lt;br /&gt;
:Solicita exportação temporária do equipamento (informar nome do equipamento) para a finalidade (informar finalidade).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para finalizar, clique em PRÓXIMO, confira os dados e clique em CONCLUIR CADASTRO.&lt;br /&gt;
Antes do envio do processo à CIE/DCOM/PROAD, é necessário anexar um ofício, direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, explicando brevemente a demanda. Para tal, na tela de confirmação de cadastro, clique em INSERIR ARQUIVO. Selecione o arquivo e o tipo, informe o nome, clique em ADICIONAR e, em seguida, em SALVAR.&amp;lt;ref group=&amp;quot;Nota&amp;quot;&amp;gt;Deve-se inserir um anexo de cada vez, caso contrário todos os anexos serão nomeados com o nome da primeira peça inserida.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Logo após, encaminhe o processo para CIE/DCOM/PROAD, sem informar usuário específico. O processo será analisado pela equipe da CIE e os demais trâmites serão tratados por e-mail. Os documentos listados no item anterior desta seção do manual serão inseridos no processo pela equipe da CIE, após enviados pelo requerente por e-mail. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Autorização de embarque===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estando os documentos de acordo, a CIE contata o despachante e o agente de cargas da UFSC, para coordenar o envio e posterior retorno do material.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Retorno do material===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Próximo à data de retorno do material, no porto ou aeroporto, a CIE informa o requerente, para coordenar a entrega diretamente no setor responsável, uma vez que, em geral, não há necessidade de atualização dos dados patrimoniais do bem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notas==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;font-size:80%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;references group=&amp;quot;Nota&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
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		<title>EXPORTAÇÃO</title>
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		<updated>2026-02-03T13:44:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Envio de peças ou equipamentos para conserto */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Envio de peças ou equipamentos para conserto ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para o envio de peças ou equipamentos para conserto é preciso que o material esteja dentro do período de garantia, comprovado em documento emitido pelo fornecedor. Do contrário, é necessário que o requerente comprove a concordância do fornecedor em realizar a manutenção. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os documentos necessários para abertura de um processo de exportação temporária são:&lt;br /&gt;
# Ofício direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, justificando a necessidade do conserto e confirmando não haver quaisquer custos envolvidos com relação ao reparo, exceto aqueles relacionados ao transporte e desembaraço aduaneiro;&lt;br /&gt;
# Laudo técnico &amp;lt;ref group=Nota&amp;gt;As características necessárias em cada laudo técnico variam de acordo com a natureza do material a ser exportado. Consultar a CIE para maiores detalhes sobre como proceder na elaboração desse tipo de documento.&amp;lt;/ref&amp;gt;, com fotos, detalhando os problemas verificados;&lt;br /&gt;
#Invoice preenchido; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/images/0/02/0._Modelo_Invoice_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão Modelo Invoice&#039;}}&lt;br /&gt;
#Packing List (romaneio) preenchida; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/images/0/02/0._Modelo_Packing_List_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
# Cópia do projeto de pesquisa, destacando o material previamente adquirido e que será enviado para reparo;&lt;br /&gt;
#Declaração do Agente Patrimonial Nato do setor em que o equipamento encontra-se alocado, autorizando a saída do mesmo da Universidade e informando a finalidade para tal saída;&lt;br /&gt;
#Outros documentos que podem ser solicitados pela Receita Federal, uma vez autorizados pela CIE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Envio de equipamento para participação em feiras, competições e outros eventos==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os documentos necessários para a o envio de equipamentos ou outros materiais participação em feiras, competições e outros eventos são:&lt;br /&gt;
#Ofício direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, justificando a participação de servidores, alunos ou equipes vinculadas à UFSC no evento no exterior;&lt;br /&gt;
#Laudo técnico, com fotos, detalhando o material a ser exportado;&lt;br /&gt;
#Cópia do projeto de pesquisa, ou do evento, se existente;&lt;br /&gt;
#Invoice preenchido; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Invoice_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - invoice}}&lt;br /&gt;
#Packing List (romaneio) preenchida; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Packing_List_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
#Declaração de isenção de emissão de nota fiscal (a ser fornecida pela CIE);&lt;br /&gt;
#Outros documentos que podem ser solicitados pela Receita Federal, uma vez autorizados pela CIE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Envio de amostras sem necessidade de devolução ao Brasil==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em caso de envio de amostras a instituições estrangeiras, sem necessidade de posterior retorno ao Brasil, verificar instruções e procedimentos na seção deste manual que trata de [[MATERIAL BIOLÓGICO E QUÍMICO|material químico e biológico]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fluxo de um processo de exportação temporária==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O processo de exportação temporária deve ser instruído pelo requerente por meio de abertura de processo digital no SPA. &lt;br /&gt;
Para proceder à abertura de processo digital, acesse o sistema SOLAR &amp;gt;MENU&amp;gt; SPA &amp;gt; CADASTRO DE PROCESSO DIGITAL. No campo INTERESSADO NA UFSC, insira o CPF do requerente. Preencha os demais campos da seguinte forma:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*;Grupo de Assunto:&lt;br /&gt;
:143 (Importação)&lt;br /&gt;
*; Assunto:&lt;br /&gt;
:559 (Importação)&lt;br /&gt;
*;Detalhamento:&lt;br /&gt;
:Solicita exportação temporária do equipamento (informar nome do equipamento) para a finalidade (informar finalidade).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para finalizar, clique em PRÓXIMO, confira os dados e clique em CONCLUIR CADASTRO.&lt;br /&gt;
Antes do envio do processo à CIE/DCOM/PROAD, é necessário anexar um ofício, direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, explicando brevemente a demanda. Para tal, na tela de confirmação de cadastro, clique em INSERIR ARQUIVO. Selecione o arquivo e o tipo, informe o nome, clique em ADICIONAR e, em seguida, em SALVAR.&amp;lt;ref group=&amp;quot;Nota&amp;quot;&amp;gt;Deve-se inserir um anexo de cada vez, caso contrário todos os anexos serão nomeados com o nome da primeira peça inserida.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Logo após, encaminhe o processo para CIE/DCOM/PROAD, sem informar usuário específico. O processo será analisado pela equipe da CIE e os demais trâmites serão tratados por e-mail. Os documentos listados no item anterior desta seção do manual serão inseridos no processo pela equipe da CIE, após enviados pelo requerente por e-mail. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Autorização de embarque===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estando os documentos de acordo, a CIE contata o despachante e o agente de cargas da UFSC, para coordenar o envio e posterior retorno do material.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Retorno do material===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Próximo à data de retorno do material, no porto ou aeroporto, a CIE informa o requerente, para coordenar a entrega diretamente no setor responsável, uma vez que, em geral, não há necessidade de atualização dos dados patrimoniais do bem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notas==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;font-size:80%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;references group=&amp;quot;Nota&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=EXPORTA%C3%87%C3%83O&amp;diff=9426</id>
		<title>EXPORTAÇÃO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=EXPORTA%C3%87%C3%83O&amp;diff=9426"/>
		<updated>2026-02-03T13:41:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Envio de peças ou equipamentos para conserto */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Envio de peças ou equipamentos para conserto ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para o envio de peças ou equipamentos para conserto é preciso que o material esteja dentro do período de garantia, comprovado em documento emitido pelo fornecedor. Do contrário, é necessário que o requerente comprove a concordância do fornecedor em realizar a manutenção. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os documentos necessários para abertura de um processo de exportação temporária são:&lt;br /&gt;
# Ofício direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, justificando a necessidade do conserto e confirmando não haver quaisquer custos envolvidos com relação ao reparo, exceto aqueles relacionados ao transporte e desembaraço aduaneiro;&lt;br /&gt;
# Laudo técnico &amp;lt;ref group=Nota&amp;gt;As características necessárias em cada laudo técnico variam de acordo com a natureza do material a ser exportado. Consultar a CIE para maiores detalhes sobre como proceder na elaboração desse tipo de documento.&amp;lt;/ref&amp;gt;, com fotos, detalhando os problemas verificados;&lt;br /&gt;
# Invoice preenchido; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/images/0/02/0._Modelo_Invoice_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão Modelo Invoice&#039;}}&lt;br /&gt;
#Packing List (romaneio) preenchida; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Packing_List_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
# Cópia do projeto de pesquisa, destacando o material previamente adquirido e que será enviado para reparo;&lt;br /&gt;
#Declaração do Agente Patrimonial Nato do setor em que o equipamento encontra-se alocado, autorizando a saída do mesmo da Universidade e informando a finalidade para tal saída;&lt;br /&gt;
#Outros documentos que podem ser solicitados pela Receita Federal, uma vez autorizados pela CIE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Envio de equipamento para participação em feiras, competições e outros eventos==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os documentos necessários para a o envio de equipamentos ou outros materiais participação em feiras, competições e outros eventos são:&lt;br /&gt;
#Ofício direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, justificando a participação de servidores, alunos ou equipes vinculadas à UFSC no evento no exterior;&lt;br /&gt;
#Laudo técnico, com fotos, detalhando o material a ser exportado;&lt;br /&gt;
#Cópia do projeto de pesquisa, ou do evento, se existente;&lt;br /&gt;
#Invoice preenchido; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Invoice_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - invoice}}&lt;br /&gt;
#Packing List (romaneio) preenchida; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Packing_List_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
#Declaração de isenção de emissão de nota fiscal (a ser fornecida pela CIE);&lt;br /&gt;
#Outros documentos que podem ser solicitados pela Receita Federal, uma vez autorizados pela CIE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Envio de amostras sem necessidade de devolução ao Brasil==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em caso de envio de amostras a instituições estrangeiras, sem necessidade de posterior retorno ao Brasil, verificar instruções e procedimentos na seção deste manual que trata de [[MATERIAL BIOLÓGICO E QUÍMICO|material químico e biológico]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fluxo de um processo de exportação temporária==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O processo de exportação temporária deve ser instruído pelo requerente por meio de abertura de processo digital no SPA. &lt;br /&gt;
Para proceder à abertura de processo digital, acesse o sistema SOLAR &amp;gt;MENU&amp;gt; SPA &amp;gt; CADASTRO DE PROCESSO DIGITAL. No campo INTERESSADO NA UFSC, insira o CPF do requerente. Preencha os demais campos da seguinte forma:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*;Grupo de Assunto:&lt;br /&gt;
:143 (Importação)&lt;br /&gt;
*; Assunto:&lt;br /&gt;
:559 (Importação)&lt;br /&gt;
*;Detalhamento:&lt;br /&gt;
:Solicita exportação temporária do equipamento (informar nome do equipamento) para a finalidade (informar finalidade).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para finalizar, clique em PRÓXIMO, confira os dados e clique em CONCLUIR CADASTRO.&lt;br /&gt;
Antes do envio do processo à CIE/DCOM/PROAD, é necessário anexar um ofício, direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, explicando brevemente a demanda. Para tal, na tela de confirmação de cadastro, clique em INSERIR ARQUIVO. Selecione o arquivo e o tipo, informe o nome, clique em ADICIONAR e, em seguida, em SALVAR.&amp;lt;ref group=&amp;quot;Nota&amp;quot;&amp;gt;Deve-se inserir um anexo de cada vez, caso contrário todos os anexos serão nomeados com o nome da primeira peça inserida.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Logo após, encaminhe o processo para CIE/DCOM/PROAD, sem informar usuário específico. O processo será analisado pela equipe da CIE e os demais trâmites serão tratados por e-mail. Os documentos listados no item anterior desta seção do manual serão inseridos no processo pela equipe da CIE, após enviados pelo requerente por e-mail. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Autorização de embarque===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estando os documentos de acordo, a CIE contata o despachante e o agente de cargas da UFSC, para coordenar o envio e posterior retorno do material.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Retorno do material===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Próximo à data de retorno do material, no porto ou aeroporto, a CIE informa o requerente, para coordenar a entrega diretamente no setor responsável, uma vez que, em geral, não há necessidade de atualização dos dados patrimoniais do bem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notas==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;font-size:80%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;references group=&amp;quot;Nota&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=EXPORTA%C3%87%C3%83O&amp;diff=9425</id>
		<title>EXPORTAÇÃO</title>
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		<updated>2026-02-03T13:40:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Envio de peças ou equipamentos para conserto */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Envio de peças ou equipamentos para conserto ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para o envio de peças ou equipamentos para conserto é preciso que o material esteja dentro do período de garantia, comprovado em documento emitido pelo fornecedor. Do contrário, é necessário que o requerente comprove a concordância do fornecedor em realizar a manutenção. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os documentos necessários para abertura de um processo de exportação temporária são:&lt;br /&gt;
# Ofício direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, justificando a necessidade do conserto e confirmando não haver quaisquer custos envolvidos com relação ao reparo, exceto aqueles relacionados ao transporte e desembaraço aduaneiro;&lt;br /&gt;
# Laudo técnico &amp;lt;ref group=Nota&amp;gt;As características necessárias em cada laudo técnico variam de acordo com a natureza do material a ser exportado. Consultar a CIE para maiores detalhes sobre como proceder na elaboração desse tipo de documento.&amp;lt;/ref&amp;gt;, com fotos, detalhando os problemas verificados;&lt;br /&gt;
# Invoice preenchido;  &lt;br /&gt;
#{{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/images/0/02/0._Modelo_Invoice_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão Modelo Invoice&#039;}}&lt;br /&gt;
#Packing List (romaneio) preenchida; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Packing_List_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
# Cópia do projeto de pesquisa, destacando o material previamente adquirido e que será enviado para reparo;&lt;br /&gt;
#Declaração do Agente Patrimonial Nato do setor em que o equipamento encontra-se alocado, autorizando a saída do mesmo da Universidade e informando a finalidade para tal saída;&lt;br /&gt;
#Outros documentos que podem ser solicitados pela Receita Federal, uma vez autorizados pela CIE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Envio de equipamento para participação em feiras, competições e outros eventos==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os documentos necessários para a o envio de equipamentos ou outros materiais participação em feiras, competições e outros eventos são:&lt;br /&gt;
#Ofício direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, justificando a participação de servidores, alunos ou equipes vinculadas à UFSC no evento no exterior;&lt;br /&gt;
#Laudo técnico, com fotos, detalhando o material a ser exportado;&lt;br /&gt;
#Cópia do projeto de pesquisa, ou do evento, se existente;&lt;br /&gt;
#Invoice preenchido; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Invoice_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - invoice}}&lt;br /&gt;
#Packing List (romaneio) preenchida; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Packing_List_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
#Declaração de isenção de emissão de nota fiscal (a ser fornecida pela CIE);&lt;br /&gt;
#Outros documentos que podem ser solicitados pela Receita Federal, uma vez autorizados pela CIE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Envio de amostras sem necessidade de devolução ao Brasil==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em caso de envio de amostras a instituições estrangeiras, sem necessidade de posterior retorno ao Brasil, verificar instruções e procedimentos na seção deste manual que trata de [[MATERIAL BIOLÓGICO E QUÍMICO|material químico e biológico]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fluxo de um processo de exportação temporária==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O processo de exportação temporária deve ser instruído pelo requerente por meio de abertura de processo digital no SPA. &lt;br /&gt;
Para proceder à abertura de processo digital, acesse o sistema SOLAR &amp;gt;MENU&amp;gt; SPA &amp;gt; CADASTRO DE PROCESSO DIGITAL. No campo INTERESSADO NA UFSC, insira o CPF do requerente. Preencha os demais campos da seguinte forma:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*;Grupo de Assunto:&lt;br /&gt;
:143 (Importação)&lt;br /&gt;
*; Assunto:&lt;br /&gt;
:559 (Importação)&lt;br /&gt;
*;Detalhamento:&lt;br /&gt;
:Solicita exportação temporária do equipamento (informar nome do equipamento) para a finalidade (informar finalidade).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para finalizar, clique em PRÓXIMO, confira os dados e clique em CONCLUIR CADASTRO.&lt;br /&gt;
Antes do envio do processo à CIE/DCOM/PROAD, é necessário anexar um ofício, direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, explicando brevemente a demanda. Para tal, na tela de confirmação de cadastro, clique em INSERIR ARQUIVO. Selecione o arquivo e o tipo, informe o nome, clique em ADICIONAR e, em seguida, em SALVAR.&amp;lt;ref group=&amp;quot;Nota&amp;quot;&amp;gt;Deve-se inserir um anexo de cada vez, caso contrário todos os anexos serão nomeados com o nome da primeira peça inserida.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Logo após, encaminhe o processo para CIE/DCOM/PROAD, sem informar usuário específico. O processo será analisado pela equipe da CIE e os demais trâmites serão tratados por e-mail. Os documentos listados no item anterior desta seção do manual serão inseridos no processo pela equipe da CIE, após enviados pelo requerente por e-mail. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Autorização de embarque===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estando os documentos de acordo, a CIE contata o despachante e o agente de cargas da UFSC, para coordenar o envio e posterior retorno do material.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Retorno do material===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Próximo à data de retorno do material, no porto ou aeroporto, a CIE informa o requerente, para coordenar a entrega diretamente no setor responsável, uma vez que, em geral, não há necessidade de atualização dos dados patrimoniais do bem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notas==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;font-size:80%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;references group=&amp;quot;Nota&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
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		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=EXPORTA%C3%87%C3%83O&amp;diff=9424</id>
		<title>EXPORTAÇÃO</title>
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		<updated>2026-02-03T13:39:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Envio de peças ou equipamentos para conserto ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para o envio de peças ou equipamentos para conserto é preciso que o material esteja dentro do período de garantia, comprovado em documento emitido pelo fornecedor. Do contrário, é necessário que o requerente comprove a concordância do fornecedor em realizar a manutenção. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os documentos necessários para abertura de um processo de exportação temporária são:&lt;br /&gt;
# Ofício direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, justificando a necessidade do conserto e confirmando não haver quaisquer custos envolvidos com relação ao reparo, exceto aqueles relacionados ao transporte e desembaraço aduaneiro;&lt;br /&gt;
# Laudo técnico &amp;lt;ref group=Nota&amp;gt;As características necessárias em cada laudo técnico variam de acordo com a natureza do material a ser exportado. Consultar a CIE para maiores detalhes sobre como proceder na elaboração desse tipo de documento.&amp;lt;/ref&amp;gt;, com fotos, detalhando os problemas verificados;&lt;br /&gt;
# Invoice preenchido;  &lt;br /&gt;
##{{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/images/0/02/0._Modelo_Invoice_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx &#039;&#039;&#039;Sugestão Modelo Invoice&#039;&#039;}}&lt;br /&gt;
#Packing List (romaneio) preenchida; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Packing_List_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
# Cópia do projeto de pesquisa, destacando o material previamente adquirido e que será enviado para reparo;&lt;br /&gt;
#Declaração do Agente Patrimonial Nato do setor em que o equipamento encontra-se alocado, autorizando a saída do mesmo da Universidade e informando a finalidade para tal saída;&lt;br /&gt;
#Outros documentos que podem ser solicitados pela Receita Federal, uma vez autorizados pela CIE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Envio de equipamento para participação em feiras, competições e outros eventos==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os documentos necessários para a o envio de equipamentos ou outros materiais participação em feiras, competições e outros eventos são:&lt;br /&gt;
#Ofício direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, justificando a participação de servidores, alunos ou equipes vinculadas à UFSC no evento no exterior;&lt;br /&gt;
#Laudo técnico, com fotos, detalhando o material a ser exportado;&lt;br /&gt;
#Cópia do projeto de pesquisa, ou do evento, se existente;&lt;br /&gt;
#Invoice preenchido; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Invoice_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - invoice}}&lt;br /&gt;
#Packing List (romaneio) preenchida; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Packing_List_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
#Declaração de isenção de emissão de nota fiscal (a ser fornecida pela CIE);&lt;br /&gt;
#Outros documentos que podem ser solicitados pela Receita Federal, uma vez autorizados pela CIE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Envio de amostras sem necessidade de devolução ao Brasil==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em caso de envio de amostras a instituições estrangeiras, sem necessidade de posterior retorno ao Brasil, verificar instruções e procedimentos na seção deste manual que trata de [[MATERIAL BIOLÓGICO E QUÍMICO|material químico e biológico]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fluxo de um processo de exportação temporária==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O processo de exportação temporária deve ser instruído pelo requerente por meio de abertura de processo digital no SPA. &lt;br /&gt;
Para proceder à abertura de processo digital, acesse o sistema SOLAR &amp;gt;MENU&amp;gt; SPA &amp;gt; CADASTRO DE PROCESSO DIGITAL. No campo INTERESSADO NA UFSC, insira o CPF do requerente. Preencha os demais campos da seguinte forma:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*;Grupo de Assunto:&lt;br /&gt;
:143 (Importação)&lt;br /&gt;
*; Assunto:&lt;br /&gt;
:559 (Importação)&lt;br /&gt;
*;Detalhamento:&lt;br /&gt;
:Solicita exportação temporária do equipamento (informar nome do equipamento) para a finalidade (informar finalidade).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para finalizar, clique em PRÓXIMO, confira os dados e clique em CONCLUIR CADASTRO.&lt;br /&gt;
Antes do envio do processo à CIE/DCOM/PROAD, é necessário anexar um ofício, direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, explicando brevemente a demanda. Para tal, na tela de confirmação de cadastro, clique em INSERIR ARQUIVO. Selecione o arquivo e o tipo, informe o nome, clique em ADICIONAR e, em seguida, em SALVAR.&amp;lt;ref group=&amp;quot;Nota&amp;quot;&amp;gt;Deve-se inserir um anexo de cada vez, caso contrário todos os anexos serão nomeados com o nome da primeira peça inserida.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Logo após, encaminhe o processo para CIE/DCOM/PROAD, sem informar usuário específico. O processo será analisado pela equipe da CIE e os demais trâmites serão tratados por e-mail. Os documentos listados no item anterior desta seção do manual serão inseridos no processo pela equipe da CIE, após enviados pelo requerente por e-mail. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Autorização de embarque===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estando os documentos de acordo, a CIE contata o despachante e o agente de cargas da UFSC, para coordenar o envio e posterior retorno do material.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Retorno do material===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Próximo à data de retorno do material, no porto ou aeroporto, a CIE informa o requerente, para coordenar a entrega diretamente no setor responsável, uma vez que, em geral, não há necessidade de atualização dos dados patrimoniais do bem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notas==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;font-size:80%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;references group=&amp;quot;Nota&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=EXPORTA%C3%87%C3%83O&amp;diff=9423</id>
		<title>EXPORTAÇÃO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=EXPORTA%C3%87%C3%83O&amp;diff=9423"/>
		<updated>2026-02-03T13:36:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Envio de peças ou equipamentos para conserto ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para o envio de peças ou equipamentos para conserto é preciso que o material esteja dentro do período de garantia, comprovado em documento emitido pelo fornecedor. Do contrário, é necessário que o requerente comprove a concordância do fornecedor em realizar a manutenção. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os documentos necessários para abertura de um processo de exportação temporária são:&lt;br /&gt;
# Ofício direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, justificando a necessidade do conserto e confirmando não haver quaisquer custos envolvidos com relação ao reparo, exceto aqueles relacionados ao transporte e desembaraço aduaneiro;&lt;br /&gt;
# Laudo técnico &amp;lt;ref group=Nota&amp;gt;As características necessárias em cada laudo técnico variam de acordo com a natureza do material a ser exportado. Consultar a CIE para maiores detalhes sobre como proceder na elaboração desse tipo de documento.&amp;lt;/ref&amp;gt;, com fotos, detalhando os problemas verificados;&lt;br /&gt;
# Invoice preenchido;  &lt;br /&gt;
##[https://compras.wiki.ufsc.br/images/0/02/0._Modelo_Invoice_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx &#039;&#039;&#039;Sugestão Modelo Invoice&#039;&#039;&#039;]&lt;br /&gt;
#Packing List (romaneio) preenchida; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Packing_List_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
# Cópia do projeto de pesquisa, destacando o material previamente adquirido e que será enviado para reparo;&lt;br /&gt;
#Declaração do Agente Patrimonial Nato do setor em que o equipamento encontra-se alocado, autorizando a saída do mesmo da Universidade e informando a finalidade para tal saída;&lt;br /&gt;
#Outros documentos que podem ser solicitados pela Receita Federal, uma vez autorizados pela CIE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Envio de equipamento para participação em feiras, competições e outros eventos==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os documentos necessários para a o envio de equipamentos ou outros materiais participação em feiras, competições e outros eventos são:&lt;br /&gt;
#Ofício direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, justificando a participação de servidores, alunos ou equipes vinculadas à UFSC no evento no exterior;&lt;br /&gt;
#Laudo técnico, com fotos, detalhando o material a ser exportado;&lt;br /&gt;
#Cópia do projeto de pesquisa, ou do evento, se existente;&lt;br /&gt;
#Invoice preenchido; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Invoice_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - invoice}}&lt;br /&gt;
#Packing List (romaneio) preenchida; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Packing_List_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
#Declaração de isenção de emissão de nota fiscal (a ser fornecida pela CIE);&lt;br /&gt;
#Outros documentos que podem ser solicitados pela Receita Federal, uma vez autorizados pela CIE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Envio de amostras sem necessidade de devolução ao Brasil==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em caso de envio de amostras a instituições estrangeiras, sem necessidade de posterior retorno ao Brasil, verificar instruções e procedimentos na seção deste manual que trata de [[MATERIAL BIOLÓGICO E QUÍMICO|material químico e biológico]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fluxo de um processo de exportação temporária==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O processo de exportação temporária deve ser instruído pelo requerente por meio de abertura de processo digital no SPA. &lt;br /&gt;
Para proceder à abertura de processo digital, acesse o sistema SOLAR &amp;gt;MENU&amp;gt; SPA &amp;gt; CADASTRO DE PROCESSO DIGITAL. No campo INTERESSADO NA UFSC, insira o CPF do requerente. Preencha os demais campos da seguinte forma:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*;Grupo de Assunto:&lt;br /&gt;
:143 (Importação)&lt;br /&gt;
*; Assunto:&lt;br /&gt;
:559 (Importação)&lt;br /&gt;
*;Detalhamento:&lt;br /&gt;
:Solicita exportação temporária do equipamento (informar nome do equipamento) para a finalidade (informar finalidade).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para finalizar, clique em PRÓXIMO, confira os dados e clique em CONCLUIR CADASTRO.&lt;br /&gt;
Antes do envio do processo à CIE/DCOM/PROAD, é necessário anexar um ofício, direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, explicando brevemente a demanda. Para tal, na tela de confirmação de cadastro, clique em INSERIR ARQUIVO. Selecione o arquivo e o tipo, informe o nome, clique em ADICIONAR e, em seguida, em SALVAR.&amp;lt;ref group=&amp;quot;Nota&amp;quot;&amp;gt;Deve-se inserir um anexo de cada vez, caso contrário todos os anexos serão nomeados com o nome da primeira peça inserida.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Logo após, encaminhe o processo para CIE/DCOM/PROAD, sem informar usuário específico. O processo será analisado pela equipe da CIE e os demais trâmites serão tratados por e-mail. Os documentos listados no item anterior desta seção do manual serão inseridos no processo pela equipe da CIE, após enviados pelo requerente por e-mail. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Autorização de embarque===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estando os documentos de acordo, a CIE contata o despachante e o agente de cargas da UFSC, para coordenar o envio e posterior retorno do material.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Retorno do material===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Próximo à data de retorno do material, no porto ou aeroporto, a CIE informa o requerente, para coordenar a entrega diretamente no setor responsável, uma vez que, em geral, não há necessidade de atualização dos dados patrimoniais do bem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notas==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;font-size:80%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;references group=&amp;quot;Nota&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=EXPORTA%C3%87%C3%83O&amp;diff=9422</id>
		<title>EXPORTAÇÃO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=EXPORTA%C3%87%C3%83O&amp;diff=9422"/>
		<updated>2026-02-03T13:36:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Envio de peças ou equipamentos para conserto ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para o envio de peças ou equipamentos para conserto é preciso que o material esteja dentro do período de garantia, comprovado em documento emitido pelo fornecedor. Do contrário, é necessário que o requerente comprove a concordância do fornecedor em realizar a manutenção. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os documentos necessários para abertura de um processo de exportação temporária são:&lt;br /&gt;
# Ofício direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, justificando a necessidade do conserto e confirmando não haver quaisquer custos envolvidos com relação ao reparo, exceto aqueles relacionados ao transporte e desembaraço aduaneiro;&lt;br /&gt;
# Laudo técnico &amp;lt;ref group=Nota&amp;gt;As características necessárias em cada laudo técnico variam de acordo com a natureza do material a ser exportado. Consultar a CIE para maiores detalhes sobre como proceder na elaboração desse tipo de documento.&amp;lt;/ref&amp;gt;, com fotos, detalhando os problemas verificados;&lt;br /&gt;
# Invoice preenchido;  &lt;br /&gt;
#[https://compras.wiki.ufsc.br/images/0/02/0._Modelo_Invoice_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx &#039;&#039;&#039;Sugestão Modelo Invoice&#039;&#039;&#039;]&lt;br /&gt;
#Packing List (romaneio) preenchida; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Packing_List_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
# Cópia do projeto de pesquisa, destacando o material previamente adquirido e que será enviado para reparo;&lt;br /&gt;
#Declaração do Agente Patrimonial Nato do setor em que o equipamento encontra-se alocado, autorizando a saída do mesmo da Universidade e informando a finalidade para tal saída;&lt;br /&gt;
#Outros documentos que podem ser solicitados pela Receita Federal, uma vez autorizados pela CIE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Envio de equipamento para participação em feiras, competições e outros eventos==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os documentos necessários para a o envio de equipamentos ou outros materiais participação em feiras, competições e outros eventos são:&lt;br /&gt;
#Ofício direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, justificando a participação de servidores, alunos ou equipes vinculadas à UFSC no evento no exterior;&lt;br /&gt;
#Laudo técnico, com fotos, detalhando o material a ser exportado;&lt;br /&gt;
#Cópia do projeto de pesquisa, ou do evento, se existente;&lt;br /&gt;
#Invoice preenchido; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Invoice_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - invoice}}&lt;br /&gt;
#Packing List (romaneio) preenchida; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Packing_List_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
#Declaração de isenção de emissão de nota fiscal (a ser fornecida pela CIE);&lt;br /&gt;
#Outros documentos que podem ser solicitados pela Receita Federal, uma vez autorizados pela CIE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Envio de amostras sem necessidade de devolução ao Brasil==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em caso de envio de amostras a instituições estrangeiras, sem necessidade de posterior retorno ao Brasil, verificar instruções e procedimentos na seção deste manual que trata de [[MATERIAL BIOLÓGICO E QUÍMICO|material químico e biológico]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fluxo de um processo de exportação temporária==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O processo de exportação temporária deve ser instruído pelo requerente por meio de abertura de processo digital no SPA. &lt;br /&gt;
Para proceder à abertura de processo digital, acesse o sistema SOLAR &amp;gt;MENU&amp;gt; SPA &amp;gt; CADASTRO DE PROCESSO DIGITAL. No campo INTERESSADO NA UFSC, insira o CPF do requerente. Preencha os demais campos da seguinte forma:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*;Grupo de Assunto:&lt;br /&gt;
:143 (Importação)&lt;br /&gt;
*; Assunto:&lt;br /&gt;
:559 (Importação)&lt;br /&gt;
*;Detalhamento:&lt;br /&gt;
:Solicita exportação temporária do equipamento (informar nome do equipamento) para a finalidade (informar finalidade).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para finalizar, clique em PRÓXIMO, confira os dados e clique em CONCLUIR CADASTRO.&lt;br /&gt;
Antes do envio do processo à CIE/DCOM/PROAD, é necessário anexar um ofício, direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, explicando brevemente a demanda. Para tal, na tela de confirmação de cadastro, clique em INSERIR ARQUIVO. Selecione o arquivo e o tipo, informe o nome, clique em ADICIONAR e, em seguida, em SALVAR.&amp;lt;ref group=&amp;quot;Nota&amp;quot;&amp;gt;Deve-se inserir um anexo de cada vez, caso contrário todos os anexos serão nomeados com o nome da primeira peça inserida.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Logo após, encaminhe o processo para CIE/DCOM/PROAD, sem informar usuário específico. O processo será analisado pela equipe da CIE e os demais trâmites serão tratados por e-mail. Os documentos listados no item anterior desta seção do manual serão inseridos no processo pela equipe da CIE, após enviados pelo requerente por e-mail. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Autorização de embarque===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estando os documentos de acordo, a CIE contata o despachante e o agente de cargas da UFSC, para coordenar o envio e posterior retorno do material.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Retorno do material===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Próximo à data de retorno do material, no porto ou aeroporto, a CIE informa o requerente, para coordenar a entrega diretamente no setor responsável, uma vez que, em geral, não há necessidade de atualização dos dados patrimoniais do bem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notas==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;font-size:80%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;references group=&amp;quot;Nota&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=EXPORTA%C3%87%C3%83O&amp;diff=9421</id>
		<title>EXPORTAÇÃO</title>
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		<updated>2026-02-03T13:33:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Envio de peças ou equipamentos para conserto */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Envio de peças ou equipamentos para conserto ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para o envio de peças ou equipamentos para conserto é preciso que o material esteja dentro do período de garantia, comprovado em documento emitido pelo fornecedor. Do contrário, é necessário que o requerente comprove a concordância do fornecedor em realizar a manutenção. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os documentos necessários para abertura de um processo de exportação temporária são:&lt;br /&gt;
# Ofício direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, justificando a necessidade do conserto e confirmando não haver quaisquer custos envolvidos com relação ao reparo, exceto aqueles relacionados ao transporte e desembaraço aduaneiro;&lt;br /&gt;
# Laudo técnico &amp;lt;ref group=Nota&amp;gt;As características necessárias em cada laudo técnico variam de acordo com a natureza do material a ser exportado. Consultar a CIE para maiores detalhes sobre como proceder na elaboração desse tipo de documento.&amp;lt;/ref&amp;gt;, com fotos, detalhando os problemas verificados;&lt;br /&gt;
# Invoice preenchido;  &lt;br /&gt;
[https://compras.wiki.ufsc.br/images/0/02/0._Modelo_Invoice_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx &#039;&#039;&#039;Sugestão Modelo Invoice&#039;&#039;&#039;]&lt;br /&gt;
# Packing List (romaneio) preenchida; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Packing_List_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
# Cópia do projeto de pesquisa, destacando o material previamente adquirido e que será enviado para reparo;&lt;br /&gt;
# Declaração do Agente Patrimonial Nato do setor em que o equipamento encontra-se alocado, autorizando a saída do mesmo da Universidade e informando a finalidade para tal saída;&lt;br /&gt;
# Outros documentos que podem ser solicitados pela Receita Federal, uma vez autorizados pela CIE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Envio de equipamento para participação em feiras, competições e outros eventos ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os documentos necessários para a o envio de equipamentos ou outros materiais participação em feiras, competições e outros eventos são:&lt;br /&gt;
# Ofício direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, justificando a participação de servidores, alunos ou equipes vinculadas à UFSC no evento no exterior;&lt;br /&gt;
# Laudo técnico, com fotos, detalhando o material a ser exportado;&lt;br /&gt;
# Cópia do projeto de pesquisa, ou do evento, se existente;&lt;br /&gt;
# Invoice preenchido; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Invoice_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - invoice}}&lt;br /&gt;
# Packing List (romaneio) preenchida; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Packing_List_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
# Declaração de isenção de emissão de nota fiscal (a ser fornecida pela CIE);&lt;br /&gt;
# Outros documentos que podem ser solicitados pela Receita Federal, uma vez autorizados pela CIE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Envio de amostras sem necessidade de devolução ao Brasil ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em caso de envio de amostras a instituições estrangeiras, sem necessidade de posterior retorno ao Brasil, verificar instruções e procedimentos na seção deste manual que trata de [[MATERIAL BIOLÓGICO E QUÍMICO|material químico e biológico]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fluxo de um processo de exportação temporária ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O processo de exportação temporária deve ser instruído pelo requerente por meio de abertura de processo digital no SPA. &lt;br /&gt;
Para proceder à abertura de processo digital, acesse o sistema SOLAR &amp;gt;MENU&amp;gt; SPA &amp;gt; CADASTRO DE PROCESSO DIGITAL. No campo INTERESSADO NA UFSC, insira o CPF do requerente. Preencha os demais campos da seguinte forma:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*; Grupo de Assunto:&lt;br /&gt;
: 143 (Importação)&lt;br /&gt;
*; Assunto:&lt;br /&gt;
: 559 (Importação)&lt;br /&gt;
*; Detalhamento:&lt;br /&gt;
: Solicita exportação temporária do equipamento (informar nome do equipamento) para a finalidade (informar finalidade).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para finalizar, clique em PRÓXIMO, confira os dados e clique em CONCLUIR CADASTRO.&lt;br /&gt;
Antes do envio do processo à CIE/DCOM/PROAD, é necessário anexar um ofício, direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, explicando brevemente a demanda. Para tal, na tela de confirmação de cadastro, clique em INSERIR ARQUIVO. Selecione o arquivo e o tipo, informe o nome, clique em ADICIONAR e, em seguida, em SALVAR.&amp;lt;ref group=Nota&amp;gt;Deve-se inserir um anexo de cada vez, caso contrário todos os anexos serão nomeados com o nome da primeira peça inserida.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Logo após, encaminhe o processo para CIE/DCOM/PROAD, sem informar usuário específico. O processo será analisado pela equipe da CIE e os demais trâmites serão tratados por e-mail. Os documentos listados no item anterior desta seção do manual serão inseridos no processo pela equipe da CIE, após enviados pelo requerente por e-mail. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Autorização de embarque ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estando os documentos de acordo, a CIE contata o despachante e o agente de cargas da UFSC, para coordenar o envio e posterior retorno do material.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Retorno do material ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Próximo à data de retorno do material, no porto ou aeroporto, a CIE informa o requerente, para coordenar a entrega diretamente no setor responsável, uma vez que, em geral, não há necessidade de atualização dos dados patrimoniais do bem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notas ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;font-size:80%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;references group=Nota /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
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		<title>EXPORTAÇÃO</title>
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		<updated>2026-02-03T13:32:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Envio de peças ou equipamentos para conserto */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Envio de peças ou equipamentos para conserto ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para o envio de peças ou equipamentos para conserto é preciso que o material esteja dentro do período de garantia, comprovado em documento emitido pelo fornecedor. Do contrário, é necessário que o requerente comprove a concordância do fornecedor em realizar a manutenção. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os documentos necessários para abertura de um processo de exportação temporária são:&lt;br /&gt;
# Ofício direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, justificando a necessidade do conserto e confirmando não haver quaisquer custos envolvidos com relação ao reparo, exceto aqueles relacionados ao transporte e desembaraço aduaneiro;&lt;br /&gt;
# Laudo técnico &amp;lt;ref group=Nota&amp;gt;As características necessárias em cada laudo técnico variam de acordo com a natureza do material a ser exportado. Consultar a CIE para maiores detalhes sobre como proceder na elaboração desse tipo de documento.&amp;lt;/ref&amp;gt;, com fotos, detalhando os problemas verificados;&lt;br /&gt;
# Invoice preenchido;  [https://compras.wiki.ufsc.br/images/0/02/0._Modelo_Invoice_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx] https://compras.wiki.ufsc.br/images/0/02/0._Modelo_Invoice_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx [https://compras.wiki.ufsc.br/images/0/02/0._Modelo_Invoice_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx &#039;&#039;&#039;Sugestão Modelo Invoice&#039;&#039;&#039;]{{download|texto=Sugestão/Modelo - invoice}}&lt;br /&gt;
# Packing List (romaneio) preenchida; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Packing_List_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
# Cópia do projeto de pesquisa, destacando o material previamente adquirido e que será enviado para reparo;&lt;br /&gt;
# Declaração do Agente Patrimonial Nato do setor em que o equipamento encontra-se alocado, autorizando a saída do mesmo da Universidade e informando a finalidade para tal saída;&lt;br /&gt;
# Outros documentos que podem ser solicitados pela Receita Federal, uma vez autorizados pela CIE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Envio de equipamento para participação em feiras, competições e outros eventos ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os documentos necessários para a o envio de equipamentos ou outros materiais participação em feiras, competições e outros eventos são:&lt;br /&gt;
# Ofício direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, justificando a participação de servidores, alunos ou equipes vinculadas à UFSC no evento no exterior;&lt;br /&gt;
# Laudo técnico, com fotos, detalhando o material a ser exportado;&lt;br /&gt;
# Cópia do projeto de pesquisa, ou do evento, se existente;&lt;br /&gt;
# Invoice preenchido; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Invoice_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - invoice}}&lt;br /&gt;
# Packing List (romaneio) preenchida; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Packing_List_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
# Declaração de isenção de emissão de nota fiscal (a ser fornecida pela CIE);&lt;br /&gt;
# Outros documentos que podem ser solicitados pela Receita Federal, uma vez autorizados pela CIE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Envio de amostras sem necessidade de devolução ao Brasil ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em caso de envio de amostras a instituições estrangeiras, sem necessidade de posterior retorno ao Brasil, verificar instruções e procedimentos na seção deste manual que trata de [[MATERIAL BIOLÓGICO E QUÍMICO|material químico e biológico]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fluxo de um processo de exportação temporária ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O processo de exportação temporária deve ser instruído pelo requerente por meio de abertura de processo digital no SPA. &lt;br /&gt;
Para proceder à abertura de processo digital, acesse o sistema SOLAR &amp;gt;MENU&amp;gt; SPA &amp;gt; CADASTRO DE PROCESSO DIGITAL. No campo INTERESSADO NA UFSC, insira o CPF do requerente. Preencha os demais campos da seguinte forma:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*; Grupo de Assunto:&lt;br /&gt;
: 143 (Importação)&lt;br /&gt;
*; Assunto:&lt;br /&gt;
: 559 (Importação)&lt;br /&gt;
*; Detalhamento:&lt;br /&gt;
: Solicita exportação temporária do equipamento (informar nome do equipamento) para a finalidade (informar finalidade).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para finalizar, clique em PRÓXIMO, confira os dados e clique em CONCLUIR CADASTRO.&lt;br /&gt;
Antes do envio do processo à CIE/DCOM/PROAD, é necessário anexar um ofício, direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, explicando brevemente a demanda. Para tal, na tela de confirmação de cadastro, clique em INSERIR ARQUIVO. Selecione o arquivo e o tipo, informe o nome, clique em ADICIONAR e, em seguida, em SALVAR.&amp;lt;ref group=Nota&amp;gt;Deve-se inserir um anexo de cada vez, caso contrário todos os anexos serão nomeados com o nome da primeira peça inserida.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Logo após, encaminhe o processo para CIE/DCOM/PROAD, sem informar usuário específico. O processo será analisado pela equipe da CIE e os demais trâmites serão tratados por e-mail. Os documentos listados no item anterior desta seção do manual serão inseridos no processo pela equipe da CIE, após enviados pelo requerente por e-mail. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Autorização de embarque ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estando os documentos de acordo, a CIE contata o despachante e o agente de cargas da UFSC, para coordenar o envio e posterior retorno do material.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Retorno do material ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Próximo à data de retorno do material, no porto ou aeroporto, a CIE informa o requerente, para coordenar a entrega diretamente no setor responsável, uma vez que, em geral, não há necessidade de atualização dos dados patrimoniais do bem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notas ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;font-size:80%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;references group=Nota /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=EXPORTA%C3%87%C3%83O&amp;diff=9419</id>
		<title>EXPORTAÇÃO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=EXPORTA%C3%87%C3%83O&amp;diff=9419"/>
		<updated>2026-02-03T13:30:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Envio de peças ou equipamentos para conserto */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Envio de peças ou equipamentos para conserto ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para o envio de peças ou equipamentos para conserto é preciso que o material esteja dentro do período de garantia, comprovado em documento emitido pelo fornecedor. Do contrário, é necessário que o requerente comprove a concordância do fornecedor em realizar a manutenção. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os documentos necessários para abertura de um processo de exportação temporária são:&lt;br /&gt;
# Ofício direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, justificando a necessidade do conserto e confirmando não haver quaisquer custos envolvidos com relação ao reparo, exceto aqueles relacionados ao transporte e desembaraço aduaneiro;&lt;br /&gt;
# Laudo técnico &amp;lt;ref group=Nota&amp;gt;As características necessárias em cada laudo técnico variam de acordo com a natureza do material a ser exportado. Consultar a CIE para maiores detalhes sobre como proceder na elaboração desse tipo de documento.&amp;lt;/ref&amp;gt;, com fotos, detalhando os problemas verificados;&lt;br /&gt;
# Invoice preenchido;  [https://compras.wiki.ufsc.br/images/0/02/0._Modelo_Invoice_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx]{{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Invoice_Exportação_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - invoice}}&lt;br /&gt;
# Packing List (romaneio) preenchida; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Packing_List_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
# Cópia do projeto de pesquisa, destacando o material previamente adquirido e que será enviado para reparo;&lt;br /&gt;
# Declaração do Agente Patrimonial Nato do setor em que o equipamento encontra-se alocado, autorizando a saída do mesmo da Universidade e informando a finalidade para tal saída;&lt;br /&gt;
# Outros documentos que podem ser solicitados pela Receita Federal, uma vez autorizados pela CIE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Envio de equipamento para participação em feiras, competições e outros eventos ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os documentos necessários para a o envio de equipamentos ou outros materiais participação em feiras, competições e outros eventos são:&lt;br /&gt;
# Ofício direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, justificando a participação de servidores, alunos ou equipes vinculadas à UFSC no evento no exterior;&lt;br /&gt;
# Laudo técnico, com fotos, detalhando o material a ser exportado;&lt;br /&gt;
# Cópia do projeto de pesquisa, ou do evento, se existente;&lt;br /&gt;
# Invoice preenchido; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Invoice_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - invoice}}&lt;br /&gt;
# Packing List (romaneio) preenchida; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Packing_List_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
# Declaração de isenção de emissão de nota fiscal (a ser fornecida pela CIE);&lt;br /&gt;
# Outros documentos que podem ser solicitados pela Receita Federal, uma vez autorizados pela CIE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Envio de amostras sem necessidade de devolução ao Brasil ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em caso de envio de amostras a instituições estrangeiras, sem necessidade de posterior retorno ao Brasil, verificar instruções e procedimentos na seção deste manual que trata de [[MATERIAL BIOLÓGICO E QUÍMICO|material químico e biológico]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fluxo de um processo de exportação temporária ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O processo de exportação temporária deve ser instruído pelo requerente por meio de abertura de processo digital no SPA. &lt;br /&gt;
Para proceder à abertura de processo digital, acesse o sistema SOLAR &amp;gt;MENU&amp;gt; SPA &amp;gt; CADASTRO DE PROCESSO DIGITAL. No campo INTERESSADO NA UFSC, insira o CPF do requerente. Preencha os demais campos da seguinte forma:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*; Grupo de Assunto:&lt;br /&gt;
: 143 (Importação)&lt;br /&gt;
*; Assunto:&lt;br /&gt;
: 559 (Importação)&lt;br /&gt;
*; Detalhamento:&lt;br /&gt;
: Solicita exportação temporária do equipamento (informar nome do equipamento) para a finalidade (informar finalidade).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para finalizar, clique em PRÓXIMO, confira os dados e clique em CONCLUIR CADASTRO.&lt;br /&gt;
Antes do envio do processo à CIE/DCOM/PROAD, é necessário anexar um ofício, direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, explicando brevemente a demanda. Para tal, na tela de confirmação de cadastro, clique em INSERIR ARQUIVO. Selecione o arquivo e o tipo, informe o nome, clique em ADICIONAR e, em seguida, em SALVAR.&amp;lt;ref group=Nota&amp;gt;Deve-se inserir um anexo de cada vez, caso contrário todos os anexos serão nomeados com o nome da primeira peça inserida.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Logo após, encaminhe o processo para CIE/DCOM/PROAD, sem informar usuário específico. O processo será analisado pela equipe da CIE e os demais trâmites serão tratados por e-mail. Os documentos listados no item anterior desta seção do manual serão inseridos no processo pela equipe da CIE, após enviados pelo requerente por e-mail. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Autorização de embarque ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estando os documentos de acordo, a CIE contata o despachante e o agente de cargas da UFSC, para coordenar o envio e posterior retorno do material.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Retorno do material ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Próximo à data de retorno do material, no porto ou aeroporto, a CIE informa o requerente, para coordenar a entrega diretamente no setor responsável, uma vez que, em geral, não há necessidade de atualização dos dados patrimoniais do bem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notas ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;font-size:80%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;references group=Nota /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
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	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=EXPORTA%C3%87%C3%83O&amp;diff=9418</id>
		<title>EXPORTAÇÃO</title>
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		<updated>2026-02-03T13:29:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Envio de peças ou equipamentos para conserto */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Envio de peças ou equipamentos para conserto ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para o envio de peças ou equipamentos para conserto é preciso que o material esteja dentro do período de garantia, comprovado em documento emitido pelo fornecedor. Do contrário, é necessário que o requerente comprove a concordância do fornecedor em realizar a manutenção. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os documentos necessários para abertura de um processo de exportação temporária são:&lt;br /&gt;
# Ofício direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, justificando a necessidade do conserto e confirmando não haver quaisquer custos envolvidos com relação ao reparo, exceto aqueles relacionados ao transporte e desembaraço aduaneiro;&lt;br /&gt;
# Laudo técnico &amp;lt;ref group=Nota&amp;gt;As características necessárias em cada laudo técnico variam de acordo com a natureza do material a ser exportado. Consultar a CIE para maiores detalhes sobre como proceder na elaboração desse tipo de documento.&amp;lt;/ref&amp;gt;, com fotos, detalhando os problemas verificados;&lt;br /&gt;
# Invoice preenchido; [[0. Modelo Invoice Exportação - atualizado em 01-2026.docx]]{{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Invoice_Exportação_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - invoice}}&lt;br /&gt;
# Packing List (romaneio) preenchida; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Packing_List_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
# Cópia do projeto de pesquisa, destacando o material previamente adquirido e que será enviado para reparo;&lt;br /&gt;
# Declaração do Agente Patrimonial Nato do setor em que o equipamento encontra-se alocado, autorizando a saída do mesmo da Universidade e informando a finalidade para tal saída;&lt;br /&gt;
# Outros documentos que podem ser solicitados pela Receita Federal, uma vez autorizados pela CIE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Envio de equipamento para participação em feiras, competições e outros eventos ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os documentos necessários para a o envio de equipamentos ou outros materiais participação em feiras, competições e outros eventos são:&lt;br /&gt;
# Ofício direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, justificando a participação de servidores, alunos ou equipes vinculadas à UFSC no evento no exterior;&lt;br /&gt;
# Laudo técnico, com fotos, detalhando o material a ser exportado;&lt;br /&gt;
# Cópia do projeto de pesquisa, ou do evento, se existente;&lt;br /&gt;
# Invoice preenchido; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Invoice_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - invoice}}&lt;br /&gt;
# Packing List (romaneio) preenchida; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Packing_List_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
# Declaração de isenção de emissão de nota fiscal (a ser fornecida pela CIE);&lt;br /&gt;
# Outros documentos que podem ser solicitados pela Receita Federal, uma vez autorizados pela CIE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Envio de amostras sem necessidade de devolução ao Brasil ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em caso de envio de amostras a instituições estrangeiras, sem necessidade de posterior retorno ao Brasil, verificar instruções e procedimentos na seção deste manual que trata de [[MATERIAL BIOLÓGICO E QUÍMICO|material químico e biológico]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fluxo de um processo de exportação temporária ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O processo de exportação temporária deve ser instruído pelo requerente por meio de abertura de processo digital no SPA. &lt;br /&gt;
Para proceder à abertura de processo digital, acesse o sistema SOLAR &amp;gt;MENU&amp;gt; SPA &amp;gt; CADASTRO DE PROCESSO DIGITAL. No campo INTERESSADO NA UFSC, insira o CPF do requerente. Preencha os demais campos da seguinte forma:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*; Grupo de Assunto:&lt;br /&gt;
: 143 (Importação)&lt;br /&gt;
*; Assunto:&lt;br /&gt;
: 559 (Importação)&lt;br /&gt;
*; Detalhamento:&lt;br /&gt;
: Solicita exportação temporária do equipamento (informar nome do equipamento) para a finalidade (informar finalidade).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para finalizar, clique em PRÓXIMO, confira os dados e clique em CONCLUIR CADASTRO.&lt;br /&gt;
Antes do envio do processo à CIE/DCOM/PROAD, é necessário anexar um ofício, direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, explicando brevemente a demanda. Para tal, na tela de confirmação de cadastro, clique em INSERIR ARQUIVO. Selecione o arquivo e o tipo, informe o nome, clique em ADICIONAR e, em seguida, em SALVAR.&amp;lt;ref group=Nota&amp;gt;Deve-se inserir um anexo de cada vez, caso contrário todos os anexos serão nomeados com o nome da primeira peça inserida.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Logo após, encaminhe o processo para CIE/DCOM/PROAD, sem informar usuário específico. O processo será analisado pela equipe da CIE e os demais trâmites serão tratados por e-mail. Os documentos listados no item anterior desta seção do manual serão inseridos no processo pela equipe da CIE, após enviados pelo requerente por e-mail. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Autorização de embarque ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estando os documentos de acordo, a CIE contata o despachante e o agente de cargas da UFSC, para coordenar o envio e posterior retorno do material.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Retorno do material ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Próximo à data de retorno do material, no porto ou aeroporto, a CIE informa o requerente, para coordenar a entrega diretamente no setor responsável, uma vez que, em geral, não há necessidade de atualização dos dados patrimoniais do bem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notas ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;font-size:80%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;references group=Nota /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
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		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=EXPORTA%C3%87%C3%83O&amp;diff=9417</id>
		<title>EXPORTAÇÃO</title>
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		<updated>2026-02-03T13:28:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Envio de peças ou equipamentos para conserto ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para o envio de peças ou equipamentos para conserto é preciso que o material esteja dentro do período de garantia, comprovado em documento emitido pelo fornecedor. Do contrário, é necessário que o requerente comprove a concordância do fornecedor em realizar a manutenção. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os documentos necessários para abertura de um processo de exportação temporária são:&lt;br /&gt;
# Ofício direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, justificando a necessidade do conserto e confirmando não haver quaisquer custos envolvidos com relação ao reparo, exceto aqueles relacionados ao transporte e desembaraço aduaneiro;&lt;br /&gt;
# Laudo técnico &amp;lt;ref group=Nota&amp;gt;As características necessárias em cada laudo técnico variam de acordo com a natureza do material a ser exportado. Consultar a CIE para maiores detalhes sobre como proceder na elaboração desse tipo de documento.&amp;lt;/ref&amp;gt;, com fotos, detalhando os problemas verificados;&lt;br /&gt;
# Invoice preenchido; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Invoice_Exportação_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - invoice}}&lt;br /&gt;
# Packing List (romaneio) preenchida; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Packing_List_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
# Cópia do projeto de pesquisa, destacando o material previamente adquirido e que será enviado para reparo;&lt;br /&gt;
# Declaração do Agente Patrimonial Nato do setor em que o equipamento encontra-se alocado, autorizando a saída do mesmo da Universidade e informando a finalidade para tal saída;&lt;br /&gt;
# Outros documentos que podem ser solicitados pela Receita Federal, uma vez autorizados pela CIE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Envio de equipamento para participação em feiras, competições e outros eventos ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os documentos necessários para a o envio de equipamentos ou outros materiais participação em feiras, competições e outros eventos são:&lt;br /&gt;
# Ofício direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, justificando a participação de servidores, alunos ou equipes vinculadas à UFSC no evento no exterior;&lt;br /&gt;
# Laudo técnico, com fotos, detalhando o material a ser exportado;&lt;br /&gt;
# Cópia do projeto de pesquisa, ou do evento, se existente;&lt;br /&gt;
# Invoice preenchido; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Invoice_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - invoice}}&lt;br /&gt;
# Packing List (romaneio) preenchida; {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Arquivo:0._Modelo_Packing_List_Exporta%C3%A7%C3%A3o_-_atualizado_em_01-2026.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
# Declaração de isenção de emissão de nota fiscal (a ser fornecida pela CIE);&lt;br /&gt;
# Outros documentos que podem ser solicitados pela Receita Federal, uma vez autorizados pela CIE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Envio de amostras sem necessidade de devolução ao Brasil ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em caso de envio de amostras a instituições estrangeiras, sem necessidade de posterior retorno ao Brasil, verificar instruções e procedimentos na seção deste manual que trata de [[MATERIAL BIOLÓGICO E QUÍMICO|material químico e biológico]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fluxo de um processo de exportação temporária ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O processo de exportação temporária deve ser instruído pelo requerente por meio de abertura de processo digital no SPA. &lt;br /&gt;
Para proceder à abertura de processo digital, acesse o sistema SOLAR &amp;gt;MENU&amp;gt; SPA &amp;gt; CADASTRO DE PROCESSO DIGITAL. No campo INTERESSADO NA UFSC, insira o CPF do requerente. Preencha os demais campos da seguinte forma:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*; Grupo de Assunto:&lt;br /&gt;
: 143 (Importação)&lt;br /&gt;
*; Assunto:&lt;br /&gt;
: 559 (Importação)&lt;br /&gt;
*; Detalhamento:&lt;br /&gt;
: Solicita exportação temporária do equipamento (informar nome do equipamento) para a finalidade (informar finalidade).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para finalizar, clique em PRÓXIMO, confira os dados e clique em CONCLUIR CADASTRO.&lt;br /&gt;
Antes do envio do processo à CIE/DCOM/PROAD, é necessário anexar um ofício, direcionado à Coordenadoria de Importação e Exportação, emitido pelo requerente ou por outro servidor qualificado, explicando brevemente a demanda. Para tal, na tela de confirmação de cadastro, clique em INSERIR ARQUIVO. Selecione o arquivo e o tipo, informe o nome, clique em ADICIONAR e, em seguida, em SALVAR.&amp;lt;ref group=Nota&amp;gt;Deve-se inserir um anexo de cada vez, caso contrário todos os anexos serão nomeados com o nome da primeira peça inserida.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Logo após, encaminhe o processo para CIE/DCOM/PROAD, sem informar usuário específico. O processo será analisado pela equipe da CIE e os demais trâmites serão tratados por e-mail. Os documentos listados no item anterior desta seção do manual serão inseridos no processo pela equipe da CIE, após enviados pelo requerente por e-mail. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Autorização de embarque ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estando os documentos de acordo, a CIE contata o despachante e o agente de cargas da UFSC, para coordenar o envio e posterior retorno do material.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Retorno do material ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Próximo à data de retorno do material, no porto ou aeroporto, a CIE informa o requerente, para coordenar a entrega diretamente no setor responsável, uma vez que, em geral, não há necessidade de atualização dos dados patrimoniais do bem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notas ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;font-size:80%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;references group=Nota /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Cat%C3%A1logo_de_materiais&amp;diff=9412</id>
		<title>Catálogo de materiais</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Cat%C3%A1logo_de_materiais&amp;diff=9412"/>
		<updated>2026-02-02T11:00:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;tabs id=&amp;quot;Catalogo&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Orientações gerais&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Para a aquisição de materiais é necessária a {{red|especificação clara, sucinta e correta do objeto a ser adquirido}}, de forma a demonstrar os {{red|requisitos &#039;&#039;&#039;mínimos&#039;&#039;&#039; necessários para atendimento ao objetivo da aquisição}}, sem direcionar a uma marca específica (ao menos sem justificativa fundamentada e amparada legalmente). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para fins administrativos, no Catálogo de Materiais da UFSC, há a divisão em dois grandes grupos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|info|* &#039;&#039;&#039;Materiais permanentes&#039;&#039;&#039; - &#039;&#039;&#039;Grupo 077&#039;&#039;&#039;: materiais que, mesmo com o uso corrente, não perdem sua identidade física e/ou geralmente têm uma durabilidade superior a dois anos;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Materiais de consumo&#039;&#039;&#039; - &#039;&#039;&#039;Grupo 099&#039;&#039;&#039;: materiais que, com o uso corrente, normalmente perdem sua identidade física e/ou geralmente têm sua utilização limitada a um período de até dois anos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|alerta|A [https://boletimoficial.ufsc.br/2023/12/27/boletim-2312023-27122023/#:~:text{{=}}N%C2%BA%20232/2023/PROAD%20%E2%80%93%20Art.%201%C2%BA%20INSTITUIR Portaria 232/2023/PROAD] criou a &#039;&#039;&#039;Comissão Permanente de Classificação Contábil&#039;&#039;&#039; de materiais no âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina para estabelecer as diretrizes de classificação contábil de materiais de consumo e bens permanentes.}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dentro desses dois grandes grupos há subdivisões por afinidade de material, denominadas de &#039;subgrupos&#039; ou &#039;famílias&#039;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Exemplos:&lt;br /&gt;
* O código 099.15.291524 é referente a:&lt;br /&gt;
** material de &#039;&#039;&#039;consumo (099)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** pertencente à família dos &#039;&#039;&#039;materiais agropecuários (099.15)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
**** seus últimos &#039;&#039;&#039;seis dígitos (291524)&#039;&#039;&#039; dizem respeito a um item específico (&#039;&#039;&#039;fungicida&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
* O código 077.42.292098, por sua vez, designa um &lt;br /&gt;
** material &#039;&#039;&#039;permanente (077)&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
*** pertencente à família do &#039;&#039;&#039;mobiliário em geral (077.42)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
**** seus últimos &#039;&#039;&#039;seis dígitos (292098)&#039;&#039;&#039; dizem respeito a um item específico (&#039;&#039;&#039;cadeira escolar com prancheta&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|alerta|Há alguns códigos especiais cuja solicitação pode ser feita em casos específicos:&lt;br /&gt;
* 051 - [[PEDIDOS DE MATERIAL DE CONSUMO DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL|Almoxarifado Central]]&lt;br /&gt;
* 201 - Restaurante Universitário (RU)&lt;br /&gt;
* 202 - Imprensa Universitária (IU)&lt;br /&gt;
* 203 - Prefeitura Universitária (PU)}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|erro|Para classificação de serviços, o [http://dpc.proad.ufsc.br/ Departamento de Projetos, Contratos e Convênios] (DPC) deve ser consultado.}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Consulta pela descrição do item&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Para &#039;&#039;&#039;consultar itens já catalogados&#039;&#039;&#039;, acesso o Sistema Solar e selecione no &#039;&#039;&#039;Módulo &amp;quot;Pedidos&amp;quot; a opção &amp;quot;Compra/Contratação → Catálogo de Materiais&amp;quot;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Após, selecione em &#039;&#039;&#039;&amp;quot;Relatório&amp;quot;&#039;&#039;&#039; (1) a opção &#039;&#039;&#039;&amp;quot;por descrição do material&amp;quot;&#039;&#039;&#039; e preencha os seguintes campos:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Material&#039;&#039;&#039; (2): insira o nome ou uma descrição sucinta do item&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Ordenado por&#039;&#039;&#039; (3): selecione &amp;quot;Código do material&amp;quot;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Parâmetros&#039;&#039;&#039; (4): selecione as opções &amp;quot;Imprimir somente materiais ativos&amp;quot; e &amp;quot;Imprimir especificação técnica&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Selecione o &#039;&#039;&#039;formato PDF&#039;&#039;&#039; e clique em &#039;&#039;&#039;&amp;quot;Visualizar&amp;quot;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Fig 2 p26.PNG|link=https://solar.egestao.ufsc.br/solar/|800px|thumb|center|SCL - Relatório do Catálogo de Materiais]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Exemplo&#039;&#039;&#039;: &lt;br /&gt;
** Ao procurar pelo material &#039;&#039;&#039;&amp;quot;cadeira escritório&amp;quot;&#039;&#039;&#039;, o sistema emitirá um relatório com todos os itens catalogados que contenham esses termos na descrição do material. &lt;br /&gt;
** Cabe ao usuário identificar, dentre os resultados, qual se enquadra à sua necessidade. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:P27_fig_1.PNG|link=https://solar.egestao.ufsc.br/solar/|800px|thumb|center|SCL - Exemplo de Relatório de Catálogo de Materiais]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|alerta|Se após a busca o item desejado não for encontrado, ou se o resultado não atender às especificações necessárias, o usuário deverá solicitar a catalogação do material ou ajuste nas informações, conforme aba ao lado.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|info|Caso o relatório apresente muitos resultados, é possível localizar termos em suas páginas para facilitar a localização do item desejado. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para tanto, &#039;&#039;&#039;clique na lupa no canto superior esquerdo&#039;&#039;&#039; do relatório e &#039;&#039;&#039;digite o termo a ser buscado&#039;&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*No exemplo abaixo, o termo buscado (&#039;&#039;&amp;quot;espuma&amp;quot;&#039;&#039;) aparece 14 vezes nas seis páginas do relatório. &lt;br /&gt;
*Basta clicar nas setas ao lado do resultado para localizar o termo ao longo do relatório.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:P27 fig 2.PNG|link=https://solar.egestao.ufsc.br/solar/|800px|thumb|center|SCL - Opção de busca de termos nos resultados]]}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Consulta pelo grupo de materiais&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Para &#039;&#039;&#039;consultar itens já catalogados&#039;&#039;&#039;, acesso o Sistema Solar e selecione no &#039;&#039;&#039;Módulo &amp;quot;Pedidos&amp;quot; a opção &amp;quot;Compra/Contratação → Catálogo de Materiais&amp;quot;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Após, selecione em &#039;&#039;&#039;&amp;quot;Relatório&amp;quot;&#039;&#039;&#039; (1) a opção &#039;&#039;&#039;&amp;quot;por grupo&amp;quot;&#039;&#039;&#039; e preencha os seguintes campos:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Material&#039;&#039;&#039; (2): insira o nome ou uma descrição sucinta do item&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Ordenado por&#039;&#039;&#039; (3): selecione &amp;quot;Código do material&amp;quot;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Parâmetros&#039;&#039;&#039; (4): selecione as opções &amp;quot;Imprimir somente materiais ativos&amp;quot; e &amp;quot;Imprimir especificação técnica&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Selecione o &#039;&#039;&#039;formato PDF&#039;&#039;&#039; e clique em &#039;&#039;&#039;&amp;quot;Visualizar&amp;quot;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:P28 fig 1.PNG|link=https://solar.egestao.ufsc.br/solar/|800px|thumb|center|Pedidos - Pesquisa por Grupo de materiais]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Exemplo&#039;&#039;&#039;: &lt;br /&gt;
** Para verificar todos os materiais catalogados como &#039;&#039;&#039;&amp;quot;mobiliário em geral&amp;quot;&#039;&#039;&#039;, informe o código referente (&#039;&#039;&#039;077.42&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
** Para consultar todos os subgrupos disponíveis, clique na lupa e escolha o desejado&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|alerta|Se após a busca o item desejado não for encontrado, ou se o resultado não atender às especificações necessárias, o usuário deverá solicitar a catalogação do material ou ajuste nas informações, conforme aba ao lado.}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Nova catalogação ou ajustes&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Novas catalogações e ajustes&#039;&#039;&#039; devem ser solicitados via [https://atendimento.ufsc.br/otrs/customer.pl?Action=NewTicketWizard;QueueID=477&amp;amp;ticket=ST-18203-c7-EQMpFMKdE9WWHlKMNSiboXEYsistemas.ufsc.br &#039;&#039;&#039;Portal de Atendimento Institucional (PAI)&#039;&#039;&#039;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Há dois serviços disponíveis:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Alteração de material existente no Catálogo&#039;&#039;&#039;: para alterar a &#039;&#039;&#039;descrição resumida&#039;&#039;&#039; e/ou &#039;&#039;&#039;especificação técnica&#039;&#039;&#039; de item já catalogado e/ou código SIASG/CATMAT e/ou unidade de medida.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Nova catalogação de material&#039;&#039;&#039;: para criar código para material ainda não catalogado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:PAI_DCOM_-_Catálogo.jpg|723px|thumb|link=https://atendimento.ufsc.br/otrs/customer.pl?Action=NewTicketWizard;QueueID=477&amp;amp;ticket=ST-18203-c7-EQMpFMKdE9WWHlKMNSiboXEYsistemas.ufsc.br|center|Portal de Atendimento Institucional]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Padronização&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Para avançar na padronização do Catálogo de Materiais da UFSC, pedimos que sejam observadas as seguintes orientações:&lt;br /&gt;
* A &#039;&#039;&#039;descrição resumida&#039;&#039;&#039; e a &#039;&#039;&#039;especificação&#039;&#039;&#039; devem ser elaboradas de {{red|forma genérica}}, evitando que o item se torne exclusivo para um único usuário ou setor. &lt;br /&gt;
**Assim, se possibilita uma melhor organização do Catálogo e facilidade na busca de códigos dos materiais.&lt;br /&gt;
*: Exemplo: &lt;br /&gt;
*: {{destaque|erro|TESOURA CIRÚRGICA - LÂMINA TIPO RETA, PONTA ROMBA - TAMANHO 17 CM}}&lt;br /&gt;
*: {{destaque|ok|TESOURA CIRÚRGICA}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Quaisquer {{red|peculiaridades e detalhamentos técnicos}} necessários para a aquisição do item devem ser inseridas no campo &#039;&#039;&#039;detalhamento complementar&#039;&#039;&#039; do item, ou seja, &#039;&#039;&#039;não deve constar no Catálogo, e sim no pedido de compra&#039;&#039;&#039;, conforme a modalidade.&lt;br /&gt;
*: Exemplo: para incluir três medidas de cabo flexível num processo de compra, deve ser feito da seguinte forma:&lt;br /&gt;
*:* 099.07.291753 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - Descrição resumida &amp;quot;..., espessura 1,5 mm, ...&amp;quot;&lt;br /&gt;
*:* 099.07.291753 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - Descrição resumida &amp;quot;..., espessura 2,5 mm, ...&amp;quot;&lt;br /&gt;
*:* 099.07.291753 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - Descrição resumida &amp;quot;..., espessura 4 mm, ...&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Evite &#039;&#039;&#039;inconsistências {{red|nas catalogações}} e/ou {{red|entre catalogações e pedidos}}&#039;&#039;&#039;, como, por exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;problema&#039;&#039;&#039;: &#039;&#039;&#039;forma de apresentação em caixas/pacotes/frascos&#039;&#039;&#039;, sem a informação de &#039;&#039;&#039;quantas unidades compõem cada caixa/pacote ou a capacidade do frasco&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*: &#039;&#039;&#039;solução&#039;&#039;&#039;: informe a quantidade de itens em cada caixa/pacote e a capacidade (litros, quilogramas etc.) de cada frasco&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;problema&#039;&#039;&#039;: &#039;&#039;&#039;forma de apresentação em caixas/pacotes/frascos&#039;&#039;&#039;, e, ao mesmo tempo, &#039;&#039;&#039;unidade de fornecimento em unidade avulsa (UN)&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
*: &#039;&#039;&#039;solução&#039;&#039;&#039;: corrija a catalogação/especificação para escolher uma das duas coisas (ou em unidade avulsa ou em caixas/pacotes de X unidades, ou frascos com X capacidade)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;problema&#039;&#039;&#039;: &#039;&#039;&#039;unidade de fornecimento em unidade avulsa&#039;&#039;&#039;, mas especificação que estipula &#039;&#039;&#039;apresentação do produto em quantidade mínima superior a uma unidade avulsa&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*: &#039;&#039;&#039;exemplo&#039;&#039;&#039;: item cuja unidade de fornecimento é em quilos, mas na especificação consta &amp;quot;apresentação em frascos de 10 Kg&amp;quot; &lt;br /&gt;
*: neste caso, apesar de não impedir o encaminhamento do pedido, não se poderá empenhar menos que múltiplos de 10 Kg (quantidade mínima para apresentação escolhida na especificação), mesmo que a unidade de fornecimento esteja Kg.&lt;br /&gt;
*: ainda, o quantitativo a ser licitado deve ser obrigatoriamente múltiplo da apresentação mínima&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ainda, observe alguns casos específicos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* se for possível incluir no detalhamento &#039;&#039;&#039;mais do que uma especificação&#039;&#039;&#039;, a redação deve deixar claro que o &#039;&#039;&#039;fornecedor deve entregar a quantidade da especificação escolhida&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*: &#039;&#039;&#039;exemplo&#039;&#039;&#039;: o item é o &amp;quot;cabo flexível&amp;quot;, e consta no detalhamento que pode ser de 1,5, 2,5 ou 4mm&lt;br /&gt;
*: &#039;&#039;&#039;outro exemplo&#039;&#039;&#039;: o item é &amp;quot;caneta&amp;quot;, e no detalhamento consta que ela pode ser nas &amp;quot;cores azul, preta ou vermelha&amp;quot;&lt;br /&gt;
*: a descrição deve conter obrigatoriamente: &#039;&#039;&#039;&amp;quot;a ser definido pelo requerente no momento do empenho&amp;quot;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*: ainda, obrigatoriamente, no momento do &#039;&#039;&#039;empenho deve ser informado o quantitativo seguido da especificação a ser entregue&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
*: exemplo: se for empenhado 30 unidades de &amp;quot;caneta nas cores azul, preta ou vermelha&amp;quot;, o fornecedor pode entregar 30 unidades de qualquer cor&lt;br /&gt;
*: ou seja, deve-se informar que se quer &#039;&#039;&#039;&amp;quot;30 unidades de caneta azul&amp;quot;, ou &amp;quot;20 unidades de caneta preta e 10 unidades de caneta vermelha&amp;quot;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* se for possível &#039;&#039;&#039;aceitar mais do que uma apresentação&#039;&#039;&#039;, ficando a escolha por uma das apresentações a critério do fornecedor, sem prejuízo para o setor requerente&lt;br /&gt;
*: &#039;&#039;&#039;exemplo&#039;&#039;&#039;: material &amp;quot;transistor&amp;quot;, detalhamento &amp;quot;encapsulamento PTH, nomenclaturas aceitáveis: BC547, BC547A, BC547B e BC547C&amp;quot;&lt;br /&gt;
*: neste caso, o fornecedor &#039;&#039;&#039;pode entregar qualquer uma&#039;&#039;&#039; das nomenclaturas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|alerta|Por se tratar de especificações a critério do setor requerente (que possui conhecimento técnico do material), o requerente deve observar e justificar estes critérios, caso necessários, tendo em vista que o DCOM não tem condições de analisar tais definições}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tabs&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Cat%C3%A1logo_de_materiais&amp;diff=9411</id>
		<title>Catálogo de materiais</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Cat%C3%A1logo_de_materiais&amp;diff=9411"/>
		<updated>2026-02-02T10:59:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;tabs id=&amp;quot;Catalogo&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Orientações gerais&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Para a aquisição de materiais é necessária a {{red|especificação clara, sucinta e correta do objeto a ser adquirido}}, de forma a demonstrar os {{red|requisitos &#039;&#039;&#039;mínimos&#039;&#039;&#039; necessários para atendimento ao objetivo da aquisição}}, sem direcionar a uma marca específica (ao menos sem justificativa fundamentada e amparada legalmente). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para fins administrativos, no Catálogo de Materiais da UFSC, há a divisão em dois grandes grupos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|info|* &#039;&#039;&#039;Materiais permanentes&#039;&#039;&#039; - &#039;&#039;&#039;Grupo 077&#039;&#039;&#039;: materiais que, mesmo com o uso corrente, não perdem sua identidade física e/ou geralmente têm uma durabilidade superior a dois anos;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Materiais de consumo&#039;&#039;&#039; - &#039;&#039;&#039;Grupo 099&#039;&#039;&#039;: materiais que, com o uso corrente, normalmente perdem sua identidade física e/ou geralmente têm sua utilização limitada a um período de até dois anos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|alerta|A [https://boletimoficial.ufsc.br/2023/12/27/boletim-2312023-27122023/#:~:text{{=}}N%C2%BA%20232/2023/PROAD%20%E2%80%93%20Art.%201%C2%BA%20INSTITUIR Portaria 232/2023/PROAD] criou a &#039;&#039;&#039;Comissão Permanente de Classificação Contábil&#039;&#039;&#039; de materiais no âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina para estabelecer as diretrizes de classificação contábil de materiais de consumo e bens permanentes.}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dentro desses dois grandes grupos há subdivisões por afinidade de material, denominadas de &#039;subgrupos&#039; ou &#039;famílias&#039;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Exemplos:&lt;br /&gt;
* O código 099.15.291524 é referente a:&lt;br /&gt;
** material de &#039;&#039;&#039;consumo (099)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** pertencente à família dos &#039;&#039;&#039;materiais agropecuários (099.15)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
**** seus últimos &#039;&#039;&#039;seis dígitos (291524)&#039;&#039;&#039; dizem respeito a um item específico (&#039;&#039;&#039;fungicida&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
* O código 077.42.292098, por sua vez, designa um &lt;br /&gt;
** material &#039;&#039;&#039;permanente (077)&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
*** pertencente à família do &#039;&#039;&#039;mobiliário em geral (077.42)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
**** seus últimos &#039;&#039;&#039;seis dígitos (292098)&#039;&#039;&#039; dizem respeito a um item específico (&#039;&#039;&#039;cadeira escolar com prancheta&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|alerta|Há alguns códigos especiais cuja solicitação pode ser feita em casos específicos:&lt;br /&gt;
* 051 - [[PEDIDOS DE MATERIAL DE CONSUMO DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL|Almoxarifado Central]]&lt;br /&gt;
* 201 - Restaurante Universitário (RU)&lt;br /&gt;
* 202 - Imprensa Universitária (IU)&lt;br /&gt;
* 203 - Prefeitura Universitária (PU)}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|erro|Para classificação de serviços, o [http://dpc.proad.ufsc.br/ Departamento de Projetos, Contratos e Convênios] (DPC) deve ser consultado.}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Consulta pela descrição do item&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Para &#039;&#039;&#039;consultar itens já catalogados&#039;&#039;&#039;, acesso o Sistema Solar e selecione no &#039;&#039;&#039;Módulo &amp;quot;Pedidos&amp;quot; a opção &amp;quot;Compra/Contratação → Catálogo de Materiais&amp;quot;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Após, selecione em &#039;&#039;&#039;&amp;quot;Relatório&amp;quot;&#039;&#039;&#039; (1) a opção &#039;&#039;&#039;&amp;quot;por descrição do material&amp;quot;&#039;&#039;&#039; e preencha os seguintes campos:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Material&#039;&#039;&#039; (2): insira o nome ou uma descrição sucinta do item&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Ordenado por&#039;&#039;&#039; (3): selecione &amp;quot;Código do material&amp;quot;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Parâmetros&#039;&#039;&#039; (4): selecione as opções &amp;quot;Imprimir somente materiais ativos&amp;quot; e &amp;quot;Imprimir especificação técnica&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Selecione o &#039;&#039;&#039;formato PDF&#039;&#039;&#039; e clique em &#039;&#039;&#039;&amp;quot;Visualizar&amp;quot;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Fig 2 p26.PNG|link=https://solar.egestao.ufsc.br/solar/|800px|thumb|center|SCL - Relatório do Catálogo de Materiais]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Exemplo&#039;&#039;&#039;: &lt;br /&gt;
** Ao procurar pelo material &#039;&#039;&#039;&amp;quot;cadeira escritório&amp;quot;&#039;&#039;&#039;, o sistema emitirá um relatório com todos os itens catalogados que contenham esses termos na descrição do material. &lt;br /&gt;
** Cabe ao usuário identificar, dentre os resultados, qual se enquadra à sua necessidade. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:P27_fig_1.PNG|link=https://solar.egestao.ufsc.br/solar/|800px|thumb|center|SCL - Exemplo de Relatório de Catálogo de Materiais]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|alerta|Se após a busca o item desejado não for encontrado, ou se o resultado não atender às especificações necessárias, o usuário deverá solicitar a catalogação do material ou ajuste nas informações, conforme aba ao lado.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|info|Caso o relatório apresente muitos resultados, é possível localizar termos em suas páginas para facilitar a localização do item desejado. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para tanto, &#039;&#039;&#039;clique na lupa no canto superior esquerdo&#039;&#039;&#039; do relatório e &#039;&#039;&#039;digite o termo a ser buscado&#039;&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*No exemplo abaixo, o termo buscado (&#039;&#039;&amp;quot;espuma&amp;quot;&#039;&#039;) aparece 14 vezes nas seis páginas do relatório. &lt;br /&gt;
*Basta clicar nas setas ao lado do resultado para localizar o termo ao longo do relatório.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:P27 fig 2.PNG|link=https://solar.egestao.ufsc.br/solar/|800px|thumb|center|SCL - Opção de busca de termos nos resultados]]}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Consulta pelo grupo de materiais&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Para &#039;&#039;&#039;consultar itens já catalogados&#039;&#039;&#039;, acesso o Sistema Solar e selecione no &#039;&#039;&#039;Módulo &amp;quot;Pedidos&amp;quot; a opção &amp;quot;Compra/Contratação → Catálogo de Materiais&amp;quot;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Após, selecione em &#039;&#039;&#039;&amp;quot;Relatório&amp;quot;&#039;&#039;&#039; (1) a opção &#039;&#039;&#039;&amp;quot;por grupo&amp;quot;&#039;&#039;&#039; e preencha os seguintes campos:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Material&#039;&#039;&#039; (2): insira o nome ou uma descrição sucinta do item&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Ordenado por&#039;&#039;&#039; (3): selecione &amp;quot;Código do material&amp;quot;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Parâmetros&#039;&#039;&#039; (4): selecione as opções &amp;quot;Imprimir somente materiais ativos&amp;quot; e &amp;quot;Imprimir especificação técnica&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Selecione o &#039;&#039;&#039;formato PDF&#039;&#039;&#039; e clique em &#039;&#039;&#039;&amp;quot;Visualizar&amp;quot;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:P28 fig 1.PNG|link=https://solar.egestao.ufsc.br/solar/|800px|thumb|center|Pedidos - Pesquisa por Grupo de materiais]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Exemplo&#039;&#039;&#039;: &lt;br /&gt;
** Para verificar todos os materiais catalogados como &#039;&#039;&#039;&amp;quot;mobiliário em geral&amp;quot;&#039;&#039;&#039;, informe o código referente (&#039;&#039;&#039;077.42&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
** Para consultar todos os subgrupos disponíveis, clique na lupa e escolha o desejado&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|alerta|Se após a busca o item desejado não for encontrado, ou se o resultado não atender às especificações necessárias, o usuário deverá solicitar a catalogação do material ou ajuste nas informações, conforme aba ao lado.}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Nova catalogação ou ajustes&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Novas catalogações e ajustes&#039;&#039;&#039; devem ser solicitados via [https://atendimento.ufsc.br/otrs/customer.pl?Action=NewTicketWizard;QueueID=477&amp;amp;ticket=ST-18203-c7-EQMpFMKdE9WWHlKMNSiboXEYsistemas.ufsc.br &#039;&#039;&#039;Portal de Atendimento Institucional (PAI)&#039;&#039;&#039;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Há dois serviços disponíveis:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Nova catalogação de material&#039;&#039;&#039;: para criar código para material ainda não catalogado.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Alteração de material existente no Catálogo&#039;&#039;&#039;: para alterar a &#039;&#039;&#039;descrição resumida&#039;&#039;&#039; e/ou &#039;&#039;&#039;especificação técnica&#039;&#039;&#039; de item já catalogado e/ou código SIASG/CATMAT e/ou unidade de medida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:PAI_DCOM_-_Catálogo.jpg|500px|thumb|link=https://atendimento.ufsc.br/otrs/customer.pl?Action=NewTicketWizard;QueueID=477&amp;amp;ticket=ST-18203-c7-EQMpFMKdE9WWHlKMNSiboXEYsistemas.ufsc.br|center|Portal de Atendimento Institucional]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Padronização&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Para avançar na padronização do Catálogo de Materiais da UFSC, pedimos que sejam observadas as seguintes orientações:&lt;br /&gt;
* A &#039;&#039;&#039;descrição resumida&#039;&#039;&#039; e a &#039;&#039;&#039;especificação&#039;&#039;&#039; devem ser elaboradas de {{red|forma genérica}}, evitando que o item se torne exclusivo para um único usuário ou setor. &lt;br /&gt;
**Assim, se possibilita uma melhor organização do Catálogo e facilidade na busca de códigos dos materiais.&lt;br /&gt;
*: Exemplo: &lt;br /&gt;
*: {{destaque|erro|TESOURA CIRÚRGICA - LÂMINA TIPO RETA, PONTA ROMBA - TAMANHO 17 CM}}&lt;br /&gt;
*: {{destaque|ok|TESOURA CIRÚRGICA}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Quaisquer {{red|peculiaridades e detalhamentos técnicos}} necessários para a aquisição do item devem ser inseridas no campo &#039;&#039;&#039;detalhamento complementar&#039;&#039;&#039; do item, ou seja, &#039;&#039;&#039;não deve constar no Catálogo, e sim no pedido de compra&#039;&#039;&#039;, conforme a modalidade.&lt;br /&gt;
*: Exemplo: para incluir três medidas de cabo flexível num processo de compra, deve ser feito da seguinte forma:&lt;br /&gt;
*:* 099.07.291753 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - Descrição resumida &amp;quot;..., espessura 1,5 mm, ...&amp;quot;&lt;br /&gt;
*:* 099.07.291753 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - Descrição resumida &amp;quot;..., espessura 2,5 mm, ...&amp;quot;&lt;br /&gt;
*:* 099.07.291753 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - Descrição resumida &amp;quot;..., espessura 4 mm, ...&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Evite &#039;&#039;&#039;inconsistências {{red|nas catalogações}} e/ou {{red|entre catalogações e pedidos}}&#039;&#039;&#039;, como, por exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;problema&#039;&#039;&#039;: &#039;&#039;&#039;forma de apresentação em caixas/pacotes/frascos&#039;&#039;&#039;, sem a informação de &#039;&#039;&#039;quantas unidades compõem cada caixa/pacote ou a capacidade do frasco&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*: &#039;&#039;&#039;solução&#039;&#039;&#039;: informe a quantidade de itens em cada caixa/pacote e a capacidade (litros, quilogramas etc.) de cada frasco&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;problema&#039;&#039;&#039;: &#039;&#039;&#039;forma de apresentação em caixas/pacotes/frascos&#039;&#039;&#039;, e, ao mesmo tempo, &#039;&#039;&#039;unidade de fornecimento em unidade avulsa (UN)&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
*: &#039;&#039;&#039;solução&#039;&#039;&#039;: corrija a catalogação/especificação para escolher uma das duas coisas (ou em unidade avulsa ou em caixas/pacotes de X unidades, ou frascos com X capacidade)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;problema&#039;&#039;&#039;: &#039;&#039;&#039;unidade de fornecimento em unidade avulsa&#039;&#039;&#039;, mas especificação que estipula &#039;&#039;&#039;apresentação do produto em quantidade mínima superior a uma unidade avulsa&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*: &#039;&#039;&#039;exemplo&#039;&#039;&#039;: item cuja unidade de fornecimento é em quilos, mas na especificação consta &amp;quot;apresentação em frascos de 10 Kg&amp;quot; &lt;br /&gt;
*: neste caso, apesar de não impedir o encaminhamento do pedido, não se poderá empenhar menos que múltiplos de 10 Kg (quantidade mínima para apresentação escolhida na especificação), mesmo que a unidade de fornecimento esteja Kg.&lt;br /&gt;
*: ainda, o quantitativo a ser licitado deve ser obrigatoriamente múltiplo da apresentação mínima&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ainda, observe alguns casos específicos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* se for possível incluir no detalhamento &#039;&#039;&#039;mais do que uma especificação&#039;&#039;&#039;, a redação deve deixar claro que o &#039;&#039;&#039;fornecedor deve entregar a quantidade da especificação escolhida&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*: &#039;&#039;&#039;exemplo&#039;&#039;&#039;: o item é o &amp;quot;cabo flexível&amp;quot;, e consta no detalhamento que pode ser de 1,5, 2,5 ou 4mm&lt;br /&gt;
*: &#039;&#039;&#039;outro exemplo&#039;&#039;&#039;: o item é &amp;quot;caneta&amp;quot;, e no detalhamento consta que ela pode ser nas &amp;quot;cores azul, preta ou vermelha&amp;quot;&lt;br /&gt;
*: a descrição deve conter obrigatoriamente: &#039;&#039;&#039;&amp;quot;a ser definido pelo requerente no momento do empenho&amp;quot;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*: ainda, obrigatoriamente, no momento do &#039;&#039;&#039;empenho deve ser informado o quantitativo seguido da especificação a ser entregue&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
*: exemplo: se for empenhado 30 unidades de &amp;quot;caneta nas cores azul, preta ou vermelha&amp;quot;, o fornecedor pode entregar 30 unidades de qualquer cor&lt;br /&gt;
*: ou seja, deve-se informar que se quer &#039;&#039;&#039;&amp;quot;30 unidades de caneta azul&amp;quot;, ou &amp;quot;20 unidades de caneta preta e 10 unidades de caneta vermelha&amp;quot;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* se for possível &#039;&#039;&#039;aceitar mais do que uma apresentação&#039;&#039;&#039;, ficando a escolha por uma das apresentações a critério do fornecedor, sem prejuízo para o setor requerente&lt;br /&gt;
*: &#039;&#039;&#039;exemplo&#039;&#039;&#039;: material &amp;quot;transistor&amp;quot;, detalhamento &amp;quot;encapsulamento PTH, nomenclaturas aceitáveis: BC547, BC547A, BC547B e BC547C&amp;quot;&lt;br /&gt;
*: neste caso, o fornecedor &#039;&#039;&#039;pode entregar qualquer uma&#039;&#039;&#039; das nomenclaturas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|alerta|Por se tratar de especificações a critério do setor requerente (que possui conhecimento técnico do material), o requerente deve observar e justificar estes critérios, caso necessários, tendo em vista que o DCOM não tem condições de analisar tais definições}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tabs&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Arquivo:PAI_DCOM_-_Cat%C3%A1logo.jpg&amp;diff=9410</id>
		<title>Arquivo:PAI DCOM - Catálogo.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Arquivo:PAI_DCOM_-_Cat%C3%A1logo.jpg&amp;diff=9410"/>
		<updated>2026-02-02T10:58:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Cat%C3%A1logo_de_materiais&amp;diff=9409</id>
		<title>Catálogo de materiais</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Cat%C3%A1logo_de_materiais&amp;diff=9409"/>
		<updated>2026-02-02T10:57:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;tabs id=&amp;quot;Catalogo&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Orientações gerais&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Para a aquisição de materiais é necessária a {{red|especificação clara, sucinta e correta do objeto a ser adquirido}}, de forma a demonstrar os {{red|requisitos &#039;&#039;&#039;mínimos&#039;&#039;&#039; necessários para atendimento ao objetivo da aquisição}}, sem direcionar a uma marca específica (ao menos sem justificativa fundamentada e amparada legalmente). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para fins administrativos, no Catálogo de Materiais da UFSC, há a divisão em dois grandes grupos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|info|* &#039;&#039;&#039;Materiais permanentes&#039;&#039;&#039; - &#039;&#039;&#039;Grupo 077&#039;&#039;&#039;: materiais que, mesmo com o uso corrente, não perdem sua identidade física e/ou geralmente têm uma durabilidade superior a dois anos;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Materiais de consumo&#039;&#039;&#039; - &#039;&#039;&#039;Grupo 099&#039;&#039;&#039;: materiais que, com o uso corrente, normalmente perdem sua identidade física e/ou geralmente têm sua utilização limitada a um período de até dois anos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|alerta|A [https://boletimoficial.ufsc.br/2023/12/27/boletim-2312023-27122023/#:~:text{{=}}N%C2%BA%20232/2023/PROAD%20%E2%80%93%20Art.%201%C2%BA%20INSTITUIR Portaria 232/2023/PROAD] criou a &#039;&#039;&#039;Comissão Permanente de Classificação Contábil&#039;&#039;&#039; de materiais no âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina para estabelecer as diretrizes de classificação contábil de materiais de consumo e bens permanentes.}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dentro desses dois grandes grupos há subdivisões por afinidade de material, denominadas de &#039;subgrupos&#039; ou &#039;famílias&#039;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Exemplos:&lt;br /&gt;
* O código 099.15.291524 é referente a:&lt;br /&gt;
** material de &#039;&#039;&#039;consumo (099)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** pertencente à família dos &#039;&#039;&#039;materiais agropecuários (099.15)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
**** seus últimos &#039;&#039;&#039;seis dígitos (291524)&#039;&#039;&#039; dizem respeito a um item específico (&#039;&#039;&#039;fungicida&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
* O código 077.42.292098, por sua vez, designa um &lt;br /&gt;
** material &#039;&#039;&#039;permanente (077)&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
*** pertencente à família do &#039;&#039;&#039;mobiliário em geral (077.42)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
**** seus últimos &#039;&#039;&#039;seis dígitos (292098)&#039;&#039;&#039; dizem respeito a um item específico (&#039;&#039;&#039;cadeira escolar com prancheta&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|alerta|Há alguns códigos especiais cuja solicitação pode ser feita em casos específicos:&lt;br /&gt;
* 051 - [[PEDIDOS DE MATERIAL DE CONSUMO DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL|Almoxarifado Central]]&lt;br /&gt;
* 201 - Restaurante Universitário (RU)&lt;br /&gt;
* 202 - Imprensa Universitária (IU)&lt;br /&gt;
* 203 - Prefeitura Universitária (PU)}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|erro|Para classificação de serviços, o [http://dpc.proad.ufsc.br/ Departamento de Projetos, Contratos e Convênios] (DPC) deve ser consultado.}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Consulta pela descrição do item&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Para &#039;&#039;&#039;consultar itens já catalogados&#039;&#039;&#039;, acesso o Sistema Solar e selecione no &#039;&#039;&#039;Módulo &amp;quot;Pedidos&amp;quot; a opção &amp;quot;Compra/Contratação → Catálogo de Materiais&amp;quot;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Após, selecione em &#039;&#039;&#039;&amp;quot;Relatório&amp;quot;&#039;&#039;&#039; (1) a opção &#039;&#039;&#039;&amp;quot;por descrição do material&amp;quot;&#039;&#039;&#039; e preencha os seguintes campos:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Material&#039;&#039;&#039; (2): insira o nome ou uma descrição sucinta do item&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Ordenado por&#039;&#039;&#039; (3): selecione &amp;quot;Código do material&amp;quot;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Parâmetros&#039;&#039;&#039; (4): selecione as opções &amp;quot;Imprimir somente materiais ativos&amp;quot; e &amp;quot;Imprimir especificação técnica&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Selecione o &#039;&#039;&#039;formato PDF&#039;&#039;&#039; e clique em &#039;&#039;&#039;&amp;quot;Visualizar&amp;quot;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Fig 2 p26.PNG|link=https://solar.egestao.ufsc.br/solar/|800px|thumb|center|SCL - Relatório do Catálogo de Materiais]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Exemplo&#039;&#039;&#039;: &lt;br /&gt;
** Ao procurar pelo material &#039;&#039;&#039;&amp;quot;cadeira escritório&amp;quot;&#039;&#039;&#039;, o sistema emitirá um relatório com todos os itens catalogados que contenham esses termos na descrição do material. &lt;br /&gt;
** Cabe ao usuário identificar, dentre os resultados, qual se enquadra à sua necessidade. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:P27_fig_1.PNG|link=https://solar.egestao.ufsc.br/solar/|800px|thumb|center|SCL - Exemplo de Relatório de Catálogo de Materiais]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|alerta|Se após a busca o item desejado não for encontrado, ou se o resultado não atender às especificações necessárias, o usuário deverá solicitar a catalogação do material ou ajuste nas informações, conforme aba ao lado.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|info|Caso o relatório apresente muitos resultados, é possível localizar termos em suas páginas para facilitar a localização do item desejado. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para tanto, &#039;&#039;&#039;clique na lupa no canto superior esquerdo&#039;&#039;&#039; do relatório e &#039;&#039;&#039;digite o termo a ser buscado&#039;&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*No exemplo abaixo, o termo buscado (&#039;&#039;&amp;quot;espuma&amp;quot;&#039;&#039;) aparece 14 vezes nas seis páginas do relatório. &lt;br /&gt;
*Basta clicar nas setas ao lado do resultado para localizar o termo ao longo do relatório.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:P27 fig 2.PNG|link=https://solar.egestao.ufsc.br/solar/|800px|thumb|center|SCL - Opção de busca de termos nos resultados]]}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Consulta pelo grupo de materiais&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Para &#039;&#039;&#039;consultar itens já catalogados&#039;&#039;&#039;, acesso o Sistema Solar e selecione no &#039;&#039;&#039;Módulo &amp;quot;Pedidos&amp;quot; a opção &amp;quot;Compra/Contratação → Catálogo de Materiais&amp;quot;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Após, selecione em &#039;&#039;&#039;&amp;quot;Relatório&amp;quot;&#039;&#039;&#039; (1) a opção &#039;&#039;&#039;&amp;quot;por grupo&amp;quot;&#039;&#039;&#039; e preencha os seguintes campos:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Material&#039;&#039;&#039; (2): insira o nome ou uma descrição sucinta do item&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Ordenado por&#039;&#039;&#039; (3): selecione &amp;quot;Código do material&amp;quot;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Parâmetros&#039;&#039;&#039; (4): selecione as opções &amp;quot;Imprimir somente materiais ativos&amp;quot; e &amp;quot;Imprimir especificação técnica&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Selecione o &#039;&#039;&#039;formato PDF&#039;&#039;&#039; e clique em &#039;&#039;&#039;&amp;quot;Visualizar&amp;quot;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:P28 fig 1.PNG|link=https://solar.egestao.ufsc.br/solar/|800px|thumb|center|Pedidos - Pesquisa por Grupo de materiais]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Exemplo&#039;&#039;&#039;: &lt;br /&gt;
** Para verificar todos os materiais catalogados como &#039;&#039;&#039;&amp;quot;mobiliário em geral&amp;quot;&#039;&#039;&#039;, informe o código referente (&#039;&#039;&#039;077.42&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
** Para consultar todos os subgrupos disponíveis, clique na lupa e escolha o desejado&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|alerta|Se após a busca o item desejado não for encontrado, ou se o resultado não atender às especificações necessárias, o usuário deverá solicitar a catalogação do material ou ajuste nas informações, conforme aba ao lado.}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Nova catalogação ou ajustes&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Novas catalogações e ajustes&#039;&#039;&#039; devem ser solicitados via [https://atendimento.ufsc.br/otrs/customer.pl?Action=NewTicketWizard;QueueID=477&amp;amp;ticket=ST-18203-c7-EQMpFMKdE9WWHlKMNSiboXEYsistemas.ufsc.br &#039;&#039;&#039;Portal de Atendimento Institucional (PAI)&#039;&#039;&#039;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Há dois serviços disponíveis:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Nova catalogação de material&#039;&#039;&#039;: para criar código para material ainda não catalogado.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Alteração de material existente no Catálogo&#039;&#039;&#039;: para alterar a &#039;&#039;&#039;descrição resumida&#039;&#039;&#039; e/ou &#039;&#039;&#039;especificação técnica&#039;&#039;&#039; de item já catalogado e/ou código SIASG/CATMAT e/ou unidade de medida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:PAI_DCOM_-_Catálogo.png|500px|thumb|link=https://atendimento.ufsc.br/otrs/customer.pl?Action=NewTicketWizard;QueueID=477&amp;amp;ticket=ST-18203-c7-EQMpFMKdE9WWHlKMNSiboXEYsistemas.ufsc.br|center|Portal de Atendimento Institucional]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Padronização&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Para avançar na padronização do Catálogo de Materiais da UFSC, pedimos que sejam observadas as seguintes orientações:&lt;br /&gt;
* A &#039;&#039;&#039;descrição resumida&#039;&#039;&#039; e a &#039;&#039;&#039;especificação&#039;&#039;&#039; devem ser elaboradas de {{red|forma genérica}}, evitando que o item se torne exclusivo para um único usuário ou setor. &lt;br /&gt;
**Assim, se possibilita uma melhor organização do Catálogo e facilidade na busca de códigos dos materiais.&lt;br /&gt;
*: Exemplo: &lt;br /&gt;
*: {{destaque|erro|TESOURA CIRÚRGICA - LÂMINA TIPO RETA, PONTA ROMBA - TAMANHO 17 CM}}&lt;br /&gt;
*: {{destaque|ok|TESOURA CIRÚRGICA}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Quaisquer {{red|peculiaridades e detalhamentos técnicos}} necessários para a aquisição do item devem ser inseridas no campo &#039;&#039;&#039;detalhamento complementar&#039;&#039;&#039; do item, ou seja, &#039;&#039;&#039;não deve constar no Catálogo, e sim no pedido de compra&#039;&#039;&#039;, conforme a modalidade.&lt;br /&gt;
*: Exemplo: para incluir três medidas de cabo flexível num processo de compra, deve ser feito da seguinte forma:&lt;br /&gt;
*:* 099.07.291753 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - Descrição resumida &amp;quot;..., espessura 1,5 mm, ...&amp;quot;&lt;br /&gt;
*:* 099.07.291753 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - Descrição resumida &amp;quot;..., espessura 2,5 mm, ...&amp;quot;&lt;br /&gt;
*:* 099.07.291753 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - Descrição resumida &amp;quot;..., espessura 4 mm, ...&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Evite &#039;&#039;&#039;inconsistências {{red|nas catalogações}} e/ou {{red|entre catalogações e pedidos}}&#039;&#039;&#039;, como, por exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;problema&#039;&#039;&#039;: &#039;&#039;&#039;forma de apresentação em caixas/pacotes/frascos&#039;&#039;&#039;, sem a informação de &#039;&#039;&#039;quantas unidades compõem cada caixa/pacote ou a capacidade do frasco&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*: &#039;&#039;&#039;solução&#039;&#039;&#039;: informe a quantidade de itens em cada caixa/pacote e a capacidade (litros, quilogramas etc.) de cada frasco&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;problema&#039;&#039;&#039;: &#039;&#039;&#039;forma de apresentação em caixas/pacotes/frascos&#039;&#039;&#039;, e, ao mesmo tempo, &#039;&#039;&#039;unidade de fornecimento em unidade avulsa (UN)&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
*: &#039;&#039;&#039;solução&#039;&#039;&#039;: corrija a catalogação/especificação para escolher uma das duas coisas (ou em unidade avulsa ou em caixas/pacotes de X unidades, ou frascos com X capacidade)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;problema&#039;&#039;&#039;: &#039;&#039;&#039;unidade de fornecimento em unidade avulsa&#039;&#039;&#039;, mas especificação que estipula &#039;&#039;&#039;apresentação do produto em quantidade mínima superior a uma unidade avulsa&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*: &#039;&#039;&#039;exemplo&#039;&#039;&#039;: item cuja unidade de fornecimento é em quilos, mas na especificação consta &amp;quot;apresentação em frascos de 10 Kg&amp;quot; &lt;br /&gt;
*: neste caso, apesar de não impedir o encaminhamento do pedido, não se poderá empenhar menos que múltiplos de 10 Kg (quantidade mínima para apresentação escolhida na especificação), mesmo que a unidade de fornecimento esteja Kg.&lt;br /&gt;
*: ainda, o quantitativo a ser licitado deve ser obrigatoriamente múltiplo da apresentação mínima&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ainda, observe alguns casos específicos:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* se for possível incluir no detalhamento &#039;&#039;&#039;mais do que uma especificação&#039;&#039;&#039;, a redação deve deixar claro que o &#039;&#039;&#039;fornecedor deve entregar a quantidade da especificação escolhida&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*: &#039;&#039;&#039;exemplo&#039;&#039;&#039;: o item é o &amp;quot;cabo flexível&amp;quot;, e consta no detalhamento que pode ser de 1,5, 2,5 ou 4mm&lt;br /&gt;
*: &#039;&#039;&#039;outro exemplo&#039;&#039;&#039;: o item é &amp;quot;caneta&amp;quot;, e no detalhamento consta que ela pode ser nas &amp;quot;cores azul, preta ou vermelha&amp;quot;&lt;br /&gt;
*: a descrição deve conter obrigatoriamente: &#039;&#039;&#039;&amp;quot;a ser definido pelo requerente no momento do empenho&amp;quot;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*: ainda, obrigatoriamente, no momento do &#039;&#039;&#039;empenho deve ser informado o quantitativo seguido da especificação a ser entregue&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
*: exemplo: se for empenhado 30 unidades de &amp;quot;caneta nas cores azul, preta ou vermelha&amp;quot;, o fornecedor pode entregar 30 unidades de qualquer cor&lt;br /&gt;
*: ou seja, deve-se informar que se quer &#039;&#039;&#039;&amp;quot;30 unidades de caneta azul&amp;quot;, ou &amp;quot;20 unidades de caneta preta e 10 unidades de caneta vermelha&amp;quot;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* se for possível &#039;&#039;&#039;aceitar mais do que uma apresentação&#039;&#039;&#039;, ficando a escolha por uma das apresentações a critério do fornecedor, sem prejuízo para o setor requerente&lt;br /&gt;
*: &#039;&#039;&#039;exemplo&#039;&#039;&#039;: material &amp;quot;transistor&amp;quot;, detalhamento &amp;quot;encapsulamento PTH, nomenclaturas aceitáveis: BC547, BC547A, BC547B e BC547C&amp;quot;&lt;br /&gt;
*: neste caso, o fornecedor &#039;&#039;&#039;pode entregar qualquer uma&#039;&#039;&#039; das nomenclaturas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|alerta|Por se tratar de especificações a critério do setor requerente (que possui conhecimento técnico do material), o requerente deve observar e justificar estes critérios, caso necessários, tendo em vista que o DCOM não tem condições de analisar tais definições}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tabs&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Pesquisa_de_pre%C3%A7os&amp;diff=9356</id>
		<title>Pesquisa de preços</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Pesquisa_de_pre%C3%A7os&amp;diff=9356"/>
		<updated>2025-08-15T11:29:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Orientações específicas */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Na UFSC, assim como em toda administração pública federal direta, autárquica e fundacional, {{red|as aquisições de bens devem ser precedidas de pesquisa de preços}}.{{ref|IN65|[https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021 Instrução Normativa SEGES n. 65, de 7 de julho de 2021]|[https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021#:~:text{{=}}Esta%20Instru%C3%A7%C3%A3o%20Normativa%20disp%C3%B5e%20sobre%20o%20procedimento%20administrativo%20para%20a%20realiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20pesquisa%20de%20pre%C3%A7os%20para%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20bens%20e%20contrata%C3%A7%C3%A3o%20de%20servi%C3%A7os%20em%20geral%2C%20no%20%C3%A2mbito%20da%20administra%C3%A7%C3%A3o%20p%C3%BAblica%20federal%20direta%2C%20aut%C3%A1rquica%20e%20fundacional Art. 1º]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As orientações a seguir são destinadas inicialmente à pesquisa para a obtenção do preço estimado para os {{red|processos licitatórios}}, mas também podem servir como orientação a fornecedores que precisam comprovar o valor de mercado de itens para os quais solicitam substituição de marca.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ao [[#Orientações específicas|final da página]], estarão as orientações complementares específicas para os processos de {{red|dispensa e inexigibilidade de licitação, adesão a ARPs, bem como para soluções em TIC}}.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Fontes para coleta de preços=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
É possível a coleta de preços de várias fontes, ou parâmetros, empregados {{red|de forma combinada (&#039;&#039;&#039;preferencialmente&#039;&#039;&#039;) ou não}}{{ref|IN65||[https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021#:~:text{{=}}ser%C3%A1%20realizada%20mediante%20a%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20dos%20seguintes%20par%C3%A2metros%2C%20empregados%20de%20forma%20combinada%20ou%20n%C3%A3o Art. 5º]}}{{ref|Acordao718|[https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A718%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse Acórdão TCU 718/2018 - Plenário]: &#039;&#039;9.3. determinar [...] que, nas futuras licitações, o Ministério da Cultura se abstenha de incorrer nas seguintes &#039;&#039;&#039;irregularidades&#039;&#039;&#039;: 9.3.2. pesquisa de preços &#039;&#039;&#039;com base unicamente na solicitação de 3 (três) propostas de fornecedores&#039;&#039;&#039; [...]&#039;&#039;}}. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As mais utilizadas são:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;tabela&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width: 23%&amp;quot; |Parâmetro&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width: 15%&amp;quot; |Onde obter&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width: 30%&amp;quot; |Obrigatoriedade&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width: 20%&amp;quot; |Vigência&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width: 12%&amp;quot; |Fundamentação&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Sistemas oficiais de governo&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|Módulo Pesquisa de Preços {{comprasgov}}&lt;br /&gt;
|{{red|&#039;&#039;&#039;Prioritário&#039;&#039;&#039;}}, sendo {{red|&#039;&#039;&#039;obrigatória a justificativa para a sua não utilização&#039;&#039;&#039;}}&lt;br /&gt;
|embora não haja vigência definida, deve-se [[#Análise crítica|analisar criticamente]] a adequação do valor obtido. Sugere-se que não seja superior a 1 ano anterior à {{dica|publicação do Edital|A validade dos documentos deve persistir ao longo do processo de compra, logo, &#039;&#039;&#039;resultados com vigências que possam ser encerradas durante o processo não devem ser utilizados&#039;&#039;&#039;}}&lt;br /&gt;
|IN 65/2021{{ref|IN65||[https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021#:~:text{{=}}I%20%2D%C2%A0composi%C3%A7%C3%A3o%20de%20custos%20unit%C3%A1rios%20menores%20ou%20iguais%20%C3%A0%20mediana%20do%20item%20correspondente%20nos%20sistemas%20oficiais%20de%20governo Art. 5º, I] e [https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021#:~:text{{=}}Dever%C3%A3o%20ser%20priorizados%20os%20par%C3%A2metros%20estabelecidos%20nos%20incisos%20I%20e%20II § 1º]}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Mídia especializada&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Sítios eletrônicos especializados&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Sítios eletrônicos de domínio público&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|Sítios eletrônicos&lt;br /&gt;
|Pode ser utilizado {{red|em conjunto com os demais}} preços, desde que &#039;&#039;&#039;justificada a não utilização dos sistemas oficiais de governo&#039;&#039;&#039; e contratações similares da Administração Pública&lt;br /&gt;
|6 meses anteriores à {{dica|publicação do Edital|A validade dos documentos deve persistir ao longo do processo de compra, logo, &#039;&#039;&#039;resultados com vigências que possam ser encerradas durante o processo não devem ser utilizados&#039;&#039;&#039;}}, ou seja, {{red|não anteriores à 3 meses do envio para análise}}&lt;br /&gt;
|IN 65/2021{{ref|IN65||[https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021#:~:text{{=}}III%20%2D%20dados%20de%20pesquisa%20publicada%20em%20m%C3%ADdia%20especializada%2C%20de%20tabela%20de%20refer%C3%AAncia%20formalmente%20aprovada%20pelo%20Poder%20Executivo%20federal%20e%20de%20s%C3%ADtios%20eletr%C3%B4nicos%20especializados%20ou%20de%20dom%C3%ADnio%20amplo Art. 5º, III]}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Pesquisa direta com fornecedores&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|Solicitação formal aos fornecedores&lt;br /&gt;
|Pode ser utilizado {{red|em conjunto com os demais}} preços, desde que &#039;&#039;&#039;justificada a não utilização dos sistemas oficiais de governo&#039;&#039;&#039; e contratações similares da Administração Pública&lt;br /&gt;
|6 meses anteriores à {{dica|publicação do Edital|A validade dos documentos deve persistir ao longo do processo de compra, logo, &#039;&#039;&#039;resultados com vigências que possam ser encerradas durante o processo não devem ser utilizados&#039;&#039;&#039;}}, ou seja, {{red|não anteriores à 3 meses do envio para análise}}&lt;br /&gt;
|IN 65/2021{{ref|IN65||[https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021#:~:text{{=}}IV%20%2D%C2%A0pesquisa%20direta%20com%2C%20no%20m%C3%ADnimo%2C%203%20(tr%C3%AAs)%20fornecedores Art. 5º, IV]}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|info|Abra as guias abaixo para detalhar cada uma destas fontes.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{oculto|Módulo Pesquisa de Preços (Compras.gov.br)&lt;br /&gt;
|indice===Módulo Pesquisa de Preços (Compras.gov.br)==&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;tabs id=&amp;quot;comprasgov&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Acesso&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
*A ferramenta Pesquisa de Preços é um módulo do Portal de Compras {{destaque|alerta|elaborado e mantido pelo Governo Federal}}.&lt;br /&gt;
**Portanto, é necessário possuir acesso cadastrado no SIASG para utilizar a nova ferramenta.&lt;br /&gt;
**Servidores que já possuem acesso ao PGC e/ou ETP já estão com o acesso liberado para a ferramenta Pesquisa de Preços.&lt;br /&gt;
**Se não for o caso, [https://contratos.ufsc.br/acesso-siasg/ solicite ao DPC] a ativação do perfil &#039;&#039;&#039;CON-GERAL&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalUASG.asp Clique aqui para acessar o] {{comprasgov}} e faça o login.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Na {{tecla|Área de Trabalho}} do {{comprasgov}} clique no seu perfil e depois no ícone {{tecla|Pesquisa de Preços}}.&lt;br /&gt;
*:[[Arquivo:Captura de tela 2023-01-30 123945.gif|392x392px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|ok|[[#abas_id=comprasgov/abas_num=1/aba_nome=Consulta|Passe para a próxima aba]]}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|alerta|Em caso de dúvidas técnicas ou problemas com a utilização do Módulo Pesquisa de Preços, acesse a [https://portaldeservicos.economia.gov.br/ Central de atendimento] ou entre em contato pelo telefone 0800-978-9001.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|video|A elaboração deste guia foi baseada no Webinar realizado pelo Ministério da Economia no dia 20/12/2022, onde podem ser obtidas mais informações:&lt;br /&gt;
[https://www.youtube.com/watch?v{{=}}izDDyUjyCZo Webinar Novo Módulo de Pesquisa de Preços].}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Consulta&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Na tela principal da {{tecla|Pesquisa de Preços}}, na aba {{tecla|Minhas pesquisas}} constam todas as pesquisas já realizadas pelo usuário.&lt;br /&gt;
*Elas ficam salvas para consulta, edição e também para continuar de onde parou. &lt;br /&gt;
*Também é possível consultar pesquisas realizadas em toda a UFSC na aba {{tecla|Pesquisas da minha UASG}}.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|ok|[[#abas_id=comprasgov/abas_num=1/aba_nome=Nova%20pesquisa|Passe para a próxima aba]]}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Nova pesquisa&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Para iniciar uma nova pesquisa, clique em {{tecla|Nova pesquisa}}:&lt;br /&gt;
*:[[Arquivo:Captura de tela 2023-01-30 124854.gif|774x774px]]&lt;br /&gt;
*Na primeira tela da Nova Pesquisa informe no quadro {{tecla|Informações Básicas}}:&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;Título&#039;&#039;&#039;: sugerimos a padronização conforme imagem ({{red|número do processo - etapa - sigla do setor}}), pois facilitará futuras consultas;&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;Observações&#039;&#039;&#039;: campo livre a critério do usuário.&lt;br /&gt;
*:[[Arquivo:Captura de tela 2023-01-30 130747.gif|778x778px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|ok|[[#abas_id=comprasgov/abas_num=1/aba_nome=Itens|Passe para a próxima aba]]}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Itens&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
*No menu {{tecla|Itens}}, para a inclusão dos itens que serão pesquisados, clique em {{tecla|Adicionar item}}:&lt;br /&gt;
*:[[Arquivo:Captura de tela 2023-02-01 095051.gif|789x789px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*A pesquisa pode ser feita pelo código SIASG/CATMAT ou descrição do material.&lt;br /&gt;
**{{destaque|info|Dica: para facilitar, utilize o código CATMAT/SIASG cadastrado para o material no Catálogo da UFSC. Para consultá-lo, verifique as orientações da seção [[Catálogo de materiais|Catálogo de Materiais]].}}&lt;br /&gt;
*:[[Arquivo:Captura de tela 2023-02-01 095933.gif|802x802px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nos {{tecla|Filtros}} da coluna da esquerda pode-se escolher por classes de materiais, ou utilizar diretamente a lista de {{dica|PDMs|Padrão Descritivo de Material}} no menu central.&lt;br /&gt;
*Clique no ícone da coluna Ações {{tecla|📋}} para refinar a pesquisa pelo item.&lt;br /&gt;
*:[[Arquivo:Captura de tela 2023-02-01 101226.gif|800x800px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Consulte o item que melhor se encaixa às especificações do item da Lista Final que se está pesquisando.&lt;br /&gt;
**Utilize a seu critério os filtros de {{tecla|Características}} da coluna da esquerda;&lt;br /&gt;
**Não havendo nos resultados um detalhamento idêntico, procure entre eles o que mais se aproxima;&lt;br /&gt;
**Informe a &#039;&#039;&#039;quantidade demandada&#039;&#039;&#039; e a &#039;&#039;&#039;unidade de fornecimento&#039;&#039;&#039;;&lt;br /&gt;
**Clique em {{tecla|➕}} para incluir o item na pesquisa.&lt;br /&gt;
*:[[Arquivo:Captura de tela 2023-02-01 102320.gif|800px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|ok|[[#abas_id=comprasgov/abas_num=1/aba_nome=Composi%C3%A7%C3%A3o%20da%20pesquisa|Passe para a próxima aba]]}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Composição da pesquisa&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{aviso|alerta|Antes de continuar, faça a {{red|[[#Análise crítica|&#039;&#039;&#039;análise crítica&#039;&#039;&#039;]]}} dos preços coletados.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*No exemplo abaixo, há duas maneiras de configurar a pesquisa: &lt;br /&gt;
**{{destaque|alerta|Todos os preços provenientes do Módulo Pesquisa de Preços, sejam de pregões ou de dispensas, e que estejam vigentes, podem ser utilizados em pedidos de compra por licitação.}}&lt;br /&gt;
**Na coluna “Compor” é possível desmarcar os itens que não devem compor o cálculo da média e mediana. Neste caso, continuarão aparecendo no relatório da pesquisa de preços, mas não farão parte do cálculo;&lt;br /&gt;
**Também é possível clicar na lixeira para excluir o item da pesquisa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nos dois casos os valores de menor preço, maior preço, média e mediana são atualizados após o procedimento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Captura de tela 2023-02-01 111716.gif|centro|miniaturadaimagem|799x799px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Quando há exclusão de resultado utilizando a lixeira é preciso justificar a exclusão, selecionando o motivo da exclusão. &lt;br /&gt;
:Caso ache necessário complementar, ou se foi escolhida a opção “Outros”, informe a justificativa da exclusão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Captura de tela 2023-02-01 111944.gif|centro|miniaturadaimagem|672x672px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Quando a pesquisa estiver com os valores adequados à realidade de mercado, clique em Voltar para verificar o resumo do item.&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Captura de tela 2023-02-01 114247.gif|centro|miniaturadaimagem|710x710px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Clique em &amp;quot;Adicionar item&amp;quot; para a pesquisa do próximo item, se for o caso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|ok|[[#abas_id=comprasgov/abas_num=1/aba_nome=Justificativa%20para%20a%20n%C3%A3o%20utiliza%C3%A7%C3%A3o|Passe para a próxima aba]]}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Justificativa para a não utilização&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
A pesquisa ao Módulo Pesquisa de Preços é prioritária e obrigatória, devendo-se justificar a sua não utilização.{{ref|IN65||[https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021#:~:text{{=}}Dever%C3%A3o%20ser%20priorizados%20os%20par%C3%A2metros%20estabelecidos%20nos%20incisos%20I%20e%20II%2C%20devendo%2C%C2%A0em%20caso%20de%20impossibilidade%2C%20apresentar%20justificativa%20nos%20autos Art. 5º § 1º]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A seguir, algumas &#039;&#039;&#039;razões que justificam buscar valores fora do Sistema de Pesquisa de Preços&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
*não se obteve resultados para o material;&lt;br /&gt;
*foram apresentados resultados de materiais com especificações que são as mesmas necessárias à UFSC e/ou com especificações próximas, porém que não podem ser usadas como valor de referência;&lt;br /&gt;
*foram encontrados preços que não refletem a realidade de mercado, estando muito abaixo ou muito acima do valor de mercado;&lt;br /&gt;
*outras justificativas a critério do responsável pela pesquisa de preços.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|alerta|Todas as &#039;&#039;&#039;justificativas, em detalhes, item a item, para a não utilização&#039;&#039;&#039; dos preços encontrados, ou &#039;&#039;&#039;descrição da pesquisa que não resultou na localização de itens&#039;&#039;&#039;, devem constar no [[#Relatório de Pesquisa de Preços|Relatório de Pesquisa de Preços]].}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tabs&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{oculto|Sítios eletrônicos&lt;br /&gt;
|indice===Sítios eletrônicos==&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;tabs id=&amp;quot;sites&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Informações obrigatórias&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Para a obtenção de preços de mídia especializada, sítios eletrônicos especializados e sítios eletrônicos de domínio público, deve ser observado o seguinte:&lt;br /&gt;
**Verifique se &#039;&#039;&#039;o detalhamento do item é equivalente ao do site consultado&#039;&#039;&#039;;&lt;br /&gt;
**{{red|&#039;&#039;&#039;NÃO&#039;&#039;&#039; considere preços promocionais ou descontos (como os para pagamento por pix)}};&lt;br /&gt;
**{{red|&#039;&#039;&#039;CONSIDERE APENAS&#039;&#039;&#039; o preço &amp;quot;cheio&amp;quot;}};&lt;br /&gt;
**Não considere o valor do &#039;&#039;&#039;frete&#039;&#039;&#039;;&lt;br /&gt;
**Se o detalhamento do item contiver a &#039;&#039;&#039;instalação&#039;&#039;&#039; (ou outra obrigação acessória), ela deve estar explícita no preço consultado;&lt;br /&gt;
**A &#039;&#039;&#039;data e hora&#039;&#039;&#039; de acesso ao preço consultado devem constar no documento gerado.{{ref|IN65||[https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021#:~:text{{=}}contendo%20a%20data%20e%20a%20hora%20de%20acesso Art. 5º, III]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|alerta|&#039;&#039;&#039;DICA:&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gere o arquivo por meio da &#039;&#039;&#039;impressão da página em formato PDF (&amp;quot;Imprimir/Salvar em PDF&amp;quot;)&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Desta forma, a data e hora de acesso ficarão registradas no canto superior ou inferior de todas as páginas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{red|Evite fazer &amp;quot;&#039;&#039;print&#039;&#039; da tela&amp;quot;, a menos que o PDF gerado impeça a adequada visualização dos dados da pesquisa. Sendo necessário, o &#039;&#039;print&#039;&#039; deverá conter a data e hora do acesso (em geral aparece na barra de tarefas do Windows).}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Sites de intermediação&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Alguns sites, além de comercializarem produtos diretamente, servem também como intermediadores entre um fornecedor e o consumidor final (conhecidos também como &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;marketplace&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;), tais como:&lt;br /&gt;
**Amazon;&lt;br /&gt;
**Americanas;&lt;br /&gt;
**Casas Bahia;&lt;br /&gt;
**Extra;&lt;br /&gt;
**Magazine Luiza;&lt;br /&gt;
**Ponto Frio;&lt;br /&gt;
**Shoptime;&lt;br /&gt;
**Submarino;&lt;br /&gt;
**Walmart;&lt;br /&gt;
**entre outros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Por exemplo, no site do Magazine Luiza há vários preços para o item &amp;quot;cadeira&amp;quot;, porém o fornecedor efetivo do item não é a Magazine Luiza, mas os fornecedores &amp;quot;X&amp;quot; e &amp;quot;Y&amp;quot;.&lt;br /&gt;
:Ainda, é possível que os fornecedores &amp;quot;X&amp;quot; e &amp;quot;Y&amp;quot; ofertem a sua &amp;quot;cadeira&amp;quot; no Magazine Luiza e também nas Americanas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Preços de sites de intermediação {{red|podem ser utilizados &#039;&#039;&#039;desde que}} seja feita uma análise crítica da composição dos preços obtidos&#039;&#039;&#039; para que &#039;&#039;&#039;não sejam usados preços do mesmo fornecedor como se fossem distintos&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*A fonte (&#039;&#039;&#039;Razão Social e CNPJ&#039;&#039;&#039;) a ser considerada no Relatório de Pesquisa de Preços &#039;&#039;&#039;é a do site intermediador&#039;&#039;&#039;, ainda que seja &#039;&#039;&#039;imprescindível&#039;&#039;&#039; observar se a mesma empresa (fornecedora/vendedora) não está sendo utilizada mais de uma vez na orçamentação de um item. Esta informação geralmente fica próxima ao preço do item nestes sites.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Sites não sugeridos&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Alguns sites de intermediação permanecem como &#039;&#039;&#039;não sugeridos&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
**Mercado Livre;&lt;br /&gt;
**Compras internacionais, inclusive de &#039;&#039;marketplaces&#039;&#039; nacionais (Shopee, Ali Express, etc);&lt;br /&gt;
**Sites nos quais haja possibilidade de negociação entre pessoas físicas (OLX, Enjoei, etc).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*O motivo se deve (mas não somente):&lt;br /&gt;
**à dificuldade na identificação do efetivo fornecedor;&lt;br /&gt;
**à participação de pessoas físicas;&lt;br /&gt;
**à oferta de produtos usados;&lt;br /&gt;
**à oferta de produtos em moeda estrangeira, ainda que convertidos para Real.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Em condições excepcionalíssimas, só serão aceitos após análise pelo DCOM e com justificativa e comprovação de que não foi possível a obtenção de orçamentos por outros meios.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Inserção dos preços&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{aviso|alerta|Antes de continuar, faça a {{red|[[#Análise crítica|&#039;&#039;&#039;análise crítica&#039;&#039;&#039;]]}} dos preços coletados.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Acesse o Módulo Pesquisa de Preços do {{comprasgov}} conforme [[#abas_id=comprasgov/abas_num=1/aba_nome=Acesso|orientações acima]];&lt;br /&gt;
* [[#abas_id=comprasgov/abas_num=1/aba_nome=Consulta|Localize a pesquisa já em andamento]] ou [[#abas_id=comprasgov/abas_num=1/aba_nome=Nova%20pesquisa|crie uma nova]];&lt;br /&gt;
* No menu {{tecla|Itens}} localize o item já inserido ,ou insira um novo, clicando em {{tecla|Adicionar item}};&lt;br /&gt;
* Para incluir o preço obtido em sítios eletrônicos para o item, clique em {{tecla|Incluir cotação}} e {{tecla|Outras fontes}};&lt;br /&gt;
* Selecione em {{tecla|Origem}} a opção {{tecla|Sítios Eletrônicos Especializados}};&lt;br /&gt;
* Insira as informações (no mínimo as obrigatórias) e clique em {{tecla|Salvar}};&lt;br /&gt;
* Após a inclusão de todas as fontes, escolha o método de cálculo do preço de referência dentre a [[#abas_id=analise/abas_num=4/aba_nome=M%C3%A9dia,%20mediana%20e%20menor%20pre%C3%A7o|média, mediana e menor preço]];&lt;br /&gt;
* O &#039;&#039;print&#039;&#039; do site deve ser inserido no pedido/SD no Sistema Solar {{red|e não no Módulo Pesquisa de Preços}} do Compras.gov.br .&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tabs&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{oculto|Solicitação formal aos fornecedores&lt;br /&gt;
|indice===Solicitação formal aos fornecedores==&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;tabs id=&amp;quot;fornecedores&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Pré-requisitos&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|alerta|A &#039;&#039;&#039;escolha dos fornecedores&#039;&#039;&#039; deve ser justificada.{{ref|IN65||[https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021#:~:text{{=}}desde%20que%20seja%20apresentada%20justificativa%20da%20escolha%20desses%20fornecedores Art. 5º, IV]}}}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|alerta|A &#039;&#039;&#039;relação dos fornecedores contactados e que não enviaram propostas&#039;&#039;&#039; deve ser informada no [[#Relatório de Pesquisa de Preços|Relatório de Pesquisa de Preços]].{{ref|IN65||[https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021#:~:text{{=}}rela%C3%A7%C3%A3o%20de%20fornecedores%20que%20foram%20consultados%20e%20n%C3%A3o%20enviaram%20propostas Art. 5º, § 2º, IV]}}}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Como solicitar?&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|erro|&#039;&#039;&#039;NÃO SÃO PERMITIDOS&#039;&#039;&#039; orçamentos recebidos por telefone ou aplicativos de mensagem (&#039;&#039;Whatsapp&#039;&#039;, por exemplo).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contudo, estes meios podem ser utilizados para contatos prévios, que posteriormente &#039;&#039;&#039;DEVEM SER FORMALIZADOS&#039;&#039;&#039; conforme as orientações deste Manual.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* As cotações {{red|DEVEM ser solicitadas &#039;&#039;&#039;formalmente&#039;&#039;&#039;}}, por meio de &#039;&#039;&#039;ofício ou e-mail&#039;&#039;&#039;. {{destaque|info|Importante: &amp;lt;u&amp;gt;utilize o e-mail institucional&amp;lt;/u&amp;gt; (@ufsc.br ou @contato.ufsc.br){{ref|PN467|[http://atasderegistrodeprecos.paginas.ufsc.br/files/2023/03/PN-467-2023-GR-Meios-de-Comunica%C3%A7%C3%A3o-Institucionais.pdf Portaria Normativa 467/2023/GR] - [https://secom.ufsc.br/2023/04/06/ufsc-normatiza-ferramentas-de-comunicacao-no-ambito-das-atividades-administrativas-institucionais/ Ferramentas institucionais de comunicação]|[https://boletimoficial.ufsc.br/2023/03/02/boletim-no-422023-02032023/#:~:text{{=}}Os%20servidores%20dever%C3%A3o%20realizar%20checagem%20di%C3%A1ria%20da%20fila%20de%20trabalho%20pessoal%20e%20do%20setor%20cadastradas%20no%20Sistema%20de%20Processos%20Administrativos Art. 7º]}}}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Toda a troca de mensagens de e-mails com os fornecedores deve ser anexada como peças do processo.{{ref|IN65||[https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021#:~:text{{=}}mediante%20solicita%C3%A7%C3%A3o%20formal%20de%20cota%C3%A7%C3%A3o%2C%20por%20meio%20de%20of%C3%ADcio%20ou%20e%2Dmail Art. 5º, IV]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: {{red|NÃO utilize &amp;quot;&#039;&#039;prints&#039;&#039; de tela dos e-mails&amp;quot;, mas sim a opção de impressão, seja &#039;&#039;webmail&#039;&#039; ou outro aplicativo (Outlook, Thunderbird, etc.).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* As &amp;quot;características da contratação&amp;quot; devem constar na solicitação ao fornecedor{{ref|IN65||[https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021#:~:text{{=}}caracter%C3%ADsticas%20da%20contrata%C3%A7%C3%A3o%20contidas%20no%20art.%204%C2%BA Art. 5º, § 2º, III]}}, ou seja, para os materiais licitados, no mínimo a especificação detalhada, unidade de medida, quantidade, locais de entrega e eventuais peculiaridades (personalização, instalação etc.).&lt;br /&gt;
: Caso as informações acima sejam anexadas ao e-mail, este anexo deve constar como peça do pedido no Solar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* {{destaque|info|Disponibilizamos um [https://docs.google.com/document/d/1pBLl6ybzTuYPyO2Xae5OFHW4ropY97bHFi-8mNs4Vjs/edit &#039;&#039;&#039;Formulário de pedido de orçamento&#039;&#039;&#039;] que pode facilitar a obtenção de preços juntamente ao fornecedor.}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Informações mínimas&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As informações mínimas que devem constar na cotação recebida do fornecedor são:{{ref|IN65||[https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021#:~:text{{=}}de%20propostas%20formais%2C-,contendo%2C%20no%20m%C3%ADnimo,-%3A Art. 5º, § 2º, II]}}&lt;br /&gt;
# descrição do objeto;&lt;br /&gt;
# valor unitário;&lt;br /&gt;
# valor total;&lt;br /&gt;
# dados da empresa:&lt;br /&gt;
## Razão Social;&lt;br /&gt;
## CNPJ;&lt;br /&gt;
## endereço físico;&lt;br /&gt;
## e-mail;&lt;br /&gt;
## telefone de contato;&lt;br /&gt;
# nome completo e identificação do responsável;&lt;br /&gt;
# data de emissão do orçamento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Análise dos orçamentos obtidos&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Além da [[#Análise crítica|análise crítica dos orçamentos recebidos]], verifique também:&lt;br /&gt;
**se os orçamentos são distintos e desvinculados (tendo sido excluídos os de empresas de mesmo dono, grupo ou composição societária);&lt;br /&gt;
**se as empresas estão com CNPJ ativo na Receita Federal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Inserção dos preços&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{aviso|alerta|Antes de continuar, faça a {{red|[[#Análise crítica|&#039;&#039;&#039;análise crítica&#039;&#039;&#039;]]}} dos preços coletados.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Acesse o Módulo Pesquisa de Preços do {{comprasgov}} conforme [[#abas_id=comprasgov/abas_num=1/aba_nome=Acesso|orientações acima]];&lt;br /&gt;
* [[#abas_id=comprasgov/abas_num=1/aba_nome=Consulta|Localize a pesquisa já em andamento]] ou [[#abas_id=comprasgov/abas_num=1/aba_nome=Nova%20pesquisa|crie uma nova]];&lt;br /&gt;
* No menu {{tecla|Itens}} localize o item já inserido ,ou insira um novo, clicando em {{tecla|Adicionar item}};&lt;br /&gt;
* Para incluir o preço obtido diretamente com fornecedores para o item, clique em {{tecla|Incluir cotação}} e {{tecla|Fornecedores}};&lt;br /&gt;
* Insira as informações (no mínimo as obrigatórias) e clique em {{tecla|Salvar}};&lt;br /&gt;
* Após a inclusão de todas as fontes, escolha o método de cálculo do preço de referência dentre a [[#abas_id=analise/abas_num=4/aba_nome=M%C3%A9dia,%20mediana%20e%20menor%20pre%C3%A7o|média, mediana e menor preço]];&lt;br /&gt;
* O orçamento obtido deve ser inserido no pedido/SD no Sistema Solar {{red|e não no Módulo Pesquisa de Preços}} do Compras.gov.br .&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tabs&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Análise crítica=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tabs id=&amp;quot;analise&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Introdução&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|erro|Uma pesquisa de preços elaborada inadequadamente poderá resultar em &#039;&#039;&#039;gastos excessivos&#039;&#039;&#039; (valor de referência muito alto), ou em &#039;&#039;&#039;licitações desertas&#039;&#039;&#039; (sem propostas), por conta de valor de referência muito baixo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Além de &#039;&#039;&#039;gastos públicos desnecessários&#039;&#039;&#039; com processos fracassados, uma pesquisa sem a devida atenção pode resultar em &#039;&#039;&#039;retrabalho&#039;&#039;&#039; (por conta da recondução dos itens em outros processos) e &#039;&#039;&#039;atraso na aquisição&#039;&#039;&#039;.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A pesquisa de preços é &#039;&#039;&#039;fundamental&#039;&#039;&#039; para que as licitações estipulem &#039;&#039;&#039;um valor de referência condizente com o valor de mercado de cada material&#039;&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
É necessário que sempre seja feita com base em uma análise crítica{{ref|IN65||[https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021#:~:text{{=}}Os%20pre%C3%A7os%20coletados%20devem%20ser%20analisados%20de%20forma%20cr%C3%ADtica Art. 6º, § 4º]}}, isto é, que o pesquisador dos preços se certifique de que aquele conjunto de orçamentos realmente representa os valores praticados no mercado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainda, as situações encontradas e consideradas devem ser registradas no [[#Relatório de Pesquisa de Preços|Relatório de Pesquisa de Preços]].&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Análise&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Seguem algumas situações que devem ser consideradas:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|alerta|Esta lista não é exaustiva e o caso concreto deve ser analisado de forma completa pelo responsável pela pesquisa de preços.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Os preços, ainda que obtidos de fontes legítimas, {{red|devem ser desconsiderados caso sejam &#039;&#039;&#039;inexequíveis&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;inconsistentes&#039;&#039;&#039; ou &#039;&#039;&#039;excessivamente elevados&#039;&#039;&#039;;}}{{ref|IN65||[https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021#:~:text{{=}}desconsiderados%20os%20valores%20inexequ%C3%ADveis%2C%20inconsistentes%20e%20os%20excessivamente%20elevados Art. 6º] e [https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021#:~:text{{=}}desconsidera%C3%A7%C3%A3o%20dos%20valores%20inexequ%C3%ADveis%2C%20inconsistentes%20ou%C2%A0excessivamente%20elevados%2C%20dever%C3%A3o%20ser%20adotados%20crit%C3%A9rios%20fundamentados%20e%20descritos%20no%20processo%20administrativo § 3º]}}&lt;br /&gt;
*Verifique se os orçamentos &#039;&#039;&#039;de fato tratam do item pesquisado&#039;&#039;&#039;;&lt;br /&gt;
*Verifique se a unidade de medida do item pesquisado está de acordo com a do preço obtido (aba ao lado);&lt;br /&gt;
*Verifique a &#039;&#039;&#039;qualidade das fontes&#039;&#039;&#039; (mesmo dentro do Compras.gov.br) e se a pesquisa {{dica|pode ser ampliada|Ainda que a legislação mencione um mínimo de três orçamentos, muitas vezes um leque maior de preços pode dar maior garantia em um preço de mercado mais condizente com a realidade}};{{ref|Acordao718}}&lt;br /&gt;
*Em períodos de instabilidade econômica, cabe avaliar se os preços obtidos ainda são exequíveis, uma vez que muitas vezes eles retratam uma realidade de mercado que pode ter sido altamente afetada nos últimos meses;&lt;br /&gt;
*Quando for &#039;&#039;&#039;classificar seus orçamentos&#039;&#039;&#039; em média, mediana, média saneada ou menor preço (aba ao lado), &#039;&#039;&#039;verifique se a metodologia é a mais adequada&#039;&#039;&#039; para o conjunto de preços obtido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Variação de preços&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Quanto à variação dos preços obtidos para um mesmo item{{ref|IN65||[https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021#:~:text{{=}}em%20especial%2C%20quando%20houver%20grande%20varia%C3%A7%C3%A3o%20entre%20os%20valores%20apresentados Art. 6º, § 4º]}}:&lt;br /&gt;
**ainda que a margem de 100% seja um parâmetro largamente utilizado nas pesquisas entre as Unidades requerentes, ela não deve ser encarada como parâmetro único para a avaliação dos preços obtidos na pesquisa;&lt;br /&gt;
**adicionalmente, devem ser considerados outros critérios, como o próprio tipo de material, o valor unitário, a diferença monetária entre os orçamentos, dentre outros;&lt;br /&gt;
**em certos casos uma diferença de, por exemplo, 10%, 20% ou 30% entre o maior e o menor valor pode representar um desvio excessivo ou mesmo divergência de especificações.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|alerta|&#039;&#039;&#039;Atenção para a Jurisprudência do TCU&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Indispensável que a Administração avalie, de forma crítica, a pesquisa de preço obtida junto ao mercado, em especial quando houver grande variação entre os valores a ela apresentados.&amp;quot; (Acórdão 403/2013-TCU).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Não é admissível que a pesquisa de preços de mercado feita pela entidade seja destituída de juízo crítico acerca da consistência dos valores levantados, máxime quando observados indícios de preços destoantes dos praticados no mercado.&amp;quot; (Acórdão 1108/2007-TCU-Plenário).&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Conversão da unidade de medida&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Quando a &#039;&#039;&#039;unidade de medida do item pesquisado não for consistente com a do preço obtido&#039;&#039;&#039;, deve-se analisar se é possível aceitá-lo, tendo em vista as condições comerciais eventualmente diferenciadas{{ref|IN65||[https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021#:~:text{{=}}dever%C3%A3o%20ser%20observadas%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20comerciais%20praticadas Art. 4º]}}.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Caso se decida mesmo assim pela utilização do preço, é preciso providenciar uma &#039;&#039;&#039;tabela de conversão&#039;&#039;&#039;, conforme o exemplo abaixo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Item pesquisado: Sabonete líquido. Apresentação em frascos de 500mℓ.&lt;br /&gt;
*Preço obtido: Sabonete líquido. Preço por mℓ: R$ 0,05&lt;br /&gt;
*Conversão: &lt;br /&gt;
:Unidade de medida do orçamento: mℓ&lt;br /&gt;
:Valor original do orçamento: R$ 0,05&lt;br /&gt;
:Unidade de conversão: 500mℓ&lt;br /&gt;
:Cálculo: R$ 0,05 por mℓ x 500 mℓ = R$ 25,00&lt;br /&gt;
:Valor após a conversão: R$ 25,00 (valor a ser inserido no Mapa Comparativo de Preços)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Média, mediana e menor preço&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Após obter um conjunto de três ou mais preços, de um ou mais parâmetros, desconsiderados os inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados, o preço estimado deve ser definido com base na média, mediana ou menor preço dentre eles{{ref|IN65||[https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021#:~:text{{=}}m%C3%A9todos%20para%20obten%C3%A7%C3%A3o%20do%20pre%C3%A7o%20estimado%2C%20a%20m%C3%A9dia%2C%20a%20mediana%20ou%20o%20menor%20dos%20valores Art. 6º]}}.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|info|O método de cálculo escolhido deve ser informado a cada item diretamente no Módulo Pesquisa de Preços do {{comprasgov}}}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Quando &#039;&#039;&#039;única fonte de pesquisa for o Módulo de Pesquisa de Preços (Compras.gov.br)&#039;&#039;&#039;, o valor {{red|não poderá ser superior à mediana}}{{ref|IN65||[https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021#:~:text{{=}}o%20valor%20n%C3%A3o%20poder%C3%A1%20ser%20superior%20%C3%A0%20mediana%20do%20item Art. 6º, § 6º]}}.&lt;br /&gt;
: Ou seja, se a &#039;&#039;&#039;média for maior que a mediana&#039;&#039;&#039;, {{red|deve ser utilizada a mediana}}.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* A {{red|&#039;&#039;&#039;média&#039;&#039;&#039;}} é recomendada para &#039;&#039;&#039;distribuições numéricas normais, onde se observa baixa quantidade de valores discrepantes&#039;&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
: Ou seja, a média é recomendada a um conjunto de preços que &#039;&#039;&#039;não sejam muito diferentes entre si&#039;&#039;&#039;, já que valores discrepantes (para cima ou para baixo) podem influenciar muito no preço médio obtido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*A {{red|&#039;&#039;&#039;mediana&#039;&#039;&#039;}} é geralmente adotada para &#039;&#039;&#039;distribuições numéricas distorcidas&#039;&#039;&#039;, onde se busca localizar o &#039;&#039;&#039;valor central&#039;&#039;&#039; que divide os dados. &lt;br /&gt;
: Quando os preços para um mesmo item &#039;&#039;&#039;não são tão uniformes&#039;&#039;&#039;, encontrar o preço do meio praticado pode ser a melhor escolha quanto à metodologia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*O {{red|&#039;&#039;&#039;menor preço&#039;&#039;&#039;}} geralmente é praticado em &#039;&#039;&#039;aquisições diretas&#039;&#039;&#039;, como a dispensa ou inexigibilidade de licitação, uma vez que a concorrência se dá de forma direta por meio da obtenção dos orçamentos. &lt;br /&gt;
:Isto é, uma vez que a empresa atenda aos requisitos legais e técnicos, a proposta de menor valor é a executada pelo órgão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tabs&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Nota Técnica (Relatório de Pesquisa de Preços)=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As atividades, metodologias, críticas e resultados da pesquisa de preços para a aquisição de bens {{red|devem ser materializadas no documento}}{{ref|IN65||[https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021#:~:text{{=}}A%20pesquisa%20de%20pre%C3%A7os%20ser%C3%A1%20materializada%20em%20documento Art. 3º]}} que se convencionou chamar de &#039;&#039;&#039;Relatório de Pesquisa de Preços&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para gerar o Relatório, siga os passos abaixo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tabs id=&amp;quot;relatorio&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Inserção das fontes&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Acesse o Módulo Pesquisa de Preços do {{comprasgov}} conforme [[#abas_id=comprasgov/abas_num=1/aba_nome=Acesso|orientações acima]];&lt;br /&gt;
*Finalize, caso ainda não tenha feito, a inserção dos preços obtidos conforme orientações específicas para cada fonte: &lt;br /&gt;
** [[#Módulo Pesquisa de Preços (Compras.gov.br)|Módulo Pesquisa de Preços (Compras.gov.br)]];&lt;br /&gt;
** [[#Sítios eletrônicos|Sítios eletrônicos]];&lt;br /&gt;
** [[#Solicitação formal aos fornecedores|Solicitação formal aos fornecedores]];&lt;br /&gt;
* Não esqueça de definir o método de cálculo do preço de referência dentre a [[#abas_id=analise/abas_num=4/aba_nome=M%C3%A9dia,%20mediana%20e%20menor%20pre%C3%A7o|média, mediana e menor preço]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|ok|[[#abas_id=relatorio/aba_nome=Nota%20t%C3%A9cnica|Passe para a próxima aba]]}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Nota técnica&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Utilize o [https://compras.ufsc.br/formularios/ modelo disponibilizado pelo DCOM] para redigir a Nota Técnica;&lt;br /&gt;
* Neste modelo deve ser informada a [[#Análise crítica|análise crítica]] e demais detalhes da pesquisa e dos itens;&lt;br /&gt;
* As orientações estão no próprio modelo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|ok|[[#abas_id=relatorio/aba_nome=Conclus%C3%A3o%20da%20pesquisa|Passe para a próxima aba]]}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Conclusão da pesquisa&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Acesse o Módulo Pesquisa de Preços do {{comprasgov}} conforme [[#abas_id=comprasgov/abas_num=1/aba_nome=Acesso|orientações acima]];&lt;br /&gt;
* Copie todo o texto do modelo de Nota Técnica e cole-o no campo {{tecla|Nota Técnica}};&lt;br /&gt;
* Conclua a pesquisa clicando em {{tecla|✅}} no menu da esquerda e, em seguida, em {{tecla|Resumo}}.&lt;br /&gt;
*:[[Arquivo:Captura de tela 2023-02-01 114846.gif|753x753px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|ok|[[#abas_id=relatorio/aba_nome=Download%20do%20Relat%C3%B3rio|Passe para a próxima aba]]}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Download do Relatório&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Baixe o {{red|relatório &#039;&#039;&#039;resumido&#039;&#039;&#039;}} para anexar ao pedido, nomeando-o como &#039;&#039;&#039;Pesquisa de Preços Compras.gov - número do pedido - Etapa do [[Calendário_de_Compras|Calendário]] - sigla do setor - itens &amp;quot;X&amp;quot;, &amp;quot;Y&amp;quot;, &amp;quot;Z&amp;quot;&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|info|Este é o Relatório de Pesquisa de Preços que deve ser anexado ao pedido/SD juntamente com o restante da documentação.}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tabs&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Mapa Comparativo de Preços=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O Mapa Comparativo de Preços é um &#039;&#039;&#039;documento gerado&#039;&#039;&#039; automaticamente pelo Sistema Solar &#039;&#039;&#039;na finalização de uma pesquisa de preços&#039;&#039;&#039;, servindo para alimentar o sistema com os preços obtidos para cada item.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Siga as orientações abaixo, conforme o caso:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|Licitação - Pedidos gerados pelo DCOM&lt;br /&gt;
|indice===Licitação - Pedidos gerados pelo DCOM==&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;tabs id=&amp;quot;mapalicitacao&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Geração da pesquisa&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Após a [[Calendário de Compras#Distribuição dos pedidos|inserção de demandas]] pelas Unidades requerentes e [[Calendário de Compras#Distribuição dos pedidos|geração dos processos pelo DCOM]], as Unidades responsáveis pela orçamentação receberão os pedidos na Fila de Trabalho do [[Procedimentos prévios à licitação#Acessos eresponsáveis|servidor responsável]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para a geração da pesquisa de preços:&lt;br /&gt;
* Receba o pedido na &#039;&#039;&#039;Fila de Trabalho&#039;&#039;&#039; do servidor responsável pela opção {{tecla|Compras e Licitações}}/{{tecla|Pedido de compra}}/{{tecla|Rever pedido}};&lt;br /&gt;
* Clique em {{tecla|Ok}} e receba o pedido;&lt;br /&gt;
* Clique no botão {{tecla|Gerar pesquisa de preço}}:&lt;br /&gt;
*:[[Arquivo:Pedido1.png|600px]]&lt;br /&gt;
*Ao clicar no botão, a pesquisa de preço gerada aparecerá dentro do mesmo pedido:&lt;br /&gt;
*:[[Arquivo:Pedido2.png|600px]]&lt;br /&gt;
* Clique no link gerado (ou na {{tecla|🔍}} ao lado do número do pedido).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|ok|[[#abas_id=mapalicitacao/abas_num=6/aba_nome=Fontes|Passe para a próxima aba]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|erro|Nos próximos passos, EDITE SOMENTE AS ABAS &#039;&#039;&#039;FONTES&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;PREÇOS&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;RESULTADO&#039;&#039;&#039;.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Fontes&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Na aba {{tecla|Fontes}} da tela {{tecla|Realizar pesquisa de preço}}, insira as seguintes informações:&lt;br /&gt;
* no quadro {{tecla|Fornecedores}}, clique em {{tecla|Adicionar}};&lt;br /&gt;
* em {{tecla|Consulta de Fornecedores}} pesquise pelo &#039;&#039;&#039;CNPJ 83.899.526/0001-82&#039;&#039;&#039; e clique em {{tecla|Procurar}};&lt;br /&gt;
* marque o resultado (&#039;&#039;&#039;UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA&#039;&#039;&#039;) e clique em {{tecla|Selecionar}}:&lt;br /&gt;
: [[Arquivo:Consulta de Fornecedores.png]]&lt;br /&gt;
* {{red|NÃO}} inclua nada no quadro {{tecla|Outras Fontes de Pesquisa}};&lt;br /&gt;
* Para finalizar, clique em {{tecla|Salvar}}.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|ok|[[#abas_id=mapalicitacao/abas_num=6/aba_nome=Preços|Passe para a próxima aba]]}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Preços&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Na aba {{tecla|Preços}} os preços obtidos na pesquisa são adicionados da seguinte forma:&lt;br /&gt;
* clique no {{tecla|✏️}} ao final da linha da &#039;&#039;&#039;UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA&#039;&#039;&#039; para abrir a edição do registro;&lt;br /&gt;
* no quadro {{tecla|Preços por Item}} informe o valor obtido para cada item no campo {{tecla|Unitário}} correspondente;&lt;br /&gt;
* para finalizar, clique em {{tecla|Confirmar}};&lt;br /&gt;
* Confira se o ícone {{tecla|💰}} na coluna {{tecla|Preços}} ficou verde;&lt;br /&gt;
* Caso positivo, clique em {{tecla|Salvar}};&lt;br /&gt;
* Senão, clique novamente no {{tecla|✏️}} e verifique os itens que ficaram sem preço;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|ok|[[#abas_id=mapalicitacao/abas_num=6/aba_nome=Resultado%20e%20gera%C3%A7%C3%A3o%20do%20Mapa%20Comparativo|Passe para a próxima aba]]}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Resultado e geração do Mapa Comparativo&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Na aba {{tecla|Resultado}}, para gerar o &#039;&#039;&#039;Mapa Comparativo de Preços&#039;&#039;&#039;, faça o seguinte:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* No quadro {{tecla|Critérios para julgamento da Pesquisa}}:&lt;br /&gt;
** em {{tecla|Critério de julgamento}} selecione &#039;&#039;&#039;Média dos valores unitários&#039;&#039;&#039;;&lt;br /&gt;
** em {{tecla|Composição do preço}} mantenha &#039;&#039;&#039;Não excluir valores&#039;&#039;&#039;;&lt;br /&gt;
** clique em {{tecla|Processar}}.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* No quadro {{tecla|Valores de Referência}}&lt;br /&gt;
** confira se todos os valores inseridos estão corretos;&lt;br /&gt;
** caso contrário, retorne às orientações da aba {{tecla|Preços}}.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* No quadro {{tecla|Resultado da Pesquisa - Filtros do Relatório}}&lt;br /&gt;
** clique em {{tecla|Salvar resultado}};&lt;br /&gt;
** será exibido no topo da página o aviso {{destaque|ok|Operação realizada com sucesso}};&lt;br /&gt;
** no final da página, clique no botão {{tecla|Visualizar relatório}};&lt;br /&gt;
** será gerado o {{red|&#039;&#039;&#039;Mapa Comparativo de Preços&#039;&#039;&#039;}} em formato pdf;&lt;br /&gt;
** salve este arquivo com o nome &#039;&#039;&#039;Mapa Comparativo de Preços - Pedido {{red|informe o número do pedido}}&#039;&#039;&#039;;&lt;br /&gt;
** anexe o arquivo ao pedido no Sistema Solar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Ajustes&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|alerta|NÃO CRIE UMA NOVA PESQUISA, MAS SIM EDITE A JÁ EXISTENTE.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|alerta|Correções/inserções de texto no &#039;&#039;&#039;campo &#039;Detalhamento&#039;&#039;&#039;&#039; devem ser realizas no Mapa Comparativo de Preços da pesquisa e, de modo idêntico, no campo detalhamento da aba &#039;Itens&#039; do Pedido ou do Processo, caso contrário o SOLAR apresenta erro e não é possível prosseguir com as tramitações pertinentes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nestas situações, havendo alguma dúvida, solicite auxílio pelo [https://compras.ufsc.br/contatos/ Chat@UFSC ao servidor da CAPL] responsável pela análise do processo.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se necessário algum ajuste na pesquisa de preços, para atendimento de despacho da equipe do DCOM ou não, siga as orientações a seguir:&lt;br /&gt;
*no Sistema SOLAR, acesse o Módulo {{tecla|Compras &amp;amp; Licitações}};&lt;br /&gt;
*clique em {{tecla|Compras e Licitações}} e {{tecla|Pesquisa de Preço}};&lt;br /&gt;
*no quadro {{tecla|Parâmetros da consulta}} preencha as informações que considerar necessários para encontrar uma Pesquisa;&lt;br /&gt;
*:No exemplo foram utilizados {{tecla|Setor}} e as datas do {{tecla|Período}} em que uma pesquisa foi criada;&lt;br /&gt;
*clique em {{tecla|Consultar}};&lt;br /&gt;
*localize a pesquisa que deseja na lista de resultados;&lt;br /&gt;
*clique em {{tecla|✏️}} para editar o Mapa Comparativo de Preços da pesquisa:&lt;br /&gt;
*[[Arquivo:Consultar_editar_Pesquisa_Preço.PNG|800px]]&lt;br /&gt;
*ao finalizar a edição da pesquisa, é preciso salvá-la. Na aba {{tecla|Resultado}} clique em {{tecla|Processar}} e em {{tecla|Salvar resultado}}:&lt;br /&gt;
*[[Arquivo:Salvar_Mapa_atualizado_1.PNG|800px]]&lt;br /&gt;
*salve salvar em pdf o Mapa Comparativo de Preços da pesquisa atualizada:&lt;br /&gt;
**buscando novamente a pesquisa e clicar no ícone da impressora (passo 8 da imagem), ou;&lt;br /&gt;
**clique no botão {{tecla|Visualizar}} após {{tecla|Salvar resultado}}:&lt;br /&gt;
*[[Arquivo:Salvar_Mapa_atualizado_2.PNG|800px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tabs&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|Dispensa e inexigibilidade - Pedidos gerados pela Unidade requerente&lt;br /&gt;
|indice===Dispensa e inexigibilidade - Pedidos gerados pela Unidade requerente==&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;tabs&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Introdução&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para a criação uma pesquisa de preços no SCL, acesse o módulo &amp;quot;Compras &amp;amp; Licitações&amp;quot;, e na opção &amp;quot;Compras e Licitações / Pesquisa de Preços&amp;quot;, clique no botão &amp;quot;Novo&amp;quot;, conforme a seguir:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:P29 fig 1.PNG|800px|thumb|center|SCL - Iniciar Pesquisa de Preço]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O preenchimento de todas as etapas (abas) de criação de uma pesquisa de preços gerará o resultado no [[#Mapa Comparativo de Preços|Mapa Comparativo de Preços]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Abas pesquisa preço.PNG|800px|thumb|center|SCL - Abas de informações que compõem a Pesquisa de Preço]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|ok|&#039;&#039;&#039;Se você precisa&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
*finalizar uma pesquisa de preço, ou&lt;br /&gt;
*consultar uma pesquisa de preço para conferência de informações, ou&lt;br /&gt;
*realizar ajustes em um Mapa Comparativo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
é necessário localizar/editar a Pesquisa de Preço:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#No SOLAR, acesse o Módulo &#039;Compras &amp;amp; Licitações&#039;;&lt;br /&gt;
#Abra a aba &#039;Compras &amp;amp; Licitações&#039; e clique em &#039;Pesquisa de Preço&#039;;&lt;br /&gt;
#Preencha os campos dos &#039;Parâmetros da consulta&#039; que considerar necessários para encontrar uma Pesquisa já iniciada (sugestões de parâmetros a preencher: Setor e Período);&lt;br /&gt;
#Clique em &#039;Consultar&#039;;&lt;br /&gt;
#Localize a pesquisa que deseja nos resultados;&lt;br /&gt;
#[[Arquivo:Dedo apontando.png|20px]]&#039;&#039;&#039;IMPORTANTE&#039;&#039;&#039;Confira se o nome que aparece no campo &#039;Responsável&#039; é o mesmo do servidor que criou a pesquisa cujo Mapa Comparativo será atualizado;&lt;br /&gt;
#Clique no ícone do lápis para continuar inserindo itens e/ou editar a pesquisa. &#039;&#039;&#039;Ao finalizar qualquer edição da pesquisa, &amp;lt;u&amp;gt;sempre&amp;lt;/u&amp;gt; é preciso salvá-la. Na aba &#039;Resultado&#039; clique em &#039;PROCESSAR&#039; e depois em &#039;Salvar resultado&#039; &#039;&#039;&#039;;&lt;br /&gt;
#Para salvar em .PDF o Mapa Comparativo de Preços atualizado, clique em &#039;Visualizar relatório&#039;.}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Itens&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
* Insira as informações nos campos:&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Órgão&#039;&#039;&#039;: Universidade Federal de Santa Catarina&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Setor&#039;&#039;&#039;: Setor requerente do material&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Assunto&#039;&#039;&#039;: descrição resumida da compra. &lt;br /&gt;
#: Este será o &amp;quot;nome&amp;quot; do pedido de compras, portanto deve-se utilizar uma descrição que facilite sua futura identificação pelo Setor requerente e por todas as instâncias pelas quais o processo irá passar&lt;br /&gt;
#: &#039;&#039;&#039;Exemplo&#039;&#039;&#039;: DISPENSA - Materiais hidráulicos para uso da Prefeitura Universitária&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Divisão&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;Data pesquisa&#039;&#039;&#039;: {{red|não alterar}}&lt;br /&gt;
# Insira ao menos um item (botão &amp;quot;Adicionar&amp;quot;) para conseguir salvar a Pesquisa de Preço&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clique em &amp;quot;Salvar&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:P30.PNG|800px|thumb|center|SCL - Realizar pesquisa de preço]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Insira os itens:&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Item&#039;&#039;&#039;: informar o código do material no [[Catálogo de materiais]], caso já seja conhecido, ou realizar uma busca no clicando na lupa à direita do campo&lt;br /&gt;
#: Se houver algum problema na especificação do material, deve-se solicitar o ajuste no [[Catálogo de materiais]]&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Qt. Licitar&#039;&#039;&#039;: informar a quantidade do item que se deseja adquirir&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Detalhamento&#039;&#039;&#039;: informar o detalhamento do item, caso já não contemplado no campo &amp;quot;Esp. técnica&amp;quot;, como forma de apresentação, embalagem etc.&lt;br /&gt;
#: O &amp;quot;Detalhamento&amp;quot; {{red|não pode contradizer}} a &amp;quot;Esp. técnica&amp;quot;, nem {{red|repetir informações já existentes}}&lt;br /&gt;
#: Informe o &amp;quot;Detalhamento&amp;quot; considerando que este campo será exatamente o que será informado na Nota de Empenho, ou seja, é a informação que o fornecedor receberá sobre o produto a ser entregue&lt;br /&gt;
#: Mais informações, verifique a página [[Catálogo de materiais]]&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Unidade de medida&#039;&#039;&#039;: informar a adequada&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Entrega/execução&#039;&#039;&#039;: {{red|não alterar}}&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Preço com&#039;&#039;&#039;: {{red|não alterar}}&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Código SIASG&#039;&#039;&#039;: verificar se é o adequado. Caso contrário, informar o mais adequado&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Justificativa&#039;&#039;&#039;: {{red|não é necessária}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clique em &amp;quot;Confirmar&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Para adicionar mais itens, clique em &amp;quot;Adicionar&amp;quot; e repita os passos anteriores&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:P31.PNG|800px|thumb|center|SCL - Inserir item]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Entrega&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Clique em &amp;quot;Locais de Entrega&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:P32 fig 1 nova.png|800px|thumb|center|SCL - Entrega]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Utilize a lupa para encontrar o imóvel e o setor pertinentes&lt;br /&gt;
*: Não sendo localizado o imóvel exato, utilize o mais próximo&lt;br /&gt;
*: O local e endereço definitivo de entrega será informado somente na emissão do empenho&lt;br /&gt;
* Clique em &amp;quot;Aplicar para todos&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:P32 fig 2 nova.png|800px|thumb|center|SCL - Locais de Entrega]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Após a inserção dos locais de entrega, o campo &#039;Situação&#039; ficará marcado com o ícone OK (ícone verde) e já será possível passar para a próxima etapa clicando na aba &amp;quot;Amostras&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:P32 fig 3 nova.png|800px|thumb|center|SCL - Locais de Entrega - situação]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Amostras&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|erro|Este campo deve ser desconsiderado, tendo em vista que essa funcionalidade do sistema não é utilizada atualmente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Prossiga para a próxima etapa clicando na aba &amp;quot;Fontes&amp;quot;.&#039;&#039;&#039;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Fontes&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nesta etapa são adicionadas as fontes (fornecedores) potenciais para obtenção de propostas (orçamentos) para composição do preço médio estimado dos itens a serem licitados. Para isso, é necessário realizar a busca e inserção das fontes, clicando no botão &#039;Adicionar&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em Adicionar, adicione os fornecedores que forneceram seus orçamentos:[[Arquivo:P33.png|800px|thumb|center|SCL - Fontes]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A maneira eficaz para localizar um fornecedor é buscá-lo pelo CNPJ, mas podem ser utilizadas outras informações. Após informar os dados para pesquisa, deve-se clicar em &#039;Procurar&#039;. Em seguida, marcar o fornecedor correto e clicar em &#039;Selecionar&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:P34.png|800px|thumb|center|SCL - Fontes - consulta]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Após adicionar os fornecedores, clicar sempre no botão &#039;Salvar&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|info|Caso o fornecedor ainda não esteja cadastrado no sistema, deve-se acessar o módulo &#039;Compras &amp;amp; Licitações&#039; e na opção &#039;Fornecedores&#039;, escolher &#039;Cadastro de Fornecedores&#039; e clicar em &#039;Novo&#039;, prosseguindo com a inserção das informações necessárias até o final do processo de cadastro de um novo fornecedor.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Fornecedores.PNG|800px|thumb|center|Inserir fornecedor no SCL/SOLAR]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Formulário&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|erro|Este campo deve ser desconsiderado, tendo em vista que essa funcionalidade do sistema não é utilizada atualmente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Prossiga para a próxima etapa clicando na aba &amp;quot;Preços&amp;quot;.&#039;&#039;&#039;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Preços&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Nesta etapa serão incluídos os [[#Fontes para coleta de preços|preços previamente obtidos]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Para inserir preços de um determinado fornecedor, basta clicar no botão de edição (ícone &amp;quot;lápis&amp;quot;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ao clicar no botão &#039;edição&#039;, aparecerão listados os itens que já constam no pedido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:P39 fig 1.png|800px|thumb|center|SCL - Preços]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Para desconsideração dos preços inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados, após a [[#Análise crítica|análise crítica]] dos orçamentos obtidos, providencie a &#039;&#039;&#039;desclassificação&#039;&#039;&#039; do valor de um ou mais itens ofertados por determinado fornecedor, o que pode ser feito clicando na caixa correspondente na coluna &amp;quot;Desc.&amp;quot;. &lt;br /&gt;
*: Caso necessário, também é possível desclassificar todos os itens do fornecedor, clicando na caixa ao lado de &amp;quot;Desc&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:P39 fig 2.png|800px|thumb|center|SCL - Preços]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Após o preenchimento dos preços, clique em &amp;quot;Confirmar&amp;quot; e, em seguida, em &amp;quot;Salvar&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:P40 fig 1.png|800px|thumb|center|SCL - Preços]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Caso você decida utilizar apenas o resultado da sua pesquisa no [[#Fontes para coleta de preços|Módulo de Pesquisa de Preços] no Mapa Comparativo como valor de referência de um item, o &#039;&#039;&#039;fornecedor de referência será o Ministério da Economia&#039;&#039;&#039;, CNPJ &#039;&#039;&#039;00.394.460/0001-41&#039;&#039;&#039;, conforme o exemplo a seguir:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Cnpjeconomia.png|800px|border|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Caso seja necessário &#039;&#039;&#039;informar preços provenientes de outras fontes&#039;&#039;&#039;, o preço selecionado da Planilha de Cálculo (média, mediana ou menor preço) deve ser inserido no [[PESQUISA DE PREÇOS#Resultado - Mapa Comparativo de Preços|Mapa Comparativo de Preços &amp;lt;u&amp;gt;da pesquisa&amp;lt;/u&amp;gt;]] do Sistema Solar/SCL &#039;&#039;&#039;utilizando o CNPJ da UFSC&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|ok|De forma resumida, os &#039;&#039;&#039;relatórios&#039;&#039;&#039; a serem utilizados são:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Quando os preços de um item são &#039;&#039;&#039;todos&#039;&#039;&#039; obtidos pelo Painel de Preços, &#039;&#039;&#039;utilize o relatório resumido&#039;&#039;&#039; e faça a inserção do CNPJ do Ministério da Economia no Mapa Comparativo. Nestes casos, a demonstração da média, mediana e menor preço já aparecem automaticamente no relatório do Painel;&lt;br /&gt;
* Quando os preços de um item são de &#039;&#039;&#039;fontes distintas + Painel&#039;&#039;&#039; de Preços, &#039;&#039;&#039;utilize o relatório detalhado&#039;&#039;&#039; e faça a inserção do CNPJ de cada fornecedor e seus respectivos preços na planilha de cálculo. A planilha com a demonstração da média, mediana e menor preço para cada item devem constar no pedido. Para a geração do Mapa Comparativo, o preço da metodologia selecionada deve ser inserido no pedido utilizando o CNPJ da UFSC.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Resultado - Mapa Comparativo de Preços&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A etapa final da Pesquisa de Preços gera o &#039;&#039;&#039;Mapa Comparativo de Preços da pesquisa&#039;&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selecione o &#039;Critério de julgamento&#039; conforme a modalidade da compra, clique em &#039;Processar&#039; para consolidar de cada item e calcular a opção escolhida (média dos valores, ou o menor preço) e, em seguida, em &#039;Salvar resultado&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:P41.png|800px|thumb|center|SCL - Processar resultado]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Na figura deste exemplo, optou-se pelo critério de julgamento &#039;&#039;&#039;&#039;Média dos valores unitários&#039;&#039;&#039;&#039;, utilizado para compras na modalidade licitação. &#039;&#039;&#039;Caso a compra a ser realizada seja uma dispensa ou inexigibilidade&#039;&#039;&#039; de licitação, deverá ser utilizado o critério &#039;&#039;&#039;&#039;Menor valor unitário&#039;&#039;&#039;&#039;. Também é possível conferir se há no mínimo três orçamentos para cada item.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Após processar e salvar o resultado, o sistema libera a opção de clicar em &amp;quot;Visualizar relatório&amp;quot; para acessar o &#039;&#039;&#039;Mapa Comparativo de Preços &amp;lt;u&amp;gt;da pesquisa&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;, ou em &#039;Gerar compra&#039; para encerrar a pesquisa de preços e gerar o número do pedido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:P41 fig 3.png|800px|thumb|center|SCL - Resultado ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|alerta|O Mapa Comparativo de Preços &amp;lt;u&amp;gt;da pesquisa&amp;lt;/u&amp;gt; é o documento onde constam todos os dados inseridos nas etapas anteriores da pesquisa. A partir de sua leitura é possível verificar se há valores inexequíveis ou excessivamente elevados que não foram desclassificados, erros de digitação, ou outros dados a corrigir. Ele também ajuda a orientar a análise da documentação do pedido de compra pela equipe responsável no DCOM.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:P41 mapa comparativo 1.PNG|800px|thumb|center|SCL - Mapa Comparativo de Preços &amp;lt;u&amp;gt;da pesquisa&amp;lt;/u&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:P41 mapa comparativo 2.PNG|800px|thumb|center|SCL - Mapa Comparativo de Preços &amp;lt;u&amp;gt;da pesquisa&amp;lt;/u&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Antes de clicar em &#039;Gerar compra&#039;&#039;&#039;&#039;, verifique também a conformidade da pesquisa de preços com as normativas internas e externas à UFSC, [[COMPRAS PÚBLICAS#Legislação|citadas na seção Legislação do capítulo Compras Públicas]] e na [[#top|introdução deste capítulo]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ao clicar em &#039;Gerar Compra&#039;, o SCL gerará um pedido de compra, importando todas as informações já inseridas na Pesquisa de Preços. A primeira versão do Mapa Comparativo de Preços &amp;lt;u&amp;gt;da pesquisa&amp;lt;/u&amp;gt; será anexada automaticamente pelo SCL/SOLAR no [[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS#Passo 5 Anexos|&#039;Passo 5: Anexos&#039;]] da criação de um [[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS|pedido de compra]]. Após o envio do pedido, caso a equipe do DCOM solicite ajustes que demandem correções do Mapa, ele deverá ser atualizado por meio desta mesma ferramenta e anexado como peça no processo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:P43.png|800px|thumb|center|SCL - Pedido Gerado]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clique no texto &#039;&#039;&#039;&#039;Abrir o pedido para complementar informações&#039;&#039;&#039;&#039; (link em azul) para acessar a tela de Cadastro de Pedidos de Compra, semelhante à tela de Criação da Pesquisa de Preços e prossiga conforme as instruções do capítulo [[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS|Pedido de compra: sete passos]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As informações digitadas no momento da criação da pesquisa de preços são automaticamente importadas para a tela de Cadastro de Pedidos de Compra. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|alerta|&#039;&#039;&#039;Muita atenção&#039;&#039;&#039;: &lt;br /&gt;
:As etapas de criação de uma [[PESQUISA DE PREÇOS| Pesquisa de Preços]] geram o Mapa Comparativo de Preços &amp;lt;u&amp;gt;da pesquisa&amp;lt;/u&amp;gt;. Quando a CAPL gerar o Resultado para encaminhar o processo para a CAEX com o despacho para elaboração do Termo de Referência, um Mapa Comparativo de Preços &amp;lt;u&amp;gt;do processo&amp;lt;/u&amp;gt; será gerado automaticamente pelo SOLAR. &lt;br /&gt;
:Quando o requerente receber despachos de ajustes no Mapa Comparativo, sempre deve realizar as edições apenas no seu Mapa, &amp;lt;u&amp;gt;a partir da pesquisa já realizada&amp;lt;/u&amp;gt; e que o gerou.}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tabs&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Orientações específicas=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tabs&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Dispensa&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Em atualização&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Inexigibilidade&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Em atualização&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Adesão&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{destaque|info|[[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Documentos para instruir o processo|Consulte as orientações específicas na página sobre Adesão.]]}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Importação&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|info|[[IMPORTAÇÃO#Documentação necessária|Consulte as orientações sobre a obtenção dos orçamentos (proforma invoice) para os processos de importação]]}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;TIC&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Especificamente para a aquisição de [http://dcom.proad.ufsc.br/contratacao-ti/ Soluções em TIC], deve-se realizar preferencialmente a pesquisa de preços por meio dos [https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/catalogo-de-solucoes-de-tic Catálogos de Soluções de TIC com Condições Padronizadas]. Os catálogos servem tanto para a realização da &#039;&#039;&#039;pesquisa de preços&#039;&#039;&#039; quanto para a definição de especificações técnicas, níveis de serviços, códigos de catalogação, PMC-TIC, entre outros, em observância ao art. 9º, § 7º e art. 20, § 3º da IN nº 1/2019/SGD/ME, art. 8º da IN nº 73/2020/SEGES/ME e art. 8º da IN nº 65/2021/SEGES/ME.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tabs&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{referencias}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=PROCESSO_ADMINISTRATIVO&amp;diff=9301</id>
		<title>PROCESSO ADMINISTRATIVO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=PROCESSO_ADMINISTRATIVO&amp;diff=9301"/>
		<updated>2025-08-04T19:33:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Processos administrativos pela Lei nº 14.133/2021 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{aviso|alerta|Atualmente há na UFSC processos vigentes de aquisição de bens e de contratação de serviços realizados tanto pela antiga Lei que disciplinava licitações e contratos da Administração Pública ([https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm Lei nº 8.666/1993]) quanto pela nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos ([https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm Lei nº 14.133/2021]). A depender da Lei sob a qual foi realizada a aquisição ou contratação, um processo administrativo deverá seguir regras e fluxos distintos, motivo pelo qual há manuais distintos para cada caso. Assim, é importante, de antemão, identificar qual a Lei aplicável a determinada aquisição ou contratação, e consultar a seção pertinente ao caso concreto. Esta seção do manual contempla ambos os casos, com links para as respectivas subseções.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|info|&#039;&#039;&#039;[[CONSULTA E ACOMPANHAMENTO DE PEDIDOS E PROCESSOS|Clique aqui para saber como pesquisar ou acompanhar um processo.]]&#039;&#039;&#039;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Introdução=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um Processo Administrativo (PA) é o instrumento pelo qual a Administração Pública exerce seu &amp;lt;u&amp;gt;poder-dever&amp;lt;/u&amp;gt; para apurar as infrações funcionais e aplicar penalidades aos seus agentes públicos e àqueles que possuem uma relação jurídica com a administração. O PA apura eventuais infrações contratuais supostamente cometidas por um fornecedor e é baseado em sanções administrativas de tipologias distintas, cada qual a ser aplicada de acordo com cada caso. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nele estão envolvidos os seguintes agentes:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Unidade denunciante;&lt;br /&gt;
* Departamento de Compras;&lt;br /&gt;
* Pró-Reitoria de Administração; e,&lt;br /&gt;
* [[COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (CPA)|Comissão de Processo Administrativo]]. [[Arquivo:Icone correto 2.jpg|30px]]Servidores membros de CPA devem seguir as instruções [[COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (CPA)|deste link]], bem como ler o fluxo completo dos processos administrativo e a legislação pertinente na seção&#039;&#039;&#039; [[PROCESSO ADMINISTRATIVO: FLUXO COMPLETO E LEGISLAÇÕES]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Etp.png|30px]]Nesta Introdução você:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Acessa o fluxo processual dos Processos Administrativos;&lt;br /&gt;
# Aprende como encaminhar uma denúncia ao Departamento de Compras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Processos administrativos pela Lei nº 8.666/1993=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;As informações abaixo dizem respeito a processos administrativos referentes a aquisições de bens e contratações de serviços realizadas pela antiga Lei que disciplinava licitações e contratos da Administração Pública ([https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm Lei nº 8.666/1993]).&#039;&#039;&#039; Para processos administrativos referentes a aquisições e contratações realizadas sob o manto da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos ([https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm Lei nº 14.133/2021]), veja a seção seguinte, nesta mesma página. Note que, neste momento, os fluxos dos processos administrativos nos dois casos são bastante similares, mas há diferenças importantes relativas aos prazos processuais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tabs&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Fluxo completo e agentes de um Processo Administrativo&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
==Fluxo completo e agentes de um Processo Administrativo==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Copy (1).png|30px]]&#039;&#039;&#039;Consulte o fluxo completo dos processos administrativo e a legislação pertinente na seção&#039;&#039;&#039; [[PROCESSO ADMINISTRATIVO: FLUXO COMPLETO E LEGISLAÇÕES]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;proportional&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:#add8e6&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;Fases e agentes de um Processo Administrativo (PA)&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] [[PROCESSO_ADMINISTRATIVO:_FLUXO_COMPLETO_E_LEGISLAÇÕES#Fase_Investigatória_-_Teoria| &#039;Fase Investigatória&#039;]]: Setor denunciante;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] [[PROCESSO_ADMINISTRATIVO:_FLUXO_COMPLETO_E_LEGISLAÇÕES#Fase_Processual| &#039;Fase Processual&#039;]]: Departamento de Compras (DCOM), [[COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (CPA)|Comissão de Processo Administrativo]] e Pró-Reitoria de Administração (PROAD);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] [[PROCESSO_ADMINISTRATIVO:_FLUXO_COMPLETO_E_LEGISLAÇÕES#Fase_Executória| &#039;Fase Executória&#039;]]: PROAD.&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Fluxo.png|center|thumb|700px||Fases do Processo Administrativo]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Encaminhar denúncia&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
==Encaminhar denúncia==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para que um PA seja iniciado e a suposta infração seja investigada, é necessário haver um relator da suposta irregularidade identificada, que de modo geral acaba sendo a Unidade requerente do material. Porém, qualquer servidor que tenha observado irregularidades no cumprimento do Edital de um pregão deverá comunicar o DCOM acerca do ocorrido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fase investigatória: passo-a-passo==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Solicite abertura de um Processo Administrativo (PA) cadastrando &amp;lt;u&amp;gt;exclusivamente&amp;lt;/u&amp;gt; uma Solicitação Digital (SD). {{destaque|alerta|&#039;&#039;&#039;Não&#039;&#039;&#039; cadastre um Processo Digital. &#039;&#039;&#039;A denúncia deve ser encaminhada exclusivamente por meio de uma SD.&#039;&#039;&#039;}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Icone correto 2.jpg|30px]]Se um mesmo fornecedor supostamente cometer irregularidades em pregões distintos, ainda que as irregularidades sejam iguais será preciso encaminhar &amp;lt;u&amp;gt;uma SD de denúncia para cada pregão&amp;lt;/u&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Confira as quatro etapas de uma denúncia nas abas desta seção.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Etapa 1 - Cadastrar Solicitação Digital&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Etapa 1 - Cadastrar Solicitação Digital===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fica a cargo da Unidade requerente relatar os fatos no [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] e anexar a ele documentos comprobatórios do relato. O Relatório e seus anexos compõem a denúncia e deve ser encaminhados &amp;lt;u&amp;gt;exclusivamente&amp;lt;/u&amp;gt; por meio de uma Solicitação Digital tramitada pelo sistema SOLAR à fila SAA/DCOM.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Etp.png|30px]]No SOLAR, escolha o módulo &#039;Sistema de Processos Administrativos (SPA)&#039; e depois clique em &#039;Cadastro de Solicitação Digital&#039;, conforme a figura &#039;Cadastro SD&#039;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Cadastro SD.png|center|frame|Cadastro SD]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;Preencha os dados da SD utilizando as seguintes informações&amp;lt;/u&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# No campo &#039;&#039;&#039;Interessado na UFSC&#039;&#039;&#039;: informar o &#039;&#039;&#039;CNPJ do fornecedor&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;nunca&#039;&#039;&#039; um CPF); &lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Grupo de assunto&#039;&#039;&#039;: 222 – Processo; &lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Assunto&#039;&#039;&#039;: 807 – Processo Administrativo; &lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Detalhamento&#039;&#039;&#039;: &amp;lt;u&amp;gt;uUtilizar o texto padrão&amp;lt;/u&amp;gt; &#039;&#039;&amp;quot;Apuração de suposta inadimplência contratual cometida pelo fornecedor (mencionar razão social do fornecedor), referente à Ata de Registro de Preços nº XXX/20xx do pregão nº xxx/20xx por (resumo do motivo do processo, por ex.: &#039;Não entrega&#039;; &#039;Não assinatura da ata&#039;; &#039;Entrega irregular&#039; etc.)&amp;quot;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;proportional&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:#add8e6&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;Exemplo&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
Apuração de suposta inadimplência contratual cometida pelo fornecedor RAZÃO SOCIAL, referente à Ata de Registro de Preços nº 1987/2019 do pregão nº 475/2019, por não entrega de material.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Etapa 2 - Anexar documentos&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Etapa 2 - Anexar documentos===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Etp.png|30px]]Salve o modelo do [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] e edite seus dados de cabeçalho e rodapé com as informações da Unidade requerente, sempre informando &#039;&#039;&#039;endereços eletrônicos setoriais da Unidade e &amp;lt;u&amp;gt;não de servidores&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;. {{destaque|alerta|Ao iniciar uma denúncia, procure baixar o arquivo do [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório] no link http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/, pois podem ocorrer atualizações do documento}};&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Preencha o [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] procurando narrar o máximo de fatos possíveis acerca da denúncia. O [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] deve elencar os anexos que comprovem os fatos nele descritos;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Assine o Relatório utilizando os certificados digitais válidos (conforme instruções da seção &#039;&#039;&#039;[[Assinaturas]]&#039;&#039;&#039;);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]O [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] e demais documentos nele citados como &#039;Anexos ao relatório&#039; devem ser inseridos como peças na SD cadastrada na Etapa 1. {{destaque|alerta|&amp;lt;u&amp;gt;Nomeie cada arquivo individualmente&amp;lt;/u&amp;gt;}}.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Icone correto 2.jpg|30px]]Caso a denúncia seja relativa a um processo [[PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISIÇÃO_DE_MATERIAIS#INSTRU.C3.87.C3.83O_DO_PROCESSO_DE_ADES.C3.83O_A_ARP|de adesão]] externa, é necessário &#039;&#039;&#039;anexar o Edital original do órgão que realizou o pregão&#039;&#039;&#039; (o documento consta no processo de adesão), a fim de serem analisadas as penalidades previstas no instrumento convocatório. Para evitar excesso de páginas na Solicitação Digital, {{dica|prefira compactar o Edital em pasta ZIP.|Para compactar o arquivo do Edital para ZIP no Windows 11: 1.Localize o arquivo; 2.Clique nele com o botão direito do mouse; 3. Selecione &amp;quot;Compactar para&amp;quot; e depois, &amp;quot;Arquivo ZIP&amp;quot;. O arquivo compactado será salvo na mesma pasta}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:add8e6&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[Arquivo:Website.png|35px]] Informações/anexos pertinentes para comprovação dos fatos descritos no Relatório&#039;&#039;&#039;. {{destaque|alerta|&amp;lt;u&amp;gt;Nomeie cada arquivo individualmente&amp;lt;/u&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*No [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório]: &lt;br /&gt;
::::*Descrição detalhada das tentativas de contato com o fornecedor: &lt;br /&gt;
::::::Por &#039;&#039;e-mails&#039;&#039; [utilize a opção &#039;Imprimir &amp;gt; Salvar como PDF];&lt;br /&gt;
::::::Por telefone: informar todas tentativas de contato telefônico contendo o máximo de informações possível (quem ligou, para qual número, em que data e horário, quem atendeu a ligação na fornecedora, o que foi informado etc.).&lt;br /&gt;
::::::{{destaque|alerta|&#039;&#039;&#039;Recomenda-se que ao enviar cobranças ao fornecedor, as Unidades consultem o relatório dos dados de contato dos fornecedores no SICAF&#039;&#039;&#039; (Menu &#039;Consulta &amp;gt; Níveis de Credenciamento &amp;gt; Nível I - Credenciamento&#039;) e no MATL, de modo a exaurir todas as tentativas de contato, pois, assim como há fornecedores que não atualizam os dados de contato, também há aqueles que os atualizam após as Atas de Registro de Preços serem elaboradas/assinadas.}}&lt;br /&gt;
::*Como anexos do [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório]: &lt;br /&gt;
::::*Mensagens eletrônicas (&#039;&#039;e-mails&#039;&#039;) trocadas com o fornecedor [utilize a opção &#039;Imprimir &amp;gt; Salvar como PDF];&lt;br /&gt;
::::*Comprovantes de recebimento/de leitura de &#039;&#039;e-mail&#039;&#039; gerados pelo &#039;&#039;webmail&#039;&#039; [utilize a opção &#039;Imprimir &amp;gt; Salvar como PDF];&lt;br /&gt;
::::*Consultas ao SICAF e/ou CNPJ;&lt;br /&gt;
::::::{{destaque|info|O relatório de consulta ao SICAF para &amp;lt;u&amp;gt;informar impedimentos&amp;lt;/u&amp;gt; deve ser o disponível no menu &#039;Consulta &amp;gt; Situação do Fornecedor &amp;gt; Ocorrências Impeditivas Vigentes&#039;, que apresenta as datas de início e de fim do(s) impedimento(s) registrados.}}&lt;br /&gt;
::::*Ata de Registro de Preços em questão (disponível no processo de compra a vincular na Etapa 3);&lt;br /&gt;
::::*Despachos do SPA relacionados à denúncia; &lt;br /&gt;
::::*[[Arquivo:Erro.png|30px]] &#039;&#039;&#039;NÃO é necessário anexar todas as peças de Autorizações de Fornecimento ou de Processos de Empenho&#039;&#039;&#039;, apenas as peças que esclareçam os fatos, como despachos do DCF/SEPLAN ou da CAEX/DCOM informando que o fornecedor possui condições de habilitação irregulares (impedimentos ou certidões negativas expiradas). &lt;br /&gt;
::::*[[Arquivo:Aviso.png|30px]] Processos de empenho devem ser vinculados à solicitação digital (ver Etapa 3 - Vincular processos) e &#039;&#039;&#039;não&#039;&#039;&#039; anexados como peça;&lt;br /&gt;
::::*Demais documentos que comprovem os fatos descritos no [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade], inclusive fotos e &#039;&#039;prints&#039;&#039; de tela, se houver.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:add8e6&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:748464.png|35px]] &#039;&#039;&#039;Orientações sobre e-mails trocados com fornecedores&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*O [https://arquivos.ufsc.br/f/0da6523b75ad4c82b263/ GUIA PRÁTICO DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E ATOS NORMATIVOS NA UFSC], documento divulgado por meio do [https://arquivos.ufsc.br/f/8befa731548a43de9afd/ Ofício Circular 5/2020/GR/UFSC] para orientar os servidores da instituição acerca da adequação de seus expedientes ao disposto no [http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf Manual de Redação da Presidência da República], informa em sua página 18 que: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::*[...] &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;O endereço eletrônico utilizado pelos servidores públicos deve ser oficial&#039;&#039;&#039;, utilizando-se as extensões institucionais, como por exemplo “@ufsc.br” e “@contato.ufsc.br”&#039;&#039;;&lt;br /&gt;
:::*&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;É obrigatório informar o nome por completo do servidor que assina&#039;&#039;&#039; o e-mail na primeira linha da assinatura&#039;&#039;; [...]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Exemplo de comprovante de recebimento de &#039;&#039;e-mail&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Comprovante de recebimento.PNG|left|thumb|200px|Obs.: deve-se anexar a íntegra do comprovante de recebimento.]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Etapa 3 - Vincular processos&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Etapa 3 - Vincular processos===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Etp.png|30px]]Vincule à solicitação digital (SD) gerada na Etapa 1:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# O processo de compra que gerou o pregão ao qual se refere a denúncia;&lt;br /&gt;
# O(s) processo(s) de empenho dos materiais envolvidos na denúncia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|alerta|SDs que não contenham os processos pertinentes vinculados serão recusadas.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|alerta|Do mesmo modo, SDs cujas peças não estejam nominadas individualmente, ou que não contenham todas as peças necessárias, serão devolvidas para ajuste.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Siga as orientações da figura a seguir e de sua legenda para vincular os processos:&lt;br /&gt;
[[Arquivo:figura2.png|center|thumb|7000px||Modelo de vinculação dos processos de empenho à solicitação digital]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]&#039;&#039;Legenda da figura Modelo de vinculação dos processos de empenho à solicitação digital:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Vinculação: para realizar as vinculações acesse no SOLAR o Módulo do Sistema: SPA &amp;gt; Processo &amp;gt; Vinculação;&lt;br /&gt;
# Solicitação: informe a solicitação recém-cadastrada; &lt;br /&gt;
# Processo: informe o(s) número(s) do(s) processo(s) de empenho correspondente(s) à(s) demanda(s); &lt;br /&gt;
# Confirmar: clique em “Confirmar” para adicionar cada um dos processos de empenho.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Depois de confirmado, o processo aparecerá na lista de vinculados, conforme ilustrado na figura &#039;Processos vinculados&#039;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:figura3.png|center|thumb|7000px||Processos vinculados]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]&#039;&#039;Legenda da figura Processos vinculados:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
# Vinculação pendente: dados da(s) vinculação(ões) confirmada(s); &lt;br /&gt;
# Salvar: após a vinculação dos processos, clique em “salvar” para finalizar o processo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;proportional&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:add8e6&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;A T E N Ç Ã O&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Em casos [[PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISIÇÃO_DE_MATERIAIS#INSTRU.C3.87.C3.83O_DO_PROCESSO_DE_ADES.C3.83O_A_ARP|de adesão]] é preciso vincular o processo digital da adesão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Em determinadas situações a Autorização de Fornecimento (AF) que precede a emissão de empenhos poderá ser recusada pela Coordenadoria responsável no DCOM, por haver alguma irregularidade que impeça a emissão de empenho. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*Nesses casos, &amp;lt;u&amp;gt;orienta-se que o requerente solicite a abertura de PA contra o fornecedor em questão&amp;lt;/u&amp;gt;. &#039;&#039;&#039;Essa medida é muito importante, pois registra os prejuízos sofridos pela Administração pela falta do fornecimento do material adjudicado e cria um histórico de ocorrências por parte dos fornecedores&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*Para solicitar a abertura do PA, proceda conforme as Etapas descritas nesta seção do Manual e além de vincular o processo de compra que originou o pregão, vincule a solicitação de emissão de empenho recusada pelo DCOM.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*A página da solicitação de emissão de empenho recusada pelo DCOM (onde consta o motivo de impedimento da emissão do empenho) deverá ser anexada como peça à solicitação digital de abertura de PA. &lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Etapa 4 - Encaminhar a SD ao DCOM&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Etapa 4 - Encaminhar a SD ao DCOM===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Uma vez finalizadas as Etapas 2 e 3, tramite a SD gerada para o usuário SAA/DCOM, setor que dará continuidade ao processo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tabs&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Processos administrativos pela Lei nº 14.133/2021=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;As informações abaixo dizem respeito a processos administrativos referentes a aquisições de bens e contratações de serviços realizadas sob o manto da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos ([https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm Lei nº 14.133/2021]).&#039;&#039;&#039; Para processos administrativos referentes a aquisições e contratações realizadas pela antiga Lei que disciplinava licitações e contratos da Administração Pública ([https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm Lei nº 8.666/1993]), veja a seção anterior, nesta mesma página. Note que, neste momento, os fluxos dos processos administrativos nos dois casos são bastante similares, mas há diferenças importantes relativas aos prazos processuais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tabs&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Fluxo completo e agentes de um Processo Administrativo&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
==Fluxo completo e agentes de um Processo Administrativo==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Copy (1).png|30px]]&#039;&#039;&#039;Consulte o fluxo completo dos processos administrativo e a legislação pertinente na seção&#039;&#039;&#039; [[PROCESSO ADMINISTRATIVO: FLUXO COMPLETO E LEGISLAÇÕES]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;proportional&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:#add8e6&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;Fases e agentes de um Processo Administrativo (PA)&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] [[PROCESSO_ADMINISTRATIVO:_FLUXO_COMPLETO_E_LEGISLAÇÕES#Fase_Investigatória_-_Teoria| &#039;Fase Investigatória&#039;]]: Setor denunciante;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] [[PROCESSO_ADMINISTRATIVO:_FLUXO_COMPLETO_E_LEGISLAÇÕES#Fase_Processual| &#039;Fase Processual&#039;]]: Departamento de Compras (DCOM), [[COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (CPA)|Comissão de Processo Administrativo]] e Pró-Reitoria de Administração (PROAD);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] [[PROCESSO_ADMINISTRATIVO:_FLUXO_COMPLETO_E_LEGISLAÇÕES#Fase_Executória| &#039;Fase Executória&#039;]]: PROAD.&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Fluxo.png|center|thumb|700px||Fases do Processo Administrativo]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Encaminhar denúncia&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
==Encaminhar denúncia==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para que um PA seja iniciado e a suposta infração seja investigada, é necessário haver um relator da suposta irregularidade identificada, que de modo geral acaba sendo a Unidade requerente do material. Porém, qualquer servidor que tenha observado irregularidades no cumprimento do Edital de um pregão deverá comunicar o DCOM acerca do ocorrido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fase investigatória: passo-a-passo==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Solicite abertura de um Processo Administrativo (PA) cadastrando &amp;lt;u&amp;gt;exclusivamente&amp;lt;/u&amp;gt; uma Solicitação Digital (SD). {{destaque|alerta|&#039;&#039;&#039;Não&#039;&#039;&#039; cadastre um Processo Digital. &#039;&#039;&#039;A denúncia deve ser encaminhada exclusivamente por meio de uma SD.&#039;&#039;&#039;}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Icone correto 2.jpg|30px]]Se um mesmo fornecedor supostamente cometer irregularidades em pregões distintos, ainda que as irregularidades sejam iguais será preciso encaminhar &amp;lt;u&amp;gt;uma SD de denúncia para cada pregão&amp;lt;/u&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Confira as quatro etapas de uma denúncia nas abas desta seção.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Etapa 1 - Cadastrar Solicitação Digital&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Etapa 1 - Cadastrar Solicitação Digital===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fica a cargo da Unidade requerente relatar os fatos no [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] e anexar a ele documentos comprobatórios do relato. O Relatório e seus anexos compõem a denúncia e deve ser encaminhados &amp;lt;u&amp;gt;exclusivamente&amp;lt;/u&amp;gt; por meio de uma Solicitação Digital tramitada pelo sistema SOLAR à fila SAA/DCOM.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Etp.png|30px]]No SOLAR, escolha o módulo &#039;Sistema de Processos Administrativos (SPA)&#039; e depois clique em &#039;Cadastro de Solicitação Digital&#039;, conforme a figura &#039;Cadastro SD&#039;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Cadastro SD.png|center|frame|Cadastro SD]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;Preencha os dados da SD utilizando as seguintes informações&amp;lt;/u&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# No campo &#039;&#039;&#039;Interessado na UFSC&#039;&#039;&#039;: informar o &#039;&#039;&#039;CNPJ do fornecedor&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;nunca&#039;&#039;&#039; um CPF); &lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Grupo de assunto&#039;&#039;&#039;: 222 – Processo; &lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Assunto&#039;&#039;&#039;: 807 – Processo Administrativo; &lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Detalhamento&#039;&#039;&#039;: &amp;lt;u&amp;gt;uUtilizar o texto padrão&amp;lt;/u&amp;gt; &#039;&#039;&amp;quot;Apuração de suposta inadimplência contratual cometida pelo fornecedor (mencionar razão social do fornecedor), referente à Ata de Registro de Preços nº XXX/20xx do pregão nº xxx/20xx por (resumo do motivo do processo, por ex.: &#039;Não entrega&#039;; &#039;Não assinatura da ata&#039;; &#039;Entrega irregular&#039; etc.)&amp;quot;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;proportional&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:#add8e6&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;Exemplo&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
Apuração de suposta inadimplência contratual cometida pelo fornecedor RAZÃO SOCIAL, referente à Ata de Registro de Preços nº 1987/2019 do pregão nº 475/2019, por não entrega de material.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Etapa 2 - Anexar documentos&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Etapa 2 - Anexar documentos===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Etp.png|30px]]Salve o modelo do [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] e edite seus dados de cabeçalho e rodapé com as informações da Unidade requerente, sempre informando &#039;&#039;&#039;endereços eletrônicos setoriais da Unidade e &amp;lt;u&amp;gt;não de servidores&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;. {{destaque|alerta|Ao iniciar uma denúncia, procure baixar o arquivo do [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório] no link http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/, pois podem ocorrer atualizações do documento}};&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Preencha o [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] procurando narrar o máximo de fatos possíveis acerca da denúncia. O [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] deve elencar os anexos que comprovem os fatos nele descritos;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Assine o Relatório utilizando os certificados digitais válidos (conforme instruções da seção &#039;&#039;&#039;[[Assinaturas]]&#039;&#039;&#039;);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]O [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] e demais documentos nele citados como &#039;Anexos ao relatório&#039; devem ser inseridos como peças na SD cadastrada na Etapa 1. {{destaque|alerta|&amp;lt;u&amp;gt;Nomeie cada arquivo individualmente&amp;lt;/u&amp;gt;}}.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Icone correto 2.jpg|30px]]Caso a denúncia seja relativa a um processo [[PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISIÇÃO_DE_MATERIAIS#INSTRU.C3.87.C3.83O_DO_PROCESSO_DE_ADES.C3.83O_A_ARP|de adesão]] externa, é necessário &#039;&#039;&#039;anexar o Edital original do órgão que realizou o pregão&#039;&#039;&#039; (o documento consta no processo de adesão), a fim de serem analisadas as penalidades previstas no instrumento convocatório. Para evitar excesso de páginas na Solicitação Digital, {{dica|prefira compactar o Edital em pasta ZIP.|Para compactar o arquivo do Edital para ZIP no Windows 11: 1.Localize o arquivo; 2.Clique nele com o botão direito do mouse; 3. Selecione &amp;quot;Compactar para&amp;quot; e depois, &amp;quot;Arquivo ZIP&amp;quot;. O arquivo compactado será salvo na mesma pasta}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:add8e6&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[Arquivo:Website.png|35px]] Informações/anexos pertinentes para comprovação dos fatos descritos no Relatório&#039;&#039;&#039;. {{destaque|alerta|&amp;lt;u&amp;gt;Nomeie cada arquivo individualmente&amp;lt;/u&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*No [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório]: &lt;br /&gt;
::::*Descrição detalhada das tentativas de contato com o fornecedor: &lt;br /&gt;
::::::Por &#039;&#039;e-mails&#039;&#039; [utilize a opção &#039;Imprimir &amp;gt; Salvar como PDF];&lt;br /&gt;
::::::Por telefone: informar todas tentativas de contato telefônico contendo o máximo de informações possível (quem ligou, para qual número, em que data e horário, quem atendeu a ligação na fornecedora, o que foi informado etc.).&lt;br /&gt;
::::::{{destaque|alerta|&#039;&#039;&#039;Recomenda-se que ao enviar cobranças ao fornecedor, as Unidades consultem o relatório dos dados de contato dos fornecedores no SICAF&#039;&#039;&#039; (Menu &#039;Consulta &amp;gt; Níveis de Credenciamento &amp;gt; Nível I - Credenciamento&#039;) e no MATL, de modo a exaurir todas as tentativas de contato, pois, assim como há fornecedores que não atualizam os dados de contato, também há aqueles que os atualizam após as Atas de Registro de Preços serem elaboradas/assinadas.}}&lt;br /&gt;
::*Como anexos do [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório]: &lt;br /&gt;
::::*Mensagens eletrônicas (&#039;&#039;e-mails&#039;&#039;) trocadas com o fornecedor [utilize a opção &#039;Imprimir &amp;gt; Salvar como PDF];&lt;br /&gt;
::::*Comprovantes de recebimento/de leitura de &#039;&#039;e-mail&#039;&#039; gerados pelo &#039;&#039;webmail&#039;&#039; [utilize a opção &#039;Imprimir &amp;gt; Salvar como PDF];&lt;br /&gt;
::::*Consultas ao SICAF e/ou CNPJ;&lt;br /&gt;
::::::{{destaque|info|O relatório de consulta ao SICAF para &amp;lt;u&amp;gt;informar impedimentos&amp;lt;/u&amp;gt; deve ser o disponível no menu &#039;Consulta &amp;gt; Situação do Fornecedor &amp;gt; Ocorrências Impeditivas Vigentes&#039;, que apresenta as datas de início e de fim do(s) impedimento(s) registrados.}}&lt;br /&gt;
::::*Ata de Registro de Preços em questão (disponível no processo de compra a vincular na Etapa 3);&lt;br /&gt;
::::*Despachos do SPA relacionados à denúncia; &lt;br /&gt;
::::*[[Arquivo:Erro.png|30px]] &#039;&#039;&#039;NÃO é necessário anexar todas as peças de Autorizações de Fornecimento ou de Processos de Empenho&#039;&#039;&#039;, apenas as peças que esclareçam os fatos, como despachos do DCF/SEPLAN ou da CAEX/DCOM informando que o fornecedor possui condições de habilitação irregulares (impedimentos ou certidões negativas expiradas). &lt;br /&gt;
::::*[[Arquivo:Aviso.png|30px]] Processos de empenho devem ser vinculados à solicitação digital (ver Etapa 3 - Vincular processos) e &#039;&#039;&#039;não&#039;&#039;&#039; anexados como peça;&lt;br /&gt;
::::*Demais documentos que comprovem os fatos descritos no [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade], inclusive fotos e &#039;&#039;prints&#039;&#039; de tela, se houver.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:add8e6&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:748464.png|35px]] &#039;&#039;&#039;Orientações sobre e-mails trocados com fornecedores&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*O [https://arquivos.ufsc.br/f/0da6523b75ad4c82b263/ GUIA PRÁTICO DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E ATOS NORMATIVOS NA UFSC], documento divulgado por meio do [https://arquivos.ufsc.br/f/8befa731548a43de9afd/ Ofício Circular 5/2020/GR/UFSC] para orientar os servidores da instituição acerca da adequação de seus expedientes ao disposto no [http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf Manual de Redação da Presidência da República], informa em sua página 18 que: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::*[...] &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;O endereço eletrônico utilizado pelos servidores públicos deve ser oficial&#039;&#039;&#039;, utilizando-se as extensões institucionais, como por exemplo “@ufsc.br” e “@contato.ufsc.br”&#039;&#039;;&lt;br /&gt;
:::*&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;É obrigatório informar o nome por completo do servidor que assina&#039;&#039;&#039; o e-mail na primeira linha da assinatura&#039;&#039;; [...]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Exemplo de comprovante de recebimento de &#039;&#039;e-mail&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Comprovante de recebimento.PNG|left|thumb|200px|Obs.: deve-se anexar a íntegra do comprovante de recebimento.]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Etapa 3 - Vincular processos&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Etapa 3 - Vincular processos===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Etp.png|30px]]Vincule à solicitação digital (SD) gerada na Etapa 1:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# O processo de compra que gerou o pregão ao qual se refere a denúncia;&lt;br /&gt;
# O(s) processo(s) de empenho dos materiais envolvidos na denúncia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|alerta|SDs que não contenham os processos pertinentes vinculados serão recusadas.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|alerta|Do mesmo modo, SDs cujas peças não estejam nominadas individualmente, ou que não contenham todas as peças necessárias, serão devolvidas para ajuste.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Siga as orientações da figura a seguir e de sua legenda para vincular os processos:&lt;br /&gt;
[[Arquivo:figura2.png|center|thumb|7000px||Modelo de vinculação dos processos de empenho à solicitação digital]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]&#039;&#039;Legenda da figura Modelo de vinculação dos processos de empenho à solicitação digital:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Vinculação: para realizar as vinculações acesse no SOLAR o Módulo do Sistema: SPA &amp;gt; Processo &amp;gt; Vinculação;&lt;br /&gt;
# Solicitação: informe a solicitação recém-cadastrada; &lt;br /&gt;
# Processo: informe o(s) número(s) do(s) processo(s) de empenho correspondente(s) à(s) demanda(s); &lt;br /&gt;
# Confirmar: clique em “Confirmar” para adicionar cada um dos processos de empenho.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Depois de confirmado, o processo aparecerá na lista de vinculados, conforme ilustrado na figura &#039;Processos vinculados&#039;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:figura3.png|center|thumb|7000px||Processos vinculados]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]&#039;&#039;Legenda da figura Processos vinculados:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
# Vinculação pendente: dados da(s) vinculação(ões) confirmada(s); &lt;br /&gt;
# Salvar: após a vinculação dos processos, clique em “salvar” para finalizar o processo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;proportional&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:add8e6&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;A T E N Ç Ã O&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Em casos [[PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISIÇÃO_DE_MATERIAIS#INSTRU.C3.87.C3.83O_DO_PROCESSO_DE_ADES.C3.83O_A_ARP|de adesão]] é preciso vincular o processo digital da adesão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Em determinadas situações a Autorização de Fornecimento (AF) que precede a emissão de empenhos poderá ser recusada pela Coordenadoria responsável no DCOM, por haver alguma irregularidade que impeça a emissão de empenho. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*Nesses casos, &amp;lt;u&amp;gt;orienta-se que o requerente solicite a abertura de PA contra o fornecedor em questão&amp;lt;/u&amp;gt;. &#039;&#039;&#039;Essa medida é muito importante, pois registra os prejuízos sofridos pela Administração pela falta do fornecimento do material adjudicado e cria um histórico de ocorrências por parte dos fornecedores&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*Para solicitar a abertura do PA, proceda conforme as Etapas descritas nesta seção do Manual e além de vincular o processo de compra que originou o pregão, vincule a solicitação de emissão de empenho recusada pelo DCOM.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*A página da solicitação de emissão de empenho recusada pelo DCOM (onde consta o motivo de impedimento da emissão do empenho) deverá ser anexada como peça à solicitação digital de abertura de PA. &lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Etapa 4 - Encaminhar a SD ao DCOM&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Etapa 4 - Encaminhar a SD ao DCOM===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Uma vez finalizadas as Etapas 2 e 3, tramite a SD gerada para o usuário SAA/DCOM, setor que dará continuidade ao processo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tabs&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=PROCESSO_ADMINISTRATIVO&amp;diff=9300</id>
		<title>PROCESSO ADMINISTRATIVO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=PROCESSO_ADMINISTRATIVO&amp;diff=9300"/>
		<updated>2025-08-04T19:32:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Processos administrativos pela Lei nº 8.666/1993 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{aviso|alerta|Atualmente há na UFSC processos vigentes de aquisição de bens e de contratação de serviços realizados tanto pela antiga Lei que disciplinava licitações e contratos da Administração Pública ([https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm Lei nº 8.666/1993]) quanto pela nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos ([https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm Lei nº 14.133/2021]). A depender da Lei sob a qual foi realizada a aquisição ou contratação, um processo administrativo deverá seguir regras e fluxos distintos, motivo pelo qual há manuais distintos para cada caso. Assim, é importante, de antemão, identificar qual a Lei aplicável a determinada aquisição ou contratação, e consultar a seção pertinente ao caso concreto. Esta seção do manual contempla ambos os casos, com links para as respectivas subseções.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|info|&#039;&#039;&#039;[[CONSULTA E ACOMPANHAMENTO DE PEDIDOS E PROCESSOS|Clique aqui para saber como pesquisar ou acompanhar um processo.]]&#039;&#039;&#039;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Introdução=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um Processo Administrativo (PA) é o instrumento pelo qual a Administração Pública exerce seu &amp;lt;u&amp;gt;poder-dever&amp;lt;/u&amp;gt; para apurar as infrações funcionais e aplicar penalidades aos seus agentes públicos e àqueles que possuem uma relação jurídica com a administração. O PA apura eventuais infrações contratuais supostamente cometidas por um fornecedor e é baseado em sanções administrativas de tipologias distintas, cada qual a ser aplicada de acordo com cada caso. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nele estão envolvidos os seguintes agentes:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Unidade denunciante;&lt;br /&gt;
* Departamento de Compras;&lt;br /&gt;
* Pró-Reitoria de Administração; e,&lt;br /&gt;
* [[COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (CPA)|Comissão de Processo Administrativo]]. [[Arquivo:Icone correto 2.jpg|30px]]Servidores membros de CPA devem seguir as instruções [[COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (CPA)|deste link]], bem como ler o fluxo completo dos processos administrativo e a legislação pertinente na seção&#039;&#039;&#039; [[PROCESSO ADMINISTRATIVO: FLUXO COMPLETO E LEGISLAÇÕES]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Etp.png|30px]]Nesta Introdução você:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Acessa o fluxo processual dos Processos Administrativos;&lt;br /&gt;
# Aprende como encaminhar uma denúncia ao Departamento de Compras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Processos administrativos pela Lei nº 8.666/1993=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;As informações abaixo dizem respeito a processos administrativos referentes a aquisições de bens e contratações de serviços realizadas pela antiga Lei que disciplinava licitações e contratos da Administração Pública ([https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm Lei nº 8.666/1993]).&#039;&#039;&#039; Para processos administrativos referentes a aquisições e contratações realizadas sob o manto da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos ([https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm Lei nº 14.133/2021]), veja a seção seguinte, nesta mesma página. Note que, neste momento, os fluxos dos processos administrativos nos dois casos são bastante similares, mas há diferenças importantes relativas aos prazos processuais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tabs&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Fluxo completo e agentes de um Processo Administrativo&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
==Fluxo completo e agentes de um Processo Administrativo==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Copy (1).png|30px]]&#039;&#039;&#039;Consulte o fluxo completo dos processos administrativo e a legislação pertinente na seção&#039;&#039;&#039; [[PROCESSO ADMINISTRATIVO: FLUXO COMPLETO E LEGISLAÇÕES]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;proportional&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:#add8e6&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;Fases e agentes de um Processo Administrativo (PA)&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] [[PROCESSO_ADMINISTRATIVO:_FLUXO_COMPLETO_E_LEGISLAÇÕES#Fase_Investigatória_-_Teoria| &#039;Fase Investigatória&#039;]]: Setor denunciante;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] [[PROCESSO_ADMINISTRATIVO:_FLUXO_COMPLETO_E_LEGISLAÇÕES#Fase_Processual| &#039;Fase Processual&#039;]]: Departamento de Compras (DCOM), [[COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (CPA)|Comissão de Processo Administrativo]] e Pró-Reitoria de Administração (PROAD);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] [[PROCESSO_ADMINISTRATIVO:_FLUXO_COMPLETO_E_LEGISLAÇÕES#Fase_Executória| &#039;Fase Executória&#039;]]: PROAD.&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Fluxo.png|center|thumb|700px||Fases do Processo Administrativo]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Encaminhar denúncia&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
==Encaminhar denúncia==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para que um PA seja iniciado e a suposta infração seja investigada, é necessário haver um relator da suposta irregularidade identificada, que de modo geral acaba sendo a Unidade requerente do material. Porém, qualquer servidor que tenha observado irregularidades no cumprimento do Edital de um pregão deverá comunicar o DCOM acerca do ocorrido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fase investigatória: passo-a-passo==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Solicite abertura de um Processo Administrativo (PA) cadastrando &amp;lt;u&amp;gt;exclusivamente&amp;lt;/u&amp;gt; uma Solicitação Digital (SD). {{destaque|alerta|&#039;&#039;&#039;Não&#039;&#039;&#039; cadastre um Processo Digital. &#039;&#039;&#039;A denúncia deve ser encaminhada exclusivamente por meio de uma SD.&#039;&#039;&#039;}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Icone correto 2.jpg|30px]]Se um mesmo fornecedor supostamente cometer irregularidades em pregões distintos, ainda que as irregularidades sejam iguais será preciso encaminhar &amp;lt;u&amp;gt;uma SD de denúncia para cada pregão&amp;lt;/u&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Confira as quatro etapas de uma denúncia nas abas desta seção.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Etapa 1 - Cadastrar Solicitação Digital&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Etapa 1 - Cadastrar Solicitação Digital===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fica a cargo da Unidade requerente relatar os fatos no [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] e anexar a ele documentos comprobatórios do relato. O Relatório e seus anexos compõem a denúncia e deve ser encaminhados &amp;lt;u&amp;gt;exclusivamente&amp;lt;/u&amp;gt; por meio de uma Solicitação Digital tramitada pelo sistema SOLAR à fila SAA/DCOM.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Etp.png|30px]]No SOLAR, escolha o módulo &#039;Sistema de Processos Administrativos (SPA)&#039; e depois clique em &#039;Cadastro de Solicitação Digital&#039;, conforme a figura &#039;Cadastro SD&#039;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Cadastro SD.png|center|frame|Cadastro SD]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;Preencha os dados da SD utilizando as seguintes informações&amp;lt;/u&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# No campo &#039;&#039;&#039;Interessado na UFSC&#039;&#039;&#039;: informar o &#039;&#039;&#039;CNPJ do fornecedor&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;nunca&#039;&#039;&#039; um CPF); &lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Grupo de assunto&#039;&#039;&#039;: 222 – Processo; &lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Assunto&#039;&#039;&#039;: 807 – Processo Administrativo; &lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Detalhamento&#039;&#039;&#039;: &amp;lt;u&amp;gt;uUtilizar o texto padrão&amp;lt;/u&amp;gt; &#039;&#039;&amp;quot;Apuração de suposta inadimplência contratual cometida pelo fornecedor (mencionar razão social do fornecedor), referente à Ata de Registro de Preços nº XXX/20xx do pregão nº xxx/20xx por (resumo do motivo do processo, por ex.: &#039;Não entrega&#039;; &#039;Não assinatura da ata&#039;; &#039;Entrega irregular&#039; etc.)&amp;quot;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;proportional&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:#add8e6&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;Exemplo&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
Apuração de suposta inadimplência contratual cometida pelo fornecedor RAZÃO SOCIAL, referente à Ata de Registro de Preços nº 1987/2019 do pregão nº 475/2019, por não entrega de material.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Etapa 2 - Anexar documentos&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Etapa 2 - Anexar documentos===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Etp.png|30px]]Salve o modelo do [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] e edite seus dados de cabeçalho e rodapé com as informações da Unidade requerente, sempre informando &#039;&#039;&#039;endereços eletrônicos setoriais da Unidade e &amp;lt;u&amp;gt;não de servidores&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;. {{destaque|alerta|Ao iniciar uma denúncia, procure baixar o arquivo do [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório] no link http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/, pois podem ocorrer atualizações do documento}};&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Preencha o [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] procurando narrar o máximo de fatos possíveis acerca da denúncia. O [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] deve elencar os anexos que comprovem os fatos nele descritos;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Assine o Relatório utilizando os certificados digitais válidos (conforme instruções da seção &#039;&#039;&#039;[[Assinaturas]]&#039;&#039;&#039;);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]O [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] e demais documentos nele citados como &#039;Anexos ao relatório&#039; devem ser inseridos como peças na SD cadastrada na Etapa 1. {{destaque|alerta|&amp;lt;u&amp;gt;Nomeie cada arquivo individualmente&amp;lt;/u&amp;gt;}}.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Icone correto 2.jpg|30px]]Caso a denúncia seja relativa a um processo [[PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISIÇÃO_DE_MATERIAIS#INSTRU.C3.87.C3.83O_DO_PROCESSO_DE_ADES.C3.83O_A_ARP|de adesão]] externa, é necessário &#039;&#039;&#039;anexar o Edital original do órgão que realizou o pregão&#039;&#039;&#039; (o documento consta no processo de adesão), a fim de serem analisadas as penalidades previstas no instrumento convocatório. Para evitar excesso de páginas na Solicitação Digital, {{dica|prefira compactar o Edital em pasta ZIP.|Para compactar o arquivo do Edital para ZIP no Windows 11: 1.Localize o arquivo; 2.Clique nele com o botão direito do mouse; 3. Selecione &amp;quot;Compactar para&amp;quot; e depois, &amp;quot;Arquivo ZIP&amp;quot;. O arquivo compactado será salvo na mesma pasta}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:add8e6&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[Arquivo:Website.png|35px]] Informações/anexos pertinentes para comprovação dos fatos descritos no Relatório&#039;&#039;&#039;. {{destaque|alerta|&amp;lt;u&amp;gt;Nomeie cada arquivo individualmente&amp;lt;/u&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*No [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório]: &lt;br /&gt;
::::*Descrição detalhada das tentativas de contato com o fornecedor: &lt;br /&gt;
::::::Por &#039;&#039;e-mails&#039;&#039; [utilize a opção &#039;Imprimir &amp;gt; Salvar como PDF];&lt;br /&gt;
::::::Por telefone: informar todas tentativas de contato telefônico contendo o máximo de informações possível (quem ligou, para qual número, em que data e horário, quem atendeu a ligação na fornecedora, o que foi informado etc.).&lt;br /&gt;
::::::{{destaque|alerta|&#039;&#039;&#039;Recomenda-se que ao enviar cobranças ao fornecedor, as Unidades consultem o relatório dos dados de contato dos fornecedores no SICAF&#039;&#039;&#039; (Menu &#039;Consulta &amp;gt; Níveis de Credenciamento &amp;gt; Nível I - Credenciamento&#039;) e no MATL, de modo a exaurir todas as tentativas de contato, pois, assim como há fornecedores que não atualizam os dados de contato, também há aqueles que os atualizam após as Atas de Registro de Preços serem elaboradas/assinadas.}}&lt;br /&gt;
::*Como anexos do [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório]: &lt;br /&gt;
::::*Mensagens eletrônicas (&#039;&#039;e-mails&#039;&#039;) trocadas com o fornecedor [utilize a opção &#039;Imprimir &amp;gt; Salvar como PDF];&lt;br /&gt;
::::*Comprovantes de recebimento/de leitura de &#039;&#039;e-mail&#039;&#039; gerados pelo &#039;&#039;webmail&#039;&#039; [utilize a opção &#039;Imprimir &amp;gt; Salvar como PDF];&lt;br /&gt;
::::*Consultas ao SICAF e/ou CNPJ;&lt;br /&gt;
::::::{{destaque|info|O relatório de consulta ao SICAF para &amp;lt;u&amp;gt;informar impedimentos&amp;lt;/u&amp;gt; deve ser o disponível no menu &#039;Consulta &amp;gt; Situação do Fornecedor &amp;gt; Ocorrências Impeditivas Vigentes&#039;, que apresenta as datas de início e de fim do(s) impedimento(s) registrados.}}&lt;br /&gt;
::::*Ata de Registro de Preços em questão (disponível no processo de compra a vincular na Etapa 3);&lt;br /&gt;
::::*Despachos do SPA relacionados à denúncia; &lt;br /&gt;
::::*[[Arquivo:Erro.png|30px]] &#039;&#039;&#039;NÃO é necessário anexar todas as peças de Autorizações de Fornecimento ou de Processos de Empenho&#039;&#039;&#039;, apenas as peças que esclareçam os fatos, como despachos do DCF/SEPLAN ou da CAEX/DCOM informando que o fornecedor possui condições de habilitação irregulares (impedimentos ou certidões negativas expiradas). &lt;br /&gt;
::::*[[Arquivo:Aviso.png|30px]] Processos de empenho devem ser vinculados à solicitação digital (ver Etapa 3 - Vincular processos) e &#039;&#039;&#039;não&#039;&#039;&#039; anexados como peça;&lt;br /&gt;
::::*Demais documentos que comprovem os fatos descritos no [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade], inclusive fotos e &#039;&#039;prints&#039;&#039; de tela, se houver.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:add8e6&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:748464.png|35px]] &#039;&#039;&#039;Orientações sobre e-mails trocados com fornecedores&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*O [https://arquivos.ufsc.br/f/0da6523b75ad4c82b263/ GUIA PRÁTICO DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E ATOS NORMATIVOS NA UFSC], documento divulgado por meio do [https://arquivos.ufsc.br/f/8befa731548a43de9afd/ Ofício Circular 5/2020/GR/UFSC] para orientar os servidores da instituição acerca da adequação de seus expedientes ao disposto no [http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf Manual de Redação da Presidência da República], informa em sua página 18 que: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::*[...] &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;O endereço eletrônico utilizado pelos servidores públicos deve ser oficial&#039;&#039;&#039;, utilizando-se as extensões institucionais, como por exemplo “@ufsc.br” e “@contato.ufsc.br”&#039;&#039;;&lt;br /&gt;
:::*&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;É obrigatório informar o nome por completo do servidor que assina&#039;&#039;&#039; o e-mail na primeira linha da assinatura&#039;&#039;; [...]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Exemplo de comprovante de recebimento de &#039;&#039;e-mail&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Comprovante de recebimento.PNG|left|thumb|200px|Obs.: deve-se anexar a íntegra do comprovante de recebimento.]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Etapa 3 - Vincular processos&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Etapa 3 - Vincular processos===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Etp.png|30px]]Vincule à solicitação digital (SD) gerada na Etapa 1:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# O processo de compra que gerou o pregão ao qual se refere a denúncia;&lt;br /&gt;
# O(s) processo(s) de empenho dos materiais envolvidos na denúncia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|alerta|SDs que não contenham os processos pertinentes vinculados serão recusadas.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|alerta|Do mesmo modo, SDs cujas peças não estejam nominadas individualmente, ou que não contenham todas as peças necessárias, serão devolvidas para ajuste.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Siga as orientações da figura a seguir e de sua legenda para vincular os processos:&lt;br /&gt;
[[Arquivo:figura2.png|center|thumb|7000px||Modelo de vinculação dos processos de empenho à solicitação digital]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]&#039;&#039;Legenda da figura Modelo de vinculação dos processos de empenho à solicitação digital:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Vinculação: para realizar as vinculações acesse no SOLAR o Módulo do Sistema: SPA &amp;gt; Processo &amp;gt; Vinculação;&lt;br /&gt;
# Solicitação: informe a solicitação recém-cadastrada; &lt;br /&gt;
# Processo: informe o(s) número(s) do(s) processo(s) de empenho correspondente(s) à(s) demanda(s); &lt;br /&gt;
# Confirmar: clique em “Confirmar” para adicionar cada um dos processos de empenho.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Depois de confirmado, o processo aparecerá na lista de vinculados, conforme ilustrado na figura &#039;Processos vinculados&#039;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:figura3.png|center|thumb|7000px||Processos vinculados]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]&#039;&#039;Legenda da figura Processos vinculados:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
# Vinculação pendente: dados da(s) vinculação(ões) confirmada(s); &lt;br /&gt;
# Salvar: após a vinculação dos processos, clique em “salvar” para finalizar o processo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;proportional&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:add8e6&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;A T E N Ç Ã O&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Em casos [[PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISIÇÃO_DE_MATERIAIS#INSTRU.C3.87.C3.83O_DO_PROCESSO_DE_ADES.C3.83O_A_ARP|de adesão]] é preciso vincular o processo digital da adesão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Em determinadas situações a Autorização de Fornecimento (AF) que precede a emissão de empenhos poderá ser recusada pela Coordenadoria responsável no DCOM, por haver alguma irregularidade que impeça a emissão de empenho. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*Nesses casos, &amp;lt;u&amp;gt;orienta-se que o requerente solicite a abertura de PA contra o fornecedor em questão&amp;lt;/u&amp;gt;. &#039;&#039;&#039;Essa medida é muito importante, pois registra os prejuízos sofridos pela Administração pela falta do fornecimento do material adjudicado e cria um histórico de ocorrências por parte dos fornecedores&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*Para solicitar a abertura do PA, proceda conforme as Etapas descritas nesta seção do Manual e além de vincular o processo de compra que originou o pregão, vincule a solicitação de emissão de empenho recusada pelo DCOM.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*A página da solicitação de emissão de empenho recusada pelo DCOM (onde consta o motivo de impedimento da emissão do empenho) deverá ser anexada como peça à solicitação digital de abertura de PA. &lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Etapa 4 - Encaminhar a SD ao DCOM&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Etapa 4 - Encaminhar a SD ao DCOM===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Uma vez finalizadas as Etapas 2 e 3, tramite a SD gerada para o usuário SAA/DCOM, setor que dará continuidade ao processo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tabs&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Processos administrativos pela Lei nº 14.133/2021==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;As informações abaixo dizem respeito a processos administrativos referentes a aquisições de bens e contratações de serviços realizadas sob o manto da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos ([https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm Lei nº 14.133/2021]).&#039;&#039;&#039; Para processos administrativos referentes a aquisições e contratações realizadas pela antiga Lei que disciplinava licitações e contratos da Administração Pública ([https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm Lei nº 8.666/1993]), veja a seção anterior, nesta mesma página. Note que, neste momento, os fluxos dos processos administrativos nos dois casos são bastante similares, mas há diferenças importantes relativas aos prazos processuais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tabs&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Fluxo completo e agentes de um Processo Administrativo&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
==Fluxo completo e agentes de um Processo Administrativo==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Copy (1).png|30px]]&#039;&#039;&#039;Consulte o fluxo completo dos processos administrativo e a legislação pertinente na seção&#039;&#039;&#039; [[PROCESSO ADMINISTRATIVO: FLUXO COMPLETO E LEGISLAÇÕES]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;proportional&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:#add8e6&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;Fases e agentes de um Processo Administrativo (PA)&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] [[PROCESSO_ADMINISTRATIVO:_FLUXO_COMPLETO_E_LEGISLAÇÕES#Fase_Investigatória_-_Teoria| &#039;Fase Investigatória&#039;]]: Setor denunciante;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] [[PROCESSO_ADMINISTRATIVO:_FLUXO_COMPLETO_E_LEGISLAÇÕES#Fase_Processual| &#039;Fase Processual&#039;]]: Departamento de Compras (DCOM), [[COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (CPA)|Comissão de Processo Administrativo]] e Pró-Reitoria de Administração (PROAD);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] [[PROCESSO_ADMINISTRATIVO:_FLUXO_COMPLETO_E_LEGISLAÇÕES#Fase_Executória| &#039;Fase Executória&#039;]]: PROAD.&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Fluxo.png|center|thumb|700px||Fases do Processo Administrativo]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Encaminhar denúncia&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
==Encaminhar denúncia==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para que um PA seja iniciado e a suposta infração seja investigada, é necessário haver um relator da suposta irregularidade identificada, que de modo geral acaba sendo a Unidade requerente do material. Porém, qualquer servidor que tenha observado irregularidades no cumprimento do Edital de um pregão deverá comunicar o DCOM acerca do ocorrido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fase investigatória: passo-a-passo==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Solicite abertura de um Processo Administrativo (PA) cadastrando &amp;lt;u&amp;gt;exclusivamente&amp;lt;/u&amp;gt; uma Solicitação Digital (SD). {{destaque|alerta|&#039;&#039;&#039;Não&#039;&#039;&#039; cadastre um Processo Digital. &#039;&#039;&#039;A denúncia deve ser encaminhada exclusivamente por meio de uma SD.&#039;&#039;&#039;}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Icone correto 2.jpg|30px]]Se um mesmo fornecedor supostamente cometer irregularidades em pregões distintos, ainda que as irregularidades sejam iguais será preciso encaminhar &amp;lt;u&amp;gt;uma SD de denúncia para cada pregão&amp;lt;/u&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Confira as quatro etapas de uma denúncia nas abas desta seção.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Etapa 1 - Cadastrar Solicitação Digital&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Etapa 1 - Cadastrar Solicitação Digital===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fica a cargo da Unidade requerente relatar os fatos no [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] e anexar a ele documentos comprobatórios do relato. O Relatório e seus anexos compõem a denúncia e deve ser encaminhados &amp;lt;u&amp;gt;exclusivamente&amp;lt;/u&amp;gt; por meio de uma Solicitação Digital tramitada pelo sistema SOLAR à fila SAA/DCOM.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Etp.png|30px]]No SOLAR, escolha o módulo &#039;Sistema de Processos Administrativos (SPA)&#039; e depois clique em &#039;Cadastro de Solicitação Digital&#039;, conforme a figura &#039;Cadastro SD&#039;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Cadastro SD.png|center|frame|Cadastro SD]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;Preencha os dados da SD utilizando as seguintes informações&amp;lt;/u&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# No campo &#039;&#039;&#039;Interessado na UFSC&#039;&#039;&#039;: informar o &#039;&#039;&#039;CNPJ do fornecedor&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;nunca&#039;&#039;&#039; um CPF); &lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Grupo de assunto&#039;&#039;&#039;: 222 – Processo; &lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Assunto&#039;&#039;&#039;: 807 – Processo Administrativo; &lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Detalhamento&#039;&#039;&#039;: &amp;lt;u&amp;gt;uUtilizar o texto padrão&amp;lt;/u&amp;gt; &#039;&#039;&amp;quot;Apuração de suposta inadimplência contratual cometida pelo fornecedor (mencionar razão social do fornecedor), referente à Ata de Registro de Preços nº XXX/20xx do pregão nº xxx/20xx por (resumo do motivo do processo, por ex.: &#039;Não entrega&#039;; &#039;Não assinatura da ata&#039;; &#039;Entrega irregular&#039; etc.)&amp;quot;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;proportional&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:#add8e6&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;Exemplo&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
Apuração de suposta inadimplência contratual cometida pelo fornecedor RAZÃO SOCIAL, referente à Ata de Registro de Preços nº 1987/2019 do pregão nº 475/2019, por não entrega de material.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Etapa 2 - Anexar documentos&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Etapa 2 - Anexar documentos===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Etp.png|30px]]Salve o modelo do [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] e edite seus dados de cabeçalho e rodapé com as informações da Unidade requerente, sempre informando &#039;&#039;&#039;endereços eletrônicos setoriais da Unidade e &amp;lt;u&amp;gt;não de servidores&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;. {{destaque|alerta|Ao iniciar uma denúncia, procure baixar o arquivo do [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório] no link http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/, pois podem ocorrer atualizações do documento}};&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Preencha o [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] procurando narrar o máximo de fatos possíveis acerca da denúncia. O [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] deve elencar os anexos que comprovem os fatos nele descritos;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Assine o Relatório utilizando os certificados digitais válidos (conforme instruções da seção &#039;&#039;&#039;[[Assinaturas]]&#039;&#039;&#039;);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]O [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] e demais documentos nele citados como &#039;Anexos ao relatório&#039; devem ser inseridos como peças na SD cadastrada na Etapa 1. {{destaque|alerta|&amp;lt;u&amp;gt;Nomeie cada arquivo individualmente&amp;lt;/u&amp;gt;}}.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Icone correto 2.jpg|30px]]Caso a denúncia seja relativa a um processo [[PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISIÇÃO_DE_MATERIAIS#INSTRU.C3.87.C3.83O_DO_PROCESSO_DE_ADES.C3.83O_A_ARP|de adesão]] externa, é necessário &#039;&#039;&#039;anexar o Edital original do órgão que realizou o pregão&#039;&#039;&#039; (o documento consta no processo de adesão), a fim de serem analisadas as penalidades previstas no instrumento convocatório. Para evitar excesso de páginas na Solicitação Digital, {{dica|prefira compactar o Edital em pasta ZIP.|Para compactar o arquivo do Edital para ZIP no Windows 11: 1.Localize o arquivo; 2.Clique nele com o botão direito do mouse; 3. Selecione &amp;quot;Compactar para&amp;quot; e depois, &amp;quot;Arquivo ZIP&amp;quot;. O arquivo compactado será salvo na mesma pasta}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:add8e6&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[Arquivo:Website.png|35px]] Informações/anexos pertinentes para comprovação dos fatos descritos no Relatório&#039;&#039;&#039;. {{destaque|alerta|&amp;lt;u&amp;gt;Nomeie cada arquivo individualmente&amp;lt;/u&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*No [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório]: &lt;br /&gt;
::::*Descrição detalhada das tentativas de contato com o fornecedor: &lt;br /&gt;
::::::Por &#039;&#039;e-mails&#039;&#039; [utilize a opção &#039;Imprimir &amp;gt; Salvar como PDF];&lt;br /&gt;
::::::Por telefone: informar todas tentativas de contato telefônico contendo o máximo de informações possível (quem ligou, para qual número, em que data e horário, quem atendeu a ligação na fornecedora, o que foi informado etc.).&lt;br /&gt;
::::::{{destaque|alerta|&#039;&#039;&#039;Recomenda-se que ao enviar cobranças ao fornecedor, as Unidades consultem o relatório dos dados de contato dos fornecedores no SICAF&#039;&#039;&#039; (Menu &#039;Consulta &amp;gt; Níveis de Credenciamento &amp;gt; Nível I - Credenciamento&#039;) e no MATL, de modo a exaurir todas as tentativas de contato, pois, assim como há fornecedores que não atualizam os dados de contato, também há aqueles que os atualizam após as Atas de Registro de Preços serem elaboradas/assinadas.}}&lt;br /&gt;
::*Como anexos do [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório]: &lt;br /&gt;
::::*Mensagens eletrônicas (&#039;&#039;e-mails&#039;&#039;) trocadas com o fornecedor [utilize a opção &#039;Imprimir &amp;gt; Salvar como PDF];&lt;br /&gt;
::::*Comprovantes de recebimento/de leitura de &#039;&#039;e-mail&#039;&#039; gerados pelo &#039;&#039;webmail&#039;&#039; [utilize a opção &#039;Imprimir &amp;gt; Salvar como PDF];&lt;br /&gt;
::::*Consultas ao SICAF e/ou CNPJ;&lt;br /&gt;
::::::{{destaque|info|O relatório de consulta ao SICAF para &amp;lt;u&amp;gt;informar impedimentos&amp;lt;/u&amp;gt; deve ser o disponível no menu &#039;Consulta &amp;gt; Situação do Fornecedor &amp;gt; Ocorrências Impeditivas Vigentes&#039;, que apresenta as datas de início e de fim do(s) impedimento(s) registrados.}}&lt;br /&gt;
::::*Ata de Registro de Preços em questão (disponível no processo de compra a vincular na Etapa 3);&lt;br /&gt;
::::*Despachos do SPA relacionados à denúncia; &lt;br /&gt;
::::*[[Arquivo:Erro.png|30px]] &#039;&#039;&#039;NÃO é necessário anexar todas as peças de Autorizações de Fornecimento ou de Processos de Empenho&#039;&#039;&#039;, apenas as peças que esclareçam os fatos, como despachos do DCF/SEPLAN ou da CAEX/DCOM informando que o fornecedor possui condições de habilitação irregulares (impedimentos ou certidões negativas expiradas). &lt;br /&gt;
::::*[[Arquivo:Aviso.png|30px]] Processos de empenho devem ser vinculados à solicitação digital (ver Etapa 3 - Vincular processos) e &#039;&#039;&#039;não&#039;&#039;&#039; anexados como peça;&lt;br /&gt;
::::*Demais documentos que comprovem os fatos descritos no [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade], inclusive fotos e &#039;&#039;prints&#039;&#039; de tela, se houver.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:add8e6&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:748464.png|35px]] &#039;&#039;&#039;Orientações sobre e-mails trocados com fornecedores&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*O [https://arquivos.ufsc.br/f/0da6523b75ad4c82b263/ GUIA PRÁTICO DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E ATOS NORMATIVOS NA UFSC], documento divulgado por meio do [https://arquivos.ufsc.br/f/8befa731548a43de9afd/ Ofício Circular 5/2020/GR/UFSC] para orientar os servidores da instituição acerca da adequação de seus expedientes ao disposto no [http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf Manual de Redação da Presidência da República], informa em sua página 18 que: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::*[...] &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;O endereço eletrônico utilizado pelos servidores públicos deve ser oficial&#039;&#039;&#039;, utilizando-se as extensões institucionais, como por exemplo “@ufsc.br” e “@contato.ufsc.br”&#039;&#039;;&lt;br /&gt;
:::*&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;É obrigatório informar o nome por completo do servidor que assina&#039;&#039;&#039; o e-mail na primeira linha da assinatura&#039;&#039;; [...]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Exemplo de comprovante de recebimento de &#039;&#039;e-mail&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Comprovante de recebimento.PNG|left|thumb|200px|Obs.: deve-se anexar a íntegra do comprovante de recebimento.]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Etapa 3 - Vincular processos&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Etapa 3 - Vincular processos===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Etp.png|30px]]Vincule à solicitação digital (SD) gerada na Etapa 1:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# O processo de compra que gerou o pregão ao qual se refere a denúncia;&lt;br /&gt;
# O(s) processo(s) de empenho dos materiais envolvidos na denúncia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|alerta|SDs que não contenham os processos pertinentes vinculados serão recusadas.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|alerta|Do mesmo modo, SDs cujas peças não estejam nominadas individualmente, ou que não contenham todas as peças necessárias, serão devolvidas para ajuste.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Siga as orientações da figura a seguir e de sua legenda para vincular os processos:&lt;br /&gt;
[[Arquivo:figura2.png|center|thumb|7000px||Modelo de vinculação dos processos de empenho à solicitação digital]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]&#039;&#039;Legenda da figura Modelo de vinculação dos processos de empenho à solicitação digital:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Vinculação: para realizar as vinculações acesse no SOLAR o Módulo do Sistema: SPA &amp;gt; Processo &amp;gt; Vinculação;&lt;br /&gt;
# Solicitação: informe a solicitação recém-cadastrada; &lt;br /&gt;
# Processo: informe o(s) número(s) do(s) processo(s) de empenho correspondente(s) à(s) demanda(s); &lt;br /&gt;
# Confirmar: clique em “Confirmar” para adicionar cada um dos processos de empenho.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Depois de confirmado, o processo aparecerá na lista de vinculados, conforme ilustrado na figura &#039;Processos vinculados&#039;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:figura3.png|center|thumb|7000px||Processos vinculados]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]&#039;&#039;Legenda da figura Processos vinculados:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
# Vinculação pendente: dados da(s) vinculação(ões) confirmada(s); &lt;br /&gt;
# Salvar: após a vinculação dos processos, clique em “salvar” para finalizar o processo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;proportional&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:add8e6&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;A T E N Ç Ã O&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Em casos [[PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISIÇÃO_DE_MATERIAIS#INSTRU.C3.87.C3.83O_DO_PROCESSO_DE_ADES.C3.83O_A_ARP|de adesão]] é preciso vincular o processo digital da adesão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Em determinadas situações a Autorização de Fornecimento (AF) que precede a emissão de empenhos poderá ser recusada pela Coordenadoria responsável no DCOM, por haver alguma irregularidade que impeça a emissão de empenho. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*Nesses casos, &amp;lt;u&amp;gt;orienta-se que o requerente solicite a abertura de PA contra o fornecedor em questão&amp;lt;/u&amp;gt;. &#039;&#039;&#039;Essa medida é muito importante, pois registra os prejuízos sofridos pela Administração pela falta do fornecimento do material adjudicado e cria um histórico de ocorrências por parte dos fornecedores&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*Para solicitar a abertura do PA, proceda conforme as Etapas descritas nesta seção do Manual e além de vincular o processo de compra que originou o pregão, vincule a solicitação de emissão de empenho recusada pelo DCOM.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*A página da solicitação de emissão de empenho recusada pelo DCOM (onde consta o motivo de impedimento da emissão do empenho) deverá ser anexada como peça à solicitação digital de abertura de PA. &lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Etapa 4 - Encaminhar a SD ao DCOM&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Etapa 4 - Encaminhar a SD ao DCOM===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Uma vez finalizadas as Etapas 2 e 3, tramite a SD gerada para o usuário SAA/DCOM, setor que dará continuidade ao processo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tabs&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=PROCESSO_ADMINISTRATIVO&amp;diff=9299</id>
		<title>PROCESSO ADMINISTRATIVO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=PROCESSO_ADMINISTRATIVO&amp;diff=9299"/>
		<updated>2025-08-04T19:32:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Introdução */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{aviso|alerta|Atualmente há na UFSC processos vigentes de aquisição de bens e de contratação de serviços realizados tanto pela antiga Lei que disciplinava licitações e contratos da Administração Pública ([https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm Lei nº 8.666/1993]) quanto pela nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos ([https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm Lei nº 14.133/2021]). A depender da Lei sob a qual foi realizada a aquisição ou contratação, um processo administrativo deverá seguir regras e fluxos distintos, motivo pelo qual há manuais distintos para cada caso. Assim, é importante, de antemão, identificar qual a Lei aplicável a determinada aquisição ou contratação, e consultar a seção pertinente ao caso concreto. Esta seção do manual contempla ambos os casos, com links para as respectivas subseções.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|info|&#039;&#039;&#039;[[CONSULTA E ACOMPANHAMENTO DE PEDIDOS E PROCESSOS|Clique aqui para saber como pesquisar ou acompanhar um processo.]]&#039;&#039;&#039;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Introdução=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um Processo Administrativo (PA) é o instrumento pelo qual a Administração Pública exerce seu &amp;lt;u&amp;gt;poder-dever&amp;lt;/u&amp;gt; para apurar as infrações funcionais e aplicar penalidades aos seus agentes públicos e àqueles que possuem uma relação jurídica com a administração. O PA apura eventuais infrações contratuais supostamente cometidas por um fornecedor e é baseado em sanções administrativas de tipologias distintas, cada qual a ser aplicada de acordo com cada caso. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nele estão envolvidos os seguintes agentes:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Unidade denunciante;&lt;br /&gt;
* Departamento de Compras;&lt;br /&gt;
* Pró-Reitoria de Administração; e,&lt;br /&gt;
* [[COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (CPA)|Comissão de Processo Administrativo]]. [[Arquivo:Icone correto 2.jpg|30px]]Servidores membros de CPA devem seguir as instruções [[COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (CPA)|deste link]], bem como ler o fluxo completo dos processos administrativo e a legislação pertinente na seção&#039;&#039;&#039; [[PROCESSO ADMINISTRATIVO: FLUXO COMPLETO E LEGISLAÇÕES]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Etp.png|30px]]Nesta Introdução você:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Acessa o fluxo processual dos Processos Administrativos;&lt;br /&gt;
# Aprende como encaminhar uma denúncia ao Departamento de Compras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Processos administrativos pela Lei nº 8.666/1993==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;As informações abaixo dizem respeito a processos administrativos referentes a aquisições de bens e contratações de serviços realizadas pela antiga Lei que disciplinava licitações e contratos da Administração Pública ([https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm Lei nº 8.666/1993]).&#039;&#039;&#039; Para processos administrativos referentes a aquisições e contratações realizadas sob o manto da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos ([https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm Lei nº 14.133/2021]), veja a seção seguinte, nesta mesma página. Note que, neste momento, os fluxos dos processos administrativos nos dois casos são bastante similares, mas há diferenças importantes relativas aos prazos processuais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tabs&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Fluxo completo e agentes de um Processo Administrativo&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
==Fluxo completo e agentes de um Processo Administrativo==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Copy (1).png|30px]]&#039;&#039;&#039;Consulte o fluxo completo dos processos administrativo e a legislação pertinente na seção&#039;&#039;&#039; [[PROCESSO ADMINISTRATIVO: FLUXO COMPLETO E LEGISLAÇÕES]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;proportional&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:#add8e6&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;Fases e agentes de um Processo Administrativo (PA)&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] [[PROCESSO_ADMINISTRATIVO:_FLUXO_COMPLETO_E_LEGISLAÇÕES#Fase_Investigatória_-_Teoria| &#039;Fase Investigatória&#039;]]: Setor denunciante;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] [[PROCESSO_ADMINISTRATIVO:_FLUXO_COMPLETO_E_LEGISLAÇÕES#Fase_Processual| &#039;Fase Processual&#039;]]: Departamento de Compras (DCOM), [[COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (CPA)|Comissão de Processo Administrativo]] e Pró-Reitoria de Administração (PROAD);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] [[PROCESSO_ADMINISTRATIVO:_FLUXO_COMPLETO_E_LEGISLAÇÕES#Fase_Executória| &#039;Fase Executória&#039;]]: PROAD.&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Fluxo.png|center|thumb|700px||Fases do Processo Administrativo]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Encaminhar denúncia&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
==Encaminhar denúncia==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para que um PA seja iniciado e a suposta infração seja investigada, é necessário haver um relator da suposta irregularidade identificada, que de modo geral acaba sendo a Unidade requerente do material. Porém, qualquer servidor que tenha observado irregularidades no cumprimento do Edital de um pregão deverá comunicar o DCOM acerca do ocorrido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fase investigatória: passo-a-passo==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Solicite abertura de um Processo Administrativo (PA) cadastrando &amp;lt;u&amp;gt;exclusivamente&amp;lt;/u&amp;gt; uma Solicitação Digital (SD). {{destaque|alerta|&#039;&#039;&#039;Não&#039;&#039;&#039; cadastre um Processo Digital. &#039;&#039;&#039;A denúncia deve ser encaminhada exclusivamente por meio de uma SD.&#039;&#039;&#039;}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Icone correto 2.jpg|30px]]Se um mesmo fornecedor supostamente cometer irregularidades em pregões distintos, ainda que as irregularidades sejam iguais será preciso encaminhar &amp;lt;u&amp;gt;uma SD de denúncia para cada pregão&amp;lt;/u&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Confira as quatro etapas de uma denúncia nas abas desta seção.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Etapa 1 - Cadastrar Solicitação Digital&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Etapa 1 - Cadastrar Solicitação Digital===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fica a cargo da Unidade requerente relatar os fatos no [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] e anexar a ele documentos comprobatórios do relato. O Relatório e seus anexos compõem a denúncia e deve ser encaminhados &amp;lt;u&amp;gt;exclusivamente&amp;lt;/u&amp;gt; por meio de uma Solicitação Digital tramitada pelo sistema SOLAR à fila SAA/DCOM.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Etp.png|30px]]No SOLAR, escolha o módulo &#039;Sistema de Processos Administrativos (SPA)&#039; e depois clique em &#039;Cadastro de Solicitação Digital&#039;, conforme a figura &#039;Cadastro SD&#039;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Cadastro SD.png|center|frame|Cadastro SD]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;Preencha os dados da SD utilizando as seguintes informações&amp;lt;/u&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# No campo &#039;&#039;&#039;Interessado na UFSC&#039;&#039;&#039;: informar o &#039;&#039;&#039;CNPJ do fornecedor&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;nunca&#039;&#039;&#039; um CPF); &lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Grupo de assunto&#039;&#039;&#039;: 222 – Processo; &lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Assunto&#039;&#039;&#039;: 807 – Processo Administrativo; &lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Detalhamento&#039;&#039;&#039;: &amp;lt;u&amp;gt;uUtilizar o texto padrão&amp;lt;/u&amp;gt; &#039;&#039;&amp;quot;Apuração de suposta inadimplência contratual cometida pelo fornecedor (mencionar razão social do fornecedor), referente à Ata de Registro de Preços nº XXX/20xx do pregão nº xxx/20xx por (resumo do motivo do processo, por ex.: &#039;Não entrega&#039;; &#039;Não assinatura da ata&#039;; &#039;Entrega irregular&#039; etc.)&amp;quot;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;proportional&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:#add8e6&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;Exemplo&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
Apuração de suposta inadimplência contratual cometida pelo fornecedor RAZÃO SOCIAL, referente à Ata de Registro de Preços nº 1987/2019 do pregão nº 475/2019, por não entrega de material.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Etapa 2 - Anexar documentos&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Etapa 2 - Anexar documentos===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Etp.png|30px]]Salve o modelo do [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] e edite seus dados de cabeçalho e rodapé com as informações da Unidade requerente, sempre informando &#039;&#039;&#039;endereços eletrônicos setoriais da Unidade e &amp;lt;u&amp;gt;não de servidores&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;. {{destaque|alerta|Ao iniciar uma denúncia, procure baixar o arquivo do [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório] no link http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/, pois podem ocorrer atualizações do documento}};&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Preencha o [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] procurando narrar o máximo de fatos possíveis acerca da denúncia. O [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] deve elencar os anexos que comprovem os fatos nele descritos;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Assine o Relatório utilizando os certificados digitais válidos (conforme instruções da seção &#039;&#039;&#039;[[Assinaturas]]&#039;&#039;&#039;);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]O [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] e demais documentos nele citados como &#039;Anexos ao relatório&#039; devem ser inseridos como peças na SD cadastrada na Etapa 1. {{destaque|alerta|&amp;lt;u&amp;gt;Nomeie cada arquivo individualmente&amp;lt;/u&amp;gt;}}.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Icone correto 2.jpg|30px]]Caso a denúncia seja relativa a um processo [[PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISIÇÃO_DE_MATERIAIS#INSTRU.C3.87.C3.83O_DO_PROCESSO_DE_ADES.C3.83O_A_ARP|de adesão]] externa, é necessário &#039;&#039;&#039;anexar o Edital original do órgão que realizou o pregão&#039;&#039;&#039; (o documento consta no processo de adesão), a fim de serem analisadas as penalidades previstas no instrumento convocatório. Para evitar excesso de páginas na Solicitação Digital, {{dica|prefira compactar o Edital em pasta ZIP.|Para compactar o arquivo do Edital para ZIP no Windows 11: 1.Localize o arquivo; 2.Clique nele com o botão direito do mouse; 3. Selecione &amp;quot;Compactar para&amp;quot; e depois, &amp;quot;Arquivo ZIP&amp;quot;. O arquivo compactado será salvo na mesma pasta}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:add8e6&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[Arquivo:Website.png|35px]] Informações/anexos pertinentes para comprovação dos fatos descritos no Relatório&#039;&#039;&#039;. {{destaque|alerta|&amp;lt;u&amp;gt;Nomeie cada arquivo individualmente&amp;lt;/u&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*No [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório]: &lt;br /&gt;
::::*Descrição detalhada das tentativas de contato com o fornecedor: &lt;br /&gt;
::::::Por &#039;&#039;e-mails&#039;&#039; [utilize a opção &#039;Imprimir &amp;gt; Salvar como PDF];&lt;br /&gt;
::::::Por telefone: informar todas tentativas de contato telefônico contendo o máximo de informações possível (quem ligou, para qual número, em que data e horário, quem atendeu a ligação na fornecedora, o que foi informado etc.).&lt;br /&gt;
::::::{{destaque|alerta|&#039;&#039;&#039;Recomenda-se que ao enviar cobranças ao fornecedor, as Unidades consultem o relatório dos dados de contato dos fornecedores no SICAF&#039;&#039;&#039; (Menu &#039;Consulta &amp;gt; Níveis de Credenciamento &amp;gt; Nível I - Credenciamento&#039;) e no MATL, de modo a exaurir todas as tentativas de contato, pois, assim como há fornecedores que não atualizam os dados de contato, também há aqueles que os atualizam após as Atas de Registro de Preços serem elaboradas/assinadas.}}&lt;br /&gt;
::*Como anexos do [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório]: &lt;br /&gt;
::::*Mensagens eletrônicas (&#039;&#039;e-mails&#039;&#039;) trocadas com o fornecedor [utilize a opção &#039;Imprimir &amp;gt; Salvar como PDF];&lt;br /&gt;
::::*Comprovantes de recebimento/de leitura de &#039;&#039;e-mail&#039;&#039; gerados pelo &#039;&#039;webmail&#039;&#039; [utilize a opção &#039;Imprimir &amp;gt; Salvar como PDF];&lt;br /&gt;
::::*Consultas ao SICAF e/ou CNPJ;&lt;br /&gt;
::::::{{destaque|info|O relatório de consulta ao SICAF para &amp;lt;u&amp;gt;informar impedimentos&amp;lt;/u&amp;gt; deve ser o disponível no menu &#039;Consulta &amp;gt; Situação do Fornecedor &amp;gt; Ocorrências Impeditivas Vigentes&#039;, que apresenta as datas de início e de fim do(s) impedimento(s) registrados.}}&lt;br /&gt;
::::*Ata de Registro de Preços em questão (disponível no processo de compra a vincular na Etapa 3);&lt;br /&gt;
::::*Despachos do SPA relacionados à denúncia; &lt;br /&gt;
::::*[[Arquivo:Erro.png|30px]] &#039;&#039;&#039;NÃO é necessário anexar todas as peças de Autorizações de Fornecimento ou de Processos de Empenho&#039;&#039;&#039;, apenas as peças que esclareçam os fatos, como despachos do DCF/SEPLAN ou da CAEX/DCOM informando que o fornecedor possui condições de habilitação irregulares (impedimentos ou certidões negativas expiradas). &lt;br /&gt;
::::*[[Arquivo:Aviso.png|30px]] Processos de empenho devem ser vinculados à solicitação digital (ver Etapa 3 - Vincular processos) e &#039;&#039;&#039;não&#039;&#039;&#039; anexados como peça;&lt;br /&gt;
::::*Demais documentos que comprovem os fatos descritos no [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade], inclusive fotos e &#039;&#039;prints&#039;&#039; de tela, se houver.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:add8e6&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:748464.png|35px]] &#039;&#039;&#039;Orientações sobre e-mails trocados com fornecedores&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*O [https://arquivos.ufsc.br/f/0da6523b75ad4c82b263/ GUIA PRÁTICO DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E ATOS NORMATIVOS NA UFSC], documento divulgado por meio do [https://arquivos.ufsc.br/f/8befa731548a43de9afd/ Ofício Circular 5/2020/GR/UFSC] para orientar os servidores da instituição acerca da adequação de seus expedientes ao disposto no [http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf Manual de Redação da Presidência da República], informa em sua página 18 que: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::*[...] &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;O endereço eletrônico utilizado pelos servidores públicos deve ser oficial&#039;&#039;&#039;, utilizando-se as extensões institucionais, como por exemplo “@ufsc.br” e “@contato.ufsc.br”&#039;&#039;;&lt;br /&gt;
:::*&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;É obrigatório informar o nome por completo do servidor que assina&#039;&#039;&#039; o e-mail na primeira linha da assinatura&#039;&#039;; [...]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Exemplo de comprovante de recebimento de &#039;&#039;e-mail&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Comprovante de recebimento.PNG|left|thumb|200px|Obs.: deve-se anexar a íntegra do comprovante de recebimento.]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Etapa 3 - Vincular processos&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Etapa 3 - Vincular processos===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Etp.png|30px]]Vincule à solicitação digital (SD) gerada na Etapa 1:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# O processo de compra que gerou o pregão ao qual se refere a denúncia;&lt;br /&gt;
# O(s) processo(s) de empenho dos materiais envolvidos na denúncia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|alerta|SDs que não contenham os processos pertinentes vinculados serão recusadas.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|alerta|Do mesmo modo, SDs cujas peças não estejam nominadas individualmente, ou que não contenham todas as peças necessárias, serão devolvidas para ajuste.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Siga as orientações da figura a seguir e de sua legenda para vincular os processos:&lt;br /&gt;
[[Arquivo:figura2.png|center|thumb|7000px||Modelo de vinculação dos processos de empenho à solicitação digital]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]&#039;&#039;Legenda da figura Modelo de vinculação dos processos de empenho à solicitação digital:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Vinculação: para realizar as vinculações acesse no SOLAR o Módulo do Sistema: SPA &amp;gt; Processo &amp;gt; Vinculação;&lt;br /&gt;
# Solicitação: informe a solicitação recém-cadastrada; &lt;br /&gt;
# Processo: informe o(s) número(s) do(s) processo(s) de empenho correspondente(s) à(s) demanda(s); &lt;br /&gt;
# Confirmar: clique em “Confirmar” para adicionar cada um dos processos de empenho.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Depois de confirmado, o processo aparecerá na lista de vinculados, conforme ilustrado na figura &#039;Processos vinculados&#039;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:figura3.png|center|thumb|7000px||Processos vinculados]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]&#039;&#039;Legenda da figura Processos vinculados:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
# Vinculação pendente: dados da(s) vinculação(ões) confirmada(s); &lt;br /&gt;
# Salvar: após a vinculação dos processos, clique em “salvar” para finalizar o processo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;proportional&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:add8e6&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;A T E N Ç Ã O&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Em casos [[PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISIÇÃO_DE_MATERIAIS#INSTRU.C3.87.C3.83O_DO_PROCESSO_DE_ADES.C3.83O_A_ARP|de adesão]] é preciso vincular o processo digital da adesão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Em determinadas situações a Autorização de Fornecimento (AF) que precede a emissão de empenhos poderá ser recusada pela Coordenadoria responsável no DCOM, por haver alguma irregularidade que impeça a emissão de empenho. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*Nesses casos, &amp;lt;u&amp;gt;orienta-se que o requerente solicite a abertura de PA contra o fornecedor em questão&amp;lt;/u&amp;gt;. &#039;&#039;&#039;Essa medida é muito importante, pois registra os prejuízos sofridos pela Administração pela falta do fornecimento do material adjudicado e cria um histórico de ocorrências por parte dos fornecedores&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*Para solicitar a abertura do PA, proceda conforme as Etapas descritas nesta seção do Manual e além de vincular o processo de compra que originou o pregão, vincule a solicitação de emissão de empenho recusada pelo DCOM.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*A página da solicitação de emissão de empenho recusada pelo DCOM (onde consta o motivo de impedimento da emissão do empenho) deverá ser anexada como peça à solicitação digital de abertura de PA. &lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Etapa 4 - Encaminhar a SD ao DCOM&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Etapa 4 - Encaminhar a SD ao DCOM===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Uma vez finalizadas as Etapas 2 e 3, tramite a SD gerada para o usuário SAA/DCOM, setor que dará continuidade ao processo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tabs&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Processos administrativos pela Lei nº 14.133/2021==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;As informações abaixo dizem respeito a processos administrativos referentes a aquisições de bens e contratações de serviços realizadas sob o manto da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos ([https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm Lei nº 14.133/2021]).&#039;&#039;&#039; Para processos administrativos referentes a aquisições e contratações realizadas pela antiga Lei que disciplinava licitações e contratos da Administração Pública ([https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm Lei nº 8.666/1993]), veja a seção anterior, nesta mesma página. Note que, neste momento, os fluxos dos processos administrativos nos dois casos são bastante similares, mas há diferenças importantes relativas aos prazos processuais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;tabs&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Fluxo completo e agentes de um Processo Administrativo&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
==Fluxo completo e agentes de um Processo Administrativo==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Copy (1).png|30px]]&#039;&#039;&#039;Consulte o fluxo completo dos processos administrativo e a legislação pertinente na seção&#039;&#039;&#039; [[PROCESSO ADMINISTRATIVO: FLUXO COMPLETO E LEGISLAÇÕES]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;proportional&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:#add8e6&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;Fases e agentes de um Processo Administrativo (PA)&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] [[PROCESSO_ADMINISTRATIVO:_FLUXO_COMPLETO_E_LEGISLAÇÕES#Fase_Investigatória_-_Teoria| &#039;Fase Investigatória&#039;]]: Setor denunciante;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] [[PROCESSO_ADMINISTRATIVO:_FLUXO_COMPLETO_E_LEGISLAÇÕES#Fase_Processual| &#039;Fase Processual&#039;]]: Departamento de Compras (DCOM), [[COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (CPA)|Comissão de Processo Administrativo]] e Pró-Reitoria de Administração (PROAD);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] [[PROCESSO_ADMINISTRATIVO:_FLUXO_COMPLETO_E_LEGISLAÇÕES#Fase_Executória| &#039;Fase Executória&#039;]]: PROAD.&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Fluxo.png|center|thumb|700px||Fases do Processo Administrativo]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Encaminhar denúncia&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
==Encaminhar denúncia==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para que um PA seja iniciado e a suposta infração seja investigada, é necessário haver um relator da suposta irregularidade identificada, que de modo geral acaba sendo a Unidade requerente do material. Porém, qualquer servidor que tenha observado irregularidades no cumprimento do Edital de um pregão deverá comunicar o DCOM acerca do ocorrido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fase investigatória: passo-a-passo==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Solicite abertura de um Processo Administrativo (PA) cadastrando &amp;lt;u&amp;gt;exclusivamente&amp;lt;/u&amp;gt; uma Solicitação Digital (SD). {{destaque|alerta|&#039;&#039;&#039;Não&#039;&#039;&#039; cadastre um Processo Digital. &#039;&#039;&#039;A denúncia deve ser encaminhada exclusivamente por meio de uma SD.&#039;&#039;&#039;}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Icone correto 2.jpg|30px]]Se um mesmo fornecedor supostamente cometer irregularidades em pregões distintos, ainda que as irregularidades sejam iguais será preciso encaminhar &amp;lt;u&amp;gt;uma SD de denúncia para cada pregão&amp;lt;/u&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Confira as quatro etapas de uma denúncia nas abas desta seção.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Etapa 1 - Cadastrar Solicitação Digital&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Etapa 1 - Cadastrar Solicitação Digital===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fica a cargo da Unidade requerente relatar os fatos no [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] e anexar a ele documentos comprobatórios do relato. O Relatório e seus anexos compõem a denúncia e deve ser encaminhados &amp;lt;u&amp;gt;exclusivamente&amp;lt;/u&amp;gt; por meio de uma Solicitação Digital tramitada pelo sistema SOLAR à fila SAA/DCOM.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Etp.png|30px]]No SOLAR, escolha o módulo &#039;Sistema de Processos Administrativos (SPA)&#039; e depois clique em &#039;Cadastro de Solicitação Digital&#039;, conforme a figura &#039;Cadastro SD&#039;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Cadastro SD.png|center|frame|Cadastro SD]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;Preencha os dados da SD utilizando as seguintes informações&amp;lt;/u&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# No campo &#039;&#039;&#039;Interessado na UFSC&#039;&#039;&#039;: informar o &#039;&#039;&#039;CNPJ do fornecedor&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;nunca&#039;&#039;&#039; um CPF); &lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Grupo de assunto&#039;&#039;&#039;: 222 – Processo; &lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Assunto&#039;&#039;&#039;: 807 – Processo Administrativo; &lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Detalhamento&#039;&#039;&#039;: &amp;lt;u&amp;gt;uUtilizar o texto padrão&amp;lt;/u&amp;gt; &#039;&#039;&amp;quot;Apuração de suposta inadimplência contratual cometida pelo fornecedor (mencionar razão social do fornecedor), referente à Ata de Registro de Preços nº XXX/20xx do pregão nº xxx/20xx por (resumo do motivo do processo, por ex.: &#039;Não entrega&#039;; &#039;Não assinatura da ata&#039;; &#039;Entrega irregular&#039; etc.)&amp;quot;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;proportional&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:#add8e6&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;Exemplo&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
Apuração de suposta inadimplência contratual cometida pelo fornecedor RAZÃO SOCIAL, referente à Ata de Registro de Preços nº 1987/2019 do pregão nº 475/2019, por não entrega de material.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Etapa 2 - Anexar documentos&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Etapa 2 - Anexar documentos===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Etp.png|30px]]Salve o modelo do [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] e edite seus dados de cabeçalho e rodapé com as informações da Unidade requerente, sempre informando &#039;&#039;&#039;endereços eletrônicos setoriais da Unidade e &amp;lt;u&amp;gt;não de servidores&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;. {{destaque|alerta|Ao iniciar uma denúncia, procure baixar o arquivo do [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório] no link http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/, pois podem ocorrer atualizações do documento}};&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Preencha o [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] procurando narrar o máximo de fatos possíveis acerca da denúncia. O [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] deve elencar os anexos que comprovem os fatos nele descritos;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Assine o Relatório utilizando os certificados digitais válidos (conforme instruções da seção &#039;&#039;&#039;[[Assinaturas]]&#039;&#039;&#039;);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]O [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade] e demais documentos nele citados como &#039;Anexos ao relatório&#039; devem ser inseridos como peças na SD cadastrada na Etapa 1. {{destaque|alerta|&amp;lt;u&amp;gt;Nomeie cada arquivo individualmente&amp;lt;/u&amp;gt;}}.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Icone correto 2.jpg|30px]]Caso a denúncia seja relativa a um processo [[PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISIÇÃO_DE_MATERIAIS#INSTRU.C3.87.C3.83O_DO_PROCESSO_DE_ADES.C3.83O_A_ARP|de adesão]] externa, é necessário &#039;&#039;&#039;anexar o Edital original do órgão que realizou o pregão&#039;&#039;&#039; (o documento consta no processo de adesão), a fim de serem analisadas as penalidades previstas no instrumento convocatório. Para evitar excesso de páginas na Solicitação Digital, {{dica|prefira compactar o Edital em pasta ZIP.|Para compactar o arquivo do Edital para ZIP no Windows 11: 1.Localize o arquivo; 2.Clique nele com o botão direito do mouse; 3. Selecione &amp;quot;Compactar para&amp;quot; e depois, &amp;quot;Arquivo ZIP&amp;quot;. O arquivo compactado será salvo na mesma pasta}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:add8e6&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[[Arquivo:Website.png|35px]] Informações/anexos pertinentes para comprovação dos fatos descritos no Relatório&#039;&#039;&#039;. {{destaque|alerta|&amp;lt;u&amp;gt;Nomeie cada arquivo individualmente&amp;lt;/u&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*No [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório]: &lt;br /&gt;
::::*Descrição detalhada das tentativas de contato com o fornecedor: &lt;br /&gt;
::::::Por &#039;&#039;e-mails&#039;&#039; [utilize a opção &#039;Imprimir &amp;gt; Salvar como PDF];&lt;br /&gt;
::::::Por telefone: informar todas tentativas de contato telefônico contendo o máximo de informações possível (quem ligou, para qual número, em que data e horário, quem atendeu a ligação na fornecedora, o que foi informado etc.).&lt;br /&gt;
::::::{{destaque|alerta|&#039;&#039;&#039;Recomenda-se que ao enviar cobranças ao fornecedor, as Unidades consultem o relatório dos dados de contato dos fornecedores no SICAF&#039;&#039;&#039; (Menu &#039;Consulta &amp;gt; Níveis de Credenciamento &amp;gt; Nível I - Credenciamento&#039;) e no MATL, de modo a exaurir todas as tentativas de contato, pois, assim como há fornecedores que não atualizam os dados de contato, também há aqueles que os atualizam após as Atas de Registro de Preços serem elaboradas/assinadas.}}&lt;br /&gt;
::*Como anexos do [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório]: &lt;br /&gt;
::::*Mensagens eletrônicas (&#039;&#039;e-mails&#039;&#039;) trocadas com o fornecedor [utilize a opção &#039;Imprimir &amp;gt; Salvar como PDF];&lt;br /&gt;
::::*Comprovantes de recebimento/de leitura de &#039;&#039;e-mail&#039;&#039; gerados pelo &#039;&#039;webmail&#039;&#039; [utilize a opção &#039;Imprimir &amp;gt; Salvar como PDF];&lt;br /&gt;
::::*Consultas ao SICAF e/ou CNPJ;&lt;br /&gt;
::::::{{destaque|info|O relatório de consulta ao SICAF para &amp;lt;u&amp;gt;informar impedimentos&amp;lt;/u&amp;gt; deve ser o disponível no menu &#039;Consulta &amp;gt; Situação do Fornecedor &amp;gt; Ocorrências Impeditivas Vigentes&#039;, que apresenta as datas de início e de fim do(s) impedimento(s) registrados.}}&lt;br /&gt;
::::*Ata de Registro de Preços em questão (disponível no processo de compra a vincular na Etapa 3);&lt;br /&gt;
::::*Despachos do SPA relacionados à denúncia; &lt;br /&gt;
::::*[[Arquivo:Erro.png|30px]] &#039;&#039;&#039;NÃO é necessário anexar todas as peças de Autorizações de Fornecimento ou de Processos de Empenho&#039;&#039;&#039;, apenas as peças que esclareçam os fatos, como despachos do DCF/SEPLAN ou da CAEX/DCOM informando que o fornecedor possui condições de habilitação irregulares (impedimentos ou certidões negativas expiradas). &lt;br /&gt;
::::*[[Arquivo:Aviso.png|30px]] Processos de empenho devem ser vinculados à solicitação digital (ver Etapa 3 - Vincular processos) e &#039;&#039;&#039;não&#039;&#039;&#039; anexados como peça;&lt;br /&gt;
::::*Demais documentos que comprovem os fatos descritos no [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#PA Relatório de Notícia de Irregularidade], inclusive fotos e &#039;&#039;prints&#039;&#039; de tela, se houver.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:add8e6&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:748464.png|35px]] &#039;&#039;&#039;Orientações sobre e-mails trocados com fornecedores&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*O [https://arquivos.ufsc.br/f/0da6523b75ad4c82b263/ GUIA PRÁTICO DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E ATOS NORMATIVOS NA UFSC], documento divulgado por meio do [https://arquivos.ufsc.br/f/8befa731548a43de9afd/ Ofício Circular 5/2020/GR/UFSC] para orientar os servidores da instituição acerca da adequação de seus expedientes ao disposto no [http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf Manual de Redação da Presidência da República], informa em sua página 18 que: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::*[...] &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;O endereço eletrônico utilizado pelos servidores públicos deve ser oficial&#039;&#039;&#039;, utilizando-se as extensões institucionais, como por exemplo “@ufsc.br” e “@contato.ufsc.br”&#039;&#039;;&lt;br /&gt;
:::*&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;É obrigatório informar o nome por completo do servidor que assina&#039;&#039;&#039; o e-mail na primeira linha da assinatura&#039;&#039;; [...]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Exemplo de comprovante de recebimento de &#039;&#039;e-mail&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Comprovante de recebimento.PNG|left|thumb|200px|Obs.: deve-se anexar a íntegra do comprovante de recebimento.]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Etapa 3 - Vincular processos&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Etapa 3 - Vincular processos===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Etp.png|30px]]Vincule à solicitação digital (SD) gerada na Etapa 1:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# O processo de compra que gerou o pregão ao qual se refere a denúncia;&lt;br /&gt;
# O(s) processo(s) de empenho dos materiais envolvidos na denúncia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|alerta|SDs que não contenham os processos pertinentes vinculados serão recusadas.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{destaque|alerta|Do mesmo modo, SDs cujas peças não estejam nominadas individualmente, ou que não contenham todas as peças necessárias, serão devolvidas para ajuste.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Siga as orientações da figura a seguir e de sua legenda para vincular os processos:&lt;br /&gt;
[[Arquivo:figura2.png|center|thumb|7000px||Modelo de vinculação dos processos de empenho à solicitação digital]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]&#039;&#039;Legenda da figura Modelo de vinculação dos processos de empenho à solicitação digital:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Vinculação: para realizar as vinculações acesse no SOLAR o Módulo do Sistema: SPA &amp;gt; Processo &amp;gt; Vinculação;&lt;br /&gt;
# Solicitação: informe a solicitação recém-cadastrada; &lt;br /&gt;
# Processo: informe o(s) número(s) do(s) processo(s) de empenho correspondente(s) à(s) demanda(s); &lt;br /&gt;
# Confirmar: clique em “Confirmar” para adicionar cada um dos processos de empenho.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Depois de confirmado, o processo aparecerá na lista de vinculados, conforme ilustrado na figura &#039;Processos vinculados&#039;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:figura3.png|center|thumb|7000px||Processos vinculados]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]&#039;&#039;Legenda da figura Processos vinculados:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
# Vinculação pendente: dados da(s) vinculação(ões) confirmada(s); &lt;br /&gt;
# Salvar: após a vinculação dos processos, clique em “salvar” para finalizar o processo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;proportional&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:add8e6&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;A T E N Ç Ã O&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Em casos [[PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISIÇÃO_DE_MATERIAIS#INSTRU.C3.87.C3.83O_DO_PROCESSO_DE_ADES.C3.83O_A_ARP|de adesão]] é preciso vincular o processo digital da adesão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Em determinadas situações a Autorização de Fornecimento (AF) que precede a emissão de empenhos poderá ser recusada pela Coordenadoria responsável no DCOM, por haver alguma irregularidade que impeça a emissão de empenho. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*Nesses casos, &amp;lt;u&amp;gt;orienta-se que o requerente solicite a abertura de PA contra o fornecedor em questão&amp;lt;/u&amp;gt;. &#039;&#039;&#039;Essa medida é muito importante, pois registra os prejuízos sofridos pela Administração pela falta do fornecimento do material adjudicado e cria um histórico de ocorrências por parte dos fornecedores&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*Para solicitar a abertura do PA, proceda conforme as Etapas descritas nesta seção do Manual e além de vincular o processo de compra que originou o pregão, vincule a solicitação de emissão de empenho recusada pelo DCOM.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::*A página da solicitação de emissão de empenho recusada pelo DCOM (onde consta o motivo de impedimento da emissão do empenho) deverá ser anexada como peça à solicitação digital de abertura de PA. &lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tab name=&amp;quot;Etapa 4 - Encaminhar a SD ao DCOM&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Etapa 4 - Encaminhar a SD ao DCOM===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]]Uma vez finalizadas as Etapas 2 e 3, tramite a SD gerada para o usuário SAA/DCOM, setor que dará continuidade ao processo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tab&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tabs&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=9188</id>
		<title>Termo de Referência</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=9188"/>
		<updated>2025-04-08T16:56:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Equipe de Apoio */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Esta seção do manual de Compras foi elaborada &lt;br /&gt;
utilizando como base o código html. Para alterar, &lt;br /&gt;
basta modificar os textos --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{fluxo|&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|Requerente&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Pesquisa de Preço&lt;br /&gt;
*Pedido (7 Passos)&lt;br /&gt;
*Aprovação Chefia&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|destaque=sim&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Triagem&lt;br /&gt;
*Conferência do Mapa Comparativo de Preços&lt;br /&gt;
*{{red|Termo de Referência}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPC&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração da Minuta do Contrato (havendo obrigações futuras)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Aprovação do TR&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|SO&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Alocação de recursos (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Início da fase externa (minuta do edital, portaria)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PF&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Parecer Jurídico&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Continuação fase externa (agendamento, publicação, certame)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Homologação&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração Atas R.P. (quando SRP)&lt;br /&gt;
*Emissão da Solicitação de Nota de Empenho (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
*Acompanhar Processo (quando SRP)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
= Definição =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Termo de Referência (TR) é a condensação de informações levantadas em torno de um dado objeto que – traduzido num documento – servirá de fonte para guiar a aquisição via processo licitatório. É elaborado na fase interna pelo setor requisitante &#039;&#039;&#039;em conjunto&#039;&#039;&#039; com a área de compras, preferencialmente por técnico com qualificação profissional pertinente às especificações do objeto. A Elaboração do Termo de Referência é obrigatória em processos licitatórios. &lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Finalidades do Termo de Referência ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Consolidar as informações obtidas através de vários levantamentos;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Orientar e direcionar o andamento do certame e a fase contratual;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações que vão subsidiar as propostas dos fornecedores;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações úteis à Comissão de licitações ou Pregoeiro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Procedimentos =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Procedimentos_tr.JPG]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Ico-ferramenta.JPG]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td width=&amp;quot;99%&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;O que é passível de ajuste nesta etapa?&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Ajustes nos documentos para aceitação e habilitação técnica;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Definição de solicitações de amostra; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Redefinição dos prazos de entrega; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Estabelecimento de garantias e obrigações da contratada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Alteração do número do CATMAT. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;De acordo com o [https://arquivos.ufsc.br/f/df03a5bfa34747a489b9/?dl=1 OFÍCIO CIRCULAR Nº 10/2020/DCOM/PROAD], nesta etapa NÃO são possíveis ajustes na especificação, quantidade, unidade de medida dos itens, inclusão de itens, e alterações nos orçamentos. Caso seja necessário o ajuste fora desta regra, o item em questão será excluído, de modo a não prejudicar o andamento do processo como um todo.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] O DCOM preparou um vídeo especial para auxiliar as Equipes de Apoio nesta etapa: https://www.youtube.com/watch?v=ThYCo0mZXJA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Observações importantes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção aos prazos do Calendário de Compras e cumprimento dos prazos legais para eventuais ajustes;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção ao prazo estabelecido para a leitura do Termo de Referência para ajustes e para o “Ciente”;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Todos os membros, considerando titulares e suplentes, devem responder ao e-mail enviado pela CAEX com o “Ciente”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Equipe de Apoio =&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
A equipe de apoio é um grupo de pessoas detentoras de conhecimento técnico sobre o objeto licitado, à qual cabe, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo licitatório. Essa equipe tem papel fundamental de análise e sugestão, visando à aquisição de materiais de qualidade. Entretanto, cabe lembrar que ela não possui atribuições que importem em julgamento ou deliberação, sendo tais atos de responsabilidade exclusiva do pregoeiro. Nada impede, porém, que a seus membros se impute a responsabilidade de realizar o exame de propostas quanto aos aspectos formais, sugerindo a classificação ou a desclassificação, realizando a análise dos documentos à luz do que preceituar o edital e emitindo parecer destinado a subsidiar a decisão a ser adotada pelo pregoeiro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td width=90&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Atribuições da Equipe de Apoio:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;• O recebimento das propostas e lances; &amp;lt;br&amp;gt;• A análise de sua aceitabilidade e sua classificação; &amp;lt;br&amp;gt;• A habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
No [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10024.htm Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019], art. 18, ressalta-se que “&#039;&#039;caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório&#039;&#039;”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
São atribuições da equipe de apoio:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Acompanhar e analisar as especificações, detalhamentos, números CATMATs e quantitativos e de cada item constante no pedido de compra a ser enviado, bem como no seu Mapa Comparativo de Preços, inclusive no que diz respeito à correspondência dos valores estimados em relação àqueles efetivamente praticados no mercado e certificando-se quanto à manutenção de tal correspondência após eventuais ajustes realizados no processo;&lt;br /&gt;
* Analisar as especificações de cada item do edital, prezando pela inexistência de direcionamento a uma determinada marca e/ou fornecedor e retirando exigências desnecessárias que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do certame; &lt;br /&gt;
* Manter suas informações de contato atualizadas e checar diariamente o e-mail institucional (@ufsc.br);&lt;br /&gt;
* Responder eventuais pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos dentro do prazo informado pelo pregoeiro;&lt;br /&gt;
* Comparecer à abertura da licitação, em data a ser combinada com o pregoeiro;&lt;br /&gt;
* Analisar as especificações do produto/material/serviço cotado pela empresa classificada em primeiro lugar, confrontando-as com todas as exigências solicitadas no Edital;&lt;br /&gt;
* Sendo o caso, receber amostras solicitadas, procedendo aos testes considerados necessários e emitindo parecer sobre sua aceitabilidade, ou encaminhando para laboratório/setor responsável/técnico qualificado;&lt;br /&gt;
* Sendo o caso, analisar documentos de habilitação técnica, decidindo pela conformidade, ou não, com o requerido no Edital.&lt;br /&gt;
* Preencher devidamente e assinar o formulário de Equipe de Apoio, a ser anexado ao pedido de compra; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:List.png |80px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;A equipe de apoio normalmente é composta por servidores que tenham instruído a solicitação de compra, vinculados àquela Unidade e que tenham conhecimentos e capacidade de avaliação quanto ao material solicitado. A indicação de membros para compor a equipe deverá ser feita por meio do formulário de equipe de apoio. Nesse formulário, que pode ser obtido em &amp;lt;http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/&amp;gt;, deverão constar as seguintes informações: nome, lotação, CPF, SIAPE, ramal, e-mail e as devidas assinaturas dos membros.&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Peculiaridades =&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Alguns itens possuem características específicas e demandam maior atenção das Equipes de Apoio. As peculiaridades são, de modo geral, personalização (como inserção de logotipos, siglas, cores etc.), agrupamento em lotes, solicitação de amostras ou de prova de conceito, diferentes prazos de entrega, requisitos de aceitação e habilitação, entre outros. As peculiaridades são definidas durante a fase de instrução processual em formulário específico. Assim, na fase de elaboração do Termo de Referência será necessária a conferência, quando for o caso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Peculiaridades|Verifique aqui as orientações para cada tipo de peculiaridade.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=1 bgcolor=fff8de&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Conforme [https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A4696%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1 Acórdão 4696/2018], membros de comissão de licitação não devem ser responsabilizados por sobrepreço ou superfaturamento decorrente de orçamento estimativo com preços acima de mercado, &#039;&#039;&#039;salvo se houver prova de que tenham participado da elaboração do orçamento&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Alert.png |50px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{referencias}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=9187</id>
		<title>Termo de Referência</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=9187"/>
		<updated>2025-04-08T16:48:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Procedimentos */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Esta seção do manual de Compras foi elaborada &lt;br /&gt;
utilizando como base o código html. Para alterar, &lt;br /&gt;
basta modificar os textos --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{fluxo|&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|Requerente&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Pesquisa de Preço&lt;br /&gt;
*Pedido (7 Passos)&lt;br /&gt;
*Aprovação Chefia&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|destaque=sim&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Triagem&lt;br /&gt;
*Conferência do Mapa Comparativo de Preços&lt;br /&gt;
*{{red|Termo de Referência}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPC&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração da Minuta do Contrato (havendo obrigações futuras)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Aprovação do TR&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|SO&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Alocação de recursos (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Início da fase externa (minuta do edital, portaria)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PF&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Parecer Jurídico&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Continuação fase externa (agendamento, publicação, certame)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Homologação&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração Atas R.P. (quando SRP)&lt;br /&gt;
*Emissão da Solicitação de Nota de Empenho (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
*Acompanhar Processo (quando SRP)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
= Definição =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Termo de Referência (TR) é a condensação de informações levantadas em torno de um dado objeto que – traduzido num documento – servirá de fonte para guiar a aquisição via processo licitatório. É elaborado na fase interna pelo setor requisitante &#039;&#039;&#039;em conjunto&#039;&#039;&#039; com a área de compras, preferencialmente por técnico com qualificação profissional pertinente às especificações do objeto. A Elaboração do Termo de Referência é obrigatória em processos licitatórios. &lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Finalidades do Termo de Referência ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Consolidar as informações obtidas através de vários levantamentos;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Orientar e direcionar o andamento do certame e a fase contratual;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações que vão subsidiar as propostas dos fornecedores;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações úteis à Comissão de licitações ou Pregoeiro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Procedimentos =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Procedimentos_tr.JPG]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Ico-ferramenta.JPG]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td width=&amp;quot;99%&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;O que é passível de ajuste nesta etapa?&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
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&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Ajustes nos documentos para aceitação e habilitação técnica;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Definição de solicitações de amostra; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Redefinição dos prazos de entrega; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Estabelecimento de garantias e obrigações da contratada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Alteração do número do CATMAT. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;De acordo com o [https://arquivos.ufsc.br/f/df03a5bfa34747a489b9/?dl=1 OFÍCIO CIRCULAR Nº 10/2020/DCOM/PROAD], nesta etapa NÃO são possíveis ajustes na especificação, quantidade, unidade de medida dos itens, inclusão de itens, e alterações nos orçamentos. Caso seja necessário o ajuste fora desta regra, o item em questão será excluído, de modo a não prejudicar o andamento do processo como um todo.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] O DCOM preparou um vídeo especial para auxiliar as Equipes de Apoio nesta etapa: https://www.youtube.com/watch?v=ThYCo0mZXJA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Observações importantes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção aos prazos do Calendário de Compras e cumprimento dos prazos legais para eventuais ajustes;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção ao prazo estabelecido para a leitura do Termo de Referência para ajustes e para o “Ciente”;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Todos os membros, considerando titulares e suplentes, devem responder ao e-mail enviado pela CAEX com o “Ciente”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Equipe de Apoio =&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
A equipe de apoio é um grupo de pessoas detentoras de conhecimento técnico sobre o objeto licitado, à qual cabe, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo licitatório. Essa equipe tem papel fundamental de análise e sugestão, visando à aquisição de materiais de qualidade. Entretanto, cabe lembrar que ela não possui atribuições que importem em julgamento ou deliberação, sendo tais atos de responsabilidade exclusiva do pregoeiro. Nada impede, porém, que a seus membros se impute a responsabilidade de realizar o exame de propostas quanto aos aspectos formais, sugerindo a classificação ou a desclassificação, realizando a análise dos documentos à luz do que preceituar o edital e emitindo parecer destinado a subsidiar a decisão a ser adotada pelo pregoeiro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td width=90&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Atribuições da Equipe de Apoio:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;• O recebimento das propostas e lances; &amp;lt;br&amp;gt;• A análise de sua aceitabilidade e sua classificação; &amp;lt;br&amp;gt;• A habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
No [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10024.htm Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019], art. 18, ressalta-se que “&#039;&#039;caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório&#039;&#039;”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
São atribuições da equipe de apoio:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Acompanhar e analisar as especificações, detalhamentos, números CATMATs e quantitativos e de cada item constante no pedido de compra a ser enviado, bem como no seu Mapa Comparativo de Preços, inclusive no que diz respeito à correspondência dos valores estimados em relação àqueles efetivamente praticados no mercado e certificando-se quanto à manutenção de tal correspondência após eventuais ajustes realizados no processo;&lt;br /&gt;
* Analisar as especificações de cada item do edital, prezando pela inexistência de direcionamento a uma determinada marca e/ou fornecedor e retirando exigências desnecessárias que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do certame; &lt;br /&gt;
* Manter suas informações de contato atualizadas e checar diariamente o e-mail informado;&lt;br /&gt;
* Responder eventuais pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos dentro do prazo informado pelo pregoeiro;&lt;br /&gt;
* Comparecer à abertura da licitação, em data a ser combinada com o pregoeiro;&lt;br /&gt;
* Analisar as especificações do produto/material/serviço cotado pela empresa classificada em primeiro lugar, confrontando-as com todas as exigências solicitadas no Edital;&lt;br /&gt;
* Sendo o caso, receber amostras solicitadas, procedendo aos testes considerados necessários e emitindo parecer sobre sua aceitabilidade, ou encaminhando para laboratório/setor responsável/técnico qualificado;&lt;br /&gt;
* Sendo o caso, analisar documentos de habilitação técnica, decidindo pela conformidade, ou não, com o requerido no Edital.&lt;br /&gt;
* Preencher devidamente e assinar o formulário de Equipe de Apoio, a ser anexado ao pedido de compra; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:List.png |80px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;A equipe de apoio normalmente é composta por servidores que tenham instruído a solicitação de compra, vinculados àquela Unidade e que tenham conhecimentos e capacidade de avaliação quanto ao material solicitado. A indicação de membros para compor a equipe deverá ser feita por meio do formulário de equipe de apoio. Nesse formulário, que pode ser obtido em &amp;lt;http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/&amp;gt;, deverão constar as seguintes informações: nome, lotação, CPF, SIAPE, ramal, e-mail e as devidas assinaturas dos membros.&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Peculiaridades =&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Alguns itens possuem características específicas e demandam maior atenção das Equipes de Apoio. As peculiaridades são, de modo geral, personalização (como inserção de logotipos, siglas, cores etc.), agrupamento em lotes, solicitação de amostras ou de prova de conceito, diferentes prazos de entrega, requisitos de aceitação e habilitação, entre outros. As peculiaridades são definidas durante a fase de instrução processual em formulário específico. Assim, na fase de elaboração do Termo de Referência será necessária a conferência, quando for o caso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Peculiaridades|Verifique aqui as orientações para cada tipo de peculiaridade.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=1 bgcolor=fff8de&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Conforme [https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A4696%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1 Acórdão 4696/2018], membros de comissão de licitação não devem ser responsabilizados por sobrepreço ou superfaturamento decorrente de orçamento estimativo com preços acima de mercado, &#039;&#039;&#039;salvo se houver prova de que tenham participado da elaboração do orçamento&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Alert.png |50px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{referencias}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISI%C3%87%C3%83O_DE_MATERIAIS&amp;diff=9186</id>
		<title>PROCEDIMENTOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISI%C3%87%C3%83O_DE_MATERIAIS&amp;diff=9186"/>
		<updated>2025-04-08T16:33:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Procedimentos */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== Documentos necessários ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todos os pedidos de aquisição por licitação deverão conter, obrigatoriamente, todos os documentos relacionados abaixo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;a) Documento de Formalização da Demanda&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
{{aviso|info|Está disponível no site do DCOM em [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios Formulários e Checklists] o &#039;&#039;&#039;Modelo do Documento de Formalização da Demanda&#039;&#039;&#039;, que serve como guia para as informações essenciais e obrigatória na composição do documento.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;b) Estudo Técnico Preliminar (ETP)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo apontando.png|40px]] Clique [[ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP)|aqui]] para saber mais sobre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;c) Mapa Comparativo de Preços&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo apontando.png|40px]] Clique [[PESQUISA DE PREÇOS#Criação de Pesquisa de Preços| aqui]] para entender melhor como criar uma pesquisa de preços no SCL e gerar o mapa comparativo de preços.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;d) Orçamentos&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo apontando.png|40px]] Clique [[PESQUISA_DE_PRE%C3%87OS#Consulta_ao_Painel_de_Pre.C3.A7os| aqui]] para saber como consultar no Painel de Preços.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo apontando.png|40px]] Clique [[Informa%C3%A7%C3%B5es_sobre_or%C3%A7amentos| aqui]] para saber informações sobre orçamentos que não foram obtidos no Painel de Preços.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;e) Relatório de Pesquisa de Preços&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|info|Está disponível no site do DCOM em [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios Formulários e Checklists] o &#039;&#039;&#039;Modelo de Relatório de Pesquisa de Preços&#039;&#039;&#039;, que serve como guia para as informações essenciais e obrigatória na composição do documento.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo apontando.png|40px]] Verifique os procedimentos acerca da [[pesquisa de preços]], bem como as informações pertinentes que devem constar no Relatório.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;f) Indicação de Equipe de Apoio&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo apontando.png|40px]] Clique [[PROCEDIMENTOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS#Equipe de Apoio| aqui]] para saber as atribuições da Equipe de Apoio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;g) Documento que indique a formação de lotes e a referida justificativa para a criação desses, se necessário&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo apontando.png|40px]] Clique [[PROCEDIMENTOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS#Agrupamento de itens em lotes| aqui]] para saber mais sobre agrupamento de itens em lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;h) Checklist&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Além das instruções exaradas pelo então Ministério do Planejamento, &#039;&#039;&#039;atual Ministério da Economia&#039;&#039;&#039; (conforme [http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/60550384 Portaria 14/2019/Ministério da Economia]), bem como determinações do Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria-Geral da União (CGU), Procuradoria Federal e demais órgãos de controle e apoio jurídico, a UFSC ocupou-se, de igual maneira, em definir alguns parâmetros ou práticas próprias com a finalidade de conferir mais solidez aos documentos do procedimento de compra e segurança aos agentes públicos envolvidos nas diversas etapas pelas quais tramita tal processo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; width=&amp;quot;proportional&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color:#white&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Checklist.png|40px]]&#039;&#039;&#039;CHECKLIST :&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Para ajudar os requerentes a respeitar a legislação pertinente e a organizar a documentação necessária às compras por licitação, dispensa, inexigibilidade, importação ou adesão a Atas de Registro de Preços (ARP) de outros órgãos federais, o Departamento de Compras disponibiliza &#039;&#039;&#039;Listas de Verificação (Checklist)&#039;&#039;&#039; específicas na [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/#CL| página do DCOM].&lt;br /&gt;
*Ao iniciar um novo pedido de compras, é preciso utilizar a versão atualizada da Lista pertinente à modalidade de compra em questão.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|erro| Solicitações digitais com Lista de Verificação desatualizada serão recusadas e devolvidas para ajuste. }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Catálogo de materiais]] ==&lt;br /&gt;
(Clique para acessar a seção)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Fluxo prévio para licitações SRP]] ==&lt;br /&gt;
(Clique para acessar a seção)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Informações sobre orçamentos]] ==&lt;br /&gt;
(Clique para acessar a seção)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Pesquisa de preços]] ==&lt;br /&gt;
(Clique para acessar a seção)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Documentos passíveis de exigência aos fornecedores em cada etapa da licitação ==&lt;br /&gt;
O processo licitatório se divide em várias etapas, dentre elas as fases de aceitação, de habilitação e de execução. Cada uma dessas etapas possui suas próprias características, nas quais relacionam-se documentos e exigências distintos, que podem ser solicitados aos fornecedores conforme o caso e necessidade. Em todos o casos, é necessário &amp;lt;u&amp;gt;motivar e justificar&amp;lt;/u&amp;gt; tais exigências. Para melhor entender cada uma dessas fases, observe o quadro a seguir:&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
!Fase&lt;br /&gt;
!Aceitação&lt;br /&gt;
!Habilitação&lt;br /&gt;
!Execução&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|O que acontece&lt;br /&gt;
|Nesta fase, o Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, analisa as propostas apresentadas pelas empresas concorrentes e aceita conforme o critério de julgamento definido no Edital (normalmente menor preço), desde que atendam tecnicamente a todos os pontos estabelecidos no Edital e no Termo de Referência.&lt;br /&gt;
|Uma vez aceita a proposta, o fornecedor deverá apresentar uma série de documentos exigidos em Edital, para averiguação pelo Pregoeiro. Caso a documentação esteja de acordo, o fornecedor com a melhor proposta é habilitado e o preço de sua proposta passa a ser o que comporá a futura Ata de Registro de Preços.&lt;br /&gt;
|Após a finalização do pregão, o processo estará apto para emissão das notas de empenho, normalmente a partir da Ata de Registros de Preços (no caso de material). Inicia-se a execução contratual, com compromissos definidos tanto para a UFSC quanto para o fornecedor. Para que a execução da contratação seja considerada como concluída, o fornecedor deverá cumprir com todas as obrigações previstas no Edital, destacando-se aquelas dispostas no Termo de Referência (Anexo I). &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Tipo de documentos&lt;br /&gt;
|Documentos referentes às características técnicas &amp;lt;u&amp;gt;dos itens&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Documentos referentes à capacidade técnica e atendimento à legislação por parte &amp;lt;u&amp;gt;do fornecedor&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Documentos e comprovações referentes às obrigações da contratada durante a fase de &amp;lt;u&amp;gt;execução do contrato&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|O que pode ser exigido&lt;br /&gt;
|Comprovações, laudos e certificados que comprovem o atendimento técnico da proposta ao exigido no Edital.&lt;br /&gt;
|Certidões, declarações e demais documentos relativos à capacidade e regularidade técnica, fiscal e legal do fornecedor. Em regra, &amp;lt;u&amp;gt;não deve haver exigências de habilitação além daquelas previstas em lei.&amp;lt;/u&amp;gt; Tal disposição, entretanto, não se aplica aos casos em que a exigência é inerente à comercialização do produto&amp;lt;ref&amp;gt;[https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2349%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520] Acórdão nº 2349/2021 - TCU - Plenário&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
|Documentos comprobatórios e obrigações, conforme previsto no Anexo I do Edital. A conferência do cumprimento destas obrigações deve ser feita pela Unidade recebedora dos materiais e/ou pelo Fiscal do contrato.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Exemplos&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* Certificados ABNT, INMETRO, CERFLOR, FSC, RENASEM, RECSEM, dentre outros&lt;br /&gt;
* Relatório Técnico do produto – RTPI&lt;br /&gt;
* Laudos de conformidade&lt;br /&gt;
* Licença de Operação Ambiental&lt;br /&gt;
* Indicação de eficiência energética&lt;br /&gt;
* Atendimento a ISO (mediante justificativa técnica)&lt;br /&gt;
* Documentação comprovando o Registro de Rótulo do produto junto ao DIPOA ou CIDASC&lt;br /&gt;
* Documentação comprovando o Título de Registro do SIF, SIE ou SISBI do fabricante&lt;br /&gt;
* Declaração de Visita Técnica&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* Atestado de capacidade técnica&lt;br /&gt;
* Declaração de Disponibilidade do fornecedor, que comprove que a licitante possui em seu quadro ou que contratará profissional Engenheiro Mecânico ou Técnico em Refrigeração e Ar Condicionado, para exercer a função de Responsável Técnico&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Demais documentações que serão exigidas pelo Departamento de Licitações (DPL/PROAD) por exigência legal e que versam sobre a regularidade fiscal, social e trabalhista do fornecedor&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* Disposições sobre instalação, montagem, treinamento, assistência técnica e garantia&lt;br /&gt;
* Possuir equipamentos para facilitar o transporte e manuseio dos malotes no parque gráfico e no carregamento do caminhão (no caso dos cadernos de prova de vestibular e concurso)&lt;br /&gt;
* Licenças e certificados relativos a produtos químicos controlados&lt;br /&gt;
* Regras relativas a abastecimento de gases&lt;br /&gt;
* Exigências relativas a regime de comodato&lt;br /&gt;
* Procedimentos para Logística Reversa&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Licenças sanitárias para caminhões frigoríficos (no caso de entregas de alimentos perecíveis)&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{aviso|info|É muito importante que seja avaliada a pertinência da exigência dos documentos ou obrigações. Cada exigência traz um impacto à etapa envolvida, um tempo a mais que será necessário para analisar a documentação, &#039;&#039;&#039;podendo atrasar o processo como um todo ou o procedimento de recebimento&#039;&#039;&#039;. &amp;lt;u&amp;gt;Reflita:&amp;lt;/u&amp;gt; essa exigência realmente garantirá a qualidade do material? Não pode simplesmente constar na própria especificação? Sendo realmente necessária, resolve ser exigida no momento da aceitação ou habilitação (durante o pregão), ou não é mais pertinente que seja exigida durante a execução contratual, conforme as aquisições são realizadas?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ex.: define-se que é necessário exigir a licença do caminhão frigorífico que transportará alimentos perecíveis. Esta licença possui validade e é específica para um determinado veículo e, se for exigida no momento do pregão, além de ser irrazoável, não haverá a necessária fiscalização durante as entregas. Assim, nada impede que seja apresentada a licença durante o pregão e sejam utilizados outros veículos não licenciados para as entregas, durante a execução. Neste caso, o correto seria exigir esta licença como &amp;lt;u&amp;gt;obrigação da contratada&amp;lt;/u&amp;gt; (etapa de execução contratual), de forma que o fornecedor terá o compromisso de manter os veículos utilizados para o transporte devidamente licenciados durante a vigência do contrato.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Pedido de compra: Sete Passos]] ==&lt;br /&gt;
(Clique para acessar a seção)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Ajustes nos pedidos e processos]] ==&lt;br /&gt;
(Clique para acessar a seção)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Termo de Referência ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Esta seção do manual de Compras foi elaborada &lt;br /&gt;
utilizando como base o código html. Para alterar, &lt;br /&gt;
basta modificar os textos --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Fluxo-tr.JPG]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Definição ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Termo de Referência (TR) é a condensação de informações levantadas em torno de um dado objeto que – traduzido num documento – servirá de fonte para guiar a aquisição via processo licitatório. É elaborado na fase interna pelo setor requisitante &#039;&#039;&#039;em conjunto&#039;&#039;&#039; com a área de compras, preferencialmente por técnico com qualificação profissional pertinente às especificações do objeto. A Elaboração do Termo de Referência é obrigatória em processos licitatórios. &lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Finalidades do Termo de Referência ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Consolidar as informações obtidas através de vários levantamentos;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Orientar e direcionar o andamento do certame e a fase contratual;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações que vão subsidiar as propostas dos fornecedores;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações úteis à Comissão de licitações ou Pregoeiro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Procedimentos ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Procedimentos_tr.JPG]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Ico-ferramenta.JPG]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td width=&amp;quot;99%&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;O que é passível de ajuste nesta etapa?&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Ajustes nos documentos para aceitação e habilitação técnica;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Definição de solicitações de amostra; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Redefinição dos prazos de entrega; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Estabelecimento de garantias e obrigações da contratada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Alteração do número do CATMAT. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;De acordo com o [https://arquivos.ufsc.br/f/df03a5bfa34747a489b9/?dl=1 OFÍCIO CIRCULAR Nº 10/2020/DCOM/PROAD], nesta etapa NÃO são possíveis ajustes na especificação, quantidade, unidade de medida dos itens, inclusão de itens, e alterações nos orçamentos. Caso seja necessário o ajuste fora desta regra, o item em questão será excluído, de modo a não prejudicar o andamento do processo como um todo.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] O DCOM preparou um vídeo especial para auxiliar as Equipes de Apoio nesta etapa: https://www.youtube.com/watch?v=ThYCo0mZXJA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Observações importantes ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção aos prazos do Calendário de Compras e cumprimento dos prazos legais para eventuais ajustes;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção ao prazo estabelecido para a leitura do Termo de Referência para ajustes e para o “Ciente”;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Todos os membros, considerando titulares e suplentes, devem responder ao e-mail enviado pela CAEX com o “Ciente”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Equipe de Apoio ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
A equipe de apoio é um grupo de pessoas detentoras de conhecimento técnico sobre o objeto licitado, à qual cabe, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo licitatório. Essa equipe tem papel fundamental de análise e sugestão, visando à aquisição de materiais de qualidade. Entretanto, cabe lembrar que ela não possui atribuições que importem em julgamento ou deliberação, sendo tais atos de responsabilidade exclusiva do pregoeiro. Nada impede, porém, que a seus membros se impute a responsabilidade de realizar o exame de propostas quanto aos aspectos formais, sugerindo a classificação ou a desclassificação, realizando a análise dos documentos à luz do que preceituar o edital e emitindo parecer destinado a subsidiar a decisão a ser adotada pelo pregoeiro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td width=90&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Atribuições da Equipe de Apoio:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;• O recebimento das propostas e lances; &amp;lt;br&amp;gt;• A análise de sua aceitabilidade e sua classificação; &amp;lt;br&amp;gt;• A habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
No [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5450.htm Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019], art. 18, ressalta-se que “&#039;&#039;caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório&#039;&#039;”. &lt;br /&gt;
São atribuições da equipe de apoio:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Acompanhar e analisar as especificações, detalhamentos e quantitativos de cada item constante no pedido de compra a ser enviado, bem como no seu Mapa Comparativo de Preços, inclusive no que diz respeito à correspondência dos valores estimados em relação àqueles efetivamente praticados no mercado;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Preencher devidamente e assinar o formulário de Equipe de Apoio, a ser anexado ao pedido de compra;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Manter suas informações de contato atualizadas e checar seu e-mail diariamente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações de cada item do edital, assegurando a inexistência de direcionamento a uma determinada marca e/ou fornecedor e retirando exigências desnecessárias que frustrem o caráter competitivo do certame;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Assinar a declaração de que não há direcionamento nas descrições dos itens (presente no formulário de indicação da Equipe de Apoio);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Responder eventuais pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos dentro do prazo informado pelo pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Comparecer à abertura da licitação, em data a ser combinada com o pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações do produto/material/serviço cotado pela empresa classificada em primeiro lugar, confrontando-as com todas as exigências solicitadas no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, receber amostras solicitadas, procedendo aos testes considerados necessários e emitindo parecer sobre sua aceitabilidade;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, analisar documentos de habilitação técnica, decidindo pela conformidade, ou não, com o requerido no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Revisar os códigos CATMAT dos itens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Segundo a [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002], a equipe de apoio será nomeada pela autoridade competente ainda na fase preparatória da licitação, devendo ser composta, em sua maioria, por servidores públicos integrantes do quadro permanente da entidade licitadora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=0&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:List.png |80px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;A equipe de apoio normalmente é composta por servidores que tenham instruído a solicitação de compra, vinculados àquela Unidade e que tenham conhecimentos e capacidade de avaliação quanto ao material solicitado. A indicação de membros para compor a equipe deverá ser feita por meio do formulário de equipe de apoio. Nesse formulário, que pode ser obtido em &amp;lt;http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/&amp;gt;, deverão constar as seguintes informações: nome, lotação, CPF, SIAPE, ramal, e-mail e as devidas assinaturas dos membros.&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=1 bgcolor=fff8de&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Conforme [https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A4696%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1 Acórdão 4696/2018], membros de comissão de licitação não devem ser responsabilizados por sobrepreço ou superfaturamento decorrente de orçamento estimativo com preços acima de mercado, &#039;&#039;&#039;salvo se houver prova de que tenham participado da elaboração do orçamento&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Alert.png |50px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Agrupamento de itens em lotes ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=1 bgcolor=fff8de&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Alert.png |50px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Licitação em lotes ou grupos, deve ser vista com cautela pelo agente público, porque pode afastar licitantes que não possam habilitar-se a fornecer a totalidade dos itens especificados nos lotes ou grupos, com prejuízo para a Administração.&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contudo, em alguns casos o agrupamento em lotes pode ser necessário para o atendimento da necessidade da Administração. Os itens agrupados em lotes possibilitam que uma única empresa seja contratada, propiciando a padronização, interoperabilidade e compatibilidade, bem como o melhor gerenciamento dos contratos. Ele não pode inviabilizar a participação da maior gama de fornecedores possível. Apesar da possibilidade, &#039;&#039;&#039;a decisão de agrupar os itens em lote deve ser bem analisada e fundamentada&#039;&#039;&#039;, a fim de evitar que o processo licitatório seja impugnado por vícios ou irregularidades, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União no [http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/INFOJURIS/INFO_TCU_LC_2013_143.doc Informativo nº 143/2013]: &amp;quot;A adoção do critério de julgamento de menor preço por lote somente deve ser adotado quando for demonstrada inviabilidade de promover a adjudicação por item e evidenciadas fortes razões que demonstrem ser esse o critério que conduzirá a contratações economicamente mais vantajosas&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=1 bgcolor=fdf9e7&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Não será justificável o agrupamento de materiais em lotes a menos que, no momento da aquisição, ela ocorra em lote, ainda que haja o entendimento de que o agrupamento poderia gerar economia de escala no lote como um todo. Ou seja, cada compra (geração de empenhos) deverá obrigatoriamente conter todos os itens do lote, em quantitativos proporcionais. Dessa forma, &#039;&#039;&#039;o Documento de Formalização da Demanda deverá conter justificativa fundamentada (explicando a devida necessidade de compatibilidade ou interoperabilidade) e declaração de que a compra (empenho) será futuramente realizada em lote. {{oculto|Veja o trecho do Acórdão 1347/2018|40. Desse modo, conforme já abordado neste voto e bem resumido na orientação da Seges/MP, no âmbito das licitações realizadas sob a modelagem de aquisição por preço global de grupo de itens, somente serão admitidas as seguintes circunstâncias: 1) aquisição da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou 2) aquisição de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances. Sem embargos, constitui irregularidade a aquisição de item de grupo adjudicado por preço global, de forma isolada, quando o preço unitário adjudicado ao vencedor do grupo não for o menor lance válido ofertado na disputa relativo ao item.}} &amp;lt;/table&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{artigo|[http://www.zenite.blog.br/registro-de-precos-o-entendimento-do-tcu-sobre-aquisicao-isolada-de-itens-licitados-por-lote/ Leia o artigo &amp;quot;Registro de preços: O entendimento do TCU sobre aquisição isolada de itens licitados por lote&amp;quot; do Blog da Zênite]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Solicitação de amostra ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=1 bgcolor=fff8de&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Alert.png |50px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;A regra, a priori, é não solicitar amostra&#039;&#039;&#039;. Esta solicitação gera custos adicionais ao fornecedor e torna o pregão moroso, atrasando os processos de compras que inclui, em grande parte, itens compartilhados e de outras unidades requisitantes. &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Caso haja real necessidade, sendo a amostra estritamente necessária para comprovação de que o item a ser adquirido atende às necessidades da Administração, a exigência desta deverá ser aprovada, ainda na fase de instrução processual, pela direção do DCOM, em conjunto com a direção do [http://licitacoes.ufsc.br/ DPL]. A Coordenadoria de Acompanhamento e Execução de Compras (CAEX), responsável pelo Termo de Referência (TR), deverá solicitar autorização ao DPL para inserção da solicitação da amostra no TR. Nesse caso, para a análise da viabilidade desta solicitação, o requerente deverá enviar e-mail para &#039;&#039;caex@contato.ufsc.br&#039;&#039;, com cópia para &#039;&#039;capl@contato.ufsc.br&#039;&#039; e para &#039;&#039;dcom@contato.ufsc.br&#039;&#039;, informando, além do Item em questão, os seguintes pontos descritos a seguir:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo apontando.png |20px]] Critérios objetivos para avaliação da amostra e a forma de avaliação;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo apontando.png |20px]] Responsável pela avaliação/emissão do parecer e substituto formal, caso a amostra necessite de avaliação em período de ausência do titular;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo apontando.png |20px]] Data e local onde será realizada a avaliação (deverá ser informado para que os fornecedores interessados possam comparecer).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;OBS: O prazo máximo de avaliação será de 5 dias úteis.&#039;&#039;&#039; Nesse sentido, é importante se programar para não ultrapassar os prazos estipulados para a inserção das demandas nas listas abertas e fechadas da etapa de compras correspondente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Itens fracassados ou desertos ==&lt;br /&gt;
Eventualmente, alguns itens que são conduzidos por licitação podem ter seu resultado fracassado (sem vencedor definido por problemas na aceitação) ou deserto (sem recebimento de proposta). Nestas situações, os itens poderão ser reconduzidos em novo processo licitatório, adesão ou até mesmo via dispensa de licitação, com ressalvas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em relação aos itens fracassados, é importante verificar o motivo de ter fracassado. É sempre válido analisar a especificação e detalhamento do item para saber se está sendo solicitado algo que não está de acordo com o que é oferecido no mercado ou mesmo se os orçamentos informados dizem respeito à especificação utilizada para o item. Se o problema estiver no item, não cabe encaminhar outro processo licitatório sem a realização prévia dos ajustes no item e na pesquisa de preços, uma vez que a chance deste item fracassar novamente é alta. Um novo processo licitatório para a recondução de itens fracassados deverá ser reencaminhado dentro do prazo de 30 dias após a homologação do resultado do pregão anterior. Contudo, a CAPL/DCOM deve ser consultada previamente, uma vez que alguns pontos (como o valor total dos itens a serem reconduzidos) deverá ser levado em consideração antes da autuação de um novo processo licitatório. Ademais, este novo processo licitatório não poderá incluir novos itens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A revisão dos detalhes dos itens no caso de licitação deserta também são importantes. É comum que problemas nas pesquisas de preços acabem frustrando o recebimento de propostas de um determinado item, uma vez que não se pode estabelecer um preço limite adequado, sendo considerado inexequível pelas empresas concorrentes. Além disso, problemas nas especificações do item podem fazer com que o mercado não possa atender ao solicitado no Edital. Os itens sem recebimento de proposta também podem ser reconduzidos, nos mesmos moldes dos itens fracassados. Entretanto, caso o item, por três vezes em licitações anteriores, ainda permaneça com resultado “deserto”, poderá ser motivada uma dispensa de licitação. Entretanto, para justificar a compra, além da necessidade da aquisição, é obrigatório comprovar no processo as três tentativas anteriores de licitar o item e os três resultados desertos. Do mesmo modo, a CAPL/DCOM precisará ser consultada anteriormente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{referencias}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=9185</id>
		<title>Termo de Referência</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=9185"/>
		<updated>2025-04-08T12:54:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Equipe de Apoio */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Esta seção do manual de Compras foi elaborada &lt;br /&gt;
utilizando como base o código html. Para alterar, &lt;br /&gt;
basta modificar os textos --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{fluxo|&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|Requerente&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Pesquisa de Preço&lt;br /&gt;
*Pedido (7 Passos)&lt;br /&gt;
*Aprovação Chefia&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|destaque=sim&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Triagem&lt;br /&gt;
*Conferência do Mapa Comparativo de Preços&lt;br /&gt;
*{{red|Termo de Referência}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPC&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração da Minuta do Contrato (havendo obrigações futuras)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Aprovação do TR&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|SO&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Alocação de recursos (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Início da fase externa (minuta do edital, portaria)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PF&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Parecer Jurídico&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Continuação fase externa (agendamento, publicação, certame)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Homologação&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração Atas R.P. (quando SRP)&lt;br /&gt;
*Emissão da Solicitação de Nota de Empenho (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
*Acompanhar Processo (quando SRP)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
= Definição =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Termo de Referência (TR) é a condensação de informações levantadas em torno de um dado objeto que – traduzido num documento – servirá de fonte para guiar a aquisição via processo licitatório. É elaborado na fase interna pelo setor requisitante &#039;&#039;&#039;em conjunto&#039;&#039;&#039; com a área de compras, preferencialmente por técnico com qualificação profissional pertinente às especificações do objeto. A Elaboração do Termo de Referência é obrigatória em processos licitatórios. &lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Finalidades do Termo de Referência ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Consolidar as informações obtidas através de vários levantamentos;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Orientar e direcionar o andamento do certame e a fase contratual;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações que vão subsidiar as propostas dos fornecedores;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações úteis à Comissão de licitações ou Pregoeiro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Procedimentos =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Procedimentos_tr.JPG]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Ico-ferramenta.JPG]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td width=&amp;quot;99%&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;O que é passível de ajuste nesta etapa?&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Ajustes nos documentos para aceitação e habilitação técnica;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Definição de solicitações de amostra; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Redefinição dos prazos de entrega; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Estabelecimento de garantias e obrigações da contratada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Alteração do número do CATMAT. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;De acordo com o OFÍCIO CIRCULAR Nº 10/2020/DCOM/PROAD, nesta etapa NÃO são possíveis ajustes na especificação, quantidade, unidade de medida dos itens, inclusão de itens, e alterações nos orçamentos. Caso seja necessário o ajuste fora desta regra, o item em questão será excluído, de modo a não prejudicar o andamento do processo como um todo.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] O DCOM preparou um vídeo especial para auxiliar as Equipes de Apoio nesta etapa: https://www.youtube.com/watch?v=ThYCo0mZXJA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Observações importantes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção aos prazos do Calendário de Compras e cumprimento dos prazos legais para eventuais ajustes;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção ao prazo estabelecido para a leitura do Termo de Referência para ajustes e para o “Ciente”;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Todos os membros, considerando titulares e suplentes, devem responder ao e-mail enviado pela CAEX com o “Ciente”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Equipe de Apoio =&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
A equipe de apoio é um grupo de pessoas detentoras de conhecimento técnico sobre o objeto licitado, à qual cabe, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo licitatório. Essa equipe tem papel fundamental de análise e sugestão, visando à aquisição de materiais de qualidade. Entretanto, cabe lembrar que ela não possui atribuições que importem em julgamento ou deliberação, sendo tais atos de responsabilidade exclusiva do pregoeiro. Nada impede, porém, que a seus membros se impute a responsabilidade de realizar o exame de propostas quanto aos aspectos formais, sugerindo a classificação ou a desclassificação, realizando a análise dos documentos à luz do que preceituar o edital e emitindo parecer destinado a subsidiar a decisão a ser adotada pelo pregoeiro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td width=90&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Atribuições da Equipe de Apoio:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;• O recebimento das propostas e lances; &amp;lt;br&amp;gt;• A análise de sua aceitabilidade e sua classificação; &amp;lt;br&amp;gt;• A habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
No [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10024.htm Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019], art. 18, ressalta-se que “&#039;&#039;caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório&#039;&#039;”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
São atribuições da equipe de apoio:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Acompanhar e analisar as especificações, detalhamentos, números CATMATs e quantitativos e de cada item constante no pedido de compra a ser enviado, bem como no seu Mapa Comparativo de Preços, inclusive no que diz respeito à correspondência dos valores estimados em relação àqueles efetivamente praticados no mercado e certificando-se quanto à manutenção de tal correspondência após eventuais ajustes realizados no processo;&lt;br /&gt;
* Analisar as especificações de cada item do edital, prezando pela inexistência de direcionamento a uma determinada marca e/ou fornecedor e retirando exigências desnecessárias que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do certame; &lt;br /&gt;
* Manter suas informações de contato atualizadas e checar diariamente o e-mail informado;&lt;br /&gt;
* Responder eventuais pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos dentro do prazo informado pelo pregoeiro;&lt;br /&gt;
* Comparecer à abertura da licitação, em data a ser combinada com o pregoeiro;&lt;br /&gt;
* Analisar as especificações do produto/material/serviço cotado pela empresa classificada em primeiro lugar, confrontando-as com todas as exigências solicitadas no Edital;&lt;br /&gt;
* Sendo o caso, receber amostras solicitadas, procedendo aos testes considerados necessários e emitindo parecer sobre sua aceitabilidade, ou encaminhando para laboratório/setor responsável/técnico qualificado;&lt;br /&gt;
* Sendo o caso, analisar documentos de habilitação técnica, decidindo pela conformidade, ou não, com o requerido no Edital.&lt;br /&gt;
* Preencher devidamente e assinar o formulário de Equipe de Apoio, a ser anexado ao pedido de compra; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:List.png |80px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;A equipe de apoio normalmente é composta por servidores que tenham instruído a solicitação de compra, vinculados àquela Unidade e que tenham conhecimentos e capacidade de avaliação quanto ao material solicitado. A indicação de membros para compor a equipe deverá ser feita por meio do formulário de equipe de apoio. Nesse formulário, que pode ser obtido em &amp;lt;http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/&amp;gt;, deverão constar as seguintes informações: nome, lotação, CPF, SIAPE, ramal, e-mail e as devidas assinaturas dos membros.&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Peculiaridades =&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Alguns itens possuem características específicas e demandam maior atenção das Equipes de Apoio. As peculiaridades são, de modo geral, personalização (como inserção de logotipos, siglas, cores etc.), agrupamento em lotes, solicitação de amostras ou de prova de conceito, diferentes prazos de entrega, requisitos de aceitação e habilitação, entre outros. As peculiaridades são definidas durante a fase de instrução processual em formulário específico. Assim, na fase de elaboração do Termo de Referência será necessária a conferência, quando for o caso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Peculiaridades|Verifique aqui as orientações para cada tipo de peculiaridade.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=1 bgcolor=fff8de&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Conforme [https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A4696%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1 Acórdão 4696/2018], membros de comissão de licitação não devem ser responsabilizados por sobrepreço ou superfaturamento decorrente de orçamento estimativo com preços acima de mercado, &#039;&#039;&#039;salvo se houver prova de que tenham participado da elaboração do orçamento&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Alert.png |50px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{referencias}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=9184</id>
		<title>Termo de Referência</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=9184"/>
		<updated>2025-04-08T12:31:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Equipe de Apoio */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Esta seção do manual de Compras foi elaborada &lt;br /&gt;
utilizando como base o código html. Para alterar, &lt;br /&gt;
basta modificar os textos --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{fluxo|&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|Requerente&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Pesquisa de Preço&lt;br /&gt;
*Pedido (7 Passos)&lt;br /&gt;
*Aprovação Chefia&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|destaque=sim&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Triagem&lt;br /&gt;
*Conferência do Mapa Comparativo de Preços&lt;br /&gt;
*{{red|Termo de Referência}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPC&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração da Minuta do Contrato (havendo obrigações futuras)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Aprovação do TR&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|SO&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Alocação de recursos (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Início da fase externa (minuta do edital, portaria)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PF&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Parecer Jurídico&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Continuação fase externa (agendamento, publicação, certame)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Homologação&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração Atas R.P. (quando SRP)&lt;br /&gt;
*Emissão da Solicitação de Nota de Empenho (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
*Acompanhar Processo (quando SRP)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
= Definição =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Termo de Referência (TR) é a condensação de informações levantadas em torno de um dado objeto que – traduzido num documento – servirá de fonte para guiar a aquisição via processo licitatório. É elaborado na fase interna pelo setor requisitante &#039;&#039;&#039;em conjunto&#039;&#039;&#039; com a área de compras, preferencialmente por técnico com qualificação profissional pertinente às especificações do objeto. A Elaboração do Termo de Referência é obrigatória em processos licitatórios. &lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Finalidades do Termo de Referência ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Consolidar as informações obtidas através de vários levantamentos;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Orientar e direcionar o andamento do certame e a fase contratual;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações que vão subsidiar as propostas dos fornecedores;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações úteis à Comissão de licitações ou Pregoeiro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Procedimentos =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Procedimentos_tr.JPG]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Ico-ferramenta.JPG]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td width=&amp;quot;99%&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;O que é passível de ajuste nesta etapa?&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Ajustes nos documentos para aceitação e habilitação técnica;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Definição de solicitações de amostra; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Redefinição dos prazos de entrega; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Estabelecimento de garantias e obrigações da contratada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Alteração do número do CATMAT. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;De acordo com o OFÍCIO CIRCULAR Nº 10/2020/DCOM/PROAD, nesta etapa NÃO são possíveis ajustes na especificação, quantidade, unidade de medida dos itens, inclusão de itens, e alterações nos orçamentos. Caso seja necessário o ajuste fora desta regra, o item em questão será excluído, de modo a não prejudicar o andamento do processo como um todo.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] O DCOM preparou um vídeo especial para auxiliar as Equipes de Apoio nesta etapa: https://www.youtube.com/watch?v=ThYCo0mZXJA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Observações importantes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção aos prazos do Calendário de Compras e cumprimento dos prazos legais para eventuais ajustes;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção ao prazo estabelecido para a leitura do Termo de Referência para ajustes e para o “Ciente”;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Todos os membros, considerando titulares e suplentes, devem responder ao e-mail enviado pela CAEX com o “Ciente”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Equipe de Apoio =&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
A equipe de apoio é um grupo de pessoas detentoras de conhecimento técnico sobre o objeto licitado, à qual cabe, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo licitatório. Essa equipe tem papel fundamental de análise e sugestão, visando à aquisição de materiais de qualidade. Entretanto, cabe lembrar que ela não possui atribuições que importem em julgamento ou deliberação, sendo tais atos de responsabilidade exclusiva do pregoeiro. Nada impede, porém, que a seus membros se impute a responsabilidade de realizar o exame de propostas quanto aos aspectos formais, sugerindo a classificação ou a desclassificação, realizando a análise dos documentos à luz do que preceituar o edital e emitindo parecer destinado a subsidiar a decisão a ser adotada pelo pregoeiro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td width=90&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Atribuições da Equipe de Apoio:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;• O recebimento das propostas e lances; &amp;lt;br&amp;gt;• A análise de sua aceitabilidade e sua classificação; &amp;lt;br&amp;gt;• A habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
No [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10024.htm Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019], art. 18, ressalta-se que “&#039;&#039;caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório&#039;&#039;”. &lt;br /&gt;
São atribuições da equipe de apoio:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Acompanhar e analisar as especificações, detalhamentos e quantitativos de cada item constante no pedido de compra a ser enviado, bem como no seu Mapa Comparativo de Preços, inclusive no que diz respeito à correspondência dos valores estimados em relação àqueles efetivamente praticados no mercado;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Preencher devidamente e assinar o formulário de Equipe de Apoio, a ser anexado ao pedido de compra;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Manter suas informações de contato atualizadas e checar seu e-mail diariamente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações de cada item do edital, assegurando a inexistência de direcionamento a uma determinada marca e/ou fornecedor e retirando exigências desnecessárias que frustrem o caráter competitivo do certame;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Assinar a declaração de que não há direcionamento nas descrições dos itens (presente no formulário de indicação da Equipe de Apoio);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Responder eventuais pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos dentro do prazo informado pelo pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Comparecer à abertura da licitação, em data a ser combinada com o pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações do produto/material/serviço cotado pela empresa classificada em primeiro lugar, confrontando-as com todas as exigências solicitadas no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, receber amostras solicitadas, procedendo aos testes considerados necessários e emitindo parecer sobre sua aceitabilidade;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, analisar documentos de habilitação técnica, decidindo pela conformidade, ou não, com o requerido no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Revisar os códigos CATMAT dos itens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Revisar as peculiaridades dos itens, quando houver. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Segundo a [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002], a equipe de apoio será nomeada pela autoridade competente ainda na fase preparatória da licitação, devendo ser composta, em sua maioria, por servidores públicos integrantes do quadro permanente da entidade licitadora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:List.png |80px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;A equipe de apoio normalmente é composta por servidores que tenham instruído a solicitação de compra, vinculados àquela Unidade e que tenham conhecimentos e capacidade de avaliação quanto ao material solicitado. A indicação de membros para compor a equipe deverá ser feita por meio do formulário de equipe de apoio. Nesse formulário, que pode ser obtido em &amp;lt;http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/&amp;gt;, deverão constar as seguintes informações: nome, lotação, CPF, SIAPE, ramal, e-mail e as devidas assinaturas dos membros.&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Peculiaridades =&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Alguns itens possuem características específicas e demandam maior atenção das Equipes de Apoio. As peculiaridades são, de modo geral, personalização (como inserção de logotipos, siglas, cores etc.), agrupamento em lotes, solicitação de amostras ou de prova de conceito, diferentes prazos de entrega, requisitos de aceitação e habilitação, entre outros. As peculiaridades são definidas durante a fase de instrução processual em formulário específico. Assim, na fase de elaboração do Termo de Referência será necessária a conferência, quando for o caso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Peculiaridades|Verifique aqui as orientações para cada tipo de peculiaridade.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=1 bgcolor=fff8de&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Conforme [https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A4696%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1 Acórdão 4696/2018], membros de comissão de licitação não devem ser responsabilizados por sobrepreço ou superfaturamento decorrente de orçamento estimativo com preços acima de mercado, &#039;&#039;&#039;salvo se houver prova de que tenham participado da elaboração do orçamento&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Alert.png |50px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{referencias}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=8973</id>
		<title>Termo de Referência</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=8973"/>
		<updated>2025-02-03T15:35:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Equipe de Apoio */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Esta seção do manual de Compras foi elaborada &lt;br /&gt;
utilizando como base o código html. Para alterar, &lt;br /&gt;
basta modificar os textos --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{fluxo|&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|Requerente&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Pesquisa de Preço&lt;br /&gt;
*Pedido (7 Passos)&lt;br /&gt;
*Aprovação Chefia&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|destaque=sim&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Triagem&lt;br /&gt;
*Conferência do Mapa Comparativo de Preços&lt;br /&gt;
*{{red|Termo de Referência}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPC&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração da Minuta do Contrato (havendo obrigações futuras)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Aprovação do TR&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|SO&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Alocação de recursos (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Início da fase externa (minuta do edital, portaria)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PF&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Parecer Jurídico&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Continuação fase externa (agendamento, publicação, certame)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Homologação&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração Atas R.P. (quando SRP)&lt;br /&gt;
*Emissão da Solicitação de Nota de Empenho (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
*Acompanhar Processo (quando SRP)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
= Definição =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Termo de Referência (TR) é a condensação de informações levantadas em torno de um dado objeto que – traduzido num documento – servirá de fonte para guiar a aquisição via processo licitatório. É elaborado na fase interna pelo setor requisitante &#039;&#039;&#039;em conjunto&#039;&#039;&#039; com a área de compras, preferencialmente por técnico com qualificação profissional pertinente às especificações do objeto. A Elaboração do Termo de Referência é obrigatória em processos licitatórios. &lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Finalidades do Termo de Referência ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Consolidar as informações obtidas através de vários levantamentos;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Orientar e direcionar o andamento do certame e a fase contratual;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações que vão subsidiar as propostas dos fornecedores;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações úteis à Comissão de licitações ou Pregoeiro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Procedimentos =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Procedimentos_tr.JPG]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Ico-ferramenta.JPG]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td width=&amp;quot;99%&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;O que é passível de ajuste nesta etapa?&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Ajustes nos documentos para aceitação e habilitação técnica;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Definição de solicitações de amostra; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Redefinição dos prazos de entrega; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Estabelecimento de garantias e obrigações da contratada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Alteração do número do CATMAT. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;De acordo com o OFÍCIO CIRCULAR Nº 10/2020/DCOM/PROAD, nesta etapa NÃO são possíveis ajustes na especificação, quantidade, unidade de medida dos itens, inclusão de itens, e alterações nos orçamentos. Caso seja necessário o ajuste fora desta regra, o item em questão será excluído, de modo a não prejudicar o andamento do processo como um todo.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] O DCOM preparou um vídeo especial para auxiliar as Equipes de Apoio nesta etapa: https://www.youtube.com/watch?v=ThYCo0mZXJA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Observações importantes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção aos prazos do Calendário de Compras e cumprimento dos prazos legais para eventuais ajustes;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção ao prazo estabelecido para a leitura do Termo de Referência para ajustes e para o “Ciente”;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Todos os membros, considerando titulares e suplentes, devem responder ao e-mail enviado pela CAEX com o “Ciente”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Equipe de Apoio =&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
A equipe de apoio é um grupo de pessoas detentoras de conhecimento técnico sobre o objeto licitado, à qual cabe, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo licitatório. Essa equipe tem papel fundamental de análise e sugestão, visando à aquisição de materiais de qualidade. Entretanto, cabe lembrar que ela não possui atribuições que importem em julgamento ou deliberação, sendo tais atos de responsabilidade exclusiva do pregoeiro. Nada impede, porém, que a seus membros se impute a responsabilidade de realizar o exame de propostas quanto aos aspectos formais, sugerindo a classificação ou a desclassificação, realizando a análise dos documentos à luz do que preceituar o edital e emitindo parecer destinado a subsidiar a decisão a ser adotada pelo pregoeiro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td width=90&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Atribuições da Equipe de Apoio:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;• O recebimento das propostas e lances; &amp;lt;br&amp;gt;• A análise de sua aceitabilidade e sua classificação; &amp;lt;br&amp;gt;• A habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
No [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5450.htm Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019], art. 18, ressalta-se que “&#039;&#039;caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório&#039;&#039;”. &lt;br /&gt;
São atribuições da equipe de apoio:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Acompanhar e analisar as especificações, detalhamentos e quantitativos de cada item constante no pedido de compra a ser enviado, bem como no seu Mapa Comparativo de Preços, inclusive no que diz respeito à correspondência dos valores estimados em relação àqueles efetivamente praticados no mercado;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Preencher devidamente e assinar o formulário de Equipe de Apoio, a ser anexado ao pedido de compra;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Manter suas informações de contato atualizadas e checar seu e-mail diariamente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações de cada item do edital, assegurando a inexistência de direcionamento a uma determinada marca e/ou fornecedor e retirando exigências desnecessárias que frustrem o caráter competitivo do certame;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Assinar a declaração de que não há direcionamento nas descrições dos itens (presente no formulário de indicação da Equipe de Apoio);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Responder eventuais pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos dentro do prazo informado pelo pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Comparecer à abertura da licitação, em data a ser combinada com o pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações do produto/material/serviço cotado pela empresa classificada em primeiro lugar, confrontando-as com todas as exigências solicitadas no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, receber amostras solicitadas, procedendo aos testes considerados necessários e emitindo parecer sobre sua aceitabilidade;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, analisar documentos de habilitação técnica, decidindo pela conformidade, ou não, com o requerido no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Revisar os códigos CATMAT dos itens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Revisar as peculiaridades dos itens, quando houver. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Segundo a [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002], a equipe de apoio será nomeada pela autoridade competente ainda na fase preparatória da licitação, devendo ser composta, em sua maioria, por servidores públicos integrantes do quadro permanente da entidade licitadora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:List.png |80px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;A equipe de apoio normalmente é composta por servidores que tenham instruído a solicitação de compra, vinculados àquela Unidade e que tenham conhecimentos e capacidade de avaliação quanto ao material solicitado. A indicação de membros para compor a equipe deverá ser feita por meio do formulário de equipe de apoio. Nesse formulário, que pode ser obtido em &amp;lt;http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/&amp;gt;, deverão constar as seguintes informações: nome, lotação, CPF, SIAPE, ramal, e-mail e as devidas assinaturas dos membros.&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Peculiaridades =&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Alguns itens possuem características específicas e demandam maior atenção das Equipes de Apoio. As peculiaridades são, de modo geral, personalização (como inserção de logotipos, siglas, cores etc.), agrupamento em lotes, solicitação de amostras ou de prova de conceito, diferentes prazos de entrega, requisitos de aceitação e habilitação, entre outros. As peculiaridades são definidas durante a fase de instrução processual em formulário específico. Assim, na fase de elaboração do Termo de Referência será necessária a conferência, quando for o caso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Peculiaridades|Verifique aqui as orientações para cada tipo de peculiaridade.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=1 bgcolor=fff8de&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Conforme [https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A4696%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1 Acórdão 4696/2018], membros de comissão de licitação não devem ser responsabilizados por sobrepreço ou superfaturamento decorrente de orçamento estimativo com preços acima de mercado, &#039;&#039;&#039;salvo se houver prova de que tenham participado da elaboração do orçamento&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Alert.png |50px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{referencias}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=8972</id>
		<title>Termo de Referência</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=8972"/>
		<updated>2025-02-03T15:35:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Peculiaridades */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Esta seção do manual de Compras foi elaborada &lt;br /&gt;
utilizando como base o código html. Para alterar, &lt;br /&gt;
basta modificar os textos --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{fluxo|&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|Requerente&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Pesquisa de Preço&lt;br /&gt;
*Pedido (7 Passos)&lt;br /&gt;
*Aprovação Chefia&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|destaque=sim&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Triagem&lt;br /&gt;
*Conferência do Mapa Comparativo de Preços&lt;br /&gt;
*{{red|Termo de Referência}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPC&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração da Minuta do Contrato (havendo obrigações futuras)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Aprovação do TR&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|SO&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Alocação de recursos (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Início da fase externa (minuta do edital, portaria)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PF&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Parecer Jurídico&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Continuação fase externa (agendamento, publicação, certame)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Homologação&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração Atas R.P. (quando SRP)&lt;br /&gt;
*Emissão da Solicitação de Nota de Empenho (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
*Acompanhar Processo (quando SRP)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
= Definição =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Termo de Referência (TR) é a condensação de informações levantadas em torno de um dado objeto que – traduzido num documento – servirá de fonte para guiar a aquisição via processo licitatório. É elaborado na fase interna pelo setor requisitante &#039;&#039;&#039;em conjunto&#039;&#039;&#039; com a área de compras, preferencialmente por técnico com qualificação profissional pertinente às especificações do objeto. A Elaboração do Termo de Referência é obrigatória em processos licitatórios. &lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Finalidades do Termo de Referência ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Consolidar as informações obtidas através de vários levantamentos;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Orientar e direcionar o andamento do certame e a fase contratual;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações que vão subsidiar as propostas dos fornecedores;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações úteis à Comissão de licitações ou Pregoeiro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Procedimentos =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Procedimentos_tr.JPG]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Ico-ferramenta.JPG]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td width=&amp;quot;99%&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;O que é passível de ajuste nesta etapa?&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Ajustes nos documentos para aceitação e habilitação técnica;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Definição de solicitações de amostra; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Redefinição dos prazos de entrega; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Estabelecimento de garantias e obrigações da contratada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Alteração do número do CATMAT. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;De acordo com o OFÍCIO CIRCULAR Nº 10/2020/DCOM/PROAD, nesta etapa NÃO são possíveis ajustes na especificação, quantidade, unidade de medida dos itens, inclusão de itens, e alterações nos orçamentos. Caso seja necessário o ajuste fora desta regra, o item em questão será excluído, de modo a não prejudicar o andamento do processo como um todo.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] O DCOM preparou um vídeo especial para auxiliar as Equipes de Apoio nesta etapa: https://www.youtube.com/watch?v=ThYCo0mZXJA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Observações importantes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção aos prazos do Calendário de Compras e cumprimento dos prazos legais para eventuais ajustes;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção ao prazo estabelecido para a leitura do Termo de Referência para ajustes e para o “Ciente”;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Todos os membros, considerando titulares e suplentes, devem responder ao e-mail enviado pela CAEX com o “Ciente”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Equipe de Apoio =&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
A equipe de apoio é um grupo de pessoas detentoras de conhecimento técnico sobre o objeto licitado, à qual cabe, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo licitatório. Essa equipe tem papel fundamental de análise e sugestão, visando à aquisição de materiais de qualidade. Entretanto, cabe lembrar que ela não possui atribuições que importem em julgamento ou deliberação, sendo tais atos de responsabilidade exclusiva do pregoeiro. Nada impede, porém, que a seus membros se impute a responsabilidade de realizar o exame de propostas quanto aos aspectos formais, sugerindo a classificação ou a desclassificação, realizando a análise dos documentos à luz do que preceituar o edital e emitindo parecer destinado a subsidiar a decisão a ser adotada pelo pregoeiro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td width=90&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Atribuições da Equipe de Apoio:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;• O recebimento das propostas e lances; &amp;lt;br&amp;gt;• A análise de sua aceitabilidade e sua classificação; &amp;lt;br&amp;gt;• A habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
No [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5450.htm Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019], art. 18, ressalta-se que “&#039;&#039;caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório&#039;&#039;”. &lt;br /&gt;
São atribuições da equipe de apoio:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Acompanhar e analisar as especificações, detalhamentos e quantitativos de cada item constante no pedido de compra a ser enviado, bem como no seu Mapa Comparativo de Preços, inclusive no que diz respeito à correspondência dos valores estimados em relação àqueles efetivamente praticados no mercado;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Preencher devidamente e assinar o formulário de Equipe de Apoio, a ser anexado ao pedido de compra;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Manter suas informações de contato atualizadas e checar seu e-mail diariamente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações de cada item do edital, assegurando a inexistência de direcionamento a uma determinada marca e/ou fornecedor e retirando exigências desnecessárias que frustrem o caráter competitivo do certame;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Assinar a declaração de que não há direcionamento nas descrições dos itens (presente no formulário de indicação da Equipe de Apoio);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Responder eventuais pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos dentro do prazo informado pelo pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Comparecer à abertura da licitação, em data a ser combinada com o pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações do produto/material/serviço cotado pela empresa classificada em primeiro lugar, confrontando-as com todas as exigências solicitadas no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, receber amostras solicitadas, procedendo aos testes considerados necessários e emitindo parecer sobre sua aceitabilidade;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, analisar documentos de habilitação técnica, decidindo pela conformidade, ou não, com o requerido no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Revisar os códigos CATMAT dos itens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Revisar as peculiaridades dos itens, quando houver. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Segundo a [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002], a equipe de apoio será nomeada pela autoridade competente ainda na fase preparatória da licitação, devendo ser composta, em sua maioria, por servidores públicos integrantes do quadro permanente da entidade licitadora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:List.png |80px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;A equipe de apoio normalmente é composta por servidores que tenham instruído a solicitação de compra, vinculados àquela Unidade e que tenham conhecimentos e capacidade de avaliação quanto ao material solicitado. A indicação de membros para compor a equipe deverá ser feita por meio do formulário de equipe de apoio. Nesse formulário, que pode ser obtido em &amp;lt;http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/&amp;gt;, deverão constar as seguintes informações: nome, lotação, CPF, SIAPE, ramal, e-mail e as devidas assinaturas dos membros.&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Peculiaridades =&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Alguns itens possuem características específicas e demandam maior atenção das Equipes de Apoio. As peculiaridades são, de modo geral, personalização (como inserção de logotipos, siglas, cores etc.), agrupamento em lotes, solicitação de amostras ou de prova de conceito, diferentes prazos de entrega, requisitos de aceitação e habilitação, entre outros. As peculiaridades são definidas durante a fase de instrução processual em formulário específico. Assim, na fase de elaboração do Termo de Referência será necessária a conferência, quando for o caso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Peculiaridades|Verifique aqui as orientações para cada tipo de peculiaridade.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=1 bgcolor=fff8de&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Conforme [https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A4696%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1 Acórdão 4696/2018], membros de comissão de licitação não devem ser responsabilizados por sobrepreço ou superfaturamento decorrente de orçamento estimativo com preços acima de mercado, &#039;&#039;&#039;salvo se houver prova de que tenham participado da elaboração do orçamento&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Alert.png |50px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{referencias}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=8971</id>
		<title>Termo de Referência</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=8971"/>
		<updated>2025-02-03T15:33:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Esta seção do manual de Compras foi elaborada &lt;br /&gt;
utilizando como base o código html. Para alterar, &lt;br /&gt;
basta modificar os textos --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{fluxo|&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|Requerente&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Pesquisa de Preço&lt;br /&gt;
*Pedido (7 Passos)&lt;br /&gt;
*Aprovação Chefia&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|destaque=sim&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Triagem&lt;br /&gt;
*Conferência do Mapa Comparativo de Preços&lt;br /&gt;
*{{red|Termo de Referência}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPC&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração da Minuta do Contrato (havendo obrigações futuras)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Aprovação do TR&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|SO&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Alocação de recursos (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Início da fase externa (minuta do edital, portaria)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PF&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Parecer Jurídico&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Continuação fase externa (agendamento, publicação, certame)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Homologação&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração Atas R.P. (quando SRP)&lt;br /&gt;
*Emissão da Solicitação de Nota de Empenho (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
*Acompanhar Processo (quando SRP)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
= Definição =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Termo de Referência (TR) é a condensação de informações levantadas em torno de um dado objeto que – traduzido num documento – servirá de fonte para guiar a aquisição via processo licitatório. É elaborado na fase interna pelo setor requisitante &#039;&#039;&#039;em conjunto&#039;&#039;&#039; com a área de compras, preferencialmente por técnico com qualificação profissional pertinente às especificações do objeto. A Elaboração do Termo de Referência é obrigatória em processos licitatórios. &lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Finalidades do Termo de Referência ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Consolidar as informações obtidas através de vários levantamentos;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Orientar e direcionar o andamento do certame e a fase contratual;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações que vão subsidiar as propostas dos fornecedores;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações úteis à Comissão de licitações ou Pregoeiro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Procedimentos =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Procedimentos_tr.JPG]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Ico-ferramenta.JPG]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td width=&amp;quot;99%&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;O que é passível de ajuste nesta etapa?&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Ajustes nos documentos para aceitação e habilitação técnica;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Definição de solicitações de amostra; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Redefinição dos prazos de entrega; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Estabelecimento de garantias e obrigações da contratada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Alteração do número do CATMAT. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;De acordo com o OFÍCIO CIRCULAR Nº 10/2020/DCOM/PROAD, nesta etapa NÃO são possíveis ajustes na especificação, quantidade, unidade de medida dos itens, inclusão de itens, e alterações nos orçamentos. Caso seja necessário o ajuste fora desta regra, o item em questão será excluído, de modo a não prejudicar o andamento do processo como um todo.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] O DCOM preparou um vídeo especial para auxiliar as Equipes de Apoio nesta etapa: https://www.youtube.com/watch?v=ThYCo0mZXJA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Observações importantes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção aos prazos do Calendário de Compras e cumprimento dos prazos legais para eventuais ajustes;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção ao prazo estabelecido para a leitura do Termo de Referência para ajustes e para o “Ciente”;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Todos os membros, considerando titulares e suplentes, devem responder ao e-mail enviado pela CAEX com o “Ciente”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Equipe de Apoio =&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
A equipe de apoio é um grupo de pessoas detentoras de conhecimento técnico sobre o objeto licitado, à qual cabe, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo licitatório. Essa equipe tem papel fundamental de análise e sugestão, visando à aquisição de materiais de qualidade. Entretanto, cabe lembrar que ela não possui atribuições que importem em julgamento ou deliberação, sendo tais atos de responsabilidade exclusiva do pregoeiro. Nada impede, porém, que a seus membros se impute a responsabilidade de realizar o exame de propostas quanto aos aspectos formais, sugerindo a classificação ou a desclassificação, realizando a análise dos documentos à luz do que preceituar o edital e emitindo parecer destinado a subsidiar a decisão a ser adotada pelo pregoeiro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td width=90&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Atribuições da Equipe de Apoio:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;• O recebimento das propostas e lances; &amp;lt;br&amp;gt;• A análise de sua aceitabilidade e sua classificação; &amp;lt;br&amp;gt;• A habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
No [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5450.htm Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019], art. 18, ressalta-se que “&#039;&#039;caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório&#039;&#039;”. &lt;br /&gt;
São atribuições da equipe de apoio:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Acompanhar e analisar as especificações, detalhamentos e quantitativos de cada item constante no pedido de compra a ser enviado, bem como no seu Mapa Comparativo de Preços, inclusive no que diz respeito à correspondência dos valores estimados em relação àqueles efetivamente praticados no mercado;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Preencher devidamente e assinar o formulário de Equipe de Apoio, a ser anexado ao pedido de compra;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Manter suas informações de contato atualizadas e checar seu e-mail diariamente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações de cada item do edital, assegurando a inexistência de direcionamento a uma determinada marca e/ou fornecedor e retirando exigências desnecessárias que frustrem o caráter competitivo do certame;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Assinar a declaração de que não há direcionamento nas descrições dos itens (presente no formulário de indicação da Equipe de Apoio);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Responder eventuais pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos dentro do prazo informado pelo pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Comparecer à abertura da licitação, em data a ser combinada com o pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações do produto/material/serviço cotado pela empresa classificada em primeiro lugar, confrontando-as com todas as exigências solicitadas no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, receber amostras solicitadas, procedendo aos testes considerados necessários e emitindo parecer sobre sua aceitabilidade;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, analisar documentos de habilitação técnica, decidindo pela conformidade, ou não, com o requerido no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Revisar os códigos CATMAT dos itens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Revisar as peculiaridades dos itens, quando houver. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Segundo a [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002], a equipe de apoio será nomeada pela autoridade competente ainda na fase preparatória da licitação, devendo ser composta, em sua maioria, por servidores públicos integrantes do quadro permanente da entidade licitadora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:List.png |80px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;A equipe de apoio normalmente é composta por servidores que tenham instruído a solicitação de compra, vinculados àquela Unidade e que tenham conhecimentos e capacidade de avaliação quanto ao material solicitado. A indicação de membros para compor a equipe deverá ser feita por meio do formulário de equipe de apoio. Nesse formulário, que pode ser obtido em &amp;lt;http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/&amp;gt;, deverão constar as seguintes informações: nome, lotação, CPF, SIAPE, ramal, e-mail e as devidas assinaturas dos membros.&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Peculiaridades =&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Alguns itens possuem características específicas e demandam maior atenção das Equipes de Apoio. As peculiaridades são, de modo geral, personalização (como inserção de logotipos, siglas, cores etc.), agrupamento em lotes, solicitação de amostras ou de prova de conceito, diferentes prazos de entrega, requisitos de aceitação e habilitação, entre outros. As peculiaridades são definidas durante a fase de instrução processual em formulário específico. Assim, na fase de elaboração do Termo de Referência será necessária a conferência, quando for o caso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Peculiaridades|Verifique aqui as orientações para cada tipo de peculiaridade.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=1 bgcolor=fff8de&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Conforme [https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A4696%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1 Acórdão 4696/2018], membros de comissão de licitação não devem ser responsabilizados por sobrepreço ou superfaturamento decorrente de orçamento estimativo com preços acima de mercado, &#039;&#039;&#039;salvo se houver prova de que tenham participado da elaboração do orçamento&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Alert.png |50px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{referencias}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=8970</id>
		<title>Termo de Referência</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=8970"/>
		<updated>2025-02-03T15:30:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Peculiaridades */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Esta seção do manual de Compras foi elaborada &lt;br /&gt;
utilizando como base o código html. Para alterar, &lt;br /&gt;
basta modificar os textos --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{fluxo|&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|Requerente&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Pesquisa de Preço&lt;br /&gt;
*Pedido (7 Passos)&lt;br /&gt;
*Aprovação Chefia&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|destaque=sim&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Triagem&lt;br /&gt;
*Conferência do Mapa Comparativo de Preços&lt;br /&gt;
*{{red|Termo de Referência}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPC&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração da Minuta do Contrato (havendo obrigações futuras)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Aprovação do TR&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|SO&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Alocação de recursos (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Início da fase externa (minuta do edital, portaria)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PF&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Parecer Jurídico&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Continuação fase externa (agendamento, publicação, certame)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Homologação&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração Atas R.P. (quando SRP)&lt;br /&gt;
*Emissão da Solicitação de Nota de Empenho (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
*Acompanhar Processo (quando SRP)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
= Definição =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Termo de Referência (TR) é a condensação de informações levantadas em torno de um dado objeto que – traduzido num documento – servirá de fonte para guiar a aquisição via processo licitatório. É elaborado na fase interna pelo setor requisitante &#039;&#039;&#039;em conjunto&#039;&#039;&#039; com a área de compras, preferencialmente por técnico com qualificação profissional pertinente às especificações do objeto. A Elaboração do Termo de Referência é obrigatória em processos licitatórios. &lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Finalidades do Termo de Referência ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Consolidar as informações obtidas através de vários levantamentos;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Orientar e direcionar o andamento do certame e a fase contratual;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações que vão subsidiar as propostas dos fornecedores;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações úteis à Comissão de licitações ou Pregoeiro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Procedimentos =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Procedimentos_tr.JPG]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Ico-ferramenta.JPG]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td width=&amp;quot;99%&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;O que é passível de ajuste nesta etapa?&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Ajustes nos documentos para aceitação e habilitação técnica;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Definição de solicitações de amostra; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Redefinição dos prazos de entrega; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Estabelecimento de garantias e obrigações da contratada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Alteração do número do CATMAT. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;De acordo com o OFÍCIO CIRCULAR Nº 10/2020/DCOM/PROAD, nesta etapa NÃO são possíveis ajustes na especificação, quantidade, unidade de medida dos itens, inclusão de itens, e alterações nos orçamentos. Caso seja necessário o ajuste fora desta regra, o item em questão será excluído, de modo a não prejudicar o andamento do processo como um todo.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] O DCOM preparou um vídeo especial para auxiliar as Equipes de Apoio nesta etapa: https://www.youtube.com/watch?v=ThYCo0mZXJA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Observações importantes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção aos prazos do Calendário de Compras e cumprimento dos prazos legais para eventuais ajustes;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção ao prazo estabelecido para a leitura do Termo de Referência para ajustes e para o “Ciente”;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Todos os membros, considerando titulares e suplentes, devem responder ao e-mail enviado pela CAEX com o “Ciente”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Equipe de Apoio =&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
A equipe de apoio é um grupo de pessoas detentoras de conhecimento técnico sobre o objeto licitado, à qual cabe, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo licitatório. Essa equipe tem papel fundamental de análise e sugestão, visando à aquisição de materiais de qualidade. Entretanto, cabe lembrar que ela não possui atribuições que importem em julgamento ou deliberação, sendo tais atos de responsabilidade exclusiva do pregoeiro. Nada impede, porém, que a seus membros se impute a responsabilidade de realizar o exame de propostas quanto aos aspectos formais, sugerindo a classificação ou a desclassificação, realizando a análise dos documentos à luz do que preceituar o edital e emitindo parecer destinado a subsidiar a decisão a ser adotada pelo pregoeiro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td width=90&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Atribuições da Equipe de Apoio:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;• O recebimento das propostas e lances; &amp;lt;br&amp;gt;• A análise de sua aceitabilidade e sua classificação; &amp;lt;br&amp;gt;• A habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
No [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5450.htm Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019], art. 18, ressalta-se que “&#039;&#039;caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório&#039;&#039;”. &lt;br /&gt;
São atribuições da equipe de apoio:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Acompanhar e analisar as especificações, detalhamentos e quantitativos de cada item constante no pedido de compra a ser enviado, bem como no seu Mapa Comparativo de Preços, inclusive no que diz respeito à correspondência dos valores estimados em relação àqueles efetivamente praticados no mercado;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Preencher devidamente e assinar o formulário de Equipe de Apoio, a ser anexado ao pedido de compra;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Manter suas informações de contato atualizadas e checar seu e-mail diariamente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações de cada item do edital, assegurando a inexistência de direcionamento a uma determinada marca e/ou fornecedor e retirando exigências desnecessárias que frustrem o caráter competitivo do certame;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Assinar a declaração de que não há direcionamento nas descrições dos itens (presente no formulário de indicação da Equipe de Apoio);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Responder eventuais pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos dentro do prazo informado pelo pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Comparecer à abertura da licitação, em data a ser combinada com o pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações do produto/material/serviço cotado pela empresa classificada em primeiro lugar, confrontando-as com todas as exigências solicitadas no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, receber amostras solicitadas, procedendo aos testes considerados necessários e emitindo parecer sobre sua aceitabilidade;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, analisar documentos de habilitação técnica, decidindo pela conformidade, ou não, com o requerido no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Revisar os códigos CATMAT dos itens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Revisar as peculiaridades dos itens, quando houver. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Segundo a [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002], a equipe de apoio será nomeada pela autoridade competente ainda na fase preparatória da licitação, devendo ser composta, em sua maioria, por servidores públicos integrantes do quadro permanente da entidade licitadora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
=Peculiaridadess=&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:List.png |80px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;A equipe de apoio normalmente é composta por servidores que tenham instruído a solicitação de compra, vinculados àquela Unidade e que tenham conhecimentos e capacidade de avaliação quanto ao material solicitado. A indicação de membros para compor a equipe deverá ser feita por meio do formulário de equipe de apoio. Nesse formulário, que pode ser obtido em &amp;lt;http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/&amp;gt;, deverão constar as seguintes informações: nome, lotação, CPF, SIAPE, ramal, e-mail e as devidas assinaturas dos membros.&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Peculiaridades =&lt;br /&gt;
Alguns itens possuem características específicas e demandam maior atenção das Equipes de Apoio. As peculiaridades são, de modo geral, personalização (como inserção de logotipos, siglas, cores etc.), agrupamento em lotes, solicitação de amostras ou de prova de conceito, diferentes prazos de entrega, requisitos de aceitação e habilitação, entre outros. As peculiaridades são definidas durante a fase de instrução processual em formulário específico. Assim, na fase de elaboração do Termo de Referência será necessária a conferência, quando for o caso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Peculiaridades|Verifique aqui as orientações para cada tipo de peculiaridade.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
=Peculiaridades=&lt;br /&gt;
Alguns itens possuem características específicas e demandam maior atenção das Equipes de Apoio. As peculiaridades são, de modo geral, personalização (como inserção de logotipos, siglas, cores etc.), agrupamento em lotes, solicitação de amostras ou de prova de conceito, diferentes prazos de entrega, requisitos de aceitação e habilitação, entre outros. As peculiaridades são definidas durante a fase de instrução processual em formulário específico. Assim, na fase de elaboração do Termo de Referência será necessária a conferência, quando for o caso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Peculiaridades|Verifique aqui as orientações para cada tipo de peculiaridade.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=1 bgcolor=fff8de&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Conforme [https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A4696%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1 Acórdão 4696/2018], membros de comissão de licitação não devem ser responsabilizados por sobrepreço ou superfaturamento decorrente de orçamento estimativo com preços acima de mercado, &#039;&#039;&#039;salvo se houver prova de que tenham participado da elaboração do orçamento&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Alert.png |50px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{referencias}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=8969</id>
		<title>Termo de Referência</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=8969"/>
		<updated>2025-02-03T15:30:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Peculiaridades */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Esta seção do manual de Compras foi elaborada &lt;br /&gt;
utilizando como base o código html. Para alterar, &lt;br /&gt;
basta modificar os textos --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{fluxo|&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|Requerente&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Pesquisa de Preço&lt;br /&gt;
*Pedido (7 Passos)&lt;br /&gt;
*Aprovação Chefia&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|destaque=sim&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Triagem&lt;br /&gt;
*Conferência do Mapa Comparativo de Preços&lt;br /&gt;
*{{red|Termo de Referência}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPC&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração da Minuta do Contrato (havendo obrigações futuras)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Aprovação do TR&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|SO&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Alocação de recursos (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Início da fase externa (minuta do edital, portaria)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PF&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Parecer Jurídico&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Continuação fase externa (agendamento, publicação, certame)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Homologação&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração Atas R.P. (quando SRP)&lt;br /&gt;
*Emissão da Solicitação de Nota de Empenho (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
*Acompanhar Processo (quando SRP)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
= Definição =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Termo de Referência (TR) é a condensação de informações levantadas em torno de um dado objeto que – traduzido num documento – servirá de fonte para guiar a aquisição via processo licitatório. É elaborado na fase interna pelo setor requisitante &#039;&#039;&#039;em conjunto&#039;&#039;&#039; com a área de compras, preferencialmente por técnico com qualificação profissional pertinente às especificações do objeto. A Elaboração do Termo de Referência é obrigatória em processos licitatórios. &lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Finalidades do Termo de Referência ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Consolidar as informações obtidas através de vários levantamentos;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Orientar e direcionar o andamento do certame e a fase contratual;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações que vão subsidiar as propostas dos fornecedores;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações úteis à Comissão de licitações ou Pregoeiro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Procedimentos =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Procedimentos_tr.JPG]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Ico-ferramenta.JPG]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td width=&amp;quot;99%&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;O que é passível de ajuste nesta etapa?&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Ajustes nos documentos para aceitação e habilitação técnica;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Definição de solicitações de amostra; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Redefinição dos prazos de entrega; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Estabelecimento de garantias e obrigações da contratada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Alteração do número do CATMAT. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;De acordo com o OFÍCIO CIRCULAR Nº 10/2020/DCOM/PROAD, nesta etapa NÃO são possíveis ajustes na especificação, quantidade, unidade de medida dos itens, inclusão de itens, e alterações nos orçamentos. Caso seja necessário o ajuste fora desta regra, o item em questão será excluído, de modo a não prejudicar o andamento do processo como um todo.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] O DCOM preparou um vídeo especial para auxiliar as Equipes de Apoio nesta etapa: https://www.youtube.com/watch?v=ThYCo0mZXJA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Observações importantes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção aos prazos do Calendário de Compras e cumprimento dos prazos legais para eventuais ajustes;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção ao prazo estabelecido para a leitura do Termo de Referência para ajustes e para o “Ciente”;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Todos os membros, considerando titulares e suplentes, devem responder ao e-mail enviado pela CAEX com o “Ciente”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Equipe de Apoio =&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
A equipe de apoio é um grupo de pessoas detentoras de conhecimento técnico sobre o objeto licitado, à qual cabe, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo licitatório. Essa equipe tem papel fundamental de análise e sugestão, visando à aquisição de materiais de qualidade. Entretanto, cabe lembrar que ela não possui atribuições que importem em julgamento ou deliberação, sendo tais atos de responsabilidade exclusiva do pregoeiro. Nada impede, porém, que a seus membros se impute a responsabilidade de realizar o exame de propostas quanto aos aspectos formais, sugerindo a classificação ou a desclassificação, realizando a análise dos documentos à luz do que preceituar o edital e emitindo parecer destinado a subsidiar a decisão a ser adotada pelo pregoeiro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td width=90&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Atribuições da Equipe de Apoio:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;• O recebimento das propostas e lances; &amp;lt;br&amp;gt;• A análise de sua aceitabilidade e sua classificação; &amp;lt;br&amp;gt;• A habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
No [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5450.htm Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019], art. 18, ressalta-se que “&#039;&#039;caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório&#039;&#039;”. &lt;br /&gt;
São atribuições da equipe de apoio:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Acompanhar e analisar as especificações, detalhamentos e quantitativos de cada item constante no pedido de compra a ser enviado, bem como no seu Mapa Comparativo de Preços, inclusive no que diz respeito à correspondência dos valores estimados em relação àqueles efetivamente praticados no mercado;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Preencher devidamente e assinar o formulário de Equipe de Apoio, a ser anexado ao pedido de compra;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Manter suas informações de contato atualizadas e checar seu e-mail diariamente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações de cada item do edital, assegurando a inexistência de direcionamento a uma determinada marca e/ou fornecedor e retirando exigências desnecessárias que frustrem o caráter competitivo do certame;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Assinar a declaração de que não há direcionamento nas descrições dos itens (presente no formulário de indicação da Equipe de Apoio);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Responder eventuais pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos dentro do prazo informado pelo pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Comparecer à abertura da licitação, em data a ser combinada com o pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações do produto/material/serviço cotado pela empresa classificada em primeiro lugar, confrontando-as com todas as exigências solicitadas no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, receber amostras solicitadas, procedendo aos testes considerados necessários e emitindo parecer sobre sua aceitabilidade;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, analisar documentos de habilitação técnica, decidindo pela conformidade, ou não, com o requerido no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Revisar os códigos CATMAT dos itens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Revisar as peculiaridades dos itens, quando houver. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Segundo a [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002], a equipe de apoio será nomeada pela autoridade competente ainda na fase preparatória da licitação, devendo ser composta, em sua maioria, por servidores públicos integrantes do quadro permanente da entidade licitadora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:List.png |80px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;A equipe de apoio normalmente é composta por servidores que tenham instruído a solicitação de compra, vinculados àquela Unidade e que tenham conhecimentos e capacidade de avaliação quanto ao material solicitado. A indicação de membros para compor a equipe deverá ser feita por meio do formulário de equipe de apoio. Nesse formulário, que pode ser obtido em &amp;lt;http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/&amp;gt;, deverão constar as seguintes informações: nome, lotação, CPF, SIAPE, ramal, e-mail e as devidas assinaturas dos membros.&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Peculiaridades =&lt;br /&gt;
Alguns itens possuem características específicas e demandam maior atenção das Equipes de Apoio. As peculiaridades são, de modo geral, personalização (como inserção de logotipos, siglas, cores etc.), agrupamento em lotes, solicitação de amostras ou de prova de conceito, diferentes prazos de entrega, requisitos de aceitação e habilitação, entre outros. As peculiaridades são definidas durante a fase de instrução processual em formulário específico. Assim, na fase de elaboração do Termo de Referência será necessária a conferência, quando for o caso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Peculiaridades|Verifique aqui as orientações para cada tipo de peculiaridade.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
=Peculiaridades=&lt;br /&gt;
Alguns itens possuem características específicas e demandam maior atenção das Equipes de Apoio. As peculiaridades são, de modo geral, personalização (como inserção de logotipos, siglas, cores etc.), agrupamento em lotes, solicitação de amostras ou de prova de conceito, diferentes prazos de entrega, requisitos de aceitação e habilitação, entre outros. As peculiaridades são definidas durante a fase de instrução processual em formulário específico. Assim, na fase de elaboração do Termo de Referência será necessária a conferência, quando for o caso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Peculiaridades|Verifique aqui as orientações para cada tipo de peculiaridade.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=1 bgcolor=fff8de&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Conforme [https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A4696%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1 Acórdão 4696/2018], membros de comissão de licitação não devem ser responsabilizados por sobrepreço ou superfaturamento decorrente de orçamento estimativo com preços acima de mercado, &#039;&#039;&#039;salvo se houver prova de que tenham participado da elaboração do orçamento&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Alert.png |50px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{referencias}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=8968</id>
		<title>Termo de Referência</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=8968"/>
		<updated>2025-02-03T15:30:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Peculiaridades */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Esta seção do manual de Compras foi elaborada &lt;br /&gt;
utilizando como base o código html. Para alterar, &lt;br /&gt;
basta modificar os textos --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{fluxo|&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|Requerente&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Pesquisa de Preço&lt;br /&gt;
*Pedido (7 Passos)&lt;br /&gt;
*Aprovação Chefia&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|destaque=sim&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Triagem&lt;br /&gt;
*Conferência do Mapa Comparativo de Preços&lt;br /&gt;
*{{red|Termo de Referência}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPC&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração da Minuta do Contrato (havendo obrigações futuras)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Aprovação do TR&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|SO&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Alocação de recursos (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Início da fase externa (minuta do edital, portaria)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PF&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Parecer Jurídico&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Continuação fase externa (agendamento, publicação, certame)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Homologação&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração Atas R.P. (quando SRP)&lt;br /&gt;
*Emissão da Solicitação de Nota de Empenho (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
*Acompanhar Processo (quando SRP)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
= Definição =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Termo de Referência (TR) é a condensação de informações levantadas em torno de um dado objeto que – traduzido num documento – servirá de fonte para guiar a aquisição via processo licitatório. É elaborado na fase interna pelo setor requisitante &#039;&#039;&#039;em conjunto&#039;&#039;&#039; com a área de compras, preferencialmente por técnico com qualificação profissional pertinente às especificações do objeto. A Elaboração do Termo de Referência é obrigatória em processos licitatórios. &lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Finalidades do Termo de Referência ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Consolidar as informações obtidas através de vários levantamentos;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Orientar e direcionar o andamento do certame e a fase contratual;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações que vão subsidiar as propostas dos fornecedores;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações úteis à Comissão de licitações ou Pregoeiro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Procedimentos =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Procedimentos_tr.JPG]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Ico-ferramenta.JPG]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td width=&amp;quot;99%&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;O que é passível de ajuste nesta etapa?&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Ajustes nos documentos para aceitação e habilitação técnica;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Definição de solicitações de amostra; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Redefinição dos prazos de entrega; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Estabelecimento de garantias e obrigações da contratada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Alteração do número do CATMAT. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;De acordo com o OFÍCIO CIRCULAR Nº 10/2020/DCOM/PROAD, nesta etapa NÃO são possíveis ajustes na especificação, quantidade, unidade de medida dos itens, inclusão de itens, e alterações nos orçamentos. Caso seja necessário o ajuste fora desta regra, o item em questão será excluído, de modo a não prejudicar o andamento do processo como um todo.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] O DCOM preparou um vídeo especial para auxiliar as Equipes de Apoio nesta etapa: https://www.youtube.com/watch?v=ThYCo0mZXJA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Observações importantes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção aos prazos do Calendário de Compras e cumprimento dos prazos legais para eventuais ajustes;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção ao prazo estabelecido para a leitura do Termo de Referência para ajustes e para o “Ciente”;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Todos os membros, considerando titulares e suplentes, devem responder ao e-mail enviado pela CAEX com o “Ciente”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Equipe de Apoio =&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
A equipe de apoio é um grupo de pessoas detentoras de conhecimento técnico sobre o objeto licitado, à qual cabe, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo licitatório. Essa equipe tem papel fundamental de análise e sugestão, visando à aquisição de materiais de qualidade. Entretanto, cabe lembrar que ela não possui atribuições que importem em julgamento ou deliberação, sendo tais atos de responsabilidade exclusiva do pregoeiro. Nada impede, porém, que a seus membros se impute a responsabilidade de realizar o exame de propostas quanto aos aspectos formais, sugerindo a classificação ou a desclassificação, realizando a análise dos documentos à luz do que preceituar o edital e emitindo parecer destinado a subsidiar a decisão a ser adotada pelo pregoeiro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td width=90&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Atribuições da Equipe de Apoio:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;• O recebimento das propostas e lances; &amp;lt;br&amp;gt;• A análise de sua aceitabilidade e sua classificação; &amp;lt;br&amp;gt;• A habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
No [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5450.htm Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019], art. 18, ressalta-se que “&#039;&#039;caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório&#039;&#039;”. &lt;br /&gt;
São atribuições da equipe de apoio:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Acompanhar e analisar as especificações, detalhamentos e quantitativos de cada item constante no pedido de compra a ser enviado, bem como no seu Mapa Comparativo de Preços, inclusive no que diz respeito à correspondência dos valores estimados em relação àqueles efetivamente praticados no mercado;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Preencher devidamente e assinar o formulário de Equipe de Apoio, a ser anexado ao pedido de compra;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Manter suas informações de contato atualizadas e checar seu e-mail diariamente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações de cada item do edital, assegurando a inexistência de direcionamento a uma determinada marca e/ou fornecedor e retirando exigências desnecessárias que frustrem o caráter competitivo do certame;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Assinar a declaração de que não há direcionamento nas descrições dos itens (presente no formulário de indicação da Equipe de Apoio);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Responder eventuais pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos dentro do prazo informado pelo pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Comparecer à abertura da licitação, em data a ser combinada com o pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações do produto/material/serviço cotado pela empresa classificada em primeiro lugar, confrontando-as com todas as exigências solicitadas no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, receber amostras solicitadas, procedendo aos testes considerados necessários e emitindo parecer sobre sua aceitabilidade;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, analisar documentos de habilitação técnica, decidindo pela conformidade, ou não, com o requerido no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Revisar os códigos CATMAT dos itens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Revisar as peculiaridades dos itens, quando houver. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Segundo a [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002], a equipe de apoio será nomeada pela autoridade competente ainda na fase preparatória da licitação, devendo ser composta, em sua maioria, por servidores públicos integrantes do quadro permanente da entidade licitadora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
.&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:List.png |80px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;A equipe de apoio normalmente é composta por servidores que tenham instruído a solicitação de compra, vinculados àquela Unidade e que tenham conhecimentos e capacidade de avaliação quanto ao material solicitado. A indicação de membros para compor a equipe deverá ser feita por meio do formulário de equipe de apoio. Nesse formulário, que pode ser obtido em &amp;lt;http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/&amp;gt;, deverão constar as seguintes informações: nome, lotação, CPF, SIAPE, ramal, e-mail e as devidas assinaturas dos membros.&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Peculiaridades =&lt;br /&gt;
Alguns itens possuem características específicas e demandam maior atenção das Equipes de Apoio. As peculiaridades são, de modo geral, personalização (como inserção de logotipos, siglas, cores etc.), agrupamento em lotes, solicitação de amostras ou de prova de conceito, diferentes prazos de entrega, requisitos de aceitação e habilitação, entre outros. As peculiaridades são definidas durante a fase de instrução processual em formulário específico. Assim, na fase de elaboração do Termo de Referência será necessária a conferência, quando for o caso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Peculiaridades|Verifique aqui as orientações para cada tipo de peculiaridade.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
=Peculiaridades=&lt;br /&gt;
Alguns itens possuem características específicas e demandam maior atenção das Equipes de Apoio. As peculiaridades são, de modo geral, personalização (como inserção de logotipos, siglas, cores etc.), agrupamento em lotes, solicitação de amostras ou de prova de conceito, diferentes prazos de entrega, requisitos de aceitação e habilitação, entre outros. As peculiaridades são definidas durante a fase de instrução processual em formulário específico. Assim, na fase de elaboração do Termo de Referência será necessária a conferência, quando for o caso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Peculiaridades|Verifique aqui as orientações para cada tipo de peculiaridade.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=1 bgcolor=fff8de&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Conforme [https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A4696%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1 Acórdão 4696/2018], membros de comissão de licitação não devem ser responsabilizados por sobrepreço ou superfaturamento decorrente de orçamento estimativo com preços acima de mercado, &#039;&#039;&#039;salvo se houver prova de que tenham participado da elaboração do orçamento&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Alert.png |50px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{referencias}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=8967</id>
		<title>Termo de Referência</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=8967"/>
		<updated>2025-02-03T15:29:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Peculiaridades */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Esta seção do manual de Compras foi elaborada &lt;br /&gt;
utilizando como base o código html. Para alterar, &lt;br /&gt;
basta modificar os textos --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{fluxo|&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|Requerente&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Pesquisa de Preço&lt;br /&gt;
*Pedido (7 Passos)&lt;br /&gt;
*Aprovação Chefia&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|destaque=sim&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Triagem&lt;br /&gt;
*Conferência do Mapa Comparativo de Preços&lt;br /&gt;
*{{red|Termo de Referência}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPC&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração da Minuta do Contrato (havendo obrigações futuras)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Aprovação do TR&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|SO&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Alocação de recursos (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Início da fase externa (minuta do edital, portaria)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PF&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Parecer Jurídico&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Continuação fase externa (agendamento, publicação, certame)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Homologação&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração Atas R.P. (quando SRP)&lt;br /&gt;
*Emissão da Solicitação de Nota de Empenho (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
*Acompanhar Processo (quando SRP)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
= Definição =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Termo de Referência (TR) é a condensação de informações levantadas em torno de um dado objeto que – traduzido num documento – servirá de fonte para guiar a aquisição via processo licitatório. É elaborado na fase interna pelo setor requisitante &#039;&#039;&#039;em conjunto&#039;&#039;&#039; com a área de compras, preferencialmente por técnico com qualificação profissional pertinente às especificações do objeto. A Elaboração do Termo de Referência é obrigatória em processos licitatórios. &lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Finalidades do Termo de Referência ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Consolidar as informações obtidas através de vários levantamentos;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Orientar e direcionar o andamento do certame e a fase contratual;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações que vão subsidiar as propostas dos fornecedores;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações úteis à Comissão de licitações ou Pregoeiro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Procedimentos =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Procedimentos_tr.JPG]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Ico-ferramenta.JPG]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td width=&amp;quot;99%&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;O que é passível de ajuste nesta etapa?&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Ajustes nos documentos para aceitação e habilitação técnica;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Definição de solicitações de amostra; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Redefinição dos prazos de entrega; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Estabelecimento de garantias e obrigações da contratada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Alteração do número do CATMAT. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;De acordo com o OFÍCIO CIRCULAR Nº 10/2020/DCOM/PROAD, nesta etapa NÃO são possíveis ajustes na especificação, quantidade, unidade de medida dos itens, inclusão de itens, e alterações nos orçamentos. Caso seja necessário o ajuste fora desta regra, o item em questão será excluído, de modo a não prejudicar o andamento do processo como um todo.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] O DCOM preparou um vídeo especial para auxiliar as Equipes de Apoio nesta etapa: https://www.youtube.com/watch?v=ThYCo0mZXJA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Observações importantes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção aos prazos do Calendário de Compras e cumprimento dos prazos legais para eventuais ajustes;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção ao prazo estabelecido para a leitura do Termo de Referência para ajustes e para o “Ciente”;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Todos os membros, considerando titulares e suplentes, devem responder ao e-mail enviado pela CAEX com o “Ciente”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Equipe de Apoio =&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
A equipe de apoio é um grupo de pessoas detentoras de conhecimento técnico sobre o objeto licitado, à qual cabe, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo licitatório. Essa equipe tem papel fundamental de análise e sugestão, visando à aquisição de materiais de qualidade. Entretanto, cabe lembrar que ela não possui atribuições que importem em julgamento ou deliberação, sendo tais atos de responsabilidade exclusiva do pregoeiro. Nada impede, porém, que a seus membros se impute a responsabilidade de realizar o exame de propostas quanto aos aspectos formais, sugerindo a classificação ou a desclassificação, realizando a análise dos documentos à luz do que preceituar o edital e emitindo parecer destinado a subsidiar a decisão a ser adotada pelo pregoeiro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td width=90&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Atribuições da Equipe de Apoio:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;• O recebimento das propostas e lances; &amp;lt;br&amp;gt;• A análise de sua aceitabilidade e sua classificação; &amp;lt;br&amp;gt;• A habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
No [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5450.htm Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019], art. 18, ressalta-se que “&#039;&#039;caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório&#039;&#039;”. &lt;br /&gt;
São atribuições da equipe de apoio:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Acompanhar e analisar as especificações, detalhamentos e quantitativos de cada item constante no pedido de compra a ser enviado, bem como no seu Mapa Comparativo de Preços, inclusive no que diz respeito à correspondência dos valores estimados em relação àqueles efetivamente praticados no mercado;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Preencher devidamente e assinar o formulário de Equipe de Apoio, a ser anexado ao pedido de compra;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Manter suas informações de contato atualizadas e checar seu e-mail diariamente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações de cada item do edital, assegurando a inexistência de direcionamento a uma determinada marca e/ou fornecedor e retirando exigências desnecessárias que frustrem o caráter competitivo do certame;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Assinar a declaração de que não há direcionamento nas descrições dos itens (presente no formulário de indicação da Equipe de Apoio);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Responder eventuais pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos dentro do prazo informado pelo pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Comparecer à abertura da licitação, em data a ser combinada com o pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações do produto/material/serviço cotado pela empresa classificada em primeiro lugar, confrontando-as com todas as exigências solicitadas no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, receber amostras solicitadas, procedendo aos testes considerados necessários e emitindo parecer sobre sua aceitabilidade;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, analisar documentos de habilitação técnica, decidindo pela conformidade, ou não, com o requerido no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Revisar os códigos CATMAT dos itens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Revisar as peculiaridades dos itens, quando houver. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Segundo a [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002], a equipe de apoio será nomeada pela autoridade competente ainda na fase preparatória da licitação, devendo ser composta, em sua maioria, por servidores públicos integrantes do quadro permanente da entidade licitadora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
.&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:List.png |80px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;A equipe de apoio normalmente é composta por servidores que tenham instruído a solicitação de compra, vinculados àquela Unidade e que tenham conhecimentos e capacidade de avaliação quanto ao material solicitado. A indicação de membros para compor a equipe deverá ser feita por meio do formulário de equipe de apoio. Nesse formulário, que pode ser obtido em &amp;lt;http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/&amp;gt;, deverão constar as seguintes informações: nome, lotação, CPF, SIAPE, ramal, e-mail e as devidas assinaturas dos membros.&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Peculiaridades =&lt;br /&gt;
Alguns itens possuem características específicas e demandam maior atenção das Equipes de Apoio. As peculiaridades são, de modo geral, personalização (como inserção de logotipos, siglas, cores etc.), agrupamento em lotes, solicitação de amostras ou de prova de conceito, diferentes prazos de entrega, requisitos de aceitação e habilitação, entre outros. As peculiaridades são definidas durante a fase de instrução processual em formulário específico. Assim, na fase de elaboração do Termo de Referência será necessária a conferência, quando for o caso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Peculiaridades|Verifique aqui as orientações para cada tipo de peculiaridade.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
=Peculiaridades=&lt;br /&gt;
Alguns itens possuem características específicas e demandam maior atenção das Equipes de Apoio. As peculiaridades são, de modo geral, personalização (como inserção de logotipos, siglas, cores etc.), agrupamento em lotes, solicitação de amostras ou de prova de conceito, diferentes prazos de entrega, requisitos de aceitação e habilitação, entre outros. As peculiaridades são definidas durante a fase de instrução processual em formulário específico. Assim, na fase de elaboração do Termo de Referência será necessária a conferência, quando for o caso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Peculiaridades|Verifique aqui as orientações para cada tipo de peculiaridade.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=1 bgcolor=fff8de&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Conforme [https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A4696%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1 Acórdão 4696/2018], membros de comissão de licitação não devem ser responsabilizados por sobrepreço ou superfaturamento decorrente de orçamento estimativo com preços acima de mercado, &#039;&#039;&#039;salvo se houver prova de que tenham participado da elaboração do orçamento&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Alert.png |50px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{referencias}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=8966</id>
		<title>Termo de Referência</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=8966"/>
		<updated>2025-02-03T15:18:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Peculiaridades */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Esta seção do manual de Compras foi elaborada &lt;br /&gt;
utilizando como base o código html. Para alterar, &lt;br /&gt;
basta modificar os textos --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{fluxo|&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|Requerente&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Pesquisa de Preço&lt;br /&gt;
*Pedido (7 Passos)&lt;br /&gt;
*Aprovação Chefia&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|destaque=sim&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Triagem&lt;br /&gt;
*Conferência do Mapa Comparativo de Preços&lt;br /&gt;
*{{red|Termo de Referência}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPC&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração da Minuta do Contrato (havendo obrigações futuras)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Aprovação do TR&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|SO&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Alocação de recursos (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Início da fase externa (minuta do edital, portaria)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PF&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Parecer Jurídico&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Continuação fase externa (agendamento, publicação, certame)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Homologação&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração Atas R.P. (quando SRP)&lt;br /&gt;
*Emissão da Solicitação de Nota de Empenho (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
*Acompanhar Processo (quando SRP)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
= Definição =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Termo de Referência (TR) é a condensação de informações levantadas em torno de um dado objeto que – traduzido num documento – servirá de fonte para guiar a aquisição via processo licitatório. É elaborado na fase interna pelo setor requisitante &#039;&#039;&#039;em conjunto&#039;&#039;&#039; com a área de compras, preferencialmente por técnico com qualificação profissional pertinente às especificações do objeto. A Elaboração do Termo de Referência é obrigatória em processos licitatórios. &lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Finalidades do Termo de Referência ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Consolidar as informações obtidas através de vários levantamentos;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Orientar e direcionar o andamento do certame e a fase contratual;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações que vão subsidiar as propostas dos fornecedores;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações úteis à Comissão de licitações ou Pregoeiro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Procedimentos =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Procedimentos_tr.JPG]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Ico-ferramenta.JPG]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td width=&amp;quot;99%&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;O que é passível de ajuste nesta etapa?&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Ajustes nos documentos para aceitação e habilitação técnica;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Definição de solicitações de amostra; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Redefinição dos prazos de entrega; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Estabelecimento de garantias e obrigações da contratada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Alteração do número do CATMAT. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;De acordo com o OFÍCIO CIRCULAR Nº 10/2020/DCOM/PROAD, nesta etapa NÃO são possíveis ajustes na especificação, quantidade, unidade de medida dos itens, inclusão de itens, e alterações nos orçamentos. Caso seja necessário o ajuste fora desta regra, o item em questão será excluído, de modo a não prejudicar o andamento do processo como um todo.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] O DCOM preparou um vídeo especial para auxiliar as Equipes de Apoio nesta etapa: https://www.youtube.com/watch?v=ThYCo0mZXJA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Observações importantes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção aos prazos do Calendário de Compras e cumprimento dos prazos legais para eventuais ajustes;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção ao prazo estabelecido para a leitura do Termo de Referência para ajustes e para o “Ciente”;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Todos os membros, considerando titulares e suplentes, devem responder ao e-mail enviado pela CAEX com o “Ciente”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Equipe de Apoio =&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
A equipe de apoio é um grupo de pessoas detentoras de conhecimento técnico sobre o objeto licitado, à qual cabe, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo licitatório. Essa equipe tem papel fundamental de análise e sugestão, visando à aquisição de materiais de qualidade. Entretanto, cabe lembrar que ela não possui atribuições que importem em julgamento ou deliberação, sendo tais atos de responsabilidade exclusiva do pregoeiro. Nada impede, porém, que a seus membros se impute a responsabilidade de realizar o exame de propostas quanto aos aspectos formais, sugerindo a classificação ou a desclassificação, realizando a análise dos documentos à luz do que preceituar o edital e emitindo parecer destinado a subsidiar a decisão a ser adotada pelo pregoeiro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td width=90&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Atribuições da Equipe de Apoio:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;• O recebimento das propostas e lances; &amp;lt;br&amp;gt;• A análise de sua aceitabilidade e sua classificação; &amp;lt;br&amp;gt;• A habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
No [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5450.htm Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019], art. 18, ressalta-se que “&#039;&#039;caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório&#039;&#039;”. &lt;br /&gt;
São atribuições da equipe de apoio:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Acompanhar e analisar as especificações, detalhamentos e quantitativos de cada item constante no pedido de compra a ser enviado, bem como no seu Mapa Comparativo de Preços, inclusive no que diz respeito à correspondência dos valores estimados em relação àqueles efetivamente praticados no mercado;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Preencher devidamente e assinar o formulário de Equipe de Apoio, a ser anexado ao pedido de compra;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Manter suas informações de contato atualizadas e checar seu e-mail diariamente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações de cada item do edital, assegurando a inexistência de direcionamento a uma determinada marca e/ou fornecedor e retirando exigências desnecessárias que frustrem o caráter competitivo do certame;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Assinar a declaração de que não há direcionamento nas descrições dos itens (presente no formulário de indicação da Equipe de Apoio);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Responder eventuais pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos dentro do prazo informado pelo pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Comparecer à abertura da licitação, em data a ser combinada com o pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações do produto/material/serviço cotado pela empresa classificada em primeiro lugar, confrontando-as com todas as exigências solicitadas no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, receber amostras solicitadas, procedendo aos testes considerados necessários e emitindo parecer sobre sua aceitabilidade;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, analisar documentos de habilitação técnica, decidindo pela conformidade, ou não, com o requerido no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Revisar os códigos CATMAT dos itens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Revisar as peculiaridades dos itens, quando houver. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Segundo a [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002], a equipe de apoio será nomeada pela autoridade competente ainda na fase preparatória da licitação, devendo ser composta, em sua maioria, por servidores públicos integrantes do quadro permanente da entidade licitadora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:List.png |80px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;A equipe de apoio normalmente é composta por servidores que tenham instruído a solicitação de compra, vinculados àquela Unidade e que tenham conhecimentos e capacidade de avaliação quanto ao material solicitado. A indicação de membros para compor a equipe deverá ser feita por meio do formulário de equipe de apoio. Nesse formulário, que pode ser obtido em &amp;lt;http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/&amp;gt;, deverão constar as seguintes informações: nome, lotação, CPF, SIAPE, ramal, e-mail e as devidas assinaturas dos membros.&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Peculiaridades =&lt;br /&gt;
Alguns itens possuem características específicas e demandam maior atenção das Equipes de Apoio. As peculiaridades são, de modo geral, personalização (como inserção de logotipos, siglas, cores etc.), agrupamento em lotes, solicitação de amostras ou de prova de conceito, diferentes prazos de entrega, requisitos de aceitação e habilitação, entre outros. As peculiaridades são definidas durante a fase de instrução processual em formulário específico. Assim, na fase de elaboração do Termo de Referência será necessária a conferência, quando for o caso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Peculiaridades|Verifique aqui as orientações para cada tipo de peculiaridade.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
=Peculiaridades=&lt;br /&gt;
Alguns itens possuem características específicas e demandam maior atenção das Equipes de Apoio. As peculiaridades são, de modo geral, personalização (como inserção de logotipos, siglas, cores etc.), agrupamento em lotes, solicitação de amostras ou de prova de conceito, diferentes prazos de entrega, requisitos de aceitação e habilitação, entre outros. As peculiaridades são definidas durante a fase de instrução processual em formulário específico. Assim, na fase de elaboração do Termo de Referência será necessária a conferência, quando for o caso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Peculiaridades|Verifique aqui as orientações para cada tipo de peculiaridade.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=1 bgcolor=fff8de&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Conforme [https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A4696%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1 Acórdão 4696/2018], membros de comissão de licitação não devem ser responsabilizados por sobrepreço ou superfaturamento decorrente de orçamento estimativo com preços acima de mercado, &#039;&#039;&#039;salvo se houver prova de que tenham participado da elaboração do orçamento&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Alert.png |50px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{referencias}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=8965</id>
		<title>Termo de Referência</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=8965"/>
		<updated>2025-02-03T15:11:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Peculiaridades */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Esta seção do manual de Compras foi elaborada &lt;br /&gt;
utilizando como base o código html. Para alterar, &lt;br /&gt;
basta modificar os textos --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{fluxo|&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|Requerente&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Pesquisa de Preço&lt;br /&gt;
*Pedido (7 Passos)&lt;br /&gt;
*Aprovação Chefia&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|destaque=sim&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Triagem&lt;br /&gt;
*Conferência do Mapa Comparativo de Preços&lt;br /&gt;
*{{red|Termo de Referência}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPC&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração da Minuta do Contrato (havendo obrigações futuras)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Aprovação do TR&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|SO&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Alocação de recursos (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Início da fase externa (minuta do edital, portaria)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PF&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Parecer Jurídico&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Continuação fase externa (agendamento, publicação, certame)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Homologação&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração Atas R.P. (quando SRP)&lt;br /&gt;
*Emissão da Solicitação de Nota de Empenho (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
*Acompanhar Processo (quando SRP)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
= Definição =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Termo de Referência (TR) é a condensação de informações levantadas em torno de um dado objeto que – traduzido num documento – servirá de fonte para guiar a aquisição via processo licitatório. É elaborado na fase interna pelo setor requisitante &#039;&#039;&#039;em conjunto&#039;&#039;&#039; com a área de compras, preferencialmente por técnico com qualificação profissional pertinente às especificações do objeto. A Elaboração do Termo de Referência é obrigatória em processos licitatórios. &lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Finalidades do Termo de Referência ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Consolidar as informações obtidas através de vários levantamentos;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Orientar e direcionar o andamento do certame e a fase contratual;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações que vão subsidiar as propostas dos fornecedores;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações úteis à Comissão de licitações ou Pregoeiro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Procedimentos =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Procedimentos_tr.JPG]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Ico-ferramenta.JPG]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td width=&amp;quot;99%&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;O que é passível de ajuste nesta etapa?&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Ajustes nos documentos para aceitação e habilitação técnica;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Definição de solicitações de amostra; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Redefinição dos prazos de entrega; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Estabelecimento de garantias e obrigações da contratada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Alteração do número do CATMAT. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;De acordo com o OFÍCIO CIRCULAR Nº 10/2020/DCOM/PROAD, nesta etapa NÃO são possíveis ajustes na especificação, quantidade, unidade de medida dos itens, inclusão de itens, e alterações nos orçamentos. Caso seja necessário o ajuste fora desta regra, o item em questão será excluído, de modo a não prejudicar o andamento do processo como um todo.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] O DCOM preparou um vídeo especial para auxiliar as Equipes de Apoio nesta etapa: https://www.youtube.com/watch?v=ThYCo0mZXJA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Observações importantes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção aos prazos do Calendário de Compras e cumprimento dos prazos legais para eventuais ajustes;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção ao prazo estabelecido para a leitura do Termo de Referência para ajustes e para o “Ciente”;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Todos os membros, considerando titulares e suplentes, devem responder ao e-mail enviado pela CAEX com o “Ciente”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Equipe de Apoio =&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
A equipe de apoio é um grupo de pessoas detentoras de conhecimento técnico sobre o objeto licitado, à qual cabe, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo licitatório. Essa equipe tem papel fundamental de análise e sugestão, visando à aquisição de materiais de qualidade. Entretanto, cabe lembrar que ela não possui atribuições que importem em julgamento ou deliberação, sendo tais atos de responsabilidade exclusiva do pregoeiro. Nada impede, porém, que a seus membros se impute a responsabilidade de realizar o exame de propostas quanto aos aspectos formais, sugerindo a classificação ou a desclassificação, realizando a análise dos documentos à luz do que preceituar o edital e emitindo parecer destinado a subsidiar a decisão a ser adotada pelo pregoeiro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td width=90&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Atribuições da Equipe de Apoio:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;• O recebimento das propostas e lances; &amp;lt;br&amp;gt;• A análise de sua aceitabilidade e sua classificação; &amp;lt;br&amp;gt;• A habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
No [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5450.htm Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019], art. 18, ressalta-se que “&#039;&#039;caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório&#039;&#039;”. &lt;br /&gt;
São atribuições da equipe de apoio:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Acompanhar e analisar as especificações, detalhamentos e quantitativos de cada item constante no pedido de compra a ser enviado, bem como no seu Mapa Comparativo de Preços, inclusive no que diz respeito à correspondência dos valores estimados em relação àqueles efetivamente praticados no mercado;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Preencher devidamente e assinar o formulário de Equipe de Apoio, a ser anexado ao pedido de compra;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Manter suas informações de contato atualizadas e checar seu e-mail diariamente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações de cada item do edital, assegurando a inexistência de direcionamento a uma determinada marca e/ou fornecedor e retirando exigências desnecessárias que frustrem o caráter competitivo do certame;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Assinar a declaração de que não há direcionamento nas descrições dos itens (presente no formulário de indicação da Equipe de Apoio);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Responder eventuais pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos dentro do prazo informado pelo pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Comparecer à abertura da licitação, em data a ser combinada com o pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações do produto/material/serviço cotado pela empresa classificada em primeiro lugar, confrontando-as com todas as exigências solicitadas no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, receber amostras solicitadas, procedendo aos testes considerados necessários e emitindo parecer sobre sua aceitabilidade;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, analisar documentos de habilitação técnica, decidindo pela conformidade, ou não, com o requerido no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Revisar os códigos CATMAT dos itens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Revisar as peculiaridades dos itens, quando houver. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Segundo a [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002], a equipe de apoio será nomeada pela autoridade competente ainda na fase preparatória da licitação, devendo ser composta, em sua maioria, por servidores públicos integrantes do quadro permanente da entidade licitadora.&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:List.png |80px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;A equipe de apoio normalmente é composta por servidores que tenham instruído a solicitação de compra, vinculados àquela Unidade e que tenham conhecimentos e capacidade de avaliação quanto ao material solicitado. A indicação de membros para compor a equipe deverá ser feita por meio do formulário de equipe de apoio. Nesse formulário, que pode ser obtido em &amp;lt;http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/&amp;gt;, deverão constar as seguintes informações: nome, lotação, CPF, SIAPE, ramal, e-mail e as devidas assinaturas dos membros.&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Peculiaridades =&lt;br /&gt;
Alguns itens possuem características específicas e demandam maior atenção das Equipes de Apoio. As peculiaridades são, de modo geral, personalização (como inserção de logotipos, siglas, cores etc.), agrupamento em lotes, solicitação de amostras ou de prova de conceito, diferentes prazos de entrega, requisitos de aceitação e habilitação, entre outros. As peculiaridades são definidas durante a fase de instrução processual em formulário específico. Assim, na fase de elaboração do Termo de Referência será necessária a conferência, quando for o caso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Peculiaridades|Verifique aqui as orientações para cada tipo de peculiaridade.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
=Peculiaridades=&lt;br /&gt;
Alguns itens possuem características específicas e demandam maior atenção das Equipes de Apoio. As peculiaridades são, de modo geral, personalização (como inserção de logotipos, siglas, cores etc.), agrupamento em lotes, solicitação de amostras ou de prova de conceito, diferentes prazos de entrega, requisitos de aceitação e habilitação, entre outros. As peculiaridades são definidas durante a fase de instrução processual em formulário específico. Assim, na fase de elaboração do Termo de Referência será necessária a conferência, quando for o caso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Peculiaridades|Verifique aqui as orientações para cada tipo de peculiaridade.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=1 bgcolor=fff8de&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Conforme [https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A4696%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1 Acórdão 4696/2018], membros de comissão de licitação não devem ser responsabilizados por sobrepreço ou superfaturamento decorrente de orçamento estimativo com preços acima de mercado, &#039;&#039;&#039;salvo se houver prova de que tenham participado da elaboração do orçamento&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Alert.png |50px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{referencias}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=8964</id>
		<title>Termo de Referência</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=8964"/>
		<updated>2025-02-03T15:10:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Equipe de Apoio */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Esta seção do manual de Compras foi elaborada &lt;br /&gt;
utilizando como base o código html. Para alterar, &lt;br /&gt;
basta modificar os textos --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{fluxo|&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|Requerente&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Pesquisa de Preço&lt;br /&gt;
*Pedido (7 Passos)&lt;br /&gt;
*Aprovação Chefia&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|destaque=sim&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Triagem&lt;br /&gt;
*Conferência do Mapa Comparativo de Preços&lt;br /&gt;
*{{red|Termo de Referência}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPC&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração da Minuta do Contrato (havendo obrigações futuras)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Aprovação do TR&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|SO&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Alocação de recursos (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Início da fase externa (minuta do edital, portaria)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PF&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Parecer Jurídico&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Continuação fase externa (agendamento, publicação, certame)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Homologação&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração Atas R.P. (quando SRP)&lt;br /&gt;
*Emissão da Solicitação de Nota de Empenho (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
*Acompanhar Processo (quando SRP)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
= Definição =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Termo de Referência (TR) é a condensação de informações levantadas em torno de um dado objeto que – traduzido num documento – servirá de fonte para guiar a aquisição via processo licitatório. É elaborado na fase interna pelo setor requisitante &#039;&#039;&#039;em conjunto&#039;&#039;&#039; com a área de compras, preferencialmente por técnico com qualificação profissional pertinente às especificações do objeto. A Elaboração do Termo de Referência é obrigatória em processos licitatórios. &lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Finalidades do Termo de Referência ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Consolidar as informações obtidas através de vários levantamentos;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Orientar e direcionar o andamento do certame e a fase contratual;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações que vão subsidiar as propostas dos fornecedores;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações úteis à Comissão de licitações ou Pregoeiro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Procedimentos =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Procedimentos_tr.JPG]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Ico-ferramenta.JPG]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td width=&amp;quot;99%&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;O que é passível de ajuste nesta etapa?&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Ajustes nos documentos para aceitação e habilitação técnica;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Definição de solicitações de amostra; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Redefinição dos prazos de entrega; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Estabelecimento de garantias e obrigações da contratada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Alteração do número do CATMAT. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;De acordo com o OFÍCIO CIRCULAR Nº 10/2020/DCOM/PROAD, nesta etapa NÃO são possíveis ajustes na especificação, quantidade, unidade de medida dos itens, inclusão de itens, e alterações nos orçamentos. Caso seja necessário o ajuste fora desta regra, o item em questão será excluído, de modo a não prejudicar o andamento do processo como um todo.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] O DCOM preparou um vídeo especial para auxiliar as Equipes de Apoio nesta etapa: https://www.youtube.com/watch?v=ThYCo0mZXJA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Observações importantes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção aos prazos do Calendário de Compras e cumprimento dos prazos legais para eventuais ajustes;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção ao prazo estabelecido para a leitura do Termo de Referência para ajustes e para o “Ciente”;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Todos os membros, considerando titulares e suplentes, devem responder ao e-mail enviado pela CAEX com o “Ciente”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Equipe de Apoio =&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
A equipe de apoio é um grupo de pessoas detentoras de conhecimento técnico sobre o objeto licitado, à qual cabe, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo licitatório. Essa equipe tem papel fundamental de análise e sugestão, visando à aquisição de materiais de qualidade. Entretanto, cabe lembrar que ela não possui atribuições que importem em julgamento ou deliberação, sendo tais atos de responsabilidade exclusiva do pregoeiro. Nada impede, porém, que a seus membros se impute a responsabilidade de realizar o exame de propostas quanto aos aspectos formais, sugerindo a classificação ou a desclassificação, realizando a análise dos documentos à luz do que preceituar o edital e emitindo parecer destinado a subsidiar a decisão a ser adotada pelo pregoeiro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td width=90&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Atribuições da Equipe de Apoio:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;• O recebimento das propostas e lances; &amp;lt;br&amp;gt;• A análise de sua aceitabilidade e sua classificação; &amp;lt;br&amp;gt;• A habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
No [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5450.htm Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019], art. 18, ressalta-se que “&#039;&#039;caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório&#039;&#039;”. &lt;br /&gt;
São atribuições da equipe de apoio:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Acompanhar e analisar as especificações, detalhamentos e quantitativos de cada item constante no pedido de compra a ser enviado, bem como no seu Mapa Comparativo de Preços, inclusive no que diz respeito à correspondência dos valores estimados em relação àqueles efetivamente praticados no mercado;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Preencher devidamente e assinar o formulário de Equipe de Apoio, a ser anexado ao pedido de compra;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Manter suas informações de contato atualizadas e checar seu e-mail diariamente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações de cada item do edital, assegurando a inexistência de direcionamento a uma determinada marca e/ou fornecedor e retirando exigências desnecessárias que frustrem o caráter competitivo do certame;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Assinar a declaração de que não há direcionamento nas descrições dos itens (presente no formulário de indicação da Equipe de Apoio);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Responder eventuais pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos dentro do prazo informado pelo pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Comparecer à abertura da licitação, em data a ser combinada com o pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações do produto/material/serviço cotado pela empresa classificada em primeiro lugar, confrontando-as com todas as exigências solicitadas no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, receber amostras solicitadas, procedendo aos testes considerados necessários e emitindo parecer sobre sua aceitabilidade;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, analisar documentos de habilitação técnica, decidindo pela conformidade, ou não, com o requerido no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Revisar os códigos CATMAT dos itens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Revisar as peculiaridades dos itens, quando houver. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Segundo a [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002], a equipe de apoio será nomeada pela autoridade competente ainda na fase preparatória da licitação, devendo ser composta, em sua maioria, por servidores públicos integrantes do quadro permanente da entidade licitadora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:List.png |80px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;A equipe de apoio normalmente é composta por servidores que tenham instruído a solicitação de compra, vinculados àquela Unidade e que tenham conhecimentos e capacidade de avaliação quanto ao material solicitado. A indicação de membros para compor a equipe deverá ser feita por meio do formulário de equipe de apoio. Nesse formulário, que pode ser obtido em &amp;lt;http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/&amp;gt;, deverão constar as seguintes informações: nome, lotação, CPF, SIAPE, ramal, e-mail e as devidas assinaturas dos membros.&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Peculiaridades =&lt;br /&gt;
Alguns itens possuem características específicas e demandam maior atenção das Equipes de Apoio. As peculiaridades são, de modo geral, personalização (como inserção de logotipos, siglas, cores etc.), agrupamento em lotes, solicitação de amostras ou de prova de conceito, diferentes prazos de entrega, requisitos de aceitação e habilitação, entre outros. As peculiaridades são definidas durante a fase de instrução processual em formulário específico. Assim, na fase de elaboração do Termo de Referência será necessária a conferência, quando for o caso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Peculiaridades|Verifique aqui as orientações para cada tipo de peculiaridade.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=1 bgcolor=fff8de&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Conforme [https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A4696%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1 Acórdão 4696/2018], membros de comissão de licitação não devem ser responsabilizados por sobrepreço ou superfaturamento decorrente de orçamento estimativo com preços acima de mercado, &#039;&#039;&#039;salvo se houver prova de que tenham participado da elaboração do orçamento&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Alert.png |50px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{referencias}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=8963</id>
		<title>Termo de Referência</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=8963"/>
		<updated>2025-02-03T15:03:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Peculiaridades */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Esta seção do manual de Compras foi elaborada &lt;br /&gt;
utilizando como base o código html. Para alterar, &lt;br /&gt;
basta modificar os textos --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{fluxo|&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|Requerente&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Pesquisa de Preço&lt;br /&gt;
*Pedido (7 Passos)&lt;br /&gt;
*Aprovação Chefia&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|destaque=sim&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Triagem&lt;br /&gt;
*Conferência do Mapa Comparativo de Preços&lt;br /&gt;
*{{red|Termo de Referência}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPC&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração da Minuta do Contrato (havendo obrigações futuras)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Aprovação do TR&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|SO&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Alocação de recursos (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Início da fase externa (minuta do edital, portaria)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PF&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Parecer Jurídico&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Continuação fase externa (agendamento, publicação, certame)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Homologação&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração Atas R.P. (quando SRP)&lt;br /&gt;
*Emissão da Solicitação de Nota de Empenho (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
*Acompanhar Processo (quando SRP)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
= Definição =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Termo de Referência (TR) é a condensação de informações levantadas em torno de um dado objeto que – traduzido num documento – servirá de fonte para guiar a aquisição via processo licitatório. É elaborado na fase interna pelo setor requisitante &#039;&#039;&#039;em conjunto&#039;&#039;&#039; com a área de compras, preferencialmente por técnico com qualificação profissional pertinente às especificações do objeto. A Elaboração do Termo de Referência é obrigatória em processos licitatórios. &lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Finalidades do Termo de Referência ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Consolidar as informações obtidas através de vários levantamentos;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Orientar e direcionar o andamento do certame e a fase contratual;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações que vão subsidiar as propostas dos fornecedores;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações úteis à Comissão de licitações ou Pregoeiro.&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
= Procedimentos =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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[[Arquivo:Procedimentos_tr.JPG]]&lt;br /&gt;
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&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Ico-ferramenta.JPG]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td width=&amp;quot;99%&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;O que é passível de ajuste nesta etapa?&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
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&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Ajustes nos documentos para aceitação e habilitação técnica;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Definição de solicitações de amostra; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Redefinição dos prazos de entrega; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Estabelecimento de garantias e obrigações da contratada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Alteração do número do CATMAT. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;De acordo com o OFÍCIO CIRCULAR Nº 10/2020/DCOM/PROAD, nesta etapa NÃO são possíveis ajustes na especificação, quantidade, unidade de medida dos itens, inclusão de itens, e alterações nos orçamentos. Caso seja necessário o ajuste fora desta regra, o item em questão será excluído, de modo a não prejudicar o andamento do processo como um todo.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] O DCOM preparou um vídeo especial para auxiliar as Equipes de Apoio nesta etapa: https://www.youtube.com/watch?v=ThYCo0mZXJA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Observações importantes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção aos prazos do Calendário de Compras e cumprimento dos prazos legais para eventuais ajustes;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção ao prazo estabelecido para a leitura do Termo de Referência para ajustes e para o “Ciente”;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Todos os membros, considerando titulares e suplentes, devem responder ao e-mail enviado pela CAEX com o “Ciente”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Equipe de Apoio =&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
A equipe de apoio é um grupo de pessoas detentoras de conhecimento técnico sobre o objeto licitado, à qual cabe, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo licitatório. Essa equipe tem papel fundamental de análise e sugestão, visando à aquisição de materiais de qualidade. Entretanto, cabe lembrar que ela não possui atribuições que importem em julgamento ou deliberação, sendo tais atos de responsabilidade exclusiva do pregoeiro. Nada impede, porém, que a seus membros se impute a responsabilidade de realizar o exame de propostas quanto aos aspectos formais, sugerindo a classificação ou a desclassificação, realizando a análise dos documentos à luz do que preceituar o edital e emitindo parecer destinado a subsidiar a decisão a ser adotada pelo pregoeiro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td width=90&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Atribuições da Equipe de Apoio:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;• O recebimento das propostas e lances; &amp;lt;br&amp;gt;• A análise de sua aceitabilidade e sua classificação; &amp;lt;br&amp;gt;• A habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
No [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5450.htm Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019], art. 18, ressalta-se que “&#039;&#039;caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório&#039;&#039;”. &lt;br /&gt;
São atribuições da equipe de apoio:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Acompanhar e analisar as especificações, detalhamentos e quantitativos de cada item constante no pedido de compra a ser enviado, bem como no seu Mapa Comparativo de Preços, inclusive no que diz respeito à correspondência dos valores estimados em relação àqueles efetivamente praticados no mercado;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Preencher devidamente e assinar o formulário de Equipe de Apoio, a ser anexado ao pedido de compra;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Manter suas informações de contato atualizadas e checar seu e-mail diariamente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações de cada item do edital, assegurando a inexistência de direcionamento a uma determinada marca e/ou fornecedor e retirando exigências desnecessárias que frustrem o caráter competitivo do certame;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Assinar a declaração de que não há direcionamento nas descrições dos itens (presente no formulário de indicação da Equipe de Apoio);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Responder eventuais pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos dentro do prazo informado pelo pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Comparecer à abertura da licitação, em data a ser combinada com o pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações do produto/material/serviço cotado pela empresa classificada em primeiro lugar, confrontando-as com todas as exigências solicitadas no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, receber amostras solicitadas, procedendo aos testes considerados necessários e emitindo parecer sobre sua aceitabilidade;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, analisar documentos de habilitação técnica, decidindo pela conformidade, ou não, com o requerido no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Revisar os códigos CATMAT dos itens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Revisar as peculiaridades dos itens, quando houver. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Segundo a [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002], a equipe de apoio será nomeada pela autoridade competente ainda na fase preparatória da licitação, devendo ser composta, em sua maioria, por servidores públicos integrantes do quadro permanente da entidade licitadora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:List.png |80px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;A equipe de apoio normalmente é composta por servidores que tenham instruído a solicitação de compra, vinculados àquela Unidade e que tenham conhecimentos e capacidade de avaliação quanto ao material solicitado. A indicação de membros para compor a equipe deverá ser feita por meio do formulário de equipe de apoio. Nesse formulário, que pode ser obtido em &amp;lt;http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/&amp;gt;, deverão constar as seguintes informações: nome, lotação, CPF, SIAPE, ramal, e-mail e as devidas assinaturas dos membros.&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=1 bgcolor=fff8de&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Conforme [https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A4696%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1 Acórdão 4696/2018], membros de comissão de licitação não devem ser responsabilizados por sobrepreço ou superfaturamento decorrente de orçamento estimativo com preços acima de mercado, &#039;&#039;&#039;salvo se houver prova de que tenham participado da elaboração do orçamento&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Alert.png |50px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{referencias}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=8962</id>
		<title>Termo de Referência</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=8962"/>
		<updated>2025-02-03T15:02:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Peculiaridades */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Esta seção do manual de Compras foi elaborada &lt;br /&gt;
utilizando como base o código html. Para alterar, &lt;br /&gt;
basta modificar os textos --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{fluxo|&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|Requerente&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Pesquisa de Preço&lt;br /&gt;
*Pedido (7 Passos)&lt;br /&gt;
*Aprovação Chefia&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|destaque=sim&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Triagem&lt;br /&gt;
*Conferência do Mapa Comparativo de Preços&lt;br /&gt;
*{{red|Termo de Referência}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPC&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração da Minuta do Contrato (havendo obrigações futuras)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Aprovação do TR&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|SO&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Alocação de recursos (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Início da fase externa (minuta do edital, portaria)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PF&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Parecer Jurídico&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Continuação fase externa (agendamento, publicação, certame)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Homologação&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração Atas R.P. (quando SRP)&lt;br /&gt;
*Emissão da Solicitação de Nota de Empenho (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
*Acompanhar Processo (quando SRP)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
= Definição =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Termo de Referência (TR) é a condensação de informações levantadas em torno de um dado objeto que – traduzido num documento – servirá de fonte para guiar a aquisição via processo licitatório. É elaborado na fase interna pelo setor requisitante &#039;&#039;&#039;em conjunto&#039;&#039;&#039; com a área de compras, preferencialmente por técnico com qualificação profissional pertinente às especificações do objeto. A Elaboração do Termo de Referência é obrigatória em processos licitatórios. &lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Finalidades do Termo de Referência ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Consolidar as informações obtidas através de vários levantamentos;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Orientar e direcionar o andamento do certame e a fase contratual;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações que vão subsidiar as propostas dos fornecedores;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações úteis à Comissão de licitações ou Pregoeiro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Procedimentos =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Procedimentos_tr.JPG]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Ico-ferramenta.JPG]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td width=&amp;quot;99%&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;O que é passível de ajuste nesta etapa?&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Ajustes nos documentos para aceitação e habilitação técnica;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Definição de solicitações de amostra; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Redefinição dos prazos de entrega; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Estabelecimento de garantias e obrigações da contratada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Alteração do número do CATMAT. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;De acordo com o OFÍCIO CIRCULAR Nº 10/2020/DCOM/PROAD, nesta etapa NÃO são possíveis ajustes na especificação, quantidade, unidade de medida dos itens, inclusão de itens, e alterações nos orçamentos. Caso seja necessário o ajuste fora desta regra, o item em questão será excluído, de modo a não prejudicar o andamento do processo como um todo.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] O DCOM preparou um vídeo especial para auxiliar as Equipes de Apoio nesta etapa: https://www.youtube.com/watch?v=ThYCo0mZXJA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Observações importantes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção aos prazos do Calendário de Compras e cumprimento dos prazos legais para eventuais ajustes;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção ao prazo estabelecido para a leitura do Termo de Referência para ajustes e para o “Ciente”;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Todos os membros, considerando titulares e suplentes, devem responder ao e-mail enviado pela CAEX com o “Ciente”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Equipe de Apoio =&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
A equipe de apoio é um grupo de pessoas detentoras de conhecimento técnico sobre o objeto licitado, à qual cabe, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo licitatório. Essa equipe tem papel fundamental de análise e sugestão, visando à aquisição de materiais de qualidade. Entretanto, cabe lembrar que ela não possui atribuições que importem em julgamento ou deliberação, sendo tais atos de responsabilidade exclusiva do pregoeiro. Nada impede, porém, que a seus membros se impute a responsabilidade de realizar o exame de propostas quanto aos aspectos formais, sugerindo a classificação ou a desclassificação, realizando a análise dos documentos à luz do que preceituar o edital e emitindo parecer destinado a subsidiar a decisão a ser adotada pelo pregoeiro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td width=90&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Atribuições da Equipe de Apoio:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;• O recebimento das propostas e lances; &amp;lt;br&amp;gt;• A análise de sua aceitabilidade e sua classificação; &amp;lt;br&amp;gt;• A habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
No [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5450.htm Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019], art. 18, ressalta-se que “&#039;&#039;caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório&#039;&#039;”. &lt;br /&gt;
São atribuições da equipe de apoio:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Acompanhar e analisar as especificações, detalhamentos e quantitativos de cada item constante no pedido de compra a ser enviado, bem como no seu Mapa Comparativo de Preços, inclusive no que diz respeito à correspondência dos valores estimados em relação àqueles efetivamente praticados no mercado;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Preencher devidamente e assinar o formulário de Equipe de Apoio, a ser anexado ao pedido de compra;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Manter suas informações de contato atualizadas e checar seu e-mail diariamente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações de cada item do edital, assegurando a inexistência de direcionamento a uma determinada marca e/ou fornecedor e retirando exigências desnecessárias que frustrem o caráter competitivo do certame;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Assinar a declaração de que não há direcionamento nas descrições dos itens (presente no formulário de indicação da Equipe de Apoio);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Responder eventuais pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos dentro do prazo informado pelo pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Comparecer à abertura da licitação, em data a ser combinada com o pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações do produto/material/serviço cotado pela empresa classificada em primeiro lugar, confrontando-as com todas as exigências solicitadas no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, receber amostras solicitadas, procedendo aos testes considerados necessários e emitindo parecer sobre sua aceitabilidade;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, analisar documentos de habilitação técnica, decidindo pela conformidade, ou não, com o requerido no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Revisar os códigos CATMAT dos itens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Revisar as peculiaridades dos itens, quando houver. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Segundo a [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002], a equipe de apoio será nomeada pela autoridade competente ainda na fase preparatória da licitação, devendo ser composta, em sua maioria, por servidores públicos integrantes do quadro permanente da entidade licitadora.&amp;lt;table border=0&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:List.png |80px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;A equipe de apoio normalmente é composta por servidores que tenham instruído a solicitação de compra, vinculados àquela Unidade e que tenham conhecimentos e capacidade de avaliação quanto ao material solicitado. A indicação de membros para compor a equipe deverá ser feita por meio do formulário de equipe de apoio. Nesse formulário, que pode ser obtido em &amp;lt;http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/&amp;gt;, deverão constar as seguintes informações: nome, lotação, CPF, SIAPE, ramal, e-mail e as devidas assinaturas dos membros.&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
= Peculiaridades =&lt;br /&gt;
Alguns itens possuem características específicas que demandam maior atenção das Equipes de Apoio. As peculiaridades são, de modo geral, personalizações (inserção de logotipos, siglas, cores), diferentes prazos de entrega, condições específicas de aceitação e habilitação, pedidos de amostras ou provas de conceito, entre outros. Elas são registradas durante a instrução processual em formulário específico. Assim, durante a fase de elaboração do Termo de Referência será necessária a  conferência, quando for o caso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Peculiaridades|Verifique aqui as orientações para cada tipo de peculiaridade]].&lt;br /&gt;
=Peculiaridades=&lt;br /&gt;
Alguns itens possuem características específicas que demandam maior atenção das Equipes de Apoio. As peculiaridades são, de modo geral, personalizações (inserção de logotipos, siglas, cores), diferentes prazos de entrega, condições específicas de aceitação e habilitação, pedidos de amostras ou provas de conceito, entre outros. Elas são registradas durante a instrução processual em formulário específico. Assim, durante a fase de elaboração do Termo de Referência será necessária a  conferência, quando for o caso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Peculiaridades|Verifique aqui as orientações para cada tipo de peculiaridade]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=1 bgcolor=fff8de&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Conforme [https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A4696%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1 Acórdão 4696/2018], membros de comissão de licitação não devem ser responsabilizados por sobrepreço ou superfaturamento decorrente de orçamento estimativo com preços acima de mercado, &#039;&#039;&#039;salvo se houver prova de que tenham participado da elaboração do orçamento&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Alert.png |50px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{referencias}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=8961</id>
		<title>Termo de Referência</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=Termo_de_Refer%C3%AAncia&amp;diff=8961"/>
		<updated>2025-02-03T15:01:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Esta seção do manual de Compras foi elaborada &lt;br /&gt;
utilizando como base o código html. Para alterar, &lt;br /&gt;
basta modificar os textos --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{fluxo|&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|Requerente&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Pesquisa de Preço&lt;br /&gt;
*Pedido (7 Passos)&lt;br /&gt;
*Aprovação Chefia&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|destaque=sim&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Triagem&lt;br /&gt;
*Conferência do Mapa Comparativo de Preços&lt;br /&gt;
*{{red|Termo de Referência}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPC&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração da Minuta do Contrato (havendo obrigações futuras)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Aprovação do TR&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|SO&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Alocação de recursos (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Início da fase externa (minuta do edital, portaria)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PF&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Parecer Jurídico&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DPL&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Continuação fase externa (agendamento, publicação, certame)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|PROAD&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Homologação&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{fluxo-conteudo&lt;br /&gt;
|DCOM&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*Elaboração Atas R.P. (quando SRP)&lt;br /&gt;
*Emissão da Solicitação de Nota de Empenho (quando Pregão Tradicional)&lt;br /&gt;
*Acompanhar Processo (quando SRP)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
= Definição =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Termo de Referência (TR) é a condensação de informações levantadas em torno de um dado objeto que – traduzido num documento – servirá de fonte para guiar a aquisição via processo licitatório. É elaborado na fase interna pelo setor requisitante &#039;&#039;&#039;em conjunto&#039;&#039;&#039; com a área de compras, preferencialmente por técnico com qualificação profissional pertinente às especificações do objeto. A Elaboração do Termo de Referência é obrigatória em processos licitatórios. &lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Finalidades do Termo de Referência ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Consolidar as informações obtidas através de vários levantamentos;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Orientar e direcionar o andamento do certame e a fase contratual;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações que vão subsidiar as propostas dos fornecedores;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Fornecer informações úteis à Comissão de licitações ou Pregoeiro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Procedimentos =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Procedimentos_tr.JPG]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-color:#FFFFFF&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color:#FFFFCD&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Ico-ferramenta.JPG]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td width=&amp;quot;99%&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;O que é passível de ajuste nesta etapa?&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Ajustes nos documentos para aceitação e habilitação técnica;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Definição de solicitações de amostra; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Redefinição dos prazos de entrega; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Estabelecimento de garantias e obrigações da contratada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;o&#039;&#039;&#039; Alteração do número do CATMAT. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;De acordo com o OFÍCIO CIRCULAR Nº 10/2020/DCOM/PROAD, nesta etapa NÃO são possíveis ajustes na especificação, quantidade, unidade de medida dos itens, inclusão de itens, e alterações nos orçamentos. Caso seja necessário o ajuste fora desta regra, o item em questão será excluído, de modo a não prejudicar o andamento do processo como um todo.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] O DCOM preparou um vídeo especial para auxiliar as Equipes de Apoio nesta etapa: https://www.youtube.com/watch?v=ThYCo0mZXJA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Observações importantes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção aos prazos do Calendário de Compras e cumprimento dos prazos legais para eventuais ajustes;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Atenção ao prazo estabelecido para a leitura do Termo de Referência para ajustes e para o “Ciente”;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet4.JPG]] Todos os membros, considerando titulares e suplentes, devem responder ao e-mail enviado pela CAEX com o “Ciente”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Equipe de Apoio =&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
A equipe de apoio é um grupo de pessoas detentoras de conhecimento técnico sobre o objeto licitado, à qual cabe, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo licitatório. Essa equipe tem papel fundamental de análise e sugestão, visando à aquisição de materiais de qualidade. Entretanto, cabe lembrar que ela não possui atribuições que importem em julgamento ou deliberação, sendo tais atos de responsabilidade exclusiva do pregoeiro. Nada impede, porém, que a seus membros se impute a responsabilidade de realizar o exame de propostas quanto aos aspectos formais, sugerindo a classificação ou a desclassificação, realizando a análise dos documentos à luz do que preceituar o edital e emitindo parecer destinado a subsidiar a decisão a ser adotada pelo pregoeiro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td width=90&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Atribuições da Equipe de Apoio:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;• O recebimento das propostas e lances; &amp;lt;br&amp;gt;• A análise de sua aceitabilidade e sua classificação; &amp;lt;br&amp;gt;• A habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
No [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5450.htm Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019], art. 18, ressalta-se que “&#039;&#039;caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório&#039;&#039;”. &lt;br /&gt;
São atribuições da equipe de apoio:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Acompanhar e analisar as especificações, detalhamentos e quantitativos de cada item constante no pedido de compra a ser enviado, bem como no seu Mapa Comparativo de Preços, inclusive no que diz respeito à correspondência dos valores estimados em relação àqueles efetivamente praticados no mercado;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Preencher devidamente e assinar o formulário de Equipe de Apoio, a ser anexado ao pedido de compra;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Manter suas informações de contato atualizadas e checar seu e-mail diariamente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações de cada item do edital, assegurando a inexistência de direcionamento a uma determinada marca e/ou fornecedor e retirando exigências desnecessárias que frustrem o caráter competitivo do certame;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Assinar a declaração de que não há direcionamento nas descrições dos itens (presente no formulário de indicação da Equipe de Apoio);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Responder eventuais pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos dentro do prazo informado pelo pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Comparecer à abertura da licitação, em data a ser combinada com o pregoeiro;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Analisar as especificações do produto/material/serviço cotado pela empresa classificada em primeiro lugar, confrontando-as com todas as exigências solicitadas no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, receber amostras solicitadas, procedendo aos testes considerados necessários e emitindo parecer sobre sua aceitabilidade;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Sendo o caso, analisar documentos de habilitação técnica, decidindo pela conformidade, ou não, com o requerido no edital;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Revisar os códigos CATMAT dos itens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Dedo_apontando.png |20px]] Revisar as peculiaridades dos itens, quando houver. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Segundo a [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002], a equipe de apoio será nomeada pela autoridade competente ainda na fase preparatória da licitação, devendo ser composta, em sua maioria, por servidores públicos integrantes do quadro permanente da entidade licitadora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=0&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:List.png |80px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;A equipe de apoio normalmente é composta por servidores que tenham instruído a solicitação de compra, vinculados àquela Unidade e que tenham conhecimentos e capacidade de avaliação quanto ao material solicitado. A indicação de membros para compor a equipe deverá ser feita por meio do formulário de equipe de apoio. Nesse formulário, que pode ser obtido em &amp;lt;http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/&amp;gt;, deverão constar as seguintes informações: nome, lotação, CPF, SIAPE, ramal, e-mail e as devidas assinaturas dos membros.&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
= Peculiaridades =&lt;br /&gt;
Alguns itens possuem características específicas que demandam maior atenção das Equipes de Apoio. As peculiaridades são, de modo geral, personalizações (inserção de logotipos, siglas, cores), diferentes prazos de entrega, condições específicas de aceitação e habilitação, pedidos de amostras ou provas de conceito, entre outros. Elas são registradas durante a instrução processual em formulário específico. Assim, durante a fase de elaboração do Termo de Referência será necessária a  conferência, quando for o caso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Peculiaridades|Verifique aqui as orientações para cada tipo de peculiaridade]].&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=1 bgcolor=fff8de&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Conforme [https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A4696%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1 Acórdão 4696/2018], membros de comissão de licitação não devem ser responsabilizados por sobrepreço ou superfaturamento decorrente de orçamento estimativo com preços acima de mercado, &#039;&#039;&#039;salvo se houver prova de que tenham participado da elaboração do orçamento&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Alert.png |50px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{referencias}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=MATERIAL_BIOL%C3%93GICO_E_QU%C3%8DMICO&amp;diff=7281</id>
		<title>MATERIAL BIOLÓGICO E QUÍMICO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=MATERIAL_BIOL%C3%93GICO_E_QU%C3%8DMICO&amp;diff=7281"/>
		<updated>2024-10-01T11:44:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Anvisa */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Procedimentos gerais==&lt;br /&gt;
[[file:SETIC.png|thumb|right|link=http://setic.ufsc.br|Para {{red|solicitar acesso ao módulo SPA}}, favor contactar a [http://setic.ufsc.br/permissoes/ SeTIC]]]&lt;br /&gt;
Para enviar ao exterior ou receber do exterior&amp;lt;ref&amp;gt;Se a necessidade for a aquisição do material de fornecedor do exterior, o processo deve seguir as instruções da página [[IMPORTAÇÃO]]. Caso seja uma compra nacional, consultar o [[Manual de Compras do DCOM]] para verificar o melhor enquadramento.&amp;lt;/ref&amp;gt; material biológico ou químico {{red|em nome da &#039;&#039;&#039;UFSC&#039;&#039;&#039;}}, realizar os seguintes procedimentos {{red|previamente à sua expedição}}:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{assinatura}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* cadastrar PROCESSO DIGITAL no [https://solar.egestao.ufsc.br/solar/ SPA]&lt;br /&gt;
** Grupo de Assunto: 143 (Importação)&lt;br /&gt;
** Assunto: 559 (Importação)&lt;br /&gt;
** Interessado: nome do servidor técnico ou docente responsável&lt;br /&gt;
** Detalhamento: sugerimos &amp;quot;&#039;&#039;Solicitação de auxílio para liberação alfandegária de IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO de DESCRIÇÃO RESUMIDA DO MATERIAL DE/PARA NOME DA INSTITUIÇÃO REMETENTE/DESTINATÁRIA para fins de DESCRIÇÃO RESUMIDA DA FINALIDADE DO MATERIAL&#039;&#039;&amp;quot; (adequar conforme necessário)&lt;br /&gt;
* anexar ofício esclarecendo:&lt;br /&gt;
** informações detalhadas do material&lt;br /&gt;
** finalidade da remessa&lt;br /&gt;
** nome do projeto de pesquisa e instância/número de aprovação (se for o caso)&lt;br /&gt;
** servidor responsável pelo material e pelas assinaturas nos documentos para os órgãos fiscalizadores&lt;br /&gt;
** qual o vínculo/relação da UFSC com a instituição remetente/destinatária&lt;br /&gt;
** no caso de envio para o exterior, confirmação de que a instituição destinatária está ciente de que pode ser necessária a sua intervenção para a liberação do material, em alguns casos até com a contratação de despachante aduaneiro&lt;br /&gt;
* anexar documento comprovando a aprovação do projeto de pesquisa (se for o caso)&lt;br /&gt;
* anexar documento comprovando o vínculo/relação da UFSC com a instituição remetente/destinatária (se for o caso)&lt;br /&gt;
* encaminhar à CIE/DCOM/PROAD&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por e-mail (&#039;&#039;importacao@contato.ufsc.br&#039;&#039;), enviar:&lt;br /&gt;
* número do PROCESSO DIGITAL no SPA&lt;br /&gt;
* classificação do material: informar o NCM (código de 8 dígitos)&amp;lt;ref name=ncm /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* documentos preenchidos:&lt;br /&gt;
:* para exportação (envio):&lt;br /&gt;
::{{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/images/c/ce/Modelo_Invoice_Exporta%C3%A7%C3%A3o_02-24.docx|texto=Sugestão/Modelo - invoice}}&lt;br /&gt;
::{{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/images/4/4e/Modelo_PL_Exporta%C3%A7%C3%A3o_02-24.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
:* para importação (recebimento): &lt;br /&gt;
::Obs.: {{red|Enviar Invoice e Packing List por e-mail caso já providenciados pelo remetente. Caso contrário, providenciar a documentação assim que possível}}. Estes documentos são responsabilidade da instituição remetente, que pode usar um modelo próprio. Sugerimos, porém, que contenham todas as informações dos nossos modelos, para evitar problemas com a liberação no Brasil.&lt;br /&gt;
::{{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/images/e/e7/Modelo_Invoice_Importa%C3%A7%C3%A3o_02-24.docx|texto=Sugestão/Modelo - invoice}}&lt;br /&gt;
::{{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/images/2/23/Modelo_PL_Importa%C3%A7%C3%A3o_02-24.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
* demais informações, conforme o órgão fiscalizador (demais capítulos desta página)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por fim, aguardar retorno da CIE com demais procedimentos (se necessários), ou com a autorização para envio do material&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Erro.png|right|100px|thumb|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/DOA%C3%87%C3%95ES_E_EMPR%C3%89STIMOS#Problemas_ocasionados_pelo_envio_sem_o_pr.C3.A9vio_conhecimento_da_CIE|Veja aqui os problemas que podem ser ocasionados pelo envio sem o prévio conhecimento da CIE]]&lt;br /&gt;
{{alertapequeno|ATENÇÃO}} &#039;&#039;&#039;Responsabilidades do requerente&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
* Informações sobre o material, remessa, pesquisa e demais detalhes&lt;br /&gt;
* Preenchimento de documentos e coleta de assinaturas&lt;br /&gt;
* Contato com instituição no exterior&lt;br /&gt;
* Contratação/pagamento da empresa de transporte&lt;br /&gt;
* Demais exigências da empresa de transporte, inclusive documentação exigida pela alfândega no país de destino&lt;br /&gt;
** Caso seja necessária, a nota fiscal para transporte deve ser solicitada ao [http://dcf.proplan.ufsc.br/emissao-de-nota-fiscal/ DCF] &lt;br /&gt;
* Postagem/recebimento da remessa&lt;br /&gt;
* Custos diversos relacionados (taxas, cartório etc.)&lt;br /&gt;
* Demais responsabilidades, conforme o enquadramento nos demais capítulos desta página&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{erro|Materiais remetidos em nome do servidor técnico ou docente (ou de alunos vinculados a estes) ou trazidos na bagagem serão considerados como sendo da pessoa física e não da UFSC e, desta forma, não caberá à CIE intervir.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{erro|Mesmo que todos os procedimentos e documentos tenham sido providenciados, o material pode ficar retido para inspeção na alfândega.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Não há como prever esta situação, já que as remessas podem ser analisadas por amostragem ou outros critérios, e os fiscais podem fazer exigências adicionais ou solicitar confirmação das informações.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em caso de recusa da entrada no país de destino, o material pode ser retido e destruído, além de existirem riscos inerentes à logística do transporte (extravio, danos, etc).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{alerta|As instruções desta página referem-se somente aos procedimentos e informações necessários ao envio/recebimento de remessas expressas/postais do/para o exterior de materiais biológicos ou químicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A observação e cumprimento dos demais procedimentos previstos na legislação relativa ao material e/ou à pesquisa, ou normas internas da Universidade, são de responsabilidade dos interessados.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{alerta|As informações desta página estão simplificadas para fins de orientação aos requerentes, não estando dispensada a leitura integral dos normativos e suas atualizações, bem como outros regulamentos que eventualmente não estejam listados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A CIE auxiliará os requerentes na verificação dos procedimentos necessários, que são de responsabilidade dos interessados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A CIE não analisará o conteúdo dos documentos, por se tratarem de informações técnicas, cuja responsabilidade é dos interessados.}}&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
{{topo}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Anvisa==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Anvisa.jpg|200px|link=http://portal.anvisa.gov.br/controlados]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;background-color: WHITE&amp;quot; &amp;lt;!-- INÍCIO DA TABELA. NÃO EDITE ESTA LINHA DE CÓDIGO --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;text-align:center; background-color: #4f81bd; color: white; font-weight: bold&amp;quot; &lt;br /&gt;
| colspan=2 |AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Anvisa&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
! TIPO DE MATERIAL&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SUBSTÂNCIAS CONTROLADAS OU SUJEITAS A CONTROLE ESPECIAL&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
Conforme Anvisa[http://portal.anvisa.gov.br/controlados]:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;As chamadas substâncias controladas ou sujeitas a controle especial são substâncias com ação no sistema nervoso central e capazes de causar dependência física ou psíquica, motivo pelo qual necessitam de um controle mais rígido do que o controle existente para as substâncias comuns.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Também se enquadram na classificação de medicamentos controlados, segundo a Portaria SVS / MS nº 344/1998, as substâncias anabolizantes, substâncias abortivas ou que causam má-formação fetal, substâncias que podem originar psicotrópicos, insumos utilizados na fabricação de entorpecentes e psicotrópicos, plantas utilizadas na fabricação de entorpecentes, bem como os entorpecentes, além de substâncias químicas de uso das forças armadas e as substâncias de uso proibido no Brasil.&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
! ÓRGÃO RESPONSÁVEL&lt;br /&gt;
| [http://portal.anvisa.gov.br/controlados Anvisa], agência reguladora do [http://www.saude.gov.br/ Ministério da Saúde]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! LEGISLAÇÃO&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
* Resolução da Diretoria Colegiada - RDC N. 81 de 05/11/2008&amp;lt;ref name=rdc81 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Resolução da Diretoria Colegiada - RDC N. 172 de 08/09/2017&amp;lt;ref name=rdc172 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Portaria - PRT N. 344 de 12/05/1998&amp;lt;ref name=prt344 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! PROCEDIMENTOS&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* Verificar se o material consta no Anexo I (a partir da p. 42) da Portaria - PRT N. 344 de 12/05/1998&amp;lt;ref name=prt344 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Classificar a remessa conforme relação de assuntos da Anvisa&amp;lt;ref name=assunto /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! DOCUMENTAÇÃO&lt;br /&gt;
| Os documentos necessários variam conforme a classificação do material e as características e finalidade da remessa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Conforme [https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-exige-assinatura-digital-em-processo-de-importacao orientação da Anvisa], os documentos devem ser assinados digitalmente com Certificado Digital ICP-Brasil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Envie as informações solicitadas nesta página à CIE (&#039;&#039;importacao@contato.ufsc.br&#039;&#039;), que sugerirá a documentação adequada para preenchimento.&lt;br /&gt;
|} &amp;lt;!-- FIM DA TABELA. NÃO EDITE ESTA LINHA DE CÓDIGO--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{topo}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==CGen==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Sisgen.jpg|200px|link=https://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-genetico]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;background-color: WHITE&amp;quot; &amp;lt;!-- INÍCIO DA TABELA. NÃO EDITE ESTA LINHA DE CÓDIGO --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;text-align:center; background-color: #4f81bd; color: white; font-weight: bold&amp;quot; &lt;br /&gt;
| colspan=2 |CONSELHO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO - CGen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
! TIPO DE MATERIAL&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PATRIMÔNIO GENÉTICO NACIONAL&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
Conforme o Ministério do Meio Ambiente&amp;lt;ref name=faqcgen /&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;26.02.1. O que é Patrimônio Genético (PG) nacional? &lt;br /&gt;
Patrimônio genético (PG) nacional é toda informação de origem genética que está contida nos organismos que ocorrem de forma natural no Brasil, ou seja, de seres vivos nativos ou daqueles que adquiriram características específicas no território nacional.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Também são consideradas como patrimônio genético (PG) nacional as variedades tradicionais locais ou crioulas de plantas e as raças localmente adaptadas ou crioulas de animais. Estes patrimônios genéticos sempre estarão relacionados a algum conhecimento tradicional associado (CTA) ao patrimônio genético.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26.02.2. Quais são as espécies que fazem parte do Patrimônio Genético (PG) nacional?&lt;br /&gt;
As espécies da biodiversidade brasileira constam em listas diversas, dentre as quais as Listas de Espécies da Flora e da Fauna do Brasil, que se encontram, respectivamente, nos sítios eletrônicos http://www.floradobrasil.jbrj.gov.br e http://fauna.jbrj.gov.br.&lt;br /&gt;
Ressalta-se, contudo, que as listas não são exaustivas e estão em constante atualização. Portanto, devem ser utilizadas como uma referência. Recomenda-se que um profissional especialista no grupo taxonômico de interesse seja consultado caso permaneçam dúvidas sobre a classificação taxonômica de determinada espécie, variedade ou raça como parte da biodiversidade brasileira.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26.02.3. Microrganismos são considerados Patrimônio Genético (PG) nacional?&lt;br /&gt;
Sim. A Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015, determina que “considera-se parte do patrimônio genético existente no território nacional, para os efeitos da Lei, o microrganismo que tenha sido isolado a partir de substratos do território nacional, do mar territorial, da zona econômica exclusiva ou da plataforma continental” (Art. 2º, Parágrafo único).&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &amp;lt;!-- PRIMEIRA LINHA DA TABELA. NÃO EDITE ESTA LINHA DE CÓDIGO --&amp;gt;&lt;br /&gt;
! ÓRGÃO RESPONSÁVEL&lt;br /&gt;
| [https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-genetico-cgen-1 CGen], órgão do [https://www.mma.gov.br/ Ministério do Meio Ambiente]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &amp;lt;!-- SEGUNDA LINHA DA TABELA. NÃO EDITE ESTA LINHA DE CÓDIGO --&amp;gt;&lt;br /&gt;
! LEGISLAÇÃO&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* Lei N. 13.123, de 20 de maio de 2015&amp;lt;ref name=lei13123 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Decreto N. 8.772, de 11 de maio de 2016&amp;lt;ref name=decreto8772 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Resolução CGen N. 12, de 18 de setembro de 2018&amp;lt;ref name=rescgen12 /&amp;gt; &lt;br /&gt;
* IN 4 de 19 de agosto de [https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-4-de-19-de-agosto-de-2020-273214876 2020] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!PROCEDIMENTOS&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* Seguir as orientações da Propesq&amp;lt;ref name=propesqcgen /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Classificar a expedição como &amp;quot;remessa&amp;quot; ou &amp;quot;envio&amp;quot; (pergunta 26.20&amp;lt;ref name=faqcgen /&amp;gt;)&lt;br /&gt;
* O (a) pesquisador (a) deverá confirmar previamente se as espécies importadas/exportadas não constam nos anexos da [https://cites.org/eng/app/appendices.php Cites] (espécies da flora e da fauna selvagens em perigo de extinção).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!DOCUMENTAÇÃO&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Se o material exportado for destruído ou devolvido ao Brasil, após cumpridos os objetivos da exportação:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;Se o material for exportado exclusivamente para sequenciamento genético&#039;&#039;&#039;: comunicação formal (§ 8º, art. 24, Decreto nº 8.772, de 2016&amp;lt;ref name=decreto8772 /&amp;gt;) à instituição destinatária das obrigações de devolver ou destruir as amostras e das proibições (inciso VI, § 6º, art. 24, Decreto nº 8.772, de 2016&amp;lt;ref name=decreto8772 /&amp;gt;)&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;Se o material for exportado para outras atividades&#039;&#039;&#039;: {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/images/e/e0/2._Modelo_de_Instrumento_Jur%C3%ADdico_nos_termos_do_Decreto_8772-16.docx|texto=Sugestão/Modelo - instrumento jurídico (conteúdo mínimo: § 6º, art. 24, Decreto nº 8.772, de 2016&amp;lt;ref name=decreto8772 /&amp;gt;)}}&lt;br /&gt;
: {{red|O requerente deve providenciar o cadastro do envio no SisGen&amp;lt;ref name=propesqcgen /&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Se o material exportado permanecer com o destinatário, após cumpridos os objetivos da exportação:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/images/c/c1/1._Modelo_TTM_UFSC_baseado_na_resolu%C3%A7%C3%A3o_CGEN_27-2021.docx|texto=Modelos oficiais do CGEN - Termo de Transferência de Material (TTM) e Guia de Remessa}}&lt;br /&gt;
** {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/images/2/23/1.1_Modelo_MTA_UFSC_baseado_na_resolu%C3%A7%C3%A3o_CGEN_27-2021.docx|texto=Modelos oficiais do CGEN - Material Transfer Agreement (MTA) e Shipment Invoice}}&lt;br /&gt;
: {{red|O requerente deve providenciar o cadastro da remessa no SisGen &#039;&#039;&#039;previamente à expedição&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref name=propesqcgen /&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! REPONSABILIDADE DO REQUERENTE&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
* Preenchimento/obtenção dos documentos acima e coleta de assinaturas&lt;br /&gt;
: a princípio, a [https://sinova.ufsc.br/departamento/equipe/ Diretora da Secretaria de Inovação - SINOVA] assinará em nome da UFSC, em conjunto com o servidor pesquisador/orientador, &#039;&#039;&#039;apenas após receber os documentos, em português e inglês, assinados por representante legal da instituição estrangeira que receberá o material.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Cadastros (da pesquisa e da remessa/envio) no SisGen&amp;lt;ref name=propesqcgen /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|} &amp;lt;!-- FIM DA TABELA. NÃO EDITE ESTA LINHA DE CÓDIGO--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{topo}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Exército==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Exercito.jpg|100px|link=http://www.eb.mil.br/]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{alerta|No caso de trânsito de Produtos controlados pelo Exército apenas dentro do Brasil, verifique as orientações da página [[PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS (PQCs)]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;background-color: WHITE&amp;quot; &amp;lt;!-- INÍCIO DA TABELA. NÃO EDITE ESTA LINHA DE CÓDIGO --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;text-align:center; background-color: #4f81bd; color: white; font-weight: bold&amp;quot; &lt;br /&gt;
| colspan=2 |EXÉRCITO&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
! TIPO DE MATERIAL&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PRODUTOS CONTROLADOS PELO EXÉRCITO&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
Conforme legislação&amp;lt;ref name=decreto10030 /&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;Para fins do disposto neste Regulamento, Produto Controlado pelo Comando do Exército - PCE é aquele que:&lt;br /&gt;
I - apresenta:&lt;br /&gt;
a) poder destrutivo;&lt;br /&gt;
b) propriedade que possa causar danos às pessoas ou ao patrimônio; ou&lt;br /&gt;
c) indicação de necessidade de restrição de uso por motivo de incolumidade pública; ou&lt;br /&gt;
II - seja de interesse militar.&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
! ÓRGÃO RESPONSÁVEL&lt;br /&gt;
| [http://www.eb.mil.br/ Exército Brasileiro], subordinado ao [https://www.defesa.gov.br/ Ministério da Defesa]&lt;br /&gt;
[http://www.dfpc.eb.mil.br/ Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! LEGISLAÇÃO&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
* Decreto N. 10.030, de 30 de setembro de 2019&amp;lt;ref name=decreto10030 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Portaria N. 188 - COLOG, de 4 de outubro de 2019&amp;lt;ref name=port188 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!PROCEDIMENTOS&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* Verificar se o material está listado no Anexo I da Portaria N. 188 - COLOG, de 4 de outubro de 2019&amp;lt;ref name=port188 /&amp;gt;.&lt;br /&gt;
* Efetuar o cadastro de responsável técnico e ART/AFT, conforme orientações da página [[PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS (PQCs)#Cadastro de Responsável técnico e ART/AFT|PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS (PQCs)]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|} &amp;lt;!-- FIM DA TABELA. NÃO EDITE ESTA LINHA DE CÓDIGO--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{topo}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ibama==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Ibama.jpg|200px|link=http://ibama.gov.br/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=448&amp;amp;Itemid=378]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;background-color: WHITE&amp;quot; &amp;lt;!-- INÍCIO DA TABELA. NÃO EDITE ESTA LINHA DE CÓDIGO --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;text-align:center; background-color: #4f81bd; color: white; font-weight: bold&amp;quot; &lt;br /&gt;
| colspan=2 |INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - Ibama&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
! TIPO DE MATERIAL&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;FAUNA E FLORA&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
Conforme o Ibama&amp;lt;ref name=in140 /&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;Espécimes, produtos e subprodutos da fauna e flora silvestre brasileira, e da fauna e flora exótica, constantes ou não nos anexos da Convenção Internacional sobre o Comércio das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - Cites&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
! ÓRGÃO RESPONSÁVEL&lt;br /&gt;
| [http://ibama.gov.br/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=448&amp;amp;Itemid=378 Ibama], órgão do [https://www.mma.gov.br/ Ministério do Meio Ambiente]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! LEGISLAÇÃO&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
* Portaria N. 93, de 08 de julho de 1998&amp;lt;ref name=portaria93 /&amp;gt; e sua atualização, Portaria N. 2489, de 9 de julho de 2019&amp;lt;ref name=portaria2489 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Instrução Normativa N. 140, de 18 de dezembro de 2006&amp;lt;ref name=in140 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Decreto N. 3.607, de 21 de setembro de 2000&amp;lt;ref name=decreto3607 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!PROCEDIMENTOS&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* Verificar se as espécies constam nos Anexos I, II e III da Cites&amp;lt;ref name=anexoscites /&amp;gt; &lt;br /&gt;
* Verificar se as espécies:  &lt;br /&gt;
** são de peixes ou invertebrados aquáticos não listados nos anexos Cites&lt;br /&gt;
** estão na Lista de Espécies Isentas de Controle para fins de Operacionalização do Ibama&amp;lt;ref name=portaria2489 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|} &amp;lt;!-- FIM DA TABELA. NÃO EDITE ESTA LINHA DE CÓDIGO--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{topo}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ministério da Agricultura==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Vigiagro.png|200px|link=http://www.agricultura.gov.br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/importacao-e-exportacao]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;background-color: WHITE&amp;quot; &amp;lt;!-- INÍCIO DA TABELA. NÃO EDITE ESTA LINHA DE CÓDIGO --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;text-align:center; background-color: #4f81bd; color: white; font-weight: bold&amp;quot; &lt;br /&gt;
| colspan=2 |MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
! TIPO DE MATERIAL&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;PRODUTOS ANIMAIS E VEGETAIS&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
Conforme o Vigiagro[http://www.agricultura.gov.br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/o-vigiagro]:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;animais, vegetais, insumos, inclusive alimentos para animais, produtos de origem animal e vegetal, e embalagens e suportes de madeira importados, exportados e em trânsito internacional pelo Brasil&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
Conforme o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento&amp;lt;ref name=in52 /&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;qualquer vegetal, parte de vegetal, produto vegetal,solo e qualquer outro organismo ou outro produto capaz deabrigar ou disseminar pragas, o que inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I - Sementes, mudas, pólen, plantas vivas, estacas, gemas,bulbos, toletes, tubérculos, rizomas, plântulas in vitro, fruto ou quaisquerpartes de plantas;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
II - Organismos para controle biológico, organismos fitopatogênicosou outros organismos de usos agrícolas com risco fitossanitário; e&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
III - Solo e substrato orgânico.&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
! ÓRGÃO RESPONSÁVEL&lt;br /&gt;
| [http://www.agricultura.gov.br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/importacao-e-exportacao Vigiagro], órgão do [http://www.agricultura.gov.br/ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! LEGISLAÇÃO&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
* Instrução Normativa N. 51, de 4 de novembro de 2011&amp;lt;ref name=in51 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Instrução Normativa N. 52, de 1º de dezembro de 2016&amp;lt;ref name=in52 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!PROCEDIMENTOS&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
* Verificar se o material consta na Relação de Produtos e Insumos Agropecuários sob Anuência do MAPA (Anexo &amp;lt;ref name=in51 /&amp;gt;) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|} &amp;lt;!-- FIM DA TABELA. NÃO EDITE ESTA LINHA DE CÓDIGO--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{topo}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Polícia Federal==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Pf.png|150px|link=http://www.pf.gov.br/]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{alerta|No caso de trânsito de Produtos controlados pela Polícia Federal apenas dentro do Brasil, verifique as orientações da página [[PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS (PQCs)]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;background-color: WHITE&amp;quot; &amp;lt;!-- INÍCIO DA TABELA. NÃO EDITE ESTA LINHA DE CÓDIGO --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;text-align:center; background-color: #4f81bd; color: white; font-weight: bold&amp;quot; &lt;br /&gt;
| colspan=2 |POLÍCIA FEDERAL&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
! TIPO DE MATERIAL&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PRODUTOS CONTROLADOS PELA POLÍCIA FEDERAL&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
Conforme legislação&amp;lt;ref name=lei10357 /&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;Todos os produtos químicos que possam ser utilizados como insumo na elaboração de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem dependência física ou psíquica.&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
! ÓRGÃO RESPONSÁVEL&lt;br /&gt;
| [http://www.pf.gov.br/ Polícia Federal], subordinada ao [https://www.justica.gov.br/ Ministério da Justiça e Segurança Pública]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! LEGISLAÇÃO&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
* Lei N. 10.357, de 27 de dezembro de 2001&amp;lt;ref name=lei10357 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Decreto N. 4.262, de 10 de junho de 2002&amp;lt;ref name=decreto4262 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Portaria N. 240, de 12 de março de 2019&amp;lt;ref name=port240 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!PROCEDIMENTOS&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
* Verificar se o material está incluído na Lista de produtos químicos controlados pela PF (Anexo I&amp;lt;ref name=port240 /&amp;gt;)&lt;br /&gt;
* Cadastrar a Unidade requisitante junto à Seção de Produtos Químicos Controlados do DCOM, conforme orientações da página [[PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS (PQCs)#Procedimentos para envio de Nota Fiscal e Relatório de Consumo Mensal|PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS (PQCs)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!RESPONSABILIDADE DO REQUERENTE&lt;br /&gt;
| Após o recebimento do material, é {{red|obrigatório}} o envio do Relatório de Consumo Mensal, conforme orientações da página [[PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS (PQCs)#Procedimentos para envio de Nota Fiscal e Relatório de Consumo Mensal|PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS (PQCs)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|} &amp;lt;!-- FIM DA TABELA. NÃO EDITE ESTA LINHA DE CÓDIGO--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{topo}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notas e Legislação==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;font-size:80%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;references&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=in51&amp;gt;[https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-pecuarios/alimentacao-animal/arquivos-alimentacao-animal/legislacao/instrucao-normativa-no-51-de-4-de-novembro-de-2011.pdf/view Instrução Normativa N. 51, de 4 de novembro de 2011] e seu [http://sistemasweb.agricultura.gov.br/arquivosislegis/anexos/arquivos/1244279.xls Anexo]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=in52&amp;gt;[http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/21295548/do1-2016-12-19-instrucao-normativa-no-52-de-1-de-dezembro-de-2016-21295481 Instrução Normativa N. 52, de 1º de dezembro de 2016] ([http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/12/2016&amp;amp;jornal=1&amp;amp;pagina=11&amp;amp;totalArquivos=152 Publicação no DOU)].&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=decreto4262&amp;gt;[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4262.htm Decreto N. 4.262, de 10 de junho de 2002]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=faqcgen&amp;gt;[https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade/patrimonio-genetico/perguntas-frequentes FAQs - Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional Associado]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=port240&amp;gt;[http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/66952742/do1-2019-03-14-portaria-n-240-de-12-de-marco-de-2019-66952457 Portaria N. 240, de 12 de março de 2019]. [https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/produtos-quimicos Sistema SIPROQUIM 2]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=lei10357&amp;gt;[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10357.htm Lei N. 10.357, de 27 de dezembro de 2001]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=decreto10030&amp;gt;[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10030.htm Decreto N. 10.030, de 30 de setembro de 2019]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=port188&amp;gt;[http://www.dfpc.eb.mil.br/phocadownload/Portarias_EB_COLOG/Portarian118.pdf Portaria N. 118 - COLOG, de 4 de outubro de 2019 e Anexo I] ([http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-118-colog-de-4-de-outubro-de-2019-220481146 Publicação no DOU])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=assunto&amp;gt;[https://www9.anvisa.gov.br/Peticionamento/sat/Consultas/ConsultaAssunto.asp Relação de Assuntos]: em &amp;quot;Área&amp;quot;, selecionar &amp;quot;Portos, Aeroportos e Fronteiras&amp;quot;. Na página seguinte, verificar qual assunto é mais adequado conforme o caso.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=prt344&amp;gt;[http://antigo.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/26291 Portaria - PRT N. 344 de 12/05/1998] e [https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/controlados/lista-substancias Histórico de atualização da lista de substâncias do Anexo I]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=rdc172&amp;gt;[http://antigo.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/357430 Resolução da Diretoria Colegiada - RDC N. 172 de 08/09/2017]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=rdc81&amp;gt;[http://antigo.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/28269 Resolução da Diretoria Colegiada - RDC N. 81 de 05/11/2008]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=ncm&amp;gt;[https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Defini%C3%A7%C3%B5es_-_Importa%C3%A7%C3%A3o_e_Exporta%C3%A7%C3%A3o#Classifica.C3.A7.C3.A3o_da_mercadoria_.28NCM.29 Classificação da mercadoria (NCM)]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=lei13123&amp;gt;[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm Lei N. 13.123, de 20 de maio de 2015]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=decreto8772&amp;gt;[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8772.htm Decreto N. 8.772, de 11 de maio de 2016]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=rescgen12&amp;gt;[https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-genetico-cgen-1/normas-do-cgen/resolucoes Resolução CGen N. 27, de 25 de agosto de 2021] ([https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-genetico-cgen-1/normas-do-cgen/pdf/2-resolucao-cgen-no-27-de-25-de-agosto-de-2021.pdf Publicação no DOU]). [https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-genetico-cgen-1/normas-do-cgen/MaterialTransferAgreementMTARes.CGenno.27_Englishversion.docx TTM em inglês]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=portaria93&amp;gt;[http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&amp;amp;force=1&amp;amp;legislacao=102740 Portaria N. 93, de 08 de julho de 1998]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=portaria2489&amp;gt;[http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-2489-de-9-de-julho-de-2019-191677320 Portaria N. 2489, de 9 de julho de 2019]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=in140&amp;gt;[http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&amp;amp;legislacao=112941 Instrução Normativa N. 140, de 18 de dezembro de 2006]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=decreto3607&amp;gt;[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3607.htm Decreto N. 3.607, de 21 de setembro de 2000]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=propesqcgen&amp;gt;[https://propesq.ufsc.br/sistema-nacional-de-gestao-do-patrimonio-genetico-e-do-conhecimento-tradicional-associado-sisgen/ Orientações da Propesq sobre o SisGen]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=anexoscites&amp;gt;Anexos I, II e III da [https://www.cites.org/eng CITES]: [https://www.cites.org/eng/app/appendices.php página oficial], conforme [https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-4-de-19-de-agosto-de-2020-273214876 Instrução Normativa N. 4, de 19 de agosto de 2020]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/references&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{topo}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=MATERIAL_BIOL%C3%93GICO_E_QU%C3%8DMICO&amp;diff=7280</id>
		<title>MATERIAL BIOLÓGICO E QUÍMICO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=MATERIAL_BIOL%C3%93GICO_E_QU%C3%8DMICO&amp;diff=7280"/>
		<updated>2024-10-01T11:42:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Anvisa */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Procedimentos gerais==&lt;br /&gt;
[[file:SETIC.png|thumb|right|link=http://setic.ufsc.br|Para {{red|solicitar acesso ao módulo SPA}}, favor contactar a [http://setic.ufsc.br/permissoes/ SeTIC]]]&lt;br /&gt;
Para enviar ao exterior ou receber do exterior&amp;lt;ref&amp;gt;Se a necessidade for a aquisição do material de fornecedor do exterior, o processo deve seguir as instruções da página [[IMPORTAÇÃO]]. Caso seja uma compra nacional, consultar o [[Manual de Compras do DCOM]] para verificar o melhor enquadramento.&amp;lt;/ref&amp;gt; material biológico ou químico {{red|em nome da &#039;&#039;&#039;UFSC&#039;&#039;&#039;}}, realizar os seguintes procedimentos {{red|previamente à sua expedição}}:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{assinatura}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* cadastrar PROCESSO DIGITAL no [https://solar.egestao.ufsc.br/solar/ SPA]&lt;br /&gt;
** Grupo de Assunto: 143 (Importação)&lt;br /&gt;
** Assunto: 559 (Importação)&lt;br /&gt;
** Interessado: nome do servidor técnico ou docente responsável&lt;br /&gt;
** Detalhamento: sugerimos &amp;quot;&#039;&#039;Solicitação de auxílio para liberação alfandegária de IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO de DESCRIÇÃO RESUMIDA DO MATERIAL DE/PARA NOME DA INSTITUIÇÃO REMETENTE/DESTINATÁRIA para fins de DESCRIÇÃO RESUMIDA DA FINALIDADE DO MATERIAL&#039;&#039;&amp;quot; (adequar conforme necessário)&lt;br /&gt;
* anexar ofício esclarecendo:&lt;br /&gt;
** informações detalhadas do material&lt;br /&gt;
** finalidade da remessa&lt;br /&gt;
** nome do projeto de pesquisa e instância/número de aprovação (se for o caso)&lt;br /&gt;
** servidor responsável pelo material e pelas assinaturas nos documentos para os órgãos fiscalizadores&lt;br /&gt;
** qual o vínculo/relação da UFSC com a instituição remetente/destinatária&lt;br /&gt;
** no caso de envio para o exterior, confirmação de que a instituição destinatária está ciente de que pode ser necessária a sua intervenção para a liberação do material, em alguns casos até com a contratação de despachante aduaneiro&lt;br /&gt;
* anexar documento comprovando a aprovação do projeto de pesquisa (se for o caso)&lt;br /&gt;
* anexar documento comprovando o vínculo/relação da UFSC com a instituição remetente/destinatária (se for o caso)&lt;br /&gt;
* encaminhar à CIE/DCOM/PROAD&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por e-mail (&#039;&#039;importacao@contato.ufsc.br&#039;&#039;), enviar:&lt;br /&gt;
* número do PROCESSO DIGITAL no SPA&lt;br /&gt;
* classificação do material: informar o NCM (código de 8 dígitos)&amp;lt;ref name=ncm /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* documentos preenchidos:&lt;br /&gt;
:* para exportação (envio):&lt;br /&gt;
::{{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/images/c/ce/Modelo_Invoice_Exporta%C3%A7%C3%A3o_02-24.docx|texto=Sugestão/Modelo - invoice}}&lt;br /&gt;
::{{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/images/4/4e/Modelo_PL_Exporta%C3%A7%C3%A3o_02-24.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
:* para importação (recebimento): &lt;br /&gt;
::Obs.: {{red|Enviar Invoice e Packing List por e-mail caso já providenciados pelo remetente. Caso contrário, providenciar a documentação assim que possível}}. Estes documentos são responsabilidade da instituição remetente, que pode usar um modelo próprio. Sugerimos, porém, que contenham todas as informações dos nossos modelos, para evitar problemas com a liberação no Brasil.&lt;br /&gt;
::{{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/images/e/e7/Modelo_Invoice_Importa%C3%A7%C3%A3o_02-24.docx|texto=Sugestão/Modelo - invoice}}&lt;br /&gt;
::{{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/images/2/23/Modelo_PL_Importa%C3%A7%C3%A3o_02-24.docx|texto=Sugestão/Modelo - packing list}}&lt;br /&gt;
* demais informações, conforme o órgão fiscalizador (demais capítulos desta página)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por fim, aguardar retorno da CIE com demais procedimentos (se necessários), ou com a autorização para envio do material&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Erro.png|right|100px|thumb|link=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/DOA%C3%87%C3%95ES_E_EMPR%C3%89STIMOS#Problemas_ocasionados_pelo_envio_sem_o_pr.C3.A9vio_conhecimento_da_CIE|Veja aqui os problemas que podem ser ocasionados pelo envio sem o prévio conhecimento da CIE]]&lt;br /&gt;
{{alertapequeno|ATENÇÃO}} &#039;&#039;&#039;Responsabilidades do requerente&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
* Informações sobre o material, remessa, pesquisa e demais detalhes&lt;br /&gt;
* Preenchimento de documentos e coleta de assinaturas&lt;br /&gt;
* Contato com instituição no exterior&lt;br /&gt;
* Contratação/pagamento da empresa de transporte&lt;br /&gt;
* Demais exigências da empresa de transporte, inclusive documentação exigida pela alfândega no país de destino&lt;br /&gt;
** Caso seja necessária, a nota fiscal para transporte deve ser solicitada ao [http://dcf.proplan.ufsc.br/emissao-de-nota-fiscal/ DCF] &lt;br /&gt;
* Postagem/recebimento da remessa&lt;br /&gt;
* Custos diversos relacionados (taxas, cartório etc.)&lt;br /&gt;
* Demais responsabilidades, conforme o enquadramento nos demais capítulos desta página&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{erro|Materiais remetidos em nome do servidor técnico ou docente (ou de alunos vinculados a estes) ou trazidos na bagagem serão considerados como sendo da pessoa física e não da UFSC e, desta forma, não caberá à CIE intervir.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{erro|Mesmo que todos os procedimentos e documentos tenham sido providenciados, o material pode ficar retido para inspeção na alfândega.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Não há como prever esta situação, já que as remessas podem ser analisadas por amostragem ou outros critérios, e os fiscais podem fazer exigências adicionais ou solicitar confirmação das informações.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em caso de recusa da entrada no país de destino, o material pode ser retido e destruído, além de existirem riscos inerentes à logística do transporte (extravio, danos, etc).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{alerta|As instruções desta página referem-se somente aos procedimentos e informações necessários ao envio/recebimento de remessas expressas/postais do/para o exterior de materiais biológicos ou químicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A observação e cumprimento dos demais procedimentos previstos na legislação relativa ao material e/ou à pesquisa, ou normas internas da Universidade, são de responsabilidade dos interessados.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{alerta|As informações desta página estão simplificadas para fins de orientação aos requerentes, não estando dispensada a leitura integral dos normativos e suas atualizações, bem como outros regulamentos que eventualmente não estejam listados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A CIE auxiliará os requerentes na verificação dos procedimentos necessários, que são de responsabilidade dos interessados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A CIE não analisará o conteúdo dos documentos, por se tratarem de informações técnicas, cuja responsabilidade é dos interessados.}}&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
{{topo}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Anvisa==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Anvisa.jpg|200px|link=http://portal.anvisa.gov.br/controlados]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;background-color: WHITE&amp;quot; &amp;lt;!-- INÍCIO DA TABELA. NÃO EDITE ESTA LINHA DE CÓDIGO --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;text-align:center; background-color: #4f81bd; color: white; font-weight: bold&amp;quot; &lt;br /&gt;
| colspan=2 |AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Anvisa&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
! TIPO DE MATERIAL&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SUBSTÂNCIAS CONTROLADAS OU SUJEITAS A CONTROLE ESPECIAL&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
Conforme Anvisa[http://portal.anvisa.gov.br/controlados]:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;As chamadas substâncias controladas ou sujeitas a controle especial são substâncias com ação no sistema nervoso central e capazes de causar dependência física ou psíquica, motivo pelo qual necessitam de um controle mais rígido do que o controle existente para as substâncias comuns.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Também se enquadram na classificação de medicamentos controlados, segundo a Portaria SVS / MS nº 344/1998, as substâncias anabolizantes, substâncias abortivas ou que causam má-formação fetal, substâncias que podem originar psicotrópicos, insumos utilizados na fabricação de entorpecentes e psicotrópicos, plantas utilizadas na fabricação de entorpecentes, bem como os entorpecentes, além de substâncias químicas de uso das forças armadas e as substâncias de uso proibido no Brasil.&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
! ÓRGÃO RESPONSÁVEL&lt;br /&gt;
| [http://portal.anvisa.gov.br/controlados Anvisa], agência reguladora do [http://www.saude.gov.br/ Ministério da Saúde]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! LEGISLAÇÃO&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
* Resolução da Diretoria Colegiada - RDC N. 81 de 05/11/2008&amp;lt;ref name=rdc81 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Resolução da Diretoria Colegiada - RDC N. 172 de 08/09/2017&amp;lt;ref name=rdc172 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Portaria - PRT N. 344 de 12/05/1998&amp;lt;ref name=prt344 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! PROCEDIMENTOS&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* Verificar se o material consta no Anexo I (a partir da p. 42) da Portaria - PRT N. 344 de 12/05/1998&amp;lt;ref name=prt344 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Classificar a remessa conforme relação de assuntos da Anvisa&amp;lt;ref name=assunto /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! DOCUMENTAÇÃO&lt;br /&gt;
| Os documentos necessários variam conforme a classificação do material e as características e finalidade da remessa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Conforme [https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-exige-assinatura-digital-em-processo-de-importacao orientação da Anvisa], os documentos devem ser assinados digitalmente com Certificado Digital ICP-Brasil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Envie as informações solicitadas nesta página à CIE (&#039;&#039;importacao@contato.ufsc.br&#039;&#039;), que sugerirá a documentação adequada para preenchimento.&lt;br /&gt;
|} &amp;lt;!-- FIM DA TABELA. NÃO EDITE ESTA LINHA DE CÓDIGO--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{topo}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==CGen==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Sisgen.jpg|200px|link=https://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-genetico]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;background-color: WHITE&amp;quot; &amp;lt;!-- INÍCIO DA TABELA. NÃO EDITE ESTA LINHA DE CÓDIGO --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;text-align:center; background-color: #4f81bd; color: white; font-weight: bold&amp;quot; &lt;br /&gt;
| colspan=2 |CONSELHO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO - CGen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
! TIPO DE MATERIAL&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PATRIMÔNIO GENÉTICO NACIONAL&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
Conforme o Ministério do Meio Ambiente&amp;lt;ref name=faqcgen /&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;26.02.1. O que é Patrimônio Genético (PG) nacional? &lt;br /&gt;
Patrimônio genético (PG) nacional é toda informação de origem genética que está contida nos organismos que ocorrem de forma natural no Brasil, ou seja, de seres vivos nativos ou daqueles que adquiriram características específicas no território nacional.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Também são consideradas como patrimônio genético (PG) nacional as variedades tradicionais locais ou crioulas de plantas e as raças localmente adaptadas ou crioulas de animais. Estes patrimônios genéticos sempre estarão relacionados a algum conhecimento tradicional associado (CTA) ao patrimônio genético.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26.02.2. Quais são as espécies que fazem parte do Patrimônio Genético (PG) nacional?&lt;br /&gt;
As espécies da biodiversidade brasileira constam em listas diversas, dentre as quais as Listas de Espécies da Flora e da Fauna do Brasil, que se encontram, respectivamente, nos sítios eletrônicos http://www.floradobrasil.jbrj.gov.br e http://fauna.jbrj.gov.br.&lt;br /&gt;
Ressalta-se, contudo, que as listas não são exaustivas e estão em constante atualização. Portanto, devem ser utilizadas como uma referência. Recomenda-se que um profissional especialista no grupo taxonômico de interesse seja consultado caso permaneçam dúvidas sobre a classificação taxonômica de determinada espécie, variedade ou raça como parte da biodiversidade brasileira.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26.02.3. Microrganismos são considerados Patrimônio Genético (PG) nacional?&lt;br /&gt;
Sim. A Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015, determina que “considera-se parte do patrimônio genético existente no território nacional, para os efeitos da Lei, o microrganismo que tenha sido isolado a partir de substratos do território nacional, do mar territorial, da zona econômica exclusiva ou da plataforma continental” (Art. 2º, Parágrafo único).&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &amp;lt;!-- PRIMEIRA LINHA DA TABELA. NÃO EDITE ESTA LINHA DE CÓDIGO --&amp;gt;&lt;br /&gt;
! ÓRGÃO RESPONSÁVEL&lt;br /&gt;
| [https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-genetico-cgen-1 CGen], órgão do [https://www.mma.gov.br/ Ministério do Meio Ambiente]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &amp;lt;!-- SEGUNDA LINHA DA TABELA. NÃO EDITE ESTA LINHA DE CÓDIGO --&amp;gt;&lt;br /&gt;
! LEGISLAÇÃO&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* Lei N. 13.123, de 20 de maio de 2015&amp;lt;ref name=lei13123 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Decreto N. 8.772, de 11 de maio de 2016&amp;lt;ref name=decreto8772 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Resolução CGen N. 12, de 18 de setembro de 2018&amp;lt;ref name=rescgen12 /&amp;gt; &lt;br /&gt;
* IN 4 de 19 de agosto de [https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-4-de-19-de-agosto-de-2020-273214876 2020] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!PROCEDIMENTOS&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* Seguir as orientações da Propesq&amp;lt;ref name=propesqcgen /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Classificar a expedição como &amp;quot;remessa&amp;quot; ou &amp;quot;envio&amp;quot; (pergunta 26.20&amp;lt;ref name=faqcgen /&amp;gt;)&lt;br /&gt;
* O (a) pesquisador (a) deverá confirmar previamente se as espécies importadas/exportadas não constam nos anexos da [https://cites.org/eng/app/appendices.php Cites] (espécies da flora e da fauna selvagens em perigo de extinção).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!DOCUMENTAÇÃO&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Se o material exportado for destruído ou devolvido ao Brasil, após cumpridos os objetivos da exportação:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;Se o material for exportado exclusivamente para sequenciamento genético&#039;&#039;&#039;: comunicação formal (§ 8º, art. 24, Decreto nº 8.772, de 2016&amp;lt;ref name=decreto8772 /&amp;gt;) à instituição destinatária das obrigações de devolver ou destruir as amostras e das proibições (inciso VI, § 6º, art. 24, Decreto nº 8.772, de 2016&amp;lt;ref name=decreto8772 /&amp;gt;)&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;Se o material for exportado para outras atividades&#039;&#039;&#039;: {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/images/e/e0/2._Modelo_de_Instrumento_Jur%C3%ADdico_nos_termos_do_Decreto_8772-16.docx|texto=Sugestão/Modelo - instrumento jurídico (conteúdo mínimo: § 6º, art. 24, Decreto nº 8.772, de 2016&amp;lt;ref name=decreto8772 /&amp;gt;)}}&lt;br /&gt;
: {{red|O requerente deve providenciar o cadastro do envio no SisGen&amp;lt;ref name=propesqcgen /&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Se o material exportado permanecer com o destinatário, após cumpridos os objetivos da exportação:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/images/c/c1/1._Modelo_TTM_UFSC_baseado_na_resolu%C3%A7%C3%A3o_CGEN_27-2021.docx|texto=Modelos oficiais do CGEN - Termo de Transferência de Material (TTM) e Guia de Remessa}}&lt;br /&gt;
** {{download|link=https://compras.wiki.ufsc.br/images/c/c1/1.1_Modelo_MTA_UFSC_baseado_na_resolução_CGEN_27-2021.docx|texto=Modelos oficiais do CGEN - Material Transfer Agreement (MTA) e Shipment Invoice}}&lt;br /&gt;
: {{red|O requerente deve providenciar o cadastro da remessa no SisGen &#039;&#039;&#039;previamente à expedição&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref name=propesqcgen /&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! REPONSABILIDADE DO REQUERENTE&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
* Preenchimento/obtenção dos documentos acima e coleta de assinaturas&lt;br /&gt;
: a princípio, a [https://sinova.ufsc.br/departamento/equipe/ Diretora da Secretaria de Inovação - SINOVA] assinará em nome da UFSC, em conjunto com o servidor pesquisador/orientador, &#039;&#039;&#039;apenas após receber os documentos, em português e inglês, assinados por representante legal da instituição estrangeira que receberá o material.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Cadastros (da pesquisa e da remessa/envio) no SisGen&amp;lt;ref name=propesqcgen /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|} &amp;lt;!-- FIM DA TABELA. NÃO EDITE ESTA LINHA DE CÓDIGO--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{topo}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Exército==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Exercito.jpg|100px|link=http://www.eb.mil.br/]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{alerta|No caso de trânsito de Produtos controlados pelo Exército apenas dentro do Brasil, verifique as orientações da página [[PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS (PQCs)]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;background-color: WHITE&amp;quot; &amp;lt;!-- INÍCIO DA TABELA. NÃO EDITE ESTA LINHA DE CÓDIGO --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;text-align:center; background-color: #4f81bd; color: white; font-weight: bold&amp;quot; &lt;br /&gt;
| colspan=2 |EXÉRCITO&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
! TIPO DE MATERIAL&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PRODUTOS CONTROLADOS PELO EXÉRCITO&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
Conforme legislação&amp;lt;ref name=decreto10030 /&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;Para fins do disposto neste Regulamento, Produto Controlado pelo Comando do Exército - PCE é aquele que:&lt;br /&gt;
I - apresenta:&lt;br /&gt;
a) poder destrutivo;&lt;br /&gt;
b) propriedade que possa causar danos às pessoas ou ao patrimônio; ou&lt;br /&gt;
c) indicação de necessidade de restrição de uso por motivo de incolumidade pública; ou&lt;br /&gt;
II - seja de interesse militar.&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
! ÓRGÃO RESPONSÁVEL&lt;br /&gt;
| [http://www.eb.mil.br/ Exército Brasileiro], subordinado ao [https://www.defesa.gov.br/ Ministério da Defesa]&lt;br /&gt;
[http://www.dfpc.eb.mil.br/ Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! LEGISLAÇÃO&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
* Decreto N. 10.030, de 30 de setembro de 2019&amp;lt;ref name=decreto10030 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Portaria N. 188 - COLOG, de 4 de outubro de 2019&amp;lt;ref name=port188 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!PROCEDIMENTOS&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* Verificar se o material está listado no Anexo I da Portaria N. 188 - COLOG, de 4 de outubro de 2019&amp;lt;ref name=port188 /&amp;gt;.&lt;br /&gt;
* Efetuar o cadastro de responsável técnico e ART/AFT, conforme orientações da página [[PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS (PQCs)#Cadastro de Responsável técnico e ART/AFT|PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS (PQCs)]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|} &amp;lt;!-- FIM DA TABELA. NÃO EDITE ESTA LINHA DE CÓDIGO--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{topo}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ibama==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Ibama.jpg|200px|link=http://ibama.gov.br/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=448&amp;amp;Itemid=378]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;background-color: WHITE&amp;quot; &amp;lt;!-- INÍCIO DA TABELA. NÃO EDITE ESTA LINHA DE CÓDIGO --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;text-align:center; background-color: #4f81bd; color: white; font-weight: bold&amp;quot; &lt;br /&gt;
| colspan=2 |INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - Ibama&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
! TIPO DE MATERIAL&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;FAUNA E FLORA&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
Conforme o Ibama&amp;lt;ref name=in140 /&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;Espécimes, produtos e subprodutos da fauna e flora silvestre brasileira, e da fauna e flora exótica, constantes ou não nos anexos da Convenção Internacional sobre o Comércio das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - Cites&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
! ÓRGÃO RESPONSÁVEL&lt;br /&gt;
| [http://ibama.gov.br/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=448&amp;amp;Itemid=378 Ibama], órgão do [https://www.mma.gov.br/ Ministério do Meio Ambiente]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! LEGISLAÇÃO&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
* Portaria N. 93, de 08 de julho de 1998&amp;lt;ref name=portaria93 /&amp;gt; e sua atualização, Portaria N. 2489, de 9 de julho de 2019&amp;lt;ref name=portaria2489 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Instrução Normativa N. 140, de 18 de dezembro de 2006&amp;lt;ref name=in140 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Decreto N. 3.607, de 21 de setembro de 2000&amp;lt;ref name=decreto3607 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!PROCEDIMENTOS&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* Verificar se as espécies constam nos Anexos I, II e III da Cites&amp;lt;ref name=anexoscites /&amp;gt; &lt;br /&gt;
* Verificar se as espécies:  &lt;br /&gt;
** são de peixes ou invertebrados aquáticos não listados nos anexos Cites&lt;br /&gt;
** estão na Lista de Espécies Isentas de Controle para fins de Operacionalização do Ibama&amp;lt;ref name=portaria2489 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|} &amp;lt;!-- FIM DA TABELA. NÃO EDITE ESTA LINHA DE CÓDIGO--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{topo}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ministério da Agricultura==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Vigiagro.png|200px|link=http://www.agricultura.gov.br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/importacao-e-exportacao]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;background-color: WHITE&amp;quot; &amp;lt;!-- INÍCIO DA TABELA. NÃO EDITE ESTA LINHA DE CÓDIGO --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;text-align:center; background-color: #4f81bd; color: white; font-weight: bold&amp;quot; &lt;br /&gt;
| colspan=2 |MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
! TIPO DE MATERIAL&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;PRODUTOS ANIMAIS E VEGETAIS&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
Conforme o Vigiagro[http://www.agricultura.gov.br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/o-vigiagro]:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;animais, vegetais, insumos, inclusive alimentos para animais, produtos de origem animal e vegetal, e embalagens e suportes de madeira importados, exportados e em trânsito internacional pelo Brasil&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
Conforme o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento&amp;lt;ref name=in52 /&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;qualquer vegetal, parte de vegetal, produto vegetal,solo e qualquer outro organismo ou outro produto capaz deabrigar ou disseminar pragas, o que inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I - Sementes, mudas, pólen, plantas vivas, estacas, gemas,bulbos, toletes, tubérculos, rizomas, plântulas in vitro, fruto ou quaisquerpartes de plantas;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
II - Organismos para controle biológico, organismos fitopatogênicosou outros organismos de usos agrícolas com risco fitossanitário; e&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
III - Solo e substrato orgânico.&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
! ÓRGÃO RESPONSÁVEL&lt;br /&gt;
| [http://www.agricultura.gov.br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/importacao-e-exportacao Vigiagro], órgão do [http://www.agricultura.gov.br/ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! LEGISLAÇÃO&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
* Instrução Normativa N. 51, de 4 de novembro de 2011&amp;lt;ref name=in51 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Instrução Normativa N. 52, de 1º de dezembro de 2016&amp;lt;ref name=in52 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!PROCEDIMENTOS&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
* Verificar se o material consta na Relação de Produtos e Insumos Agropecuários sob Anuência do MAPA (Anexo &amp;lt;ref name=in51 /&amp;gt;) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|} &amp;lt;!-- FIM DA TABELA. NÃO EDITE ESTA LINHA DE CÓDIGO--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{topo}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Polícia Federal==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Pf.png|150px|link=http://www.pf.gov.br/]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{alerta|No caso de trânsito de Produtos controlados pela Polícia Federal apenas dentro do Brasil, verifique as orientações da página [[PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS (PQCs)]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;background-color: WHITE&amp;quot; &amp;lt;!-- INÍCIO DA TABELA. NÃO EDITE ESTA LINHA DE CÓDIGO --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;text-align:center; background-color: #4f81bd; color: white; font-weight: bold&amp;quot; &lt;br /&gt;
| colspan=2 |POLÍCIA FEDERAL&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
! TIPO DE MATERIAL&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PRODUTOS CONTROLADOS PELA POLÍCIA FEDERAL&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
Conforme legislação&amp;lt;ref name=lei10357 /&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;Todos os produtos químicos que possam ser utilizados como insumo na elaboração de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem dependência física ou psíquica.&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
! ÓRGÃO RESPONSÁVEL&lt;br /&gt;
| [http://www.pf.gov.br/ Polícia Federal], subordinada ao [https://www.justica.gov.br/ Ministério da Justiça e Segurança Pública]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! LEGISLAÇÃO&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
* Lei N. 10.357, de 27 de dezembro de 2001&amp;lt;ref name=lei10357 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Decreto N. 4.262, de 10 de junho de 2002&amp;lt;ref name=decreto4262 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Portaria N. 240, de 12 de março de 2019&amp;lt;ref name=port240 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!PROCEDIMENTOS&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
* Verificar se o material está incluído na Lista de produtos químicos controlados pela PF (Anexo I&amp;lt;ref name=port240 /&amp;gt;)&lt;br /&gt;
* Cadastrar a Unidade requisitante junto à Seção de Produtos Químicos Controlados do DCOM, conforme orientações da página [[PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS (PQCs)#Procedimentos para envio de Nota Fiscal e Relatório de Consumo Mensal|PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS (PQCs)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!RESPONSABILIDADE DO REQUERENTE&lt;br /&gt;
| Após o recebimento do material, é {{red|obrigatório}} o envio do Relatório de Consumo Mensal, conforme orientações da página [[PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS (PQCs)#Procedimentos para envio de Nota Fiscal e Relatório de Consumo Mensal|PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS (PQCs)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|} &amp;lt;!-- FIM DA TABELA. NÃO EDITE ESTA LINHA DE CÓDIGO--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{topo}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notas e Legislação==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;font-size:80%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;references&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=in51&amp;gt;[https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-pecuarios/alimentacao-animal/arquivos-alimentacao-animal/legislacao/instrucao-normativa-no-51-de-4-de-novembro-de-2011.pdf/view Instrução Normativa N. 51, de 4 de novembro de 2011] e seu [http://sistemasweb.agricultura.gov.br/arquivosislegis/anexos/arquivos/1244279.xls Anexo]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=in52&amp;gt;[http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/21295548/do1-2016-12-19-instrucao-normativa-no-52-de-1-de-dezembro-de-2016-21295481 Instrução Normativa N. 52, de 1º de dezembro de 2016] ([http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/12/2016&amp;amp;jornal=1&amp;amp;pagina=11&amp;amp;totalArquivos=152 Publicação no DOU)].&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=decreto4262&amp;gt;[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4262.htm Decreto N. 4.262, de 10 de junho de 2002]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=faqcgen&amp;gt;[https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade/patrimonio-genetico/perguntas-frequentes FAQs - Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional Associado]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=port240&amp;gt;[http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/66952742/do1-2019-03-14-portaria-n-240-de-12-de-marco-de-2019-66952457 Portaria N. 240, de 12 de março de 2019]. [https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/produtos-quimicos Sistema SIPROQUIM 2]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=lei10357&amp;gt;[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10357.htm Lei N. 10.357, de 27 de dezembro de 2001]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=decreto10030&amp;gt;[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10030.htm Decreto N. 10.030, de 30 de setembro de 2019]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=port188&amp;gt;[http://www.dfpc.eb.mil.br/phocadownload/Portarias_EB_COLOG/Portarian118.pdf Portaria N. 118 - COLOG, de 4 de outubro de 2019 e Anexo I] ([http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-118-colog-de-4-de-outubro-de-2019-220481146 Publicação no DOU])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=assunto&amp;gt;[https://www9.anvisa.gov.br/Peticionamento/sat/Consultas/ConsultaAssunto.asp Relação de Assuntos]: em &amp;quot;Área&amp;quot;, selecionar &amp;quot;Portos, Aeroportos e Fronteiras&amp;quot;. Na página seguinte, verificar qual assunto é mais adequado conforme o caso.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=prt344&amp;gt;[http://antigo.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/26291 Portaria - PRT N. 344 de 12/05/1998] e [https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/controlados/lista-substancias Histórico de atualização da lista de substâncias do Anexo I]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=rdc172&amp;gt;[http://antigo.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/357430 Resolução da Diretoria Colegiada - RDC N. 172 de 08/09/2017]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=rdc81&amp;gt;[http://antigo.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/28269 Resolução da Diretoria Colegiada - RDC N. 81 de 05/11/2008]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=ncm&amp;gt;[https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Defini%C3%A7%C3%B5es_-_Importa%C3%A7%C3%A3o_e_Exporta%C3%A7%C3%A3o#Classifica.C3.A7.C3.A3o_da_mercadoria_.28NCM.29 Classificação da mercadoria (NCM)]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=lei13123&amp;gt;[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm Lei N. 13.123, de 20 de maio de 2015]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=decreto8772&amp;gt;[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8772.htm Decreto N. 8.772, de 11 de maio de 2016]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=rescgen12&amp;gt;[https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-genetico-cgen-1/normas-do-cgen/resolucoes Resolução CGen N. 27, de 25 de agosto de 2021] ([https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-genetico-cgen-1/normas-do-cgen/pdf/2-resolucao-cgen-no-27-de-25-de-agosto-de-2021.pdf Publicação no DOU]). [https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-genetico-cgen-1/normas-do-cgen/MaterialTransferAgreementMTARes.CGenno.27_Englishversion.docx TTM em inglês]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=portaria93&amp;gt;[http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&amp;amp;force=1&amp;amp;legislacao=102740 Portaria N. 93, de 08 de julho de 1998]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=portaria2489&amp;gt;[http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-2489-de-9-de-julho-de-2019-191677320 Portaria N. 2489, de 9 de julho de 2019]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=in140&amp;gt;[http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&amp;amp;legislacao=112941 Instrução Normativa N. 140, de 18 de dezembro de 2006]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=decreto3607&amp;gt;[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3607.htm Decreto N. 3.607, de 21 de setembro de 2000]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=propesqcgen&amp;gt;[https://propesq.ufsc.br/sistema-nacional-de-gestao-do-patrimonio-genetico-e-do-conhecimento-tradicional-associado-sisgen/ Orientações da Propesq sobre o SisGen]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=anexoscites&amp;gt;Anexos I, II e III da [https://www.cites.org/eng CITES]: [https://www.cites.org/eng/app/appendices.php página oficial], conforme [https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-4-de-19-de-agosto-de-2020-273214876 Instrução Normativa N. 4, de 19 de agosto de 2020]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/references&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{topo}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=ADES%C3%83O_%C3%80_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRE%C3%87OS&amp;diff=7188</id>
		<title>ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=ADES%C3%83O_%C3%80_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRE%C3%87OS&amp;diff=7188"/>
		<updated>2024-08-27T19:54:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* O que é uma adesão a Ata de Registro de Preços (ARP)? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;O que é uma adesão a Ata de Registro de Preços (ARP)?&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==  &lt;br /&gt;
 &amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Ico-interrogação.JPG|semmoldura|66x66px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;É quando a UFSC compra bens que estão em Ata de Registro de Preços (ARP) de outras instituições públicas federais. Importante salientar que a regra é licitar, sendo a adesão um processo excepcional.&lt;br /&gt;
A Pró-Reitoria de Administração emitiu a [https://atasderegistrodeprecos.paginas.ufsc.br/files/2017/05/Portaria-Normativa-1-PROAD-2017.pdf &#039;&#039;&#039;Portaria 01/PROAD/2017&#039;&#039;&#039;], disciplinando os procedimentos para Adesão à ARP de outros órgãos federais.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;É fundamental esclarecer as diferenças entre a Adesão à ARP e a Autorização de Fornecimento. Há, inclusive, confusão quanto aos conceitos de “carona”, quais sejam, caronas “interna” e “externa”. Recomenda-se inutilizar o termo “carona” para facilitar a compreensão. Na Adesão, pretende-se adquirir itens de processos licitatórios conduzidos por outros órgãos federais. Já para a solicitação de empenho de pregão vigente da UFSC, conduzido por Unidade distinta, o procedimento é outro, devendo ser efetuada uma Autorização de Fornecimento. &amp;lt;table align=&amp;quot;center&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;rigth&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Diferença.JPG|160x160px]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; [[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]]  	&#039;&#039;&#039;Autorização de Fornecimento&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]]  	&#039;&#039;&#039;Adesão de Órgãos externos em ATA da UFSC&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]]  	&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;Adesão de requerente da UFSC em ATA externa&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Orientações gerais&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Icone--alvo.gif|semmoldura|71x71px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Antes de instruir a Adesão, verifique se a ARP se enquadra nos casos abaixo, pois algumas situações não permitem o prosseguimento do processo:&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a UFSC tem ARP vigente para o item de interesse ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Quando a UFSC tem o item em ARP vigente|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;2&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a &#039;&#039;instituição&#039;&#039; (que tem a ARP) pode permitir adesão para UFSC ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Instituições que permitem (ou não) adesão ARP|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;3&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a ARP tem &#039;&#039;quantidade suficiente (saldo)&#039;&#039; do item para adesão externa ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Saldo e validade na ARP de outras instituições|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;4&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a &#039;&#039;ARP está vigente&#039;&#039; por, no mínimo, um mês, a partir da data de envio do pedido à CAEX, permitindo a análise do processo e o empenho do item antes do seu término. ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Saldo e validade na ARP de outras instituições|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;5&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a ARP tem texto indicando &#039;&#039;permissão para adesão&#039;&#039; externa ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#ARP tem texto indicando permissão para adesão|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;6&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a unidade requerente tem disponibilidade orçamentária para aquisição.&amp;lt;/small&amp;gt;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;7&#039;&#039;&#039; - Se o material é solução de Tecnologia da Informação e da Comunicação - TIC ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Outras orientações|Outras orientações]]).&amp;lt;/small&amp;gt;  &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se o seu pedido está de acordo com as orientações acima, verifique quais documentos são necessários [[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Documentos para instruir o processo|&amp;lt;u&amp;gt;clicando aqui&amp;lt;/u&amp;gt;]].&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Quando a UFSC tem o item em ARP vigente&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Ico-lupa.JPG|80x80px]] &lt;br /&gt;
 &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
Antes de pedir uma adesão é preciso verificar se a UFSC tem o item nas suas próprias ARPs. Podem existir três situações neste caso:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039; - &amp;lt;u&amp;gt;O item é da própria unidade da UFSC&amp;lt;/u&amp;gt; e existe saldo na ARP. Nesta situação, a unidade deve adquirir o item do fornecedor que consta na ARP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2&#039;&#039;&#039; - &amp;lt;u&amp;gt;O item é de outra unidade da UFSC&amp;lt;/u&amp;gt; e ela tem saldo na ARP. Nesta situação (chamada adesão interna), deve-se verificar se a outra unidade disponibiliza o saldo. [https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/SOLICITA%C3%87%C3%83O_DE_EMPENHO#AUTORIZA%C3%87%C3%83O_DE_FORNECIMENTO_(AF) Clique aqui] para saber mais.&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
!&amp;lt;small&amp;gt;Para consultar as ARP vigentes da UFSC e saber se tem saldo siga o [https://compras.ufsc.br/como-pesquisar-itens-vigentes/ passo-a-passo].&amp;lt;/small&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3&#039;&#039;&#039; - &amp;lt;u&amp;gt;O item existe em ARP vigente na UFSC, mas não tem saldo&amp;lt;/u&amp;gt; para comprar. Neste caso, é possível pensar em Adesão a ARP de outra instituição. Assim, [[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Orientações gerais|clique aqui]] para continuar verificando se o seu pedido se enquadra nos demais requisitos. &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Instituições que permitem (ou não) adesão ARP&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Icone-Binoculo.jpg|semmoldura|68x68px]] &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&#039;&#039;&#039;1)&#039;&#039;&#039; Antes de instruir o processo de adesão, verificar se a instituição que tem a Ata se enquadra em algum dos casos mencionados no item 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2)&#039;&#039;&#039; A UFSC &amp;lt;u&amp;gt;&#039;&#039;não pode aderir a ata de:&#039;&#039;&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; &#039;&#039;instituições estaduais, distritais e municipais&#039;&#039; (Art.22, § 8º, [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm Decreto 7.892/2013] e Art.33 do [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11462.htm Decreto 11.462/2023])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; &#039;&#039;empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias&#039;&#039; (Art.66, § 1º, e Art.1º da [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm Lei 13.303/2016]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3)&#039;&#039;&#039; Sem a intenção de esgotar as possibilidades, indicamos a tabela abaixo como fonte de consulta sobre o assunto:&lt;br /&gt;
&amp;lt;table class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;caption&amp;gt;&amp;lt;/caption&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;th colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;PODE ADERIR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS &amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;Administração direta (órgãos federais)&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Exemplos:&#039;&#039;&#039; Exército, Marinha, Aeronáutica, MPU (engloba MPF, MPT, MTM e MP-Distrito Federal e Territórios), STM, STF, DPU, CGU, Tribunais Regionais Federais (TRTs, TREs, etc), TCU, TSE, TST, Câmara dos Deputados, Senado, Arquivo Nacional, Instituto Benjamim Constant (IBC), Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), Conarq, etc.&amp;lt;/small&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;Administração indireta (autárquia e fundações públicas)&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Exemplos:&#039;&#039;&#039; Universidades federais, institutos federais, fundações universitárias federais, CEFET (RJ e MG), Cnpq, Capes, Fnde, Colégio Pedro II, agências reguladoras (Aneel, Antt, Anvisa, Anatel, etc), alguns institutos (Inep, Inmet, Inss, Inpi, Inmetro, Iphan, Ibram, etc) Funarte, Incra, superintendências (Sudam, Sudene, Sudeco, Suframa,  Previc, Susepe), Ancine, Bacen, Fundação Biblioteca Nacional, Dnit, Conselhos Federais e Regionais (Contabilidade, Medicina, etc), CVM, Susep, Casa da moeda, Enap, etc.&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;th colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;NÃO PODE ADERIR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;Administração direta (órgãos estaduais, distritais e municipais)&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Exemplos:&#039;&#039;&#039; Universidades Estaduais (Udesc, Uergs, etc), Secretarias Estaduais ou Municipais (secretaria de educação, secretaria de saúde, secretaria do esporte, etc), Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAMAE SC, SAMAE Marechal C. Rondon, etc), Assembleia Legislativa, Tribunais de Justiça estaduais (TJ-RS, TJ-SC, etc), Defensorias públicas estaduais (DPE-RS, DPE-SC, etc), Tribunais de Contas Estaduais (TCE-RJ, TCE-SP, TCE-AL, etc), Tribunais de Contas Municipais (TCM-BA, TCM-GO e TCM-PA), Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-Rio e TCM-SP), Ministério Público Estadual (MP-RS, MP-SC, etc, exceto MPDFT que é  federal), Fundações de Pesquisa estaduais (Fapesp, Fapergs, Fapemig, etc), etc.&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt; &#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;Administração indireta (empresa pública, sociedade de economia mista e subsidiárias)&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Exemplos:&#039;&#039;&#039; Hospitais universitários (mantidos pela Ebserh), Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Serpro, Correios (ECT), Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Imbel, Bndes, Embrapa, Trensurb, Cbtu, Codevasf, Finep, Telebras, Engepron, Conab, Dataprev, etc.&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Saldo e validade na ARP de outras instituições&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
Veja no &#039;&#039;&#039;Slideshow&#039;&#039;&#039; a seguir como verificar o saldo e a validade da ARP que pretende realizar a Adesão:&amp;lt;table width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery mode=&amp;quot;slideshow&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Arquivo:Fsd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 1&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039;  Acesse o link https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-atasrp/public/principal.do Após, clique no menu &amp;quot;Consultas&amp;quot; e, na sequência, em &amp;quot;Pesquisar Licitação&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Gerg.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 2&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Preencha o nº da UASG do órgão gerenciador ou o nome (clique na lupa para carregar); nº da licitação e ano, e clique em &amp;quot;Pesquisar&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Hgf.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 3&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Ao localizar o Pregão, clique em &amp;quot;Selecione&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Dsfvxc.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 4&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Digite o número do item de seu interesse e clique em &amp;quot;Pesquisar&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Vdr.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 5&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Confira os dados do item e se estiver correto clique em &amp;quot;Selecione&amp;quot; para verificar a disponibilidade de saldo.&lt;br /&gt;
Arquivo:Uyyjy.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 6&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Nesta tela, observe o seguinte: 1 - QUANTIDADE HOMOLOGADA: A UFSC pode pedir até 50% do valor. No exemplo, são 400 unidades, logo, a UFSC pode solicitar 200; 2 - SALDO PARA ADESÃO: Este saldo pode variar, sendo a quantia disponível para todas instituições do País que desejam aderir a ATA. Portanto, se outras instituições já pediram o quantitativo, ele pode não estar mais disponível para a UFSC. No exemplo, há 420 unidades, mas a UFSC só poderá pedir 200 devido a Regra 1 (50% da quantia do Item licitado); e 3 - VALIDADE DA ATA&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARP tem texto indicando permissão para adesão&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Icone correto 2.jpg|semmoldura|80x80px]] &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Analisar a Ata de Registro de Preços do Órgão Gerenciador e ver se ela tem texto indicando a permissão para adesão. Abaixo, segue um exemplo de texto que pode aparecer na Ata permitindo a adesão:&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
!Layout gráfico da Ata de Registro de Preços&lt;br /&gt;
!Exemplo de texto na Ata dando permissão para adesão externa&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Arquivo:Exemplo ARP.png|nenhum|miniaturadaimagem|263x263px]]&lt;br /&gt;
|[[Arquivo:Texto adesao.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|263x263px]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;{{topo}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Documentos para instruir o processo&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;caption&amp;gt;&amp;lt;/caption&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Ico-arquivo2.JPG|semmoldura|74x74px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;. Documento de Formalização de demanda (DFD) com justificativa e estudo de eficiência, viabilidade e economicidade, com nº do PGC&lt;br /&gt;
|O &#039;&#039;&#039;Documento de Formalização de Demanda&#039;&#039;&#039; (DFD) deve conter o que é exigível no modelo disponível no sítio eletrônico do&lt;br /&gt;
DCOM, na seção [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/ &#039;&#039;&#039;formulários&#039;&#039;&#039;]. Ressaltamos, entretanto, a necessidade expressa dos seguintes aspectos:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• Argumentação que expresse uma situação emergencial; e/ou &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• Descrição de situação em que a universidade poderá ser onerada; e &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• O não descumprimento dos prazos estipulados no Calendário de Compras; e &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• Nºs PGC.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Além disso, em observância ao art. 22, § 1º-A do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018, deverá&lt;br /&gt;
contemplar estudo que demonstre:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• O &#039;&#039;&#039;ganho de eficiência&#039;&#039;&#039; (adequação da modalidade Adesão à necessidade, em detrimento de outras modalidades para compras);&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• A &#039;&#039;&#039;viabilidade&#039;&#039;&#039; (disponibilidade financeira para o atendimento da necessidade); e &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• A &#039;&#039;&#039;economicidade&#039;&#039;&#039; (melhor aproveitamento dos recursos).&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{alerta|Caso os itens não constem no PAC da UFSC, acesse a seção [[PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (PAC)#Como faço para cadastrar um item no PAC do ano corrente após o fechamento do sistema PGC?|&amp;quot;Como faço para cadastrar um item no PAC do ano corrente após o fechamento do sistema PGC?&amp;quot;]] para verificar o procedimento. &#039;&#039;&#039;Itens não constantes no PAC da UFSC do ano corrente não poderão ser adquiridos&#039;&#039;&#039;, conforme disposto na IN nº 1/2019/SEGES/ME.}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;2&#039;&#039;&#039;. Estudo Técnico Preliminar (ETP) e anexos&lt;br /&gt;
|A [https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-40-de-22-de-maio-de-2020-258465807 &#039;&#039;&#039;Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020&#039;&#039;&#039;], da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP). Segundo a normativa, &amp;quot;os ETP serão elaborados conjuntamente por servidores da área técnica e requisitante ou, quando houver, pela equipe de planejamento da contratação&amp;quot;. &lt;br /&gt;
Assim, é imprescindível haver Estudo Técnico Preliminar (ETP) e seus anexos, preenchido pela unidade requisitante no SIASG.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Saiba mais sobre como realizar um [[ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES| &#039;&#039;&#039;ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR&#039;&#039;&#039;]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;3&#039;&#039;&#039;. Ofício enviado ao fornecedor por e-mail&lt;br /&gt;
|Anexar o &#039;&#039;&#039;Ofício enviado ao fornecedor&#039;&#039;&#039;, contemplando o pleito de requerimento de autorização de Adesão juntamente com a indicação do local de entrega do(s) material(is). Para obter o &#039;&#039;&#039;Modelo do Ofício&#039;&#039;&#039; a ser enviado ao fornecedor, [https://compras.ufsc.br/formularios/ clique aqui], localize o quadro &#039;&#039;&#039;Adesão a Atas de Registro de Preços&#039;&#039;&#039; e clique em &#039;&#039;&#039;Modelo de Ofício – de Solicitação de Adesão ARP – ao Fornecedor&#039;&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;4&#039;&#039;&#039;. Carta de resposta do fornecedor&lt;br /&gt;
|Inserir a Carta de Resposta do fornecedor, confirmando a possibilidade da entrega do item e seu quantitativo no endereço informado no ofício, bem informação referente aos dados bancários. A Carta de Resposta precisa conter o CNPJ da empresa e estar assinada. Imprescindível haver &#039;&#039;&#039;anuência do fornecedor&#039;&#039;&#039; para que o processo esteja em condições de seguir adiante.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;5&#039;&#039;&#039;. E-mails trocados com o fornecedor&lt;br /&gt;
|Incluir os e-mails trocados com o fornecedor. Este procedimento visa dar transparência à consulta realizada e impedir fraudes.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;6&#039;&#039;&#039;. Certidão negativa emitida pelo SICAF &lt;br /&gt;
|A Certidão do SICAF deve ser obtida pelo [https://www.gov.br/compras/pt-br compras.gov]. Mais informações, [https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/comunicados/comunicado-no-3-2022-mudancas-no-sicaf clique aqui]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Verifique a vigência da declaração e caso algum item esteja vencido ou muito próximo da validade, acrescente as demais declarações conforme o caso:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;Certidão de Regularidade do FGTS&#039;&#039;&#039;. [https://compras.ufsc.br/consulta-certidoes-negativas/ Clique aqui] para ter acesso.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;Certidão negativa estadual&#039;&#039;&#039;: Consultar site do Estado onde a empresa é registrada e procurar por Certidão Negativa Emitida ou CND.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Observações&#039;&#039;&#039;: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Caso o fornecedor tenha alguma sanção no SICAF, verificar a abrangência e a data de validade. Em outras palavras, quando a abrangência da sanção é restrita apenas ao órgão sancionador, será possível fazer a adesão. Se a sanção abranger a esfera federal, verificar a data do término do impedimento da empresa e só depois realizar a adesão.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Caso não possua acesso ao SICAF, solicitar ao Departamento de Projetos, Contratos e Convênios DPC/UFSC.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;7&#039;&#039;&#039;. Certidão negativa emitida pelo TCU&lt;br /&gt;
|Certidão pode ser obtida por meio do sítio eletrônico do DCOM, [https://compras.ufsc.br/consulta-certidoes-negativas/ clicando aqui].&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Verifique a vigência e caso algum item esteja vencido ou muito próximo da validade, acrescente as demais certidões, conforme o caso:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;CEIS&#039;&#039;&#039; (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas);&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;CNJ&#039;&#039;&#039; (Certidão Negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça);&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;TCU&#039;&#039;&#039; (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União);&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;CNEP&#039;&#039;&#039; (Cadastro Nacional de Empresas Punidas).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Os links para acesso direto às certidões individuais também estão disponíveis no [https://compras.ufsc.br/consulta-certidoes-negativas/ site do DCOM].&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;8&#039;&#039;&#039;. Edital do Pregão, Termo de Referência e Termo de Homologação &lt;br /&gt;
|Incluir no processo Edital do Pregão, Termo de Referência e Termo de Homologação&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[Arquivo:Cap7.JPG|esquerda|semmoldura]]No PAINEL DE PREÇOS, após localizar a Ata e consultar o fornecedor sobre a entrega do item, salvar:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1) Edital&#039;&#039;&#039;;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2) Termo de Referência&#039;&#039;&#039;; e &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3) Termo de Homologação&#039;&#039;&#039;.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Cap8.JPG|esquerda|semmoldura]]Após clicar no ícone indicado, uma nova janela abrirá. &amp;lt;br&amp;gt;Nesta, será possível salvar o Edital e, em “Informações Adicionais”, o Termo de Homologação. &amp;lt;br&amp;gt;Geralmente, o Termo de Referência encontra-se como anexo do Edital.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Se estiver usando o MÓDULO DE PREÇOS, após localizar a Ata e consultar o fornecedor sobre a entrega do item, salvar o &#039;&#039;&#039;Edital&#039;&#039;&#039;, o &#039;&#039;&#039;Termo de Referência&#039;&#039;&#039; e o &#039;&#039;&#039;Termo de Homologação.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;9&#039;&#039;&#039;. Ata de Registro de Preços assinada&lt;br /&gt;
|Incluir no processo a Ata de Registro de Preços &#039;&#039;&#039;assinada pelo gerenciador e pelo fornecedor&#039;&#039;&#039;.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Cap9.JPG|esquerda|semmoldura|450x450px]]&lt;br /&gt;
Importante não confundir a Ata de realização do Pregão com a Ata do Pregão, &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
documento onde são registrados os lances dos fornecedores, conforme indicado &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
na imagem ao lado. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Será necessário solicitar a Ata de realização do Pregão assinada diretamente ao &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
fornecedor ou ao órgão gerenciador.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;10&#039;&#039;&#039;.	04 (quatro) orçamentos, sendo um deles o da Ata de interesse&lt;br /&gt;
|Inserir no processo &#039;&#039;&#039;04 (quatro) orçamentos&#039;&#039;&#039;, sendo um deles o da Ata de interesse.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Os orçamentos deverão ser realizados de acordo com o &#039;&#039;&#039;[https://www.gov.br/plataformamaisbrasil/pt-br/legislacao-geral/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021 IN nº 65/2021]&#039;&#039;&#039;, observando as vigências em destaque a seguir: &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039; - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;II&#039;&#039;&#039; - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;III&#039;&#039;&#039; - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;IV&#039;&#039;&#039; - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;V&#039;&#039;&#039; - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;§ 1º&#039;&#039;&#039; Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II, devendo, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;§ 2º&#039;&#039;&#039; Quando a pesquisa de preços for realizada com fornecedores, nos termos do inciso IV, deverá ser observado:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039; - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;II&#039;&#039;&#039; - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
a) descrição do objeto, valor unitário e total;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
d) data de emissão; e&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
e) nome completo e identificação do responsável.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O acesso ao sistema SIASG deve ser feito junto ao [https://contratos.ufsc.br/acesso-siasg/ DPC].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Siga os passos a seguir para selecionar os orçamentos no Painel de Preços.&lt;br /&gt;
Caso queira realizar a Pesquisa de Preços no Compras.gov, &#039;&#039;&#039;[https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Pesquisa_de_pre%C3%A7os clique aqui]&#039;&#039;&#039; para mais informações:&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;400&amp;quot; heights=&amp;quot;150&amp;quot; perrow=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 01.jpg|Acesse o site [https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/ &#039;&#039;&#039;https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/&#039;&#039;&#039;] e clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Analisar preços de materiais&#039;&#039;&#039;&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 02.jpg|Aplique os filtros laterais e clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Avançar análise&#039;&#039;&#039;&amp;quot;. Conforme indicado anteriormente, use também os seguintes filtros: Esfera: Federal; Forma da Compra: SISRP, Modalidade da Compra: Pregão.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 03.jpg|Clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Avançar análise&#039;&#039;&#039;&amp;quot;. No exemplo acima, foram localizados 12 processos de compras.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 04.jpg|Para mais informações sobre o item, clique no ícone com o formato de um olho. Para excluir o item de sua pesquisa, clique no &amp;quot;X&amp;quot;. Observe que os orçamentos devem possuir fornecedores distintos. &lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 05.jpg|No ícone com o formato de um olho também é possível verificar se a ATA encontra-se disponível para Adesão. Clique sobre ele e, na próxima tela, em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Gerenciamento de ATA&#039;&#039;&#039;&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Uyyjy.png|Você terá acesso à tela do SIASG, conforme explicado anteriormente. &lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 06.jpg|Novamente, no ícone com o formato de um olho, você terá acesso ao Edital e seus anexos (Termo de Referência e ATA). Ainda que a ATA esteja disponível, você deverá solicitar ela assinada ao órgão gerenciador ou ao fornecedor. &lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 07.jpg|Clicando no mesmo ícone, você também terá acesso ao termo de Homologação. Clique sobre &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Informações adicionais da ATA&#039;&#039;&#039;&amp;quot; e, na tela seguinte, clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Termo de Homologação&#039;&#039;&#039;&amp;quot;. Salve ele para posteriormente anexar ao processo junto aos demais documentos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;11&#039;&#039;&#039;. Relatório &amp;quot;Detalhado&amp;quot; do Painel de Preços&lt;br /&gt;
|Após selecionar os orçamentos que irão compor sua pesquisa de preços e a ATA que deseja realizar a Adesão, clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Gerar Relatório Detalhado&#039;&#039;&#039;&amp;quot;. Salve o arquivo para depois inseri-lo no processo.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Adesão - Painel de preços 08.jpg|550x550px]] &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;12&#039;&#039;&#039;. Mapa Comparativo de Preços (Solar)&lt;br /&gt;
|No Mapa Comparativo de Preços deverão constar os três orçamentos e os três fornecedores obtidos no Painel de Preços (ou Módulo de Preços,) segundo a &#039;&#039;&#039;[https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-73-de-5-de-agosto-de-2020-270711836 IN Nº 73/2020]&#039;&#039;&#039;, além do orçamento e do fornecedor da Ata de Registro de Preços que se pretende realizar a Adesão.&amp;lt;gallery perrow=&amp;quot;3&amp;quot; widths=&amp;quot;350&amp;quot; heights=&amp;quot;350&amp;quot; caption=&amp;quot;O Mapa Comparativo de Preços é elaborado no Solar através dos passos apresentados a seguir&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Arquivo:Vfsa.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 1&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Acesse o MÓDULO DO SISTEMA: COMPRAS &amp;amp; LICITAÇÕES, abra a aba COMPRAS E LICITAÇÕES e clique em PESQUISA DE PREÇO e depois no botão NOVO.&lt;br /&gt;
Arquivo:Das.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 2&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha os campos ÓRGÃO, SETOR E ASSUNTO (deixe &amp;quot;divisão&amp;quot; e &amp;quot;data pesquisa&amp;quot; como estão). Clique em &amp;quot;adicionar&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Gfndnhd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 3&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencher: &#039;&#039;&#039;Item&#039;&#039;&#039;: Digitar o código do item (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;077.99.000023&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; para permanente OU &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;099.24.000223&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; para consumo) e apertar botão TAB do teclado ou clicar na lupa. Não serão aceitos outros códigos. Materiais de consumo e permanentes devem figurar em processos separados. &#039;&#039;&#039;Detalhamento&#039;&#039;&#039;: Copiar as especificações do item constantes no Termo de Referência do Edital do órgão gerenciador. Colocar &amp;quot;&#039;&#039;Número da UASG&#039;&#039;&amp;quot;, &amp;quot;&#039;&#039;Número do pregão&#039;&#039;&amp;quot;, &amp;quot;&#039;&#039;Número do item&#039;&#039;&amp;quot;, &amp;quot;&#039;&#039;Nome do item&#039;&#039;&amp;quot;, &amp;quot;&#039;&#039;Descrição detalhada do item&#039;&#039;&amp;quot;. &#039;&#039;&#039;Qt. Licitar&#039;&#039;&#039;: quantidade desejada.&lt;br /&gt;
Arquivo:Fgdsd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 4&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha o &amp;quot;LOCAL DE ENTREGA.&lt;br /&gt;
Arquivo:.kjhk,.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 5&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Utilize a lupa para encontrar o imóvel e o setor pertinentes. Após, clique em &#039;Aplicar para todos&#039;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Mhgmh.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 6&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha as &amp;quot;FONTES&amp;quot; (são os fornecedores).&lt;br /&gt;
Arquivo:HGF.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 7&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha o CNPJ do fornecedor. Caso o fornecedor ainda não esteja cadastrado no sistema, deve-se acessar o módulo &#039;Compras &amp;amp; Licitações&#039; e na opção &#039;Fornecedores&#039;, escolher &#039;Cadastro de Fornecedores&#039; e clicar em &#039;Novo&#039;, prosseguindo com a inserção das informações necessárias até o final do processo de cadastro de um novo fornecedor.&lt;br /&gt;
Arquivo:Bghbgfd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 8&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Repita a etapa de &amp;quot;adicionar&amp;quot; até ter pelo menos quatro fornecedores (sendo um deles o participante da ata que pretende aderir). Ao final, clique em &amp;quot;SALVAR&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Dfgsav.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 9&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha os &amp;quot;PREÇOS&amp;quot; (obtidos no painel, ou módulo de preços).&lt;br /&gt;
Arquivo:Adfa.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 10&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencher o preço unitário. O preço total completará automaticamente. Por fim, clicar em confirmar.&lt;br /&gt;
Arquivo:Hdgfh.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 11&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Para desclassificar um preço, siga as indicações. A desclassificação ocorre por diferentes motivos. No exemplo, o preço foi desclassificado por falta de saldo na ata. Ou seja, é possível usar o preço de uma ata para compor o mapa, mas depois desclassificá-lo. Outros motivos de desclassificação são: fornecedor não quer fornecer o item para órgão externo; a ata tem texto afirmando que não é possível adesão externa; características do item não se adequam ao desejado; a ata é da esfera estadual/municipal/outros, etc.&lt;br /&gt;
Arquivo:Vcxzv.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 12&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha o &amp;quot;RESULTADO&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Badgvd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 13&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - No fim da página, clique em &amp;quot;Salvar resultado&amp;quot; e &amp;quot; Visualizar relatório&amp;quot;. Confira os dados do Mapa. Caso esteja tudo certo, salve o mapa em pdf para anexar no processo. Volte na página e clique em &amp;quot;GERAR COMPRA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;13&#039;&#039;&#039;. Relatório da Pesquisa de Preços assinado&lt;br /&gt;
|Inserir no processo o &#039;&#039;&#039;Relatório de Pesquisa de Preços&#039;&#039;&#039;. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Relatório de Pesquisa de preços deve informar a metodologia utilizada para o levantamento dos três orçamentos solicitados e para a escolha da Ata que se pretender realizar a Adesão. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Deve constar qualquer dificuldade emergida durante a instrução do processo e estar assinado pelo responsável pela instrução do processo.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Modelo do Relatório de Pesquisa de Preços está disponível no site do DCOM. [https://compras.ufsc.br/formularios/ &#039;&#039;&#039;Clique aqui&#039;&#039;&#039;] para ter acesso, localize &amp;quot;Adesão a Atas de Registro de Preços&amp;quot; e clique em &#039;&#039;&#039;Modelo de relatório de pesquisa de preços para Adesão ARP&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;14&#039;&#039;&#039;. Checklist/Lista de Verificação assinado&lt;br /&gt;
|Inserir no processo o &#039;&#039;&#039;Checklist/Lista de Verificação assinado&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Checklist/Lista de Verificação, encontrado no sítio eletrônico do DCOM, auxilia na instrução processual, guiando o requerente para a inserção dos documentos necessários ao pedido de Adesão à Ata de Registro de Preços. Para obter o Checklist/Lista de Verificação, [https://compras.ufsc.br/formularios/ &#039;&#039;&#039;clique aqui&#039;&#039;&#039;] para ter acesso, localize &amp;quot;Adesão a Atas de Registro de Preços&amp;quot; e clique em &#039;&#039;&#039;Checklist Adesão&#039;&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;15&#039;&#039;&#039;. Indicação da fonte orçamentária&lt;br /&gt;
|Deverá ser verificada a disponibilidade orçamentária, imprescindível para cobrir a despesa com a contratação pretendida. Mesmo não havendo iniciado o processo, recomenda-se trabalhar com projeções e médias de valores de mercado para os itens desejados. À medida que o processo de adesão for se consolidando, será possível ter noção do valor da aquisição, indicando a origem dos recursos no processo, ou solicitando a transferência dos recursos a Superintendência de Orçamento (SO/SEPLAN).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existem as seguintes possibilidades de &amp;quot;recurso&amp;quot;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Material Permanente (077)&#039;&#039;&#039; - -&amp;gt; Pedir ND para SO/SEPLAN, anexá-la em pdf no processo, e informar &#039;&#039;&#039;nº da ND&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;nº da UGR&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;nº do Centro de Custo&#039;&#039;&#039; no Checklist da adesão (item 6 do documento).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Material de Consumo (099)&#039;&#039;&#039; - -&amp;gt; Informar &#039;&#039;&#039;nº da UGR&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;nº do Centro de Custo&#039;&#039;&#039; no Checklist da adesão (item 6 do documento).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Procedimentos:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 - O recurso deve estar na &#039;&#039;&#039;UGR da Unidade Requerente&#039;&#039;&#039;. Não é mais necessário solicitar a transferência para a UGR do Departamento de Compras (DCOM).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2 -  Para solicitar Nota de Dotação à SO/SEPLAN [http://so.seplan.ufsc.br/como-encaminhar-solicitacoes-via-spa/ clique aqui].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 -  Ao invés da ND, também será possível enviar os dados do recurso via despacho no solar, a saber: &amp;quot;&#039;Nº do Centro de Custo&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;Nº da UGR&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;Natureza de despesa&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;PTREs&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;Fonte Recursos&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;Atividade&amp;quot;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Caso tenha dúvidas se o material é consumo ou permanente, consultar o Catálogo da UFSC . Caso ainda permaneça a dúvida, consultar o [http://dcf.proplan.ufsc.br/ Departamento de Contabilidade e Finanças - DCF].&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;16&#039;&#039;&#039;. Formulário para Solicitação de Empenho de Material&lt;br /&gt;
|O formulário para solicitação de empenho de material deverá ser incluído aos autos &#039;&#039;&#039;somente quando o pedido se tratar da compra de material permanente&#039;&#039;&#039;. Para tal, [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/ clique aqui], localize  &amp;quot;Adesão a Atas de Registro de Preços&amp;quot; e clique em &#039;&#039;&#039;Formulário para Solicitação de Nota de Empenho e Ficha de Tombamento&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Instruindo o processo de pedido de adesão no Solar&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
-&amp;gt; É necessário instruir apenas um processo no Solar por Ata de Registro de Preços (ARP).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; Após a organização dos documentos, instrua o pedido de Adesão no Solar seguindo os passos indicados no &#039;&#039;&#039;Slideshow&#039;&#039;&#039; abaixo:&amp;lt;gallery mode=&amp;quot;slideshow&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 01.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 1 }}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Para abertura de processo de adesão, no sistema Solar, acesse o Módulo do Solar “Compras &amp;amp; licitações” &#039;&#039;&#039; “Compras &amp;amp; licitações”  “Pesquisa de preços”.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 02.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 2}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Novo&#039;&#039;&#039;&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 03.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 3}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Adicionar&#039;&#039;&#039;&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 04.JPG|&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;{{red|Passo 4}}&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt; - Clique na lupa na linha “&#039;&#039;&#039;Item&#039;&#039;&#039;” para pesquisar/incluir itens e, em seguida, procurar por “&#039;&#039;&#039;Adesão&#039;&#039;&#039;”.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 05.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 5}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Serão aceitos somente os itens de código 077.99.000023 (caso seja material permanente) ou 099.24.000223 (caso seja material de consumo).&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 06.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 6}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - No campo “Detalhamento”, inserir: Número da UASG; Número do pregão; Número do item; Nome do item e Descrição detalhada tal qual especificações constantes no Termo de Referência do Edital do órgão gerenciador. Depois, clique em &#039;&#039;&#039;Confirmar&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 09.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 7}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - &#039;&#039;&#039;O valor da ARP que motivou o processo de adesão também deverá constar no Mapa Comparativo de Preços&#039;&#039;&#039; e o critério da pesquisa deverá ser “&#039;&#039;&#039;Menor Valor Unitário&#039;&#039;&#039;”.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 10.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 8}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Após a etapa de Pesquisa de Preços, o pedido deverá ser complementado, conforme [[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS#Passo%201:%20Cadastro%20de%20Pedidos%20de%20Compras|Passo 1 – Cadastro de Pedidos de Compras]]. &#039;&#039;&#039;(Será necessário modificar a &amp;quot;Categoria&amp;quot; em &amp;quot;Informações Adicionais&amp;quot;  colocar o número &amp;quot;9&amp;quot;).&#039;&#039;&#039; Para anexar peças, seguir [[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS#Passo%205:%20Anexos|Passo 5 – Anexos]]. Selecionar o arquivo e o tipo, informar o nome, clicar em ADICIONAR e, em seguida, SALVAR. Deve-se inserir um anexo de cada vez, nomeando-os individualmente.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Outras orientações&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
1 - Se em até 5 (cinco) dias úteis o Órgão Gerenciador da ARP não autorizar a Adesão no SIASGnet, o processo será devolvido ao requerente. O requerente pode tentar contato com o Órgão Gerenciador e, em caso positivo, o retornar o processo à CAEX para seguimento dos demais trâmites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2 - Os materiais de TIC seguem normativas próprias (IN nº 1/2019/SGD/ME) . [https://compras.ufsc.br/contratacao-ti/ Clique aqui].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; Sugerimos contatar a SETIC/SEPLAN para se certificar que o material de interesse é mesmo de TIC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; Verifique se o material faz parte de algum pregão da UFSC junto ao Ministério da Economia. [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X2pixUw_Bk1dDryFujYHFHzD8v1JRrAX-xjwr_J_mxw/edit?gid=1682132196#gid=1682132196 Clique aqui], segure as teclas CTRL+F e busque por &amp;quot;SETIC&amp;quot;. Após, clique no nº dos processos de interesse. Dentro de cada processo, verifique os itens disponíveis no edital de licitação, no termo de referência, ou no termo de homologação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; Caso queira fazer pedido nestes pregões do Ministério da Economia, observar as instruções disponíveis em &amp;quot;PREGÕES DE TIC DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA (SGD/ME)&amp;quot; no link [[SOLICITAÇÃO DE EMPENHO#AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF)]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=ADES%C3%83O_%C3%80_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRE%C3%87OS&amp;diff=7187</id>
		<title>ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=ADES%C3%83O_%C3%80_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRE%C3%87OS&amp;diff=7187"/>
		<updated>2024-08-27T19:50:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* O que é uma adesão a Ata de Registro de Preços (ARP)? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;O que é uma adesão a Ata de Registro de Preços (ARP)?&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==  &lt;br /&gt;
 &amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Ico-interrogação.JPG|semmoldura|66x66px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;É quando a UFSC compra bens que estão em Ata de Registro de Preços (ARP) de outras instituições públicas federais. Importante salientar que a regra é licitar, sendo a adesão um processo excepcional.&lt;br /&gt;
A Pró-Reitoria de Administração emitiu a [https://atasderegistrodeprecos.paginas.ufsc.br/files/2017/05/Portaria-Normativa-1-PROAD-2017.pdf &#039;&#039;&#039;Portaria 01/PROAD/2017&#039;&#039;&#039;], disciplinando os procedimentos para Adesão à ARP de outros órgãos federais.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;É fundamental esclarecer as diferenças entre a Adesão à ARP e a Autorização de Fornecimento. Há, inclusive, confusão quanto aos conceitos de “carona”, quais sejam, caronas “interna” e “externa”. Recomenda-se inutilizar o termo “carona” para facilitar a compreensão. Na Adesão, pretende-se adquirir itens de processos licitatórios conduzidos por outros órgãos federais gerenciadores. Já para a solicitação de empenho de pregão vigente da própria UFSC, conduzido por Unidade distinta da requisitante, o procedimento é outro, devendo ser efetuada uma Autorização de Fornecimento. &amp;lt;table align=&amp;quot;center&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;rigth&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Diferença.JPG|160x160px]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; [[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]]  	&#039;&#039;&#039;Autorização de Fornecimento&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]]  	&#039;&#039;&#039;Adesão de Órgãos externos em ATA da UFSC&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]]  	&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;Adesão de requerente da UFSC em ATA externa&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Orientações gerais&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Icone--alvo.gif|semmoldura|71x71px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Antes de instruir a Adesão, verifique se a ARP se enquadra nos casos abaixo, pois algumas situações não permitem o prosseguimento do processo:&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a UFSC tem ARP vigente para o item de interesse ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Quando a UFSC tem o item em ARP vigente|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;2&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a &#039;&#039;instituição&#039;&#039; (que tem a ARP) pode permitir adesão para UFSC ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Instituições que permitem (ou não) adesão ARP|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;3&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a ARP tem &#039;&#039;quantidade suficiente (saldo)&#039;&#039; do item para adesão externa ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Saldo e validade na ARP de outras instituições|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;4&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a &#039;&#039;ARP está vigente&#039;&#039; por, no mínimo, um mês, a partir da data de envio do pedido à CAEX, permitindo a análise do processo e o empenho do item antes do seu término. ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Saldo e validade na ARP de outras instituições|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;5&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a ARP tem texto indicando &#039;&#039;permissão para adesão&#039;&#039; externa ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#ARP tem texto indicando permissão para adesão|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;6&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a unidade requerente tem disponibilidade orçamentária para aquisição.&amp;lt;/small&amp;gt;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;7&#039;&#039;&#039; - Se o material é solução de Tecnologia da Informação e da Comunicação - TIC ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Outras orientações|Outras orientações]]).&amp;lt;/small&amp;gt;  &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se o seu pedido está de acordo com as orientações acima, verifique quais documentos são necessários [[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Documentos para instruir o processo|&amp;lt;u&amp;gt;clicando aqui&amp;lt;/u&amp;gt;]].&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Quando a UFSC tem o item em ARP vigente&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Ico-lupa.JPG|80x80px]] &lt;br /&gt;
 &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
Antes de pedir uma adesão é preciso verificar se a UFSC tem o item nas suas próprias ARPs. Podem existir três situações neste caso:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039; - &amp;lt;u&amp;gt;O item é da própria unidade da UFSC&amp;lt;/u&amp;gt; e existe saldo na ARP. Nesta situação, a unidade deve adquirir o item do fornecedor que consta na ARP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2&#039;&#039;&#039; - &amp;lt;u&amp;gt;O item é de outra unidade da UFSC&amp;lt;/u&amp;gt; e ela tem saldo na ARP. Nesta situação (chamada adesão interna), deve-se verificar se a outra unidade disponibiliza o saldo. [https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/SOLICITA%C3%87%C3%83O_DE_EMPENHO#AUTORIZA%C3%87%C3%83O_DE_FORNECIMENTO_(AF) Clique aqui] para saber mais.&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
!&amp;lt;small&amp;gt;Para consultar as ARP vigentes da UFSC e saber se tem saldo siga o [https://compras.ufsc.br/como-pesquisar-itens-vigentes/ passo-a-passo].&amp;lt;/small&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3&#039;&#039;&#039; - &amp;lt;u&amp;gt;O item existe em ARP vigente na UFSC, mas não tem saldo&amp;lt;/u&amp;gt; para comprar. Neste caso, é possível pensar em Adesão a ARP de outra instituição. Assim, [[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Orientações gerais|clique aqui]] para continuar verificando se o seu pedido se enquadra nos demais requisitos. &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Instituições que permitem (ou não) adesão ARP&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Icone-Binoculo.jpg|semmoldura|68x68px]] &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&#039;&#039;&#039;1)&#039;&#039;&#039; Antes de instruir o processo de adesão, verificar se a instituição que tem a Ata se enquadra em algum dos casos mencionados no item 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2)&#039;&#039;&#039; A UFSC &amp;lt;u&amp;gt;&#039;&#039;não pode aderir a ata de:&#039;&#039;&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; &#039;&#039;instituições estaduais, distritais e municipais&#039;&#039; (Art.22, § 8º, [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm Decreto 7.892/2013] e Art.33 do [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11462.htm Decreto 11.462/2023])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; &#039;&#039;empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias&#039;&#039; (Art.66, § 1º, e Art.1º da [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm Lei 13.303/2016]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3)&#039;&#039;&#039; Sem a intenção de esgotar as possibilidades, indicamos a tabela abaixo como fonte de consulta sobre o assunto:&lt;br /&gt;
&amp;lt;table class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;caption&amp;gt;&amp;lt;/caption&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;th colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;PODE ADERIR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS &amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;Administração direta (órgãos federais)&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Exemplos:&#039;&#039;&#039; Exército, Marinha, Aeronáutica, MPU (engloba MPF, MPT, MTM e MP-Distrito Federal e Territórios), STM, STF, DPU, CGU, Tribunais Regionais Federais (TRTs, TREs, etc), TCU, TSE, TST, Câmara dos Deputados, Senado, Arquivo Nacional, Instituto Benjamim Constant (IBC), Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), Conarq, etc.&amp;lt;/small&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;Administração indireta (autárquia e fundações públicas)&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Exemplos:&#039;&#039;&#039; Universidades federais, institutos federais, fundações universitárias federais, CEFET (RJ e MG), Cnpq, Capes, Fnde, Colégio Pedro II, agências reguladoras (Aneel, Antt, Anvisa, Anatel, etc), alguns institutos (Inep, Inmet, Inss, Inpi, Inmetro, Iphan, Ibram, etc) Funarte, Incra, superintendências (Sudam, Sudene, Sudeco, Suframa,  Previc, Susepe), Ancine, Bacen, Fundação Biblioteca Nacional, Dnit, Conselhos Federais e Regionais (Contabilidade, Medicina, etc), CVM, Susep, Casa da moeda, Enap, etc.&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;th colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;NÃO PODE ADERIR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;Administração direta (órgãos estaduais, distritais e municipais)&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Exemplos:&#039;&#039;&#039; Universidades Estaduais (Udesc, Uergs, etc), Secretarias Estaduais ou Municipais (secretaria de educação, secretaria de saúde, secretaria do esporte, etc), Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAMAE SC, SAMAE Marechal C. Rondon, etc), Assembleia Legislativa, Tribunais de Justiça estaduais (TJ-RS, TJ-SC, etc), Defensorias públicas estaduais (DPE-RS, DPE-SC, etc), Tribunais de Contas Estaduais (TCE-RJ, TCE-SP, TCE-AL, etc), Tribunais de Contas Municipais (TCM-BA, TCM-GO e TCM-PA), Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-Rio e TCM-SP), Ministério Público Estadual (MP-RS, MP-SC, etc, exceto MPDFT que é  federal), Fundações de Pesquisa estaduais (Fapesp, Fapergs, Fapemig, etc), etc.&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt; &#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;Administração indireta (empresa pública, sociedade de economia mista e subsidiárias)&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Exemplos:&#039;&#039;&#039; Hospitais universitários (mantidos pela Ebserh), Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Serpro, Correios (ECT), Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Imbel, Bndes, Embrapa, Trensurb, Cbtu, Codevasf, Finep, Telebras, Engepron, Conab, Dataprev, etc.&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Saldo e validade na ARP de outras instituições&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
Veja no &#039;&#039;&#039;Slideshow&#039;&#039;&#039; a seguir como verificar o saldo e a validade da ARP que pretende realizar a Adesão:&amp;lt;table width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery mode=&amp;quot;slideshow&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Arquivo:Fsd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 1&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039;  Acesse o link https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-atasrp/public/principal.do Após, clique no menu &amp;quot;Consultas&amp;quot; e, na sequência, em &amp;quot;Pesquisar Licitação&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Gerg.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 2&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Preencha o nº da UASG do órgão gerenciador ou o nome (clique na lupa para carregar); nº da licitação e ano, e clique em &amp;quot;Pesquisar&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Hgf.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 3&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Ao localizar o Pregão, clique em &amp;quot;Selecione&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Dsfvxc.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 4&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Digite o número do item de seu interesse e clique em &amp;quot;Pesquisar&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Vdr.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 5&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Confira os dados do item e se estiver correto clique em &amp;quot;Selecione&amp;quot; para verificar a disponibilidade de saldo.&lt;br /&gt;
Arquivo:Uyyjy.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 6&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Nesta tela, observe o seguinte: 1 - QUANTIDADE HOMOLOGADA: A UFSC pode pedir até 50% do valor. No exemplo, são 400 unidades, logo, a UFSC pode solicitar 200; 2 - SALDO PARA ADESÃO: Este saldo pode variar, sendo a quantia disponível para todas instituições do País que desejam aderir a ATA. Portanto, se outras instituições já pediram o quantitativo, ele pode não estar mais disponível para a UFSC. No exemplo, há 420 unidades, mas a UFSC só poderá pedir 200 devido a Regra 1 (50% da quantia do Item licitado); e 3 - VALIDADE DA ATA&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARP tem texto indicando permissão para adesão&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Icone correto 2.jpg|semmoldura|80x80px]] &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Analisar a Ata de Registro de Preços do Órgão Gerenciador e ver se ela tem texto indicando a permissão para adesão. Abaixo, segue um exemplo de texto que pode aparecer na Ata permitindo a adesão:&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
!Layout gráfico da Ata de Registro de Preços&lt;br /&gt;
!Exemplo de texto na Ata dando permissão para adesão externa&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Arquivo:Exemplo ARP.png|nenhum|miniaturadaimagem|263x263px]]&lt;br /&gt;
|[[Arquivo:Texto adesao.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|263x263px]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;{{topo}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Documentos para instruir o processo&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;caption&amp;gt;&amp;lt;/caption&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Ico-arquivo2.JPG|semmoldura|74x74px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;. Documento de Formalização de demanda (DFD) com justificativa e estudo de eficiência, viabilidade e economicidade, com nº do PGC&lt;br /&gt;
|O &#039;&#039;&#039;Documento de Formalização de Demanda&#039;&#039;&#039; (DFD) deve conter o que é exigível no modelo disponível no sítio eletrônico do&lt;br /&gt;
DCOM, na seção [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/ &#039;&#039;&#039;formulários&#039;&#039;&#039;]. Ressaltamos, entretanto, a necessidade expressa dos seguintes aspectos:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• Argumentação que expresse uma situação emergencial; e/ou &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• Descrição de situação em que a universidade poderá ser onerada; e &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• O não descumprimento dos prazos estipulados no Calendário de Compras; e &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• Nºs PGC.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Além disso, em observância ao art. 22, § 1º-A do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018, deverá&lt;br /&gt;
contemplar estudo que demonstre:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• O &#039;&#039;&#039;ganho de eficiência&#039;&#039;&#039; (adequação da modalidade Adesão à necessidade, em detrimento de outras modalidades para compras);&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• A &#039;&#039;&#039;viabilidade&#039;&#039;&#039; (disponibilidade financeira para o atendimento da necessidade); e &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• A &#039;&#039;&#039;economicidade&#039;&#039;&#039; (melhor aproveitamento dos recursos).&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{alerta|Caso os itens não constem no PAC da UFSC, acesse a seção [[PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (PAC)#Como faço para cadastrar um item no PAC do ano corrente após o fechamento do sistema PGC?|&amp;quot;Como faço para cadastrar um item no PAC do ano corrente após o fechamento do sistema PGC?&amp;quot;]] para verificar o procedimento. &#039;&#039;&#039;Itens não constantes no PAC da UFSC do ano corrente não poderão ser adquiridos&#039;&#039;&#039;, conforme disposto na IN nº 1/2019/SEGES/ME.}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;2&#039;&#039;&#039;. Estudo Técnico Preliminar (ETP) e anexos&lt;br /&gt;
|A [https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-40-de-22-de-maio-de-2020-258465807 &#039;&#039;&#039;Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020&#039;&#039;&#039;], da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP). Segundo a normativa, &amp;quot;os ETP serão elaborados conjuntamente por servidores da área técnica e requisitante ou, quando houver, pela equipe de planejamento da contratação&amp;quot;. &lt;br /&gt;
Assim, é imprescindível haver Estudo Técnico Preliminar (ETP) e seus anexos, preenchido pela unidade requisitante no SIASG.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Saiba mais sobre como realizar um [[ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES| &#039;&#039;&#039;ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR&#039;&#039;&#039;]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;3&#039;&#039;&#039;. Ofício enviado ao fornecedor por e-mail&lt;br /&gt;
|Anexar o &#039;&#039;&#039;Ofício enviado ao fornecedor&#039;&#039;&#039;, contemplando o pleito de requerimento de autorização de Adesão juntamente com a indicação do local de entrega do(s) material(is). Para obter o &#039;&#039;&#039;Modelo do Ofício&#039;&#039;&#039; a ser enviado ao fornecedor, [https://compras.ufsc.br/formularios/ clique aqui], localize o quadro &#039;&#039;&#039;Adesão a Atas de Registro de Preços&#039;&#039;&#039; e clique em &#039;&#039;&#039;Modelo de Ofício – de Solicitação de Adesão ARP – ao Fornecedor&#039;&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;4&#039;&#039;&#039;. Carta de resposta do fornecedor&lt;br /&gt;
|Inserir a Carta de Resposta do fornecedor, confirmando a possibilidade da entrega do item e seu quantitativo no endereço informado no ofício, bem informação referente aos dados bancários. A Carta de Resposta precisa conter o CNPJ da empresa e estar assinada. Imprescindível haver &#039;&#039;&#039;anuência do fornecedor&#039;&#039;&#039; para que o processo esteja em condições de seguir adiante.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;5&#039;&#039;&#039;. E-mails trocados com o fornecedor&lt;br /&gt;
|Incluir os e-mails trocados com o fornecedor. Este procedimento visa dar transparência à consulta realizada e impedir fraudes.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;6&#039;&#039;&#039;. Certidão negativa emitida pelo SICAF &lt;br /&gt;
|A Certidão do SICAF deve ser obtida pelo [https://www.gov.br/compras/pt-br compras.gov]. Mais informações, [https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/comunicados/comunicado-no-3-2022-mudancas-no-sicaf clique aqui]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Verifique a vigência da declaração e caso algum item esteja vencido ou muito próximo da validade, acrescente as demais declarações conforme o caso:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;Certidão de Regularidade do FGTS&#039;&#039;&#039;. [https://compras.ufsc.br/consulta-certidoes-negativas/ Clique aqui] para ter acesso.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;Certidão negativa estadual&#039;&#039;&#039;: Consultar site do Estado onde a empresa é registrada e procurar por Certidão Negativa Emitida ou CND.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Observações&#039;&#039;&#039;: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Caso o fornecedor tenha alguma sanção no SICAF, verificar a abrangência e a data de validade. Em outras palavras, quando a abrangência da sanção é restrita apenas ao órgão sancionador, será possível fazer a adesão. Se a sanção abranger a esfera federal, verificar a data do término do impedimento da empresa e só depois realizar a adesão.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Caso não possua acesso ao SICAF, solicitar ao Departamento de Projetos, Contratos e Convênios DPC/UFSC.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;7&#039;&#039;&#039;. Certidão negativa emitida pelo TCU&lt;br /&gt;
|Certidão pode ser obtida por meio do sítio eletrônico do DCOM, [https://compras.ufsc.br/consulta-certidoes-negativas/ clicando aqui].&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Verifique a vigência e caso algum item esteja vencido ou muito próximo da validade, acrescente as demais certidões, conforme o caso:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;CEIS&#039;&#039;&#039; (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas);&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;CNJ&#039;&#039;&#039; (Certidão Negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça);&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;TCU&#039;&#039;&#039; (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União);&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;CNEP&#039;&#039;&#039; (Cadastro Nacional de Empresas Punidas).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Os links para acesso direto às certidões individuais também estão disponíveis no [https://compras.ufsc.br/consulta-certidoes-negativas/ site do DCOM].&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;8&#039;&#039;&#039;. Edital do Pregão, Termo de Referência e Termo de Homologação &lt;br /&gt;
|Incluir no processo Edital do Pregão, Termo de Referência e Termo de Homologação&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[Arquivo:Cap7.JPG|esquerda|semmoldura]]No PAINEL DE PREÇOS, após localizar a Ata e consultar o fornecedor sobre a entrega do item, salvar:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1) Edital&#039;&#039;&#039;;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2) Termo de Referência&#039;&#039;&#039;; e &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3) Termo de Homologação&#039;&#039;&#039;.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Cap8.JPG|esquerda|semmoldura]]Após clicar no ícone indicado, uma nova janela abrirá. &amp;lt;br&amp;gt;Nesta, será possível salvar o Edital e, em “Informações Adicionais”, o Termo de Homologação. &amp;lt;br&amp;gt;Geralmente, o Termo de Referência encontra-se como anexo do Edital.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Se estiver usando o MÓDULO DE PREÇOS, após localizar a Ata e consultar o fornecedor sobre a entrega do item, salvar o &#039;&#039;&#039;Edital&#039;&#039;&#039;, o &#039;&#039;&#039;Termo de Referência&#039;&#039;&#039; e o &#039;&#039;&#039;Termo de Homologação.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;9&#039;&#039;&#039;. Ata de Registro de Preços assinada&lt;br /&gt;
|Incluir no processo a Ata de Registro de Preços &#039;&#039;&#039;assinada pelo gerenciador e pelo fornecedor&#039;&#039;&#039;.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Cap9.JPG|esquerda|semmoldura|450x450px]]&lt;br /&gt;
Importante não confundir a Ata de realização do Pregão com a Ata do Pregão, &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
documento onde são registrados os lances dos fornecedores, conforme indicado &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
na imagem ao lado. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Será necessário solicitar a Ata de realização do Pregão assinada diretamente ao &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
fornecedor ou ao órgão gerenciador.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;10&#039;&#039;&#039;.	04 (quatro) orçamentos, sendo um deles o da Ata de interesse&lt;br /&gt;
|Inserir no processo &#039;&#039;&#039;04 (quatro) orçamentos&#039;&#039;&#039;, sendo um deles o da Ata de interesse.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Os orçamentos deverão ser realizados de acordo com o &#039;&#039;&#039;[https://www.gov.br/plataformamaisbrasil/pt-br/legislacao-geral/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021 IN nº 65/2021]&#039;&#039;&#039;, observando as vigências em destaque a seguir: &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039; - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;II&#039;&#039;&#039; - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;III&#039;&#039;&#039; - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;IV&#039;&#039;&#039; - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;V&#039;&#039;&#039; - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;§ 1º&#039;&#039;&#039; Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II, devendo, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;§ 2º&#039;&#039;&#039; Quando a pesquisa de preços for realizada com fornecedores, nos termos do inciso IV, deverá ser observado:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039; - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;II&#039;&#039;&#039; - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
a) descrição do objeto, valor unitário e total;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
d) data de emissão; e&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
e) nome completo e identificação do responsável.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O acesso ao sistema SIASG deve ser feito junto ao [https://contratos.ufsc.br/acesso-siasg/ DPC].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Siga os passos a seguir para selecionar os orçamentos no Painel de Preços.&lt;br /&gt;
Caso queira realizar a Pesquisa de Preços no Compras.gov, &#039;&#039;&#039;[https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Pesquisa_de_pre%C3%A7os clique aqui]&#039;&#039;&#039; para mais informações:&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;400&amp;quot; heights=&amp;quot;150&amp;quot; perrow=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 01.jpg|Acesse o site [https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/ &#039;&#039;&#039;https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/&#039;&#039;&#039;] e clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Analisar preços de materiais&#039;&#039;&#039;&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 02.jpg|Aplique os filtros laterais e clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Avançar análise&#039;&#039;&#039;&amp;quot;. Conforme indicado anteriormente, use também os seguintes filtros: Esfera: Federal; Forma da Compra: SISRP, Modalidade da Compra: Pregão.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 03.jpg|Clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Avançar análise&#039;&#039;&#039;&amp;quot;. No exemplo acima, foram localizados 12 processos de compras.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 04.jpg|Para mais informações sobre o item, clique no ícone com o formato de um olho. Para excluir o item de sua pesquisa, clique no &amp;quot;X&amp;quot;. Observe que os orçamentos devem possuir fornecedores distintos. &lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 05.jpg|No ícone com o formato de um olho também é possível verificar se a ATA encontra-se disponível para Adesão. Clique sobre ele e, na próxima tela, em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Gerenciamento de ATA&#039;&#039;&#039;&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Uyyjy.png|Você terá acesso à tela do SIASG, conforme explicado anteriormente. &lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 06.jpg|Novamente, no ícone com o formato de um olho, você terá acesso ao Edital e seus anexos (Termo de Referência e ATA). Ainda que a ATA esteja disponível, você deverá solicitar ela assinada ao órgão gerenciador ou ao fornecedor. &lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 07.jpg|Clicando no mesmo ícone, você também terá acesso ao termo de Homologação. Clique sobre &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Informações adicionais da ATA&#039;&#039;&#039;&amp;quot; e, na tela seguinte, clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Termo de Homologação&#039;&#039;&#039;&amp;quot;. Salve ele para posteriormente anexar ao processo junto aos demais documentos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;11&#039;&#039;&#039;. Relatório &amp;quot;Detalhado&amp;quot; do Painel de Preços&lt;br /&gt;
|Após selecionar os orçamentos que irão compor sua pesquisa de preços e a ATA que deseja realizar a Adesão, clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Gerar Relatório Detalhado&#039;&#039;&#039;&amp;quot;. Salve o arquivo para depois inseri-lo no processo.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Adesão - Painel de preços 08.jpg|550x550px]] &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;12&#039;&#039;&#039;. Mapa Comparativo de Preços (Solar)&lt;br /&gt;
|No Mapa Comparativo de Preços deverão constar os três orçamentos e os três fornecedores obtidos no Painel de Preços (ou Módulo de Preços,) segundo a &#039;&#039;&#039;[https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-73-de-5-de-agosto-de-2020-270711836 IN Nº 73/2020]&#039;&#039;&#039;, além do orçamento e do fornecedor da Ata de Registro de Preços que se pretende realizar a Adesão.&amp;lt;gallery perrow=&amp;quot;3&amp;quot; widths=&amp;quot;350&amp;quot; heights=&amp;quot;350&amp;quot; caption=&amp;quot;O Mapa Comparativo de Preços é elaborado no Solar através dos passos apresentados a seguir&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Arquivo:Vfsa.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 1&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Acesse o MÓDULO DO SISTEMA: COMPRAS &amp;amp; LICITAÇÕES, abra a aba COMPRAS E LICITAÇÕES e clique em PESQUISA DE PREÇO e depois no botão NOVO.&lt;br /&gt;
Arquivo:Das.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 2&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha os campos ÓRGÃO, SETOR E ASSUNTO (deixe &amp;quot;divisão&amp;quot; e &amp;quot;data pesquisa&amp;quot; como estão). Clique em &amp;quot;adicionar&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Gfndnhd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 3&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencher: &#039;&#039;&#039;Item&#039;&#039;&#039;: Digitar o código do item (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;077.99.000023&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; para permanente OU &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;099.24.000223&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; para consumo) e apertar botão TAB do teclado ou clicar na lupa. Não serão aceitos outros códigos. Materiais de consumo e permanentes devem figurar em processos separados. &#039;&#039;&#039;Detalhamento&#039;&#039;&#039;: Copiar as especificações do item constantes no Termo de Referência do Edital do órgão gerenciador. Colocar &amp;quot;&#039;&#039;Número da UASG&#039;&#039;&amp;quot;, &amp;quot;&#039;&#039;Número do pregão&#039;&#039;&amp;quot;, &amp;quot;&#039;&#039;Número do item&#039;&#039;&amp;quot;, &amp;quot;&#039;&#039;Nome do item&#039;&#039;&amp;quot;, &amp;quot;&#039;&#039;Descrição detalhada do item&#039;&#039;&amp;quot;. &#039;&#039;&#039;Qt. Licitar&#039;&#039;&#039;: quantidade desejada.&lt;br /&gt;
Arquivo:Fgdsd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 4&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha o &amp;quot;LOCAL DE ENTREGA.&lt;br /&gt;
Arquivo:.kjhk,.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 5&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Utilize a lupa para encontrar o imóvel e o setor pertinentes. Após, clique em &#039;Aplicar para todos&#039;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Mhgmh.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 6&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha as &amp;quot;FONTES&amp;quot; (são os fornecedores).&lt;br /&gt;
Arquivo:HGF.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 7&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha o CNPJ do fornecedor. Caso o fornecedor ainda não esteja cadastrado no sistema, deve-se acessar o módulo &#039;Compras &amp;amp; Licitações&#039; e na opção &#039;Fornecedores&#039;, escolher &#039;Cadastro de Fornecedores&#039; e clicar em &#039;Novo&#039;, prosseguindo com a inserção das informações necessárias até o final do processo de cadastro de um novo fornecedor.&lt;br /&gt;
Arquivo:Bghbgfd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 8&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Repita a etapa de &amp;quot;adicionar&amp;quot; até ter pelo menos quatro fornecedores (sendo um deles o participante da ata que pretende aderir). Ao final, clique em &amp;quot;SALVAR&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Dfgsav.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 9&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha os &amp;quot;PREÇOS&amp;quot; (obtidos no painel, ou módulo de preços).&lt;br /&gt;
Arquivo:Adfa.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 10&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencher o preço unitário. O preço total completará automaticamente. Por fim, clicar em confirmar.&lt;br /&gt;
Arquivo:Hdgfh.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 11&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Para desclassificar um preço, siga as indicações. A desclassificação ocorre por diferentes motivos. No exemplo, o preço foi desclassificado por falta de saldo na ata. Ou seja, é possível usar o preço de uma ata para compor o mapa, mas depois desclassificá-lo. Outros motivos de desclassificação são: fornecedor não quer fornecer o item para órgão externo; a ata tem texto afirmando que não é possível adesão externa; características do item não se adequam ao desejado; a ata é da esfera estadual/municipal/outros, etc.&lt;br /&gt;
Arquivo:Vcxzv.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 12&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha o &amp;quot;RESULTADO&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Badgvd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 13&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - No fim da página, clique em &amp;quot;Salvar resultado&amp;quot; e &amp;quot; Visualizar relatório&amp;quot;. Confira os dados do Mapa. Caso esteja tudo certo, salve o mapa em pdf para anexar no processo. Volte na página e clique em &amp;quot;GERAR COMPRA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;13&#039;&#039;&#039;. Relatório da Pesquisa de Preços assinado&lt;br /&gt;
|Inserir no processo o &#039;&#039;&#039;Relatório de Pesquisa de Preços&#039;&#039;&#039;. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Relatório de Pesquisa de preços deve informar a metodologia utilizada para o levantamento dos três orçamentos solicitados e para a escolha da Ata que se pretender realizar a Adesão. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Deve constar qualquer dificuldade emergida durante a instrução do processo e estar assinado pelo responsável pela instrução do processo.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Modelo do Relatório de Pesquisa de Preços está disponível no site do DCOM. [https://compras.ufsc.br/formularios/ &#039;&#039;&#039;Clique aqui&#039;&#039;&#039;] para ter acesso, localize &amp;quot;Adesão a Atas de Registro de Preços&amp;quot; e clique em &#039;&#039;&#039;Modelo de relatório de pesquisa de preços para Adesão ARP&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;14&#039;&#039;&#039;. Checklist/Lista de Verificação assinado&lt;br /&gt;
|Inserir no processo o &#039;&#039;&#039;Checklist/Lista de Verificação assinado&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Checklist/Lista de Verificação, encontrado no sítio eletrônico do DCOM, auxilia na instrução processual, guiando o requerente para a inserção dos documentos necessários ao pedido de Adesão à Ata de Registro de Preços. Para obter o Checklist/Lista de Verificação, [https://compras.ufsc.br/formularios/ &#039;&#039;&#039;clique aqui&#039;&#039;&#039;] para ter acesso, localize &amp;quot;Adesão a Atas de Registro de Preços&amp;quot; e clique em &#039;&#039;&#039;Checklist Adesão&#039;&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;15&#039;&#039;&#039;. Indicação da fonte orçamentária&lt;br /&gt;
|Deverá ser verificada a disponibilidade orçamentária, imprescindível para cobrir a despesa com a contratação pretendida. Mesmo não havendo iniciado o processo, recomenda-se trabalhar com projeções e médias de valores de mercado para os itens desejados. À medida que o processo de adesão for se consolidando, será possível ter noção do valor da aquisição, indicando a origem dos recursos no processo, ou solicitando a transferência dos recursos a Superintendência de Orçamento (SO/SEPLAN).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existem as seguintes possibilidades de &amp;quot;recurso&amp;quot;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Material Permanente (077)&#039;&#039;&#039; - -&amp;gt; Pedir ND para SO/SEPLAN, anexá-la em pdf no processo, e informar &#039;&#039;&#039;nº da ND&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;nº da UGR&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;nº do Centro de Custo&#039;&#039;&#039; no Checklist da adesão (item 6 do documento).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Material de Consumo (099)&#039;&#039;&#039; - -&amp;gt; Informar &#039;&#039;&#039;nº da UGR&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;nº do Centro de Custo&#039;&#039;&#039; no Checklist da adesão (item 6 do documento).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Procedimentos:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 - O recurso deve estar na &#039;&#039;&#039;UGR da Unidade Requerente&#039;&#039;&#039;. Não é mais necessário solicitar a transferência para a UGR do Departamento de Compras (DCOM).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2 -  Para solicitar Nota de Dotação à SO/SEPLAN [http://so.seplan.ufsc.br/como-encaminhar-solicitacoes-via-spa/ clique aqui].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 -  Ao invés da ND, também será possível enviar os dados do recurso via despacho no solar, a saber: &amp;quot;&#039;Nº do Centro de Custo&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;Nº da UGR&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;Natureza de despesa&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;PTREs&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;Fonte Recursos&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;Atividade&amp;quot;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Caso tenha dúvidas se o material é consumo ou permanente, consultar o Catálogo da UFSC . Caso ainda permaneça a dúvida, consultar o [http://dcf.proplan.ufsc.br/ Departamento de Contabilidade e Finanças - DCF].&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;16&#039;&#039;&#039;. Formulário para Solicitação de Empenho de Material&lt;br /&gt;
|O formulário para solicitação de empenho de material deverá ser incluído aos autos &#039;&#039;&#039;somente quando o pedido se tratar da compra de material permanente&#039;&#039;&#039;. Para tal, [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/ clique aqui], localize  &amp;quot;Adesão a Atas de Registro de Preços&amp;quot; e clique em &#039;&#039;&#039;Formulário para Solicitação de Nota de Empenho e Ficha de Tombamento&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Instruindo o processo de pedido de adesão no Solar&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
-&amp;gt; É necessário instruir apenas um processo no Solar por Ata de Registro de Preços (ARP).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; Após a organização dos documentos, instrua o pedido de Adesão no Solar seguindo os passos indicados no &#039;&#039;&#039;Slideshow&#039;&#039;&#039; abaixo:&amp;lt;gallery mode=&amp;quot;slideshow&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 01.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 1 }}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Para abertura de processo de adesão, no sistema Solar, acesse o Módulo do Solar “Compras &amp;amp; licitações” &#039;&#039;&#039; “Compras &amp;amp; licitações”  “Pesquisa de preços”.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 02.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 2}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Novo&#039;&#039;&#039;&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 03.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 3}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Adicionar&#039;&#039;&#039;&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 04.JPG|&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;{{red|Passo 4}}&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt; - Clique na lupa na linha “&#039;&#039;&#039;Item&#039;&#039;&#039;” para pesquisar/incluir itens e, em seguida, procurar por “&#039;&#039;&#039;Adesão&#039;&#039;&#039;”.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 05.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 5}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Serão aceitos somente os itens de código 077.99.000023 (caso seja material permanente) ou 099.24.000223 (caso seja material de consumo).&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 06.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 6}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - No campo “Detalhamento”, inserir: Número da UASG; Número do pregão; Número do item; Nome do item e Descrição detalhada tal qual especificações constantes no Termo de Referência do Edital do órgão gerenciador. Depois, clique em &#039;&#039;&#039;Confirmar&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 09.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 7}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - &#039;&#039;&#039;O valor da ARP que motivou o processo de adesão também deverá constar no Mapa Comparativo de Preços&#039;&#039;&#039; e o critério da pesquisa deverá ser “&#039;&#039;&#039;Menor Valor Unitário&#039;&#039;&#039;”.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 10.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 8}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Após a etapa de Pesquisa de Preços, o pedido deverá ser complementado, conforme [[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS#Passo%201:%20Cadastro%20de%20Pedidos%20de%20Compras|Passo 1 – Cadastro de Pedidos de Compras]]. &#039;&#039;&#039;(Será necessário modificar a &amp;quot;Categoria&amp;quot; em &amp;quot;Informações Adicionais&amp;quot;  colocar o número &amp;quot;9&amp;quot;).&#039;&#039;&#039; Para anexar peças, seguir [[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS#Passo%205:%20Anexos|Passo 5 – Anexos]]. Selecionar o arquivo e o tipo, informar o nome, clicar em ADICIONAR e, em seguida, SALVAR. Deve-se inserir um anexo de cada vez, nomeando-os individualmente.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Outras orientações&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
1 - Se em até 5 (cinco) dias úteis o Órgão Gerenciador da ARP não autorizar a Adesão no SIASGnet, o processo será devolvido ao requerente. O requerente pode tentar contato com o Órgão Gerenciador e, em caso positivo, o retornar o processo à CAEX para seguimento dos demais trâmites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2 - Os materiais de TIC seguem normativas próprias (IN nº 1/2019/SGD/ME) . [https://compras.ufsc.br/contratacao-ti/ Clique aqui].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; Sugerimos contatar a SETIC/SEPLAN para se certificar que o material de interesse é mesmo de TIC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; Verifique se o material faz parte de algum pregão da UFSC junto ao Ministério da Economia. [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X2pixUw_Bk1dDryFujYHFHzD8v1JRrAX-xjwr_J_mxw/edit?gid=1682132196#gid=1682132196 Clique aqui], segure as teclas CTRL+F e busque por &amp;quot;SETIC&amp;quot;. Após, clique no nº dos processos de interesse. Dentro de cada processo, verifique os itens disponíveis no edital de licitação, no termo de referência, ou no termo de homologação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; Caso queira fazer pedido nestes pregões do Ministério da Economia, observar as instruções disponíveis em &amp;quot;PREGÕES DE TIC DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA (SGD/ME)&amp;quot; no link [[SOLICITAÇÃO DE EMPENHO#AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF)]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=ADES%C3%83O_%C3%80_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRE%C3%87OS&amp;diff=7186</id>
		<title>ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=ADES%C3%83O_%C3%80_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRE%C3%87OS&amp;diff=7186"/>
		<updated>2024-08-27T19:48:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* Quando a UFSC tem o item em ARP vigente */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;O que é uma adesão a Ata de Registro de Preços (ARP)?&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==  &lt;br /&gt;
 &amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Ico-interrogação.JPG|semmoldura|66x66px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;É quando a UFSC pretende comprar bens que estão em Ata de Registro de Preços (ARP) de outras instituições públicas federais. Importante salientar que a regra é licitar, sendo a adesão um processo excepcional.&lt;br /&gt;
A Pró-Reitoria de Administração emitiu a [https://atasderegistrodeprecos.paginas.ufsc.br/files/2017/05/Portaria-Normativa-1-PROAD-2017.pdf &#039;&#039;&#039;Portaria 01/PROAD/2017&#039;&#039;&#039;], disciplinando os procedimentos para compras por meio de adesão a Ata de Registro de Preços (ARP) de outros órgãos federais.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;É fundamental esclarecer as diferenças entre a Adesão à ARP e a Autorização de Fornecimento. Há, inclusive, confusão quanto aos conceitos de “carona”, quais sejam, caronas “interna” e “externa”. Recomenda-se inutilizar o termo “carona” para facilitar a compreensão. Na Adesão, pretende-se adquirir itens de processos licitatórios conduzidos por outros órgãos federais gerenciadores. Já para a solicitação de empenho de pregão vigente da própria UFSC, conduzido por Unidade distinta da requisitante, o procedimento é outro, devendo ser efetuada uma Autorização de Fornecimento. &amp;lt;table align=&amp;quot;center&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;rigth&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Diferença.JPG|160x160px]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; [[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]]  	&#039;&#039;&#039;Autorização de Fornecimento&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]]  	&#039;&#039;&#039;Adesão de Órgãos externos em ATA da UFSC&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]]  	&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;Adesão de requerente da UFSC em ATA externa&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Orientações gerais&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Icone--alvo.gif|semmoldura|71x71px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Antes de instruir a Adesão, verifique se a ARP se enquadra nos casos abaixo, pois algumas situações não permitem o prosseguimento do processo:&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a UFSC tem ARP vigente para o item de interesse ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Quando a UFSC tem o item em ARP vigente|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;2&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a &#039;&#039;instituição&#039;&#039; (que tem a ARP) pode permitir adesão para UFSC ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Instituições que permitem (ou não) adesão ARP|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;3&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a ARP tem &#039;&#039;quantidade suficiente (saldo)&#039;&#039; do item para adesão externa ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Saldo e validade na ARP de outras instituições|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;4&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a &#039;&#039;ARP está vigente&#039;&#039; por, no mínimo, um mês, a partir da data de envio do pedido à CAEX, permitindo a análise do processo e o empenho do item antes do seu término. ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Saldo e validade na ARP de outras instituições|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;5&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a ARP tem texto indicando &#039;&#039;permissão para adesão&#039;&#039; externa ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#ARP tem texto indicando permissão para adesão|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;6&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a unidade requerente tem disponibilidade orçamentária para aquisição.&amp;lt;/small&amp;gt;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;7&#039;&#039;&#039; - Se o material é solução de Tecnologia da Informação e da Comunicação - TIC ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Outras orientações|Outras orientações]]).&amp;lt;/small&amp;gt;  &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se o seu pedido está de acordo com as orientações acima, verifique quais documentos são necessários [[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Documentos para instruir o processo|&amp;lt;u&amp;gt;clicando aqui&amp;lt;/u&amp;gt;]].&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Quando a UFSC tem o item em ARP vigente&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Ico-lupa.JPG|80x80px]] &lt;br /&gt;
 &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
Antes de pedir uma adesão é preciso verificar se a UFSC tem o item nas suas próprias ARPs. Podem existir três situações neste caso:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039; - &amp;lt;u&amp;gt;O item é da própria unidade da UFSC&amp;lt;/u&amp;gt; e existe saldo na ARP. Nesta situação, a unidade deve adquirir o item do fornecedor que consta na ARP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2&#039;&#039;&#039; - &amp;lt;u&amp;gt;O item é de outra unidade da UFSC&amp;lt;/u&amp;gt; e ela tem saldo na ARP. Nesta situação (chamada adesão interna), deve-se verificar se a outra unidade disponibiliza o saldo. [https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/SOLICITA%C3%87%C3%83O_DE_EMPENHO#AUTORIZA%C3%87%C3%83O_DE_FORNECIMENTO_(AF) Clique aqui] para saber mais.&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
!&amp;lt;small&amp;gt;Para consultar as ARP vigentes da UFSC e saber se tem saldo siga o [https://compras.ufsc.br/como-pesquisar-itens-vigentes/ passo-a-passo].&amp;lt;/small&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3&#039;&#039;&#039; - &amp;lt;u&amp;gt;O item existe em ARP vigente na UFSC, mas não tem saldo&amp;lt;/u&amp;gt; para comprar. Neste caso, é possível pensar em Adesão a ARP de outra instituição. Assim, [[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Orientações gerais|clique aqui]] para continuar verificando se o seu pedido se enquadra nos demais requisitos. &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Instituições que permitem (ou não) adesão ARP&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Icone-Binoculo.jpg|semmoldura|68x68px]] &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&#039;&#039;&#039;1)&#039;&#039;&#039; Antes de instruir o processo de adesão, verificar se a instituição que tem a Ata se enquadra em algum dos casos mencionados no item 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2)&#039;&#039;&#039; A UFSC &amp;lt;u&amp;gt;&#039;&#039;não pode aderir a ata de:&#039;&#039;&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; &#039;&#039;instituições estaduais, distritais e municipais&#039;&#039; (Art.22, § 8º, [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm Decreto 7.892/2013] e Art.33 do [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11462.htm Decreto 11.462/2023])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; &#039;&#039;empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias&#039;&#039; (Art.66, § 1º, e Art.1º da [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm Lei 13.303/2016]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3)&#039;&#039;&#039; Sem a intenção de esgotar as possibilidades, indicamos a tabela abaixo como fonte de consulta sobre o assunto:&lt;br /&gt;
&amp;lt;table class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;caption&amp;gt;&amp;lt;/caption&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;th colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;PODE ADERIR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS &amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;Administração direta (órgãos federais)&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Exemplos:&#039;&#039;&#039; Exército, Marinha, Aeronáutica, MPU (engloba MPF, MPT, MTM e MP-Distrito Federal e Territórios), STM, STF, DPU, CGU, Tribunais Regionais Federais (TRTs, TREs, etc), TCU, TSE, TST, Câmara dos Deputados, Senado, Arquivo Nacional, Instituto Benjamim Constant (IBC), Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), Conarq, etc.&amp;lt;/small&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;Administração indireta (autárquia e fundações públicas)&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Exemplos:&#039;&#039;&#039; Universidades federais, institutos federais, fundações universitárias federais, CEFET (RJ e MG), Cnpq, Capes, Fnde, Colégio Pedro II, agências reguladoras (Aneel, Antt, Anvisa, Anatel, etc), alguns institutos (Inep, Inmet, Inss, Inpi, Inmetro, Iphan, Ibram, etc) Funarte, Incra, superintendências (Sudam, Sudene, Sudeco, Suframa,  Previc, Susepe), Ancine, Bacen, Fundação Biblioteca Nacional, Dnit, Conselhos Federais e Regionais (Contabilidade, Medicina, etc), CVM, Susep, Casa da moeda, Enap, etc.&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;th colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;NÃO PODE ADERIR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;Administração direta (órgãos estaduais, distritais e municipais)&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Exemplos:&#039;&#039;&#039; Universidades Estaduais (Udesc, Uergs, etc), Secretarias Estaduais ou Municipais (secretaria de educação, secretaria de saúde, secretaria do esporte, etc), Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAMAE SC, SAMAE Marechal C. Rondon, etc), Assembleia Legislativa, Tribunais de Justiça estaduais (TJ-RS, TJ-SC, etc), Defensorias públicas estaduais (DPE-RS, DPE-SC, etc), Tribunais de Contas Estaduais (TCE-RJ, TCE-SP, TCE-AL, etc), Tribunais de Contas Municipais (TCM-BA, TCM-GO e TCM-PA), Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-Rio e TCM-SP), Ministério Público Estadual (MP-RS, MP-SC, etc, exceto MPDFT que é  federal), Fundações de Pesquisa estaduais (Fapesp, Fapergs, Fapemig, etc), etc.&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt; &#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;Administração indireta (empresa pública, sociedade de economia mista e subsidiárias)&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Exemplos:&#039;&#039;&#039; Hospitais universitários (mantidos pela Ebserh), Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Serpro, Correios (ECT), Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Imbel, Bndes, Embrapa, Trensurb, Cbtu, Codevasf, Finep, Telebras, Engepron, Conab, Dataprev, etc.&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Saldo e validade na ARP de outras instituições&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
Veja no &#039;&#039;&#039;Slideshow&#039;&#039;&#039; a seguir como verificar o saldo e a validade da ARP que pretende realizar a Adesão:&amp;lt;table width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery mode=&amp;quot;slideshow&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Arquivo:Fsd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 1&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039;  Acesse o link https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-atasrp/public/principal.do Após, clique no menu &amp;quot;Consultas&amp;quot; e, na sequência, em &amp;quot;Pesquisar Licitação&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Gerg.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 2&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Preencha o nº da UASG do órgão gerenciador ou o nome (clique na lupa para carregar); nº da licitação e ano, e clique em &amp;quot;Pesquisar&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Hgf.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 3&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Ao localizar o Pregão, clique em &amp;quot;Selecione&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Dsfvxc.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 4&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Digite o número do item de seu interesse e clique em &amp;quot;Pesquisar&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Vdr.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 5&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Confira os dados do item e se estiver correto clique em &amp;quot;Selecione&amp;quot; para verificar a disponibilidade de saldo.&lt;br /&gt;
Arquivo:Uyyjy.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 6&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Nesta tela, observe o seguinte: 1 - QUANTIDADE HOMOLOGADA: A UFSC pode pedir até 50% do valor. No exemplo, são 400 unidades, logo, a UFSC pode solicitar 200; 2 - SALDO PARA ADESÃO: Este saldo pode variar, sendo a quantia disponível para todas instituições do País que desejam aderir a ATA. Portanto, se outras instituições já pediram o quantitativo, ele pode não estar mais disponível para a UFSC. No exemplo, há 420 unidades, mas a UFSC só poderá pedir 200 devido a Regra 1 (50% da quantia do Item licitado); e 3 - VALIDADE DA ATA&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARP tem texto indicando permissão para adesão&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Icone correto 2.jpg|semmoldura|80x80px]] &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Analisar a Ata de Registro de Preços do Órgão Gerenciador e ver se ela tem texto indicando a permissão para adesão. Abaixo, segue um exemplo de texto que pode aparecer na Ata permitindo a adesão:&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
!Layout gráfico da Ata de Registro de Preços&lt;br /&gt;
!Exemplo de texto na Ata dando permissão para adesão externa&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Arquivo:Exemplo ARP.png|nenhum|miniaturadaimagem|263x263px]]&lt;br /&gt;
|[[Arquivo:Texto adesao.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|263x263px]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;{{topo}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Documentos para instruir o processo&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;caption&amp;gt;&amp;lt;/caption&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Ico-arquivo2.JPG|semmoldura|74x74px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;. Documento de Formalização de demanda (DFD) com justificativa e estudo de eficiência, viabilidade e economicidade, com nº do PGC&lt;br /&gt;
|O &#039;&#039;&#039;Documento de Formalização de Demanda&#039;&#039;&#039; (DFD) deve conter o que é exigível no modelo disponível no sítio eletrônico do&lt;br /&gt;
DCOM, na seção [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/ &#039;&#039;&#039;formulários&#039;&#039;&#039;]. Ressaltamos, entretanto, a necessidade expressa dos seguintes aspectos:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• Argumentação que expresse uma situação emergencial; e/ou &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• Descrição de situação em que a universidade poderá ser onerada; e &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• O não descumprimento dos prazos estipulados no Calendário de Compras; e &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• Nºs PGC.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Além disso, em observância ao art. 22, § 1º-A do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018, deverá&lt;br /&gt;
contemplar estudo que demonstre:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• O &#039;&#039;&#039;ganho de eficiência&#039;&#039;&#039; (adequação da modalidade Adesão à necessidade, em detrimento de outras modalidades para compras);&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• A &#039;&#039;&#039;viabilidade&#039;&#039;&#039; (disponibilidade financeira para o atendimento da necessidade); e &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• A &#039;&#039;&#039;economicidade&#039;&#039;&#039; (melhor aproveitamento dos recursos).&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{alerta|Caso os itens não constem no PAC da UFSC, acesse a seção [[PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (PAC)#Como faço para cadastrar um item no PAC do ano corrente após o fechamento do sistema PGC?|&amp;quot;Como faço para cadastrar um item no PAC do ano corrente após o fechamento do sistema PGC?&amp;quot;]] para verificar o procedimento. &#039;&#039;&#039;Itens não constantes no PAC da UFSC do ano corrente não poderão ser adquiridos&#039;&#039;&#039;, conforme disposto na IN nº 1/2019/SEGES/ME.}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;2&#039;&#039;&#039;. Estudo Técnico Preliminar (ETP) e anexos&lt;br /&gt;
|A [https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-40-de-22-de-maio-de-2020-258465807 &#039;&#039;&#039;Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020&#039;&#039;&#039;], da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP). Segundo a normativa, &amp;quot;os ETP serão elaborados conjuntamente por servidores da área técnica e requisitante ou, quando houver, pela equipe de planejamento da contratação&amp;quot;. &lt;br /&gt;
Assim, é imprescindível haver Estudo Técnico Preliminar (ETP) e seus anexos, preenchido pela unidade requisitante no SIASG.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Saiba mais sobre como realizar um [[ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES| &#039;&#039;&#039;ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR&#039;&#039;&#039;]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;3&#039;&#039;&#039;. Ofício enviado ao fornecedor por e-mail&lt;br /&gt;
|Anexar o &#039;&#039;&#039;Ofício enviado ao fornecedor&#039;&#039;&#039;, contemplando o pleito de requerimento de autorização de Adesão juntamente com a indicação do local de entrega do(s) material(is). Para obter o &#039;&#039;&#039;Modelo do Ofício&#039;&#039;&#039; a ser enviado ao fornecedor, [https://compras.ufsc.br/formularios/ clique aqui], localize o quadro &#039;&#039;&#039;Adesão a Atas de Registro de Preços&#039;&#039;&#039; e clique em &#039;&#039;&#039;Modelo de Ofício – de Solicitação de Adesão ARP – ao Fornecedor&#039;&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;4&#039;&#039;&#039;. Carta de resposta do fornecedor&lt;br /&gt;
|Inserir a Carta de Resposta do fornecedor, confirmando a possibilidade da entrega do item e seu quantitativo no endereço informado no ofício, bem informação referente aos dados bancários. A Carta de Resposta precisa conter o CNPJ da empresa e estar assinada. Imprescindível haver &#039;&#039;&#039;anuência do fornecedor&#039;&#039;&#039; para que o processo esteja em condições de seguir adiante.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;5&#039;&#039;&#039;. E-mails trocados com o fornecedor&lt;br /&gt;
|Incluir os e-mails trocados com o fornecedor. Este procedimento visa dar transparência à consulta realizada e impedir fraudes.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;6&#039;&#039;&#039;. Certidão negativa emitida pelo SICAF &lt;br /&gt;
|A Certidão do SICAF deve ser obtida pelo [https://www.gov.br/compras/pt-br compras.gov]. Mais informações, [https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/comunicados/comunicado-no-3-2022-mudancas-no-sicaf clique aqui]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Verifique a vigência da declaração e caso algum item esteja vencido ou muito próximo da validade, acrescente as demais declarações conforme o caso:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;Certidão de Regularidade do FGTS&#039;&#039;&#039;. [https://compras.ufsc.br/consulta-certidoes-negativas/ Clique aqui] para ter acesso.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;Certidão negativa estadual&#039;&#039;&#039;: Consultar site do Estado onde a empresa é registrada e procurar por Certidão Negativa Emitida ou CND.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Observações&#039;&#039;&#039;: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Caso o fornecedor tenha alguma sanção no SICAF, verificar a abrangência e a data de validade. Em outras palavras, quando a abrangência da sanção é restrita apenas ao órgão sancionador, será possível fazer a adesão. Se a sanção abranger a esfera federal, verificar a data do término do impedimento da empresa e só depois realizar a adesão.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Caso não possua acesso ao SICAF, solicitar ao Departamento de Projetos, Contratos e Convênios DPC/UFSC.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;7&#039;&#039;&#039;. Certidão negativa emitida pelo TCU&lt;br /&gt;
|Certidão pode ser obtida por meio do sítio eletrônico do DCOM, [https://compras.ufsc.br/consulta-certidoes-negativas/ clicando aqui].&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Verifique a vigência e caso algum item esteja vencido ou muito próximo da validade, acrescente as demais certidões, conforme o caso:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;CEIS&#039;&#039;&#039; (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas);&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;CNJ&#039;&#039;&#039; (Certidão Negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça);&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;TCU&#039;&#039;&#039; (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União);&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;CNEP&#039;&#039;&#039; (Cadastro Nacional de Empresas Punidas).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Os links para acesso direto às certidões individuais também estão disponíveis no [https://compras.ufsc.br/consulta-certidoes-negativas/ site do DCOM].&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;8&#039;&#039;&#039;. Edital do Pregão, Termo de Referência e Termo de Homologação &lt;br /&gt;
|Incluir no processo Edital do Pregão, Termo de Referência e Termo de Homologação&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[Arquivo:Cap7.JPG|esquerda|semmoldura]]No PAINEL DE PREÇOS, após localizar a Ata e consultar o fornecedor sobre a entrega do item, salvar:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1) Edital&#039;&#039;&#039;;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2) Termo de Referência&#039;&#039;&#039;; e &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3) Termo de Homologação&#039;&#039;&#039;.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Cap8.JPG|esquerda|semmoldura]]Após clicar no ícone indicado, uma nova janela abrirá. &amp;lt;br&amp;gt;Nesta, será possível salvar o Edital e, em “Informações Adicionais”, o Termo de Homologação. &amp;lt;br&amp;gt;Geralmente, o Termo de Referência encontra-se como anexo do Edital.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Se estiver usando o MÓDULO DE PREÇOS, após localizar a Ata e consultar o fornecedor sobre a entrega do item, salvar o &#039;&#039;&#039;Edital&#039;&#039;&#039;, o &#039;&#039;&#039;Termo de Referência&#039;&#039;&#039; e o &#039;&#039;&#039;Termo de Homologação.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;9&#039;&#039;&#039;. Ata de Registro de Preços assinada&lt;br /&gt;
|Incluir no processo a Ata de Registro de Preços &#039;&#039;&#039;assinada pelo gerenciador e pelo fornecedor&#039;&#039;&#039;.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Cap9.JPG|esquerda|semmoldura|450x450px]]&lt;br /&gt;
Importante não confundir a Ata de realização do Pregão com a Ata do Pregão, &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
documento onde são registrados os lances dos fornecedores, conforme indicado &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
na imagem ao lado. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Será necessário solicitar a Ata de realização do Pregão assinada diretamente ao &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
fornecedor ou ao órgão gerenciador.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;10&#039;&#039;&#039;.	04 (quatro) orçamentos, sendo um deles o da Ata de interesse&lt;br /&gt;
|Inserir no processo &#039;&#039;&#039;04 (quatro) orçamentos&#039;&#039;&#039;, sendo um deles o da Ata de interesse.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Os orçamentos deverão ser realizados de acordo com o &#039;&#039;&#039;[https://www.gov.br/plataformamaisbrasil/pt-br/legislacao-geral/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021 IN nº 65/2021]&#039;&#039;&#039;, observando as vigências em destaque a seguir: &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039; - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;II&#039;&#039;&#039; - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;III&#039;&#039;&#039; - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;IV&#039;&#039;&#039; - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;V&#039;&#039;&#039; - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;§ 1º&#039;&#039;&#039; Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II, devendo, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;§ 2º&#039;&#039;&#039; Quando a pesquisa de preços for realizada com fornecedores, nos termos do inciso IV, deverá ser observado:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039; - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;II&#039;&#039;&#039; - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
a) descrição do objeto, valor unitário e total;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
d) data de emissão; e&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
e) nome completo e identificação do responsável.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O acesso ao sistema SIASG deve ser feito junto ao [https://contratos.ufsc.br/acesso-siasg/ DPC].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Siga os passos a seguir para selecionar os orçamentos no Painel de Preços.&lt;br /&gt;
Caso queira realizar a Pesquisa de Preços no Compras.gov, &#039;&#039;&#039;[https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Pesquisa_de_pre%C3%A7os clique aqui]&#039;&#039;&#039; para mais informações:&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;400&amp;quot; heights=&amp;quot;150&amp;quot; perrow=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 01.jpg|Acesse o site [https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/ &#039;&#039;&#039;https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/&#039;&#039;&#039;] e clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Analisar preços de materiais&#039;&#039;&#039;&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 02.jpg|Aplique os filtros laterais e clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Avançar análise&#039;&#039;&#039;&amp;quot;. Conforme indicado anteriormente, use também os seguintes filtros: Esfera: Federal; Forma da Compra: SISRP, Modalidade da Compra: Pregão.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 03.jpg|Clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Avançar análise&#039;&#039;&#039;&amp;quot;. No exemplo acima, foram localizados 12 processos de compras.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 04.jpg|Para mais informações sobre o item, clique no ícone com o formato de um olho. Para excluir o item de sua pesquisa, clique no &amp;quot;X&amp;quot;. Observe que os orçamentos devem possuir fornecedores distintos. &lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 05.jpg|No ícone com o formato de um olho também é possível verificar se a ATA encontra-se disponível para Adesão. Clique sobre ele e, na próxima tela, em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Gerenciamento de ATA&#039;&#039;&#039;&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Uyyjy.png|Você terá acesso à tela do SIASG, conforme explicado anteriormente. &lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 06.jpg|Novamente, no ícone com o formato de um olho, você terá acesso ao Edital e seus anexos (Termo de Referência e ATA). Ainda que a ATA esteja disponível, você deverá solicitar ela assinada ao órgão gerenciador ou ao fornecedor. &lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 07.jpg|Clicando no mesmo ícone, você também terá acesso ao termo de Homologação. Clique sobre &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Informações adicionais da ATA&#039;&#039;&#039;&amp;quot; e, na tela seguinte, clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Termo de Homologação&#039;&#039;&#039;&amp;quot;. Salve ele para posteriormente anexar ao processo junto aos demais documentos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;11&#039;&#039;&#039;. Relatório &amp;quot;Detalhado&amp;quot; do Painel de Preços&lt;br /&gt;
|Após selecionar os orçamentos que irão compor sua pesquisa de preços e a ATA que deseja realizar a Adesão, clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Gerar Relatório Detalhado&#039;&#039;&#039;&amp;quot;. Salve o arquivo para depois inseri-lo no processo.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Adesão - Painel de preços 08.jpg|550x550px]] &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;12&#039;&#039;&#039;. Mapa Comparativo de Preços (Solar)&lt;br /&gt;
|No Mapa Comparativo de Preços deverão constar os três orçamentos e os três fornecedores obtidos no Painel de Preços (ou Módulo de Preços,) segundo a &#039;&#039;&#039;[https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-73-de-5-de-agosto-de-2020-270711836 IN Nº 73/2020]&#039;&#039;&#039;, além do orçamento e do fornecedor da Ata de Registro de Preços que se pretende realizar a Adesão.&amp;lt;gallery perrow=&amp;quot;3&amp;quot; widths=&amp;quot;350&amp;quot; heights=&amp;quot;350&amp;quot; caption=&amp;quot;O Mapa Comparativo de Preços é elaborado no Solar através dos passos apresentados a seguir&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Arquivo:Vfsa.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 1&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Acesse o MÓDULO DO SISTEMA: COMPRAS &amp;amp; LICITAÇÕES, abra a aba COMPRAS E LICITAÇÕES e clique em PESQUISA DE PREÇO e depois no botão NOVO.&lt;br /&gt;
Arquivo:Das.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 2&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha os campos ÓRGÃO, SETOR E ASSUNTO (deixe &amp;quot;divisão&amp;quot; e &amp;quot;data pesquisa&amp;quot; como estão). Clique em &amp;quot;adicionar&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Gfndnhd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 3&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencher: &#039;&#039;&#039;Item&#039;&#039;&#039;: Digitar o código do item (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;077.99.000023&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; para permanente OU &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;099.24.000223&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; para consumo) e apertar botão TAB do teclado ou clicar na lupa. Não serão aceitos outros códigos. Materiais de consumo e permanentes devem figurar em processos separados. &#039;&#039;&#039;Detalhamento&#039;&#039;&#039;: Copiar as especificações do item constantes no Termo de Referência do Edital do órgão gerenciador. Colocar &amp;quot;&#039;&#039;Número da UASG&#039;&#039;&amp;quot;, &amp;quot;&#039;&#039;Número do pregão&#039;&#039;&amp;quot;, &amp;quot;&#039;&#039;Número do item&#039;&#039;&amp;quot;, &amp;quot;&#039;&#039;Nome do item&#039;&#039;&amp;quot;, &amp;quot;&#039;&#039;Descrição detalhada do item&#039;&#039;&amp;quot;. &#039;&#039;&#039;Qt. Licitar&#039;&#039;&#039;: quantidade desejada.&lt;br /&gt;
Arquivo:Fgdsd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 4&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha o &amp;quot;LOCAL DE ENTREGA.&lt;br /&gt;
Arquivo:.kjhk,.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 5&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Utilize a lupa para encontrar o imóvel e o setor pertinentes. Após, clique em &#039;Aplicar para todos&#039;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Mhgmh.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 6&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha as &amp;quot;FONTES&amp;quot; (são os fornecedores).&lt;br /&gt;
Arquivo:HGF.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 7&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha o CNPJ do fornecedor. Caso o fornecedor ainda não esteja cadastrado no sistema, deve-se acessar o módulo &#039;Compras &amp;amp; Licitações&#039; e na opção &#039;Fornecedores&#039;, escolher &#039;Cadastro de Fornecedores&#039; e clicar em &#039;Novo&#039;, prosseguindo com a inserção das informações necessárias até o final do processo de cadastro de um novo fornecedor.&lt;br /&gt;
Arquivo:Bghbgfd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 8&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Repita a etapa de &amp;quot;adicionar&amp;quot; até ter pelo menos quatro fornecedores (sendo um deles o participante da ata que pretende aderir). Ao final, clique em &amp;quot;SALVAR&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Dfgsav.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 9&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha os &amp;quot;PREÇOS&amp;quot; (obtidos no painel, ou módulo de preços).&lt;br /&gt;
Arquivo:Adfa.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 10&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencher o preço unitário. O preço total completará automaticamente. Por fim, clicar em confirmar.&lt;br /&gt;
Arquivo:Hdgfh.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 11&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Para desclassificar um preço, siga as indicações. A desclassificação ocorre por diferentes motivos. No exemplo, o preço foi desclassificado por falta de saldo na ata. Ou seja, é possível usar o preço de uma ata para compor o mapa, mas depois desclassificá-lo. Outros motivos de desclassificação são: fornecedor não quer fornecer o item para órgão externo; a ata tem texto afirmando que não é possível adesão externa; características do item não se adequam ao desejado; a ata é da esfera estadual/municipal/outros, etc.&lt;br /&gt;
Arquivo:Vcxzv.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 12&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha o &amp;quot;RESULTADO&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Badgvd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 13&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - No fim da página, clique em &amp;quot;Salvar resultado&amp;quot; e &amp;quot; Visualizar relatório&amp;quot;. Confira os dados do Mapa. Caso esteja tudo certo, salve o mapa em pdf para anexar no processo. Volte na página e clique em &amp;quot;GERAR COMPRA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;13&#039;&#039;&#039;. Relatório da Pesquisa de Preços assinado&lt;br /&gt;
|Inserir no processo o &#039;&#039;&#039;Relatório de Pesquisa de Preços&#039;&#039;&#039;. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Relatório de Pesquisa de preços deve informar a metodologia utilizada para o levantamento dos três orçamentos solicitados e para a escolha da Ata que se pretender realizar a Adesão. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Deve constar qualquer dificuldade emergida durante a instrução do processo e estar assinado pelo responsável pela instrução do processo.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Modelo do Relatório de Pesquisa de Preços está disponível no site do DCOM. [https://compras.ufsc.br/formularios/ &#039;&#039;&#039;Clique aqui&#039;&#039;&#039;] para ter acesso, localize &amp;quot;Adesão a Atas de Registro de Preços&amp;quot; e clique em &#039;&#039;&#039;Modelo de relatório de pesquisa de preços para Adesão ARP&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;14&#039;&#039;&#039;. Checklist/Lista de Verificação assinado&lt;br /&gt;
|Inserir no processo o &#039;&#039;&#039;Checklist/Lista de Verificação assinado&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Checklist/Lista de Verificação, encontrado no sítio eletrônico do DCOM, auxilia na instrução processual, guiando o requerente para a inserção dos documentos necessários ao pedido de Adesão à Ata de Registro de Preços. Para obter o Checklist/Lista de Verificação, [https://compras.ufsc.br/formularios/ &#039;&#039;&#039;clique aqui&#039;&#039;&#039;] para ter acesso, localize &amp;quot;Adesão a Atas de Registro de Preços&amp;quot; e clique em &#039;&#039;&#039;Checklist Adesão&#039;&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;15&#039;&#039;&#039;. Indicação da fonte orçamentária&lt;br /&gt;
|Deverá ser verificada a disponibilidade orçamentária, imprescindível para cobrir a despesa com a contratação pretendida. Mesmo não havendo iniciado o processo, recomenda-se trabalhar com projeções e médias de valores de mercado para os itens desejados. À medida que o processo de adesão for se consolidando, será possível ter noção do valor da aquisição, indicando a origem dos recursos no processo, ou solicitando a transferência dos recursos a Superintendência de Orçamento (SO/SEPLAN).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existem as seguintes possibilidades de &amp;quot;recurso&amp;quot;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Material Permanente (077)&#039;&#039;&#039; - -&amp;gt; Pedir ND para SO/SEPLAN, anexá-la em pdf no processo, e informar &#039;&#039;&#039;nº da ND&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;nº da UGR&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;nº do Centro de Custo&#039;&#039;&#039; no Checklist da adesão (item 6 do documento).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Material de Consumo (099)&#039;&#039;&#039; - -&amp;gt; Informar &#039;&#039;&#039;nº da UGR&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;nº do Centro de Custo&#039;&#039;&#039; no Checklist da adesão (item 6 do documento).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Procedimentos:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 - O recurso deve estar na &#039;&#039;&#039;UGR da Unidade Requerente&#039;&#039;&#039;. Não é mais necessário solicitar a transferência para a UGR do Departamento de Compras (DCOM).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2 -  Para solicitar Nota de Dotação à SO/SEPLAN [http://so.seplan.ufsc.br/como-encaminhar-solicitacoes-via-spa/ clique aqui].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 -  Ao invés da ND, também será possível enviar os dados do recurso via despacho no solar, a saber: &amp;quot;&#039;Nº do Centro de Custo&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;Nº da UGR&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;Natureza de despesa&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;PTREs&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;Fonte Recursos&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;Atividade&amp;quot;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Caso tenha dúvidas se o material é consumo ou permanente, consultar o Catálogo da UFSC . Caso ainda permaneça a dúvida, consultar o [http://dcf.proplan.ufsc.br/ Departamento de Contabilidade e Finanças - DCF].&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;16&#039;&#039;&#039;. Formulário para Solicitação de Empenho de Material&lt;br /&gt;
|O formulário para solicitação de empenho de material deverá ser incluído aos autos &#039;&#039;&#039;somente quando o pedido se tratar da compra de material permanente&#039;&#039;&#039;. Para tal, [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/ clique aqui], localize  &amp;quot;Adesão a Atas de Registro de Preços&amp;quot; e clique em &#039;&#039;&#039;Formulário para Solicitação de Nota de Empenho e Ficha de Tombamento&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Instruindo o processo de pedido de adesão no Solar&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
-&amp;gt; É necessário instruir apenas um processo no Solar por Ata de Registro de Preços (ARP).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; Após a organização dos documentos, instrua o pedido de Adesão no Solar seguindo os passos indicados no &#039;&#039;&#039;Slideshow&#039;&#039;&#039; abaixo:&amp;lt;gallery mode=&amp;quot;slideshow&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 01.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 1 }}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Para abertura de processo de adesão, no sistema Solar, acesse o Módulo do Solar “Compras &amp;amp; licitações” &#039;&#039;&#039; “Compras &amp;amp; licitações”  “Pesquisa de preços”.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 02.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 2}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Novo&#039;&#039;&#039;&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 03.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 3}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Adicionar&#039;&#039;&#039;&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 04.JPG|&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;{{red|Passo 4}}&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt; - Clique na lupa na linha “&#039;&#039;&#039;Item&#039;&#039;&#039;” para pesquisar/incluir itens e, em seguida, procurar por “&#039;&#039;&#039;Adesão&#039;&#039;&#039;”.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 05.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 5}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Serão aceitos somente os itens de código 077.99.000023 (caso seja material permanente) ou 099.24.000223 (caso seja material de consumo).&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 06.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 6}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - No campo “Detalhamento”, inserir: Número da UASG; Número do pregão; Número do item; Nome do item e Descrição detalhada tal qual especificações constantes no Termo de Referência do Edital do órgão gerenciador. Depois, clique em &#039;&#039;&#039;Confirmar&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 09.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 7}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - &#039;&#039;&#039;O valor da ARP que motivou o processo de adesão também deverá constar no Mapa Comparativo de Preços&#039;&#039;&#039; e o critério da pesquisa deverá ser “&#039;&#039;&#039;Menor Valor Unitário&#039;&#039;&#039;”.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 10.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 8}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Após a etapa de Pesquisa de Preços, o pedido deverá ser complementado, conforme [[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS#Passo%201:%20Cadastro%20de%20Pedidos%20de%20Compras|Passo 1 – Cadastro de Pedidos de Compras]]. &#039;&#039;&#039;(Será necessário modificar a &amp;quot;Categoria&amp;quot; em &amp;quot;Informações Adicionais&amp;quot;  colocar o número &amp;quot;9&amp;quot;).&#039;&#039;&#039; Para anexar peças, seguir [[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS#Passo%205:%20Anexos|Passo 5 – Anexos]]. Selecionar o arquivo e o tipo, informar o nome, clicar em ADICIONAR e, em seguida, SALVAR. Deve-se inserir um anexo de cada vez, nomeando-os individualmente.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Outras orientações&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
1 - Se em até 5 (cinco) dias úteis o Órgão Gerenciador da ARP não autorizar a Adesão no SIASGnet, o processo será devolvido ao requerente. O requerente pode tentar contato com o Órgão Gerenciador e, em caso positivo, o retornar o processo à CAEX para seguimento dos demais trâmites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2 - Os materiais de TIC seguem normativas próprias (IN nº 1/2019/SGD/ME) . [https://compras.ufsc.br/contratacao-ti/ Clique aqui].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; Sugerimos contatar a SETIC/SEPLAN para se certificar que o material de interesse é mesmo de TIC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; Verifique se o material faz parte de algum pregão da UFSC junto ao Ministério da Economia. [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X2pixUw_Bk1dDryFujYHFHzD8v1JRrAX-xjwr_J_mxw/edit?gid=1682132196#gid=1682132196 Clique aqui], segure as teclas CTRL+F e busque por &amp;quot;SETIC&amp;quot;. Após, clique no nº dos processos de interesse. Dentro de cada processo, verifique os itens disponíveis no edital de licitação, no termo de referência, ou no termo de homologação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; Caso queira fazer pedido nestes pregões do Ministério da Economia, observar as instruções disponíveis em &amp;quot;PREGÕES DE TIC DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA (SGD/ME)&amp;quot; no link [[SOLICITAÇÃO DE EMPENHO#AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF)]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=ADES%C3%83O_%C3%80_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRE%C3%87OS&amp;diff=7181</id>
		<title>ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=ADES%C3%83O_%C3%80_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRE%C3%87OS&amp;diff=7181"/>
		<updated>2024-08-27T18:45:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* ARP tem texto indicando permissão para adesão */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;O que é uma adesão a Ata de Registro de Preços (ARP)?&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==  &lt;br /&gt;
 &amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Ico-interrogação.JPG|semmoldura|66x66px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;É quando a UFSC pretende comprar bens que estão em Ata de Registro de Preços (ARP) de outras instituições públicas federais. Importante salientar que a regra é licitar, sendo a adesão um processo excepcional.&lt;br /&gt;
A Pró-Reitoria de Administração emitiu a [https://atasderegistrodeprecos.paginas.ufsc.br/files/2017/05/Portaria-Normativa-1-PROAD-2017.pdf &#039;&#039;&#039;Portaria 01/PROAD/2017&#039;&#039;&#039;], disciplinando os procedimentos para compras por meio de adesão a Ata de Registro de Preços (ARP) de outros órgãos federais.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;É fundamental esclarecer as diferenças entre a Adesão à ARP e a Autorização de Fornecimento. Há, inclusive, confusão quanto aos conceitos de “carona”, quais sejam, caronas “interna” e “externa”. Recomenda-se inutilizar o termo “carona” para facilitar a compreensão. Na Adesão, pretende-se adquirir itens de processos licitatórios conduzidos por outros órgãos federais gerenciadores. Já para a solicitação de empenho de pregão vigente da própria UFSC, conduzido por Unidade distinta da requisitante, o procedimento é outro, devendo ser efetuada uma Autorização de Fornecimento. &amp;lt;table align=&amp;quot;center&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;rigth&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Diferença.JPG|160x160px]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; [[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]]  	&#039;&#039;&#039;Autorização de Fornecimento&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]]  	&#039;&#039;&#039;Adesão de Órgãos externos em ATA da UFSC&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]]  	&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;Adesão de requerente da UFSC em ATA externa&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Orientações gerais&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Icone--alvo.gif|semmoldura|71x71px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Antes de instruir a Adesão, verifique se a ARP se enquadra nos casos abaixo, pois algumas situações não permitem o prosseguimento do processo:&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a UFSC tem ARP vigente para o item de interesse ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Quando a UFSC tem o item em ARP vigente|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;2&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a &#039;&#039;instituição&#039;&#039; (que tem a ARP) pode permitir adesão para UFSC ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Instituições que permitem (ou não) adesão ARP|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;3&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a ARP tem &#039;&#039;quantidade suficiente (saldo)&#039;&#039; do item para adesão externa ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Saldo e validade na ARP de outras instituições|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;4&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a &#039;&#039;ARP está vigente&#039;&#039; por, no mínimo, um mês, a partir da data de envio do pedido à CAEX, permitindo a análise do processo e o empenho do item antes do seu término. ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Saldo e validade na ARP de outras instituições|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;5&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a ARP tem texto indicando &#039;&#039;permissão para adesão&#039;&#039; externa ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#ARP tem texto indicando permissão para adesão|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;6&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a unidade requerente tem disponibilidade orçamentária para aquisição.&amp;lt;/small&amp;gt;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;7&#039;&#039;&#039; - Se o material é solução de Tecnologia da Informação e da Comunicação - TIC ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Outras orientações|Outras orientações]]).&amp;lt;/small&amp;gt;  &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se o seu pedido está de acordo com as orientações acima, verifique quais documentos são necessários [[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Documentos para instruir o processo|&amp;lt;u&amp;gt;clicando aqui&amp;lt;/u&amp;gt;]].&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Quando a UFSC tem o item em ARP vigente&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Ico-lupa.JPG|80x80px]] &lt;br /&gt;
 &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
Antes de pedir uma adesão é preciso verificar se a UFSC tem o item nas suas próprias ARPs. Podem existir três situações neste caso:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039; - &amp;lt;u&amp;gt;O item é da própria unidade da UFSC&amp;lt;/u&amp;gt; e existe saldo na ARP. Nesta situação, a unidade deve adquirir o item do fornecedor que consta na ARP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2&#039;&#039;&#039; - &amp;lt;u&amp;gt;O item é de outra unidade da UFSC&amp;lt;/u&amp;gt; e ela tem saldo na ARP. Nesta situação (chamada adesão interna), deve-se verificar se a outra unidade disponibiliza o saldo. [https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/SOLICITA%C3%87%C3%83O_DE_EMPENHO#AUTORIZA%C3%87%C3%83O_DE_FORNECIMENTO_(AF) Clique aqui] para saber mais.&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
!Para consultar as ARP vigentes da UFSC e saber se tem saldo siga o passo-a-passo disposto [https://compras.ufsc.br/como-pesquisar-itens-vigentes/ aqui]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3&#039;&#039;&#039; - &amp;lt;u&amp;gt;O item existe em ARP vigente na UFSC, mas não tem saldo&amp;lt;/u&amp;gt; para comprar. Neste caso, é possível pensar em Adesão a ARP de outra instituição. Assim, [[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Orientações gerais|clique aqui]] para continuar verificando se o seu pedido se enquadra nos demais requisitos. &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Instituições que permitem (ou não) adesão ARP&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Icone-Binoculo.jpg|semmoldura|68x68px]] &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&#039;&#039;&#039;1)&#039;&#039;&#039; Antes de instruir o processo de adesão, verificar se a instituição que tem a Ata se enquadra em algum dos casos mencionados no item 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2)&#039;&#039;&#039; A UFSC &amp;lt;u&amp;gt;&#039;&#039;não pode aderir a ata de:&#039;&#039;&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; &#039;&#039;instituições estaduais, distritais e municipais&#039;&#039; (Art.22, § 8º, [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm Decreto 7.892/2013] e Art.33 do [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11462.htm Decreto 11.462/2023])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; &#039;&#039;empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias&#039;&#039; (Art.66, § 1º, e Art.1º da [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm Lei 13.303/2016]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3)&#039;&#039;&#039; Sem a intenção de esgotar as possibilidades, indicamos a tabela abaixo como fonte de consulta sobre o assunto:&lt;br /&gt;
&amp;lt;table class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;caption&amp;gt;&amp;lt;/caption&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;th colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;PODE ADERIR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS &amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;Administração direta (órgãos federais)&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Exemplos:&#039;&#039;&#039; Exército, Marinha, Aeronáutica, MPU (engloba MPF, MPT, MTM e MP-Distrito Federal e Territórios), STM, STF, DPU, CGU, Tribunais Regionais Federais (TRTs, TREs, etc), TCU, TSE, TST, Câmara dos Deputados, Senado, Arquivo Nacional, Instituto Benjamim Constant (IBC), Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), Conarq, etc.&amp;lt;/small&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;Administração indireta (autárquia e fundações públicas)&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Exemplos:&#039;&#039;&#039; Universidades federais, institutos federais, fundações universitárias federais, CEFET (RJ e MG), Cnpq, Capes, Fnde, Colégio Pedro II, agências reguladoras (Aneel, Antt, Anvisa, Anatel, etc), alguns institutos (Inep, Inmet, Inss, Inpi, Inmetro, Iphan, Ibram, etc) Funarte, Incra, superintendências (Sudam, Sudene, Sudeco, Suframa,  Previc, Susepe), Ancine, Bacen, Fundação Biblioteca Nacional, Dnit, Conselhos Federais e Regionais (Contabilidade, Medicina, etc), CVM, Susep, Casa da moeda, Enap, etc.&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;th colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;NÃO PODE ADERIR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;Administração direta (órgãos estaduais, distritais e municipais)&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Exemplos:&#039;&#039;&#039; Universidades Estaduais (Udesc, Uergs, etc), Secretarias Estaduais ou Municipais (secretaria de educação, secretaria de saúde, secretaria do esporte, etc), Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAMAE SC, SAMAE Marechal C. Rondon, etc), Assembleia Legislativa, Tribunais de Justiça estaduais (TJ-RS, TJ-SC, etc), Defensorias públicas estaduais (DPE-RS, DPE-SC, etc), Tribunais de Contas Estaduais (TCE-RJ, TCE-SP, TCE-AL, etc), Tribunais de Contas Municipais (TCM-BA, TCM-GO e TCM-PA), Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-Rio e TCM-SP), Ministério Público Estadual (MP-RS, MP-SC, etc, exceto MPDFT que é  federal), Fundações de Pesquisa estaduais (Fapesp, Fapergs, Fapemig, etc), etc.&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt; &#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;Administração indireta (empresa pública, sociedade de economia mista e subsidiárias)&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Exemplos:&#039;&#039;&#039; Hospitais universitários (mantidos pela Ebserh), Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Serpro, Correios (ECT), Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Imbel, Bndes, Embrapa, Trensurb, Cbtu, Codevasf, Finep, Telebras, Engepron, Conab, Dataprev, etc.&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Saldo e validade na ARP de outras instituições&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
Veja no &#039;&#039;&#039;Slideshow&#039;&#039;&#039; a seguir como verificar o saldo e a validade da ARP que pretende realizar a Adesão:&amp;lt;table width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery mode=&amp;quot;slideshow&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Arquivo:Fsd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 1&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039;  Acesse o link https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-atasrp/public/principal.do Após, clique no menu &amp;quot;Consultas&amp;quot; e, na sequência, em &amp;quot;Pesquisar Licitação&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Gerg.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 2&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Preencha o nº da UASG do órgão gerenciador ou o nome (clique na lupa para carregar); nº da licitação e ano, e clique em &amp;quot;Pesquisar&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Hgf.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 3&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Ao localizar o Pregão, clique em &amp;quot;Selecione&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Dsfvxc.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 4&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Digite o número do item de seu interesse e clique em &amp;quot;Pesquisar&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Vdr.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 5&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Confira os dados do item e se estiver correto clique em &amp;quot;Selecione&amp;quot; para verificar a disponibilidade de saldo.&lt;br /&gt;
Arquivo:Uyyjy.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 6&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Nesta tela, observe o seguinte: 1 - QUANTIDADE HOMOLOGADA: A UFSC pode pedir até 50% do valor. No exemplo, são 400 unidades, logo, a UFSC pode solicitar 200; 2 - SALDO PARA ADESÃO: Este saldo pode variar, sendo a quantia disponível para todas instituições do País que desejam aderir a ATA. Portanto, se outras instituições já pediram o quantitativo, ele pode não estar mais disponível para a UFSC. No exemplo, há 420 unidades, mas a UFSC só poderá pedir 200 devido a Regra 1 (50% da quantia do Item licitado); e 3 - VALIDADE DA ATA&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARP tem texto indicando permissão para adesão&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Icone correto 2.jpg|semmoldura|80x80px]] &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Analisar a Ata de Registro de Preços do Órgão Gerenciador e ver se ela tem texto indicando a permissão para adesão. Abaixo, segue um exemplo de texto que pode aparecer na Ata permitindo a adesão:&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
!Layout gráfico da Ata de Registro de Preços&lt;br /&gt;
!Exemplo de texto na Ata dando permissão para adesão externa&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Arquivo:Exemplo ARP.png|nenhum|miniaturadaimagem|263x263px]]&lt;br /&gt;
|[[Arquivo:Texto adesao.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|263x263px]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;{{topo}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Documentos para instruir o processo&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;caption&amp;gt;&amp;lt;/caption&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Ico-arquivo2.JPG|semmoldura|74x74px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;. Documento de Formalização de demanda (DFD) com justificativa e estudo de eficiência, viabilidade e economicidade, com nº do PGC&lt;br /&gt;
|O &#039;&#039;&#039;Documento de Formalização de Demanda&#039;&#039;&#039; (DFD) deve conter o que é exigível no modelo disponível no sítio eletrônico do&lt;br /&gt;
DCOM, na seção [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/ &#039;&#039;&#039;formulários&#039;&#039;&#039;]. Ressaltamos, entretanto, a necessidade expressa dos seguintes aspectos:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• Argumentação que expresse uma situação emergencial; e/ou &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• Descrição de situação em que a universidade poderá ser onerada; e &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• O não descumprimento dos prazos estipulados no Calendário de Compras; e &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• Nºs PGC.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Além disso, em observância ao art. 22, § 1º-A do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018, deverá&lt;br /&gt;
contemplar estudo que demonstre:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• O &#039;&#039;&#039;ganho de eficiência&#039;&#039;&#039; (adequação da modalidade Adesão à necessidade, em detrimento de outras modalidades para compras);&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• A &#039;&#039;&#039;viabilidade&#039;&#039;&#039; (disponibilidade financeira para o atendimento da necessidade); e &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• A &#039;&#039;&#039;economicidade&#039;&#039;&#039; (melhor aproveitamento dos recursos).&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{alerta|Caso os itens não constem no PAC da UFSC, acesse a seção [[PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (PAC)#Como faço para cadastrar um item no PAC do ano corrente após o fechamento do sistema PGC?|&amp;quot;Como faço para cadastrar um item no PAC do ano corrente após o fechamento do sistema PGC?&amp;quot;]] para verificar o procedimento. &#039;&#039;&#039;Itens não constantes no PAC da UFSC do ano corrente não poderão ser adquiridos&#039;&#039;&#039;, conforme disposto na IN nº 1/2019/SEGES/ME.}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;2&#039;&#039;&#039;. Estudo Técnico Preliminar (ETP) e anexos&lt;br /&gt;
|A [https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-40-de-22-de-maio-de-2020-258465807 &#039;&#039;&#039;Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020&#039;&#039;&#039;], da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP). Segundo a normativa, &amp;quot;os ETP serão elaborados conjuntamente por servidores da área técnica e requisitante ou, quando houver, pela equipe de planejamento da contratação&amp;quot;. &lt;br /&gt;
Assim, é imprescindível haver Estudo Técnico Preliminar (ETP) e seus anexos, preenchido pela unidade requisitante no SIASG.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Saiba mais sobre como realizar um [[ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES| &#039;&#039;&#039;ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR&#039;&#039;&#039;]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;3&#039;&#039;&#039;. Ofício enviado ao fornecedor por e-mail&lt;br /&gt;
|Anexar o &#039;&#039;&#039;Ofício enviado ao fornecedor&#039;&#039;&#039;, contemplando o pleito de requerimento de autorização de Adesão juntamente com a indicação do local de entrega do(s) material(is). Para obter o &#039;&#039;&#039;Modelo do Ofício&#039;&#039;&#039; a ser enviado ao fornecedor, [https://compras.ufsc.br/formularios/ clique aqui], localize o quadro &#039;&#039;&#039;Adesão a Atas de Registro de Preços&#039;&#039;&#039; e clique em &#039;&#039;&#039;Modelo de Ofício – de Solicitação de Adesão ARP – ao Fornecedor&#039;&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;4&#039;&#039;&#039;. Carta de resposta do fornecedor&lt;br /&gt;
|Inserir a Carta de Resposta do fornecedor, confirmando a possibilidade da entrega do item e seu quantitativo no endereço informado no ofício, bem informação referente aos dados bancários. A Carta de Resposta precisa conter o CNPJ da empresa e estar assinada. Imprescindível haver &#039;&#039;&#039;anuência do fornecedor&#039;&#039;&#039; para que o processo esteja em condições de seguir adiante.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;5&#039;&#039;&#039;. E-mails trocados com o fornecedor&lt;br /&gt;
|Incluir os e-mails trocados com o fornecedor. Este procedimento visa dar transparência à consulta realizada e impedir fraudes.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;6&#039;&#039;&#039;. Certidão negativa emitida pelo SICAF &lt;br /&gt;
|A Certidão do SICAF deve ser obtida pelo [https://www.gov.br/compras/pt-br compras.gov]. Mais informações, [https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/comunicados/comunicado-no-3-2022-mudancas-no-sicaf clique aqui]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Verifique a vigência da declaração e caso algum item esteja vencido ou muito próximo da validade, acrescente as demais declarações conforme o caso:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;Certidão de Regularidade do FGTS&#039;&#039;&#039;. [https://compras.ufsc.br/consulta-certidoes-negativas/ Clique aqui] para ter acesso.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;Certidão negativa estadual&#039;&#039;&#039;: Consultar site do Estado onde a empresa é registrada e procurar por Certidão Negativa Emitida ou CND.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Observações&#039;&#039;&#039;: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Caso o fornecedor tenha alguma sanção no SICAF, verificar a abrangência e a data de validade. Em outras palavras, quando a abrangência da sanção é restrita apenas ao órgão sancionador, será possível fazer a adesão. Se a sanção abranger a esfera federal, verificar a data do término do impedimento da empresa e só depois realizar a adesão.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Caso não possua acesso ao SICAF, solicitar ao Departamento de Projetos, Contratos e Convênios DPC/UFSC.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;7&#039;&#039;&#039;. Certidão negativa emitida pelo TCU&lt;br /&gt;
|Certidão pode ser obtida por meio do sítio eletrônico do DCOM, [https://compras.ufsc.br/consulta-certidoes-negativas/ clicando aqui].&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Verifique a vigência e caso algum item esteja vencido ou muito próximo da validade, acrescente as demais certidões, conforme o caso:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;CEIS&#039;&#039;&#039; (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas);&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;CNJ&#039;&#039;&#039; (Certidão Negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça);&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;TCU&#039;&#039;&#039; (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União);&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;CNEP&#039;&#039;&#039; (Cadastro Nacional de Empresas Punidas).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Os links para acesso direto às certidões individuais também estão disponíveis no [https://compras.ufsc.br/consulta-certidoes-negativas/ site do DCOM].&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;8&#039;&#039;&#039;. Edital do Pregão, Termo de Referência e Termo de Homologação &lt;br /&gt;
|Incluir no processo Edital do Pregão, Termo de Referência e Termo de Homologação&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[Arquivo:Cap7.JPG|esquerda|semmoldura]]No PAINEL DE PREÇOS, após localizar a Ata e consultar o fornecedor sobre a entrega do item, salvar:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1) Edital&#039;&#039;&#039;;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2) Termo de Referência&#039;&#039;&#039;; e &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3) Termo de Homologação&#039;&#039;&#039;.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Cap8.JPG|esquerda|semmoldura]]Após clicar no ícone indicado, uma nova janela abrirá. &amp;lt;br&amp;gt;Nesta, será possível salvar o Edital e, em “Informações Adicionais”, o Termo de Homologação. &amp;lt;br&amp;gt;Geralmente, o Termo de Referência encontra-se como anexo do Edital.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Se estiver usando o MÓDULO DE PREÇOS, após localizar a Ata e consultar o fornecedor sobre a entrega do item, salvar o &#039;&#039;&#039;Edital&#039;&#039;&#039;, o &#039;&#039;&#039;Termo de Referência&#039;&#039;&#039; e o &#039;&#039;&#039;Termo de Homologação.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;9&#039;&#039;&#039;. Ata de Registro de Preços assinada&lt;br /&gt;
|Incluir no processo a Ata de Registro de Preços &#039;&#039;&#039;assinada pelo gerenciador e pelo fornecedor&#039;&#039;&#039;.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Cap9.JPG|esquerda|semmoldura|450x450px]]&lt;br /&gt;
Importante não confundir a Ata de realização do Pregão com a Ata do Pregão, &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
documento onde são registrados os lances dos fornecedores, conforme indicado &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
na imagem ao lado. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Será necessário solicitar a Ata de realização do Pregão assinada diretamente ao &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
fornecedor ou ao órgão gerenciador.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;10&#039;&#039;&#039;.	04 (quatro) orçamentos, sendo um deles o da Ata de interesse&lt;br /&gt;
|Inserir no processo &#039;&#039;&#039;04 (quatro) orçamentos&#039;&#039;&#039;, sendo um deles o da Ata de interesse.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Os orçamentos deverão ser realizados de acordo com o &#039;&#039;&#039;[https://www.gov.br/plataformamaisbrasil/pt-br/legislacao-geral/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021 IN nº 65/2021]&#039;&#039;&#039;, observando as vigências em destaque a seguir: &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039; - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;II&#039;&#039;&#039; - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;III&#039;&#039;&#039; - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;IV&#039;&#039;&#039; - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;V&#039;&#039;&#039; - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;§ 1º&#039;&#039;&#039; Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II, devendo, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;§ 2º&#039;&#039;&#039; Quando a pesquisa de preços for realizada com fornecedores, nos termos do inciso IV, deverá ser observado:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039; - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;II&#039;&#039;&#039; - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
a) descrição do objeto, valor unitário e total;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
d) data de emissão; e&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
e) nome completo e identificação do responsável.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O acesso ao sistema SIASG deve ser feito junto ao [https://contratos.ufsc.br/acesso-siasg/ DPC].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Siga os passos a seguir para selecionar os orçamentos no Painel de Preços.&lt;br /&gt;
Caso queira realizar a Pesquisa de Preços no Compras.gov, &#039;&#039;&#039;[https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Pesquisa_de_pre%C3%A7os clique aqui]&#039;&#039;&#039; para mais informações:&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;400&amp;quot; heights=&amp;quot;150&amp;quot; perrow=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 01.jpg|Acesse o site [https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/ &#039;&#039;&#039;https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/&#039;&#039;&#039;] e clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Analisar preços de materiais&#039;&#039;&#039;&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 02.jpg|Aplique os filtros laterais e clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Avançar análise&#039;&#039;&#039;&amp;quot;. Conforme indicado anteriormente, use também os seguintes filtros: Esfera: Federal; Forma da Compra: SISRP, Modalidade da Compra: Pregão.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 03.jpg|Clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Avançar análise&#039;&#039;&#039;&amp;quot;. No exemplo acima, foram localizados 12 processos de compras.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 04.jpg|Para mais informações sobre o item, clique no ícone com o formato de um olho. Para excluir o item de sua pesquisa, clique no &amp;quot;X&amp;quot;. Observe que os orçamentos devem possuir fornecedores distintos. &lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 05.jpg|No ícone com o formato de um olho também é possível verificar se a ATA encontra-se disponível para Adesão. Clique sobre ele e, na próxima tela, em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Gerenciamento de ATA&#039;&#039;&#039;&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Uyyjy.png|Você terá acesso à tela do SIASG, conforme explicado anteriormente. &lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 06.jpg|Novamente, no ícone com o formato de um olho, você terá acesso ao Edital e seus anexos (Termo de Referência e ATA). Ainda que a ATA esteja disponível, você deverá solicitar ela assinada ao órgão gerenciador ou ao fornecedor. &lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 07.jpg|Clicando no mesmo ícone, você também terá acesso ao termo de Homologação. Clique sobre &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Informações adicionais da ATA&#039;&#039;&#039;&amp;quot; e, na tela seguinte, clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Termo de Homologação&#039;&#039;&#039;&amp;quot;. Salve ele para posteriormente anexar ao processo junto aos demais documentos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;11&#039;&#039;&#039;. Relatório &amp;quot;Detalhado&amp;quot; do Painel de Preços&lt;br /&gt;
|Após selecionar os orçamentos que irão compor sua pesquisa de preços e a ATA que deseja realizar a Adesão, clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Gerar Relatório Detalhado&#039;&#039;&#039;&amp;quot;. Salve o arquivo para depois inseri-lo no processo.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Adesão - Painel de preços 08.jpg|550x550px]] &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;12&#039;&#039;&#039;. Mapa Comparativo de Preços (Solar)&lt;br /&gt;
|No Mapa Comparativo de Preços deverão constar os três orçamentos e os três fornecedores obtidos no Painel de Preços (ou Módulo de Preços,) segundo a &#039;&#039;&#039;[https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-73-de-5-de-agosto-de-2020-270711836 IN Nº 73/2020]&#039;&#039;&#039;, além do orçamento e do fornecedor da Ata de Registro de Preços que se pretende realizar a Adesão.&amp;lt;gallery perrow=&amp;quot;3&amp;quot; widths=&amp;quot;350&amp;quot; heights=&amp;quot;350&amp;quot; caption=&amp;quot;O Mapa Comparativo de Preços é elaborado no Solar através dos passos apresentados a seguir&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Arquivo:Vfsa.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 1&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Acesse o MÓDULO DO SISTEMA: COMPRAS &amp;amp; LICITAÇÕES, abra a aba COMPRAS E LICITAÇÕES e clique em PESQUISA DE PREÇO e depois no botão NOVO.&lt;br /&gt;
Arquivo:Das.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 2&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha os campos ÓRGÃO, SETOR E ASSUNTO (deixe &amp;quot;divisão&amp;quot; e &amp;quot;data pesquisa&amp;quot; como estão). Clique em &amp;quot;adicionar&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Gfndnhd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 3&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencher: &#039;&#039;&#039;Item&#039;&#039;&#039;: Digitar o código do item (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;077.99.000023&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; para permanente OU &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;099.24.000223&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; para consumo) e apertar botão TAB do teclado ou clicar na lupa. Não serão aceitos outros códigos. Materiais de consumo e permanentes devem figurar em processos separados. &#039;&#039;&#039;Detalhamento&#039;&#039;&#039;: Copiar as especificações do item constantes no Termo de Referência do Edital do órgão gerenciador. Colocar &amp;quot;&#039;&#039;Número da UASG&#039;&#039;&amp;quot;, &amp;quot;&#039;&#039;Número do pregão&#039;&#039;&amp;quot;, &amp;quot;&#039;&#039;Número do item&#039;&#039;&amp;quot;, &amp;quot;&#039;&#039;Nome do item&#039;&#039;&amp;quot;, &amp;quot;&#039;&#039;Descrição detalhada do item&#039;&#039;&amp;quot;. &#039;&#039;&#039;Qt. Licitar&#039;&#039;&#039;: quantidade desejada.&lt;br /&gt;
Arquivo:Fgdsd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 4&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha o &amp;quot;LOCAL DE ENTREGA.&lt;br /&gt;
Arquivo:.kjhk,.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 5&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Utilize a lupa para encontrar o imóvel e o setor pertinentes. Após, clique em &#039;Aplicar para todos&#039;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Mhgmh.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 6&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha as &amp;quot;FONTES&amp;quot; (são os fornecedores).&lt;br /&gt;
Arquivo:HGF.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 7&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha o CNPJ do fornecedor. Caso o fornecedor ainda não esteja cadastrado no sistema, deve-se acessar o módulo &#039;Compras &amp;amp; Licitações&#039; e na opção &#039;Fornecedores&#039;, escolher &#039;Cadastro de Fornecedores&#039; e clicar em &#039;Novo&#039;, prosseguindo com a inserção das informações necessárias até o final do processo de cadastro de um novo fornecedor.&lt;br /&gt;
Arquivo:Bghbgfd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 8&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Repita a etapa de &amp;quot;adicionar&amp;quot; até ter pelo menos quatro fornecedores (sendo um deles o participante da ata que pretende aderir). Ao final, clique em &amp;quot;SALVAR&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Dfgsav.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 9&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha os &amp;quot;PREÇOS&amp;quot; (obtidos no painel, ou módulo de preços).&lt;br /&gt;
Arquivo:Adfa.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 10&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencher o preço unitário. O preço total completará automaticamente. Por fim, clicar em confirmar.&lt;br /&gt;
Arquivo:Hdgfh.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 11&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Para desclassificar um preço, siga as indicações. A desclassificação ocorre por diferentes motivos. No exemplo, o preço foi desclassificado por falta de saldo na ata. Ou seja, é possível usar o preço de uma ata para compor o mapa, mas depois desclassificá-lo. Outros motivos de desclassificação são: fornecedor não quer fornecer o item para órgão externo; a ata tem texto afirmando que não é possível adesão externa; características do item não se adequam ao desejado; a ata é da esfera estadual/municipal/outros, etc.&lt;br /&gt;
Arquivo:Vcxzv.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 12&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha o &amp;quot;RESULTADO&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Badgvd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 13&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - No fim da página, clique em &amp;quot;Salvar resultado&amp;quot; e &amp;quot; Visualizar relatório&amp;quot;. Confira os dados do Mapa. Caso esteja tudo certo, salve o mapa em pdf para anexar no processo. Volte na página e clique em &amp;quot;GERAR COMPRA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;13&#039;&#039;&#039;. Relatório da Pesquisa de Preços assinado&lt;br /&gt;
|Inserir no processo o &#039;&#039;&#039;Relatório de Pesquisa de Preços&#039;&#039;&#039;. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Relatório de Pesquisa de preços deve informar a metodologia utilizada para o levantamento dos três orçamentos solicitados e para a escolha da Ata que se pretender realizar a Adesão. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Deve constar qualquer dificuldade emergida durante a instrução do processo e estar assinado pelo responsável pela instrução do processo.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Modelo do Relatório de Pesquisa de Preços está disponível no site do DCOM. [https://compras.ufsc.br/formularios/ &#039;&#039;&#039;Clique aqui&#039;&#039;&#039;] para ter acesso, localize &amp;quot;Adesão a Atas de Registro de Preços&amp;quot; e clique em &#039;&#039;&#039;Modelo de relatório de pesquisa de preços para Adesão ARP&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;14&#039;&#039;&#039;. Checklist/Lista de Verificação assinado&lt;br /&gt;
|Inserir no processo o &#039;&#039;&#039;Checklist/Lista de Verificação assinado&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Checklist/Lista de Verificação, encontrado no sítio eletrônico do DCOM, auxilia na instrução processual, guiando o requerente para a inserção dos documentos necessários ao pedido de Adesão à Ata de Registro de Preços. Para obter o Checklist/Lista de Verificação, [https://compras.ufsc.br/formularios/ &#039;&#039;&#039;clique aqui&#039;&#039;&#039;] para ter acesso, localize &amp;quot;Adesão a Atas de Registro de Preços&amp;quot; e clique em &#039;&#039;&#039;Checklist Adesão&#039;&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;15&#039;&#039;&#039;. Indicação da fonte orçamentária&lt;br /&gt;
|Deverá ser verificada a disponibilidade orçamentária, imprescindível para cobrir a despesa com a contratação pretendida. Mesmo não havendo iniciado o processo, recomenda-se trabalhar com projeções e médias de valores de mercado para os itens desejados. À medida que o processo de adesão for se consolidando, será possível ter noção do valor da aquisição, indicando a origem dos recursos no processo, ou solicitando a transferência dos recursos a Superintendência de Orçamento (SO/SEPLAN).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existem as seguintes possibilidades de &amp;quot;recurso&amp;quot;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Material Permanente (077)&#039;&#039;&#039; - -&amp;gt; Pedir ND para SO/SEPLAN, anexá-la em pdf no processo, e informar &#039;&#039;&#039;nº da ND&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;nº da UGR&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;nº do Centro de Custo&#039;&#039;&#039; no Checklist da adesão (item 6 do documento).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Material de Consumo (099)&#039;&#039;&#039; - -&amp;gt; Informar &#039;&#039;&#039;nº da UGR&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;nº do Centro de Custo&#039;&#039;&#039; no Checklist da adesão (item 6 do documento).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Procedimentos:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 - O recurso deve estar na &#039;&#039;&#039;UGR da Unidade Requerente&#039;&#039;&#039;. Não é mais necessário solicitar a transferência para a UGR do Departamento de Compras (DCOM).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2 -  Para solicitar Nota de Dotação à SO/SEPLAN [http://so.seplan.ufsc.br/como-encaminhar-solicitacoes-via-spa/ clique aqui].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 -  Ao invés da ND, também será possível enviar os dados do recurso via despacho no solar, a saber: &amp;quot;&#039;Nº do Centro de Custo&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;Nº da UGR&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;Natureza de despesa&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;PTREs&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;Fonte Recursos&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;Atividade&amp;quot;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Caso tenha dúvidas se o material é consumo ou permanente, consultar o Catálogo da UFSC . Caso ainda permaneça a dúvida, consultar o [http://dcf.proplan.ufsc.br/ Departamento de Contabilidade e Finanças - DCF].&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;16&#039;&#039;&#039;. Formulário para Solicitação de Empenho de Material&lt;br /&gt;
|O formulário para solicitação de empenho de material deverá ser incluído aos autos &#039;&#039;&#039;somente quando o pedido se tratar da compra de material permanente&#039;&#039;&#039;. Para tal, [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/ clique aqui], localize  &amp;quot;Adesão a Atas de Registro de Preços&amp;quot; e clique em &#039;&#039;&#039;Formulário para Solicitação de Nota de Empenho e Ficha de Tombamento&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Instruindo o processo de pedido de adesão no Solar&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
-&amp;gt; É necessário instruir apenas um processo no Solar por Ata de Registro de Preços (ARP).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; Após a organização dos documentos, instrua o pedido de Adesão no Solar seguindo os passos indicados no &#039;&#039;&#039;Slideshow&#039;&#039;&#039; abaixo:&amp;lt;gallery mode=&amp;quot;slideshow&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 01.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 1 }}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Para abertura de processo de adesão, no sistema Solar, acesse o Módulo do Solar “Compras &amp;amp; licitações” &#039;&#039;&#039; “Compras &amp;amp; licitações”  “Pesquisa de preços”.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 02.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 2}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Novo&#039;&#039;&#039;&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 03.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 3}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Adicionar&#039;&#039;&#039;&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 04.JPG|&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;{{red|Passo 4}}&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt; - Clique na lupa na linha “&#039;&#039;&#039;Item&#039;&#039;&#039;” para pesquisar/incluir itens e, em seguida, procurar por “&#039;&#039;&#039;Adesão&#039;&#039;&#039;”.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 05.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 5}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Serão aceitos somente os itens de código 077.99.000023 (caso seja material permanente) ou 099.24.000223 (caso seja material de consumo).&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 06.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 6}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - No campo “Detalhamento”, inserir: Número da UASG; Número do pregão; Número do item; Nome do item e Descrição detalhada tal qual especificações constantes no Termo de Referência do Edital do órgão gerenciador. Depois, clique em &#039;&#039;&#039;Confirmar&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 09.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 7}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - &#039;&#039;&#039;O valor da ARP que motivou o processo de adesão também deverá constar no Mapa Comparativo de Preços&#039;&#039;&#039; e o critério da pesquisa deverá ser “&#039;&#039;&#039;Menor Valor Unitário&#039;&#039;&#039;”.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 10.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 8}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Após a etapa de Pesquisa de Preços, o pedido deverá ser complementado, conforme [[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS#Passo%201:%20Cadastro%20de%20Pedidos%20de%20Compras|Passo 1 – Cadastro de Pedidos de Compras]]. &#039;&#039;&#039;(Será necessário modificar a &amp;quot;Categoria&amp;quot; em &amp;quot;Informações Adicionais&amp;quot;  colocar o número &amp;quot;9&amp;quot;).&#039;&#039;&#039; Para anexar peças, seguir [[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS#Passo%205:%20Anexos|Passo 5 – Anexos]]. Selecionar o arquivo e o tipo, informar o nome, clicar em ADICIONAR e, em seguida, SALVAR. Deve-se inserir um anexo de cada vez, nomeando-os individualmente.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Outras orientações&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
1 - Se em até 5 (cinco) dias úteis o Órgão Gerenciador da ARP não autorizar a Adesão no SIASGnet, o processo será devolvido ao requerente. O requerente pode tentar contato com o Órgão Gerenciador e, em caso positivo, o retornar o processo à CAEX para seguimento dos demais trâmites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2 - Os materiais de TIC seguem normativas próprias (IN nº 1/2019/SGD/ME) . [https://compras.ufsc.br/contratacao-ti/ Clique aqui].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; Sugerimos contatar a SETIC/SEPLAN para se certificar que o material de interesse é mesmo de TIC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; Verifique se o material faz parte de algum pregão da UFSC junto ao Ministério da Economia. [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X2pixUw_Bk1dDryFujYHFHzD8v1JRrAX-xjwr_J_mxw/edit?gid=1682132196#gid=1682132196 Clique aqui], segure as teclas CTRL+F e busque por &amp;quot;SETIC&amp;quot;. Após, clique no nº dos processos de interesse. Dentro de cada processo, verifique os itens disponíveis no edital de licitação, no termo de referência, ou no termo de homologação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; Caso queira fazer pedido nestes pregões do Ministério da Economia, observar as instruções disponíveis em &amp;quot;PREGÕES DE TIC DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA (SGD/ME)&amp;quot; no link [[SOLICITAÇÃO DE EMPENHO#AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF)]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=ADES%C3%83O_%C3%80_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRE%C3%87OS&amp;diff=7180</id>
		<title>ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=ADES%C3%83O_%C3%80_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRE%C3%87OS&amp;diff=7180"/>
		<updated>2024-08-27T18:44:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* ARP tem texto indicando permissão para adesão */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;O que é uma adesão a Ata de Registro de Preços (ARP)?&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==  &lt;br /&gt;
 &amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Ico-interrogação.JPG|semmoldura|66x66px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;É quando a UFSC pretende comprar bens que estão em Ata de Registro de Preços (ARP) de outras instituições públicas federais. Importante salientar que a regra é licitar, sendo a adesão um processo excepcional.&lt;br /&gt;
A Pró-Reitoria de Administração emitiu a [https://atasderegistrodeprecos.paginas.ufsc.br/files/2017/05/Portaria-Normativa-1-PROAD-2017.pdf &#039;&#039;&#039;Portaria 01/PROAD/2017&#039;&#039;&#039;], disciplinando os procedimentos para compras por meio de adesão a Ata de Registro de Preços (ARP) de outros órgãos federais.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;É fundamental esclarecer as diferenças entre a Adesão à ARP e a Autorização de Fornecimento. Há, inclusive, confusão quanto aos conceitos de “carona”, quais sejam, caronas “interna” e “externa”. Recomenda-se inutilizar o termo “carona” para facilitar a compreensão. Na Adesão, pretende-se adquirir itens de processos licitatórios conduzidos por outros órgãos federais gerenciadores. Já para a solicitação de empenho de pregão vigente da própria UFSC, conduzido por Unidade distinta da requisitante, o procedimento é outro, devendo ser efetuada uma Autorização de Fornecimento. &amp;lt;table align=&amp;quot;center&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;rigth&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Diferença.JPG|160x160px]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; [[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]]  	&#039;&#039;&#039;Autorização de Fornecimento&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]]  	&#039;&#039;&#039;Adesão de Órgãos externos em ATA da UFSC&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]]  	&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;Adesão de requerente da UFSC em ATA externa&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Orientações gerais&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Icone--alvo.gif|semmoldura|71x71px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Antes de instruir a Adesão, verifique se a ARP se enquadra nos casos abaixo, pois algumas situações não permitem o prosseguimento do processo:&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a UFSC tem ARP vigente para o item de interesse ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Quando a UFSC tem o item em ARP vigente|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;2&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a &#039;&#039;instituição&#039;&#039; (que tem a ARP) pode permitir adesão para UFSC ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Instituições que permitem (ou não) adesão ARP|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;3&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a ARP tem &#039;&#039;quantidade suficiente (saldo)&#039;&#039; do item para adesão externa ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Saldo e validade na ARP de outras instituições|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;4&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a &#039;&#039;ARP está vigente&#039;&#039; por, no mínimo, um mês, a partir da data de envio do pedido à CAEX, permitindo a análise do processo e o empenho do item antes do seu término. ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Saldo e validade na ARP de outras instituições|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;5&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a ARP tem texto indicando &#039;&#039;permissão para adesão&#039;&#039; externa ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#ARP tem texto indicando permissão para adesão|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;6&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a unidade requerente tem disponibilidade orçamentária para aquisição.&amp;lt;/small&amp;gt;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;7&#039;&#039;&#039; - Se o material é solução de Tecnologia da Informação e da Comunicação - TIC ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Outras orientações|Outras orientações]]).&amp;lt;/small&amp;gt;  &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se o seu pedido está de acordo com as orientações acima, verifique quais documentos são necessários [[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Documentos para instruir o processo|&amp;lt;u&amp;gt;clicando aqui&amp;lt;/u&amp;gt;]].&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Quando a UFSC tem o item em ARP vigente&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Ico-lupa.JPG|80x80px]] &lt;br /&gt;
 &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
Antes de pedir uma adesão é preciso verificar se a UFSC tem o item nas suas próprias ARPs. Podem existir três situações neste caso:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039; - &amp;lt;u&amp;gt;O item é da própria unidade da UFSC&amp;lt;/u&amp;gt; e existe saldo na ARP. Nesta situação, a unidade deve adquirir o item do fornecedor que consta na ARP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2&#039;&#039;&#039; - &amp;lt;u&amp;gt;O item é de outra unidade da UFSC&amp;lt;/u&amp;gt; e ela tem saldo na ARP. Nesta situação (chamada adesão interna), deve-se verificar se a outra unidade disponibiliza o saldo. [https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/SOLICITA%C3%87%C3%83O_DE_EMPENHO#AUTORIZA%C3%87%C3%83O_DE_FORNECIMENTO_(AF) Clique aqui] para saber mais.&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
!Para consultar as ARP vigentes da UFSC e saber se tem saldo siga o passo-a-passo disposto [https://compras.ufsc.br/como-pesquisar-itens-vigentes/ aqui]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3&#039;&#039;&#039; - &amp;lt;u&amp;gt;O item existe em ARP vigente na UFSC, mas não tem saldo&amp;lt;/u&amp;gt; para comprar. Neste caso, é possível pensar em Adesão a ARP de outra instituição. Assim, [[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Orientações gerais|clique aqui]] para continuar verificando se o seu pedido se enquadra nos demais requisitos. &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Instituições que permitem (ou não) adesão ARP&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Icone-Binoculo.jpg|semmoldura|68x68px]] &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&#039;&#039;&#039;1)&#039;&#039;&#039; Antes de instruir o processo de adesão, verificar se a instituição que tem a Ata se enquadra em algum dos casos mencionados no item 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2)&#039;&#039;&#039; A UFSC &amp;lt;u&amp;gt;&#039;&#039;não pode aderir a ata de:&#039;&#039;&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; &#039;&#039;instituições estaduais, distritais e municipais&#039;&#039; (Art.22, § 8º, [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm Decreto 7.892/2013] e Art.33 do [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11462.htm Decreto 11.462/2023])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; &#039;&#039;empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias&#039;&#039; (Art.66, § 1º, e Art.1º da [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm Lei 13.303/2016]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3)&#039;&#039;&#039; Sem a intenção de esgotar as possibilidades, indicamos a tabela abaixo como fonte de consulta sobre o assunto:&lt;br /&gt;
&amp;lt;table class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;caption&amp;gt;&amp;lt;/caption&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;th colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;PODE ADERIR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS &amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;Administração direta (órgãos federais)&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Exemplos:&#039;&#039;&#039; Exército, Marinha, Aeronáutica, MPU (engloba MPF, MPT, MTM e MP-Distrito Federal e Territórios), STM, STF, DPU, CGU, Tribunais Regionais Federais (TRTs, TREs, etc), TCU, TSE, TST, Câmara dos Deputados, Senado, Arquivo Nacional, Instituto Benjamim Constant (IBC), Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), Conarq, etc.&amp;lt;/small&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;Administração indireta (autárquia e fundações públicas)&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Exemplos:&#039;&#039;&#039; Universidades federais, institutos federais, fundações universitárias federais, CEFET (RJ e MG), Cnpq, Capes, Fnde, Colégio Pedro II, agências reguladoras (Aneel, Antt, Anvisa, Anatel, etc), alguns institutos (Inep, Inmet, Inss, Inpi, Inmetro, Iphan, Ibram, etc) Funarte, Incra, superintendências (Sudam, Sudene, Sudeco, Suframa,  Previc, Susepe), Ancine, Bacen, Fundação Biblioteca Nacional, Dnit, Conselhos Federais e Regionais (Contabilidade, Medicina, etc), CVM, Susep, Casa da moeda, Enap, etc.&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;th colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;NÃO PODE ADERIR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;Administração direta (órgãos estaduais, distritais e municipais)&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Exemplos:&#039;&#039;&#039; Universidades Estaduais (Udesc, Uergs, etc), Secretarias Estaduais ou Municipais (secretaria de educação, secretaria de saúde, secretaria do esporte, etc), Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAMAE SC, SAMAE Marechal C. Rondon, etc), Assembleia Legislativa, Tribunais de Justiça estaduais (TJ-RS, TJ-SC, etc), Defensorias públicas estaduais (DPE-RS, DPE-SC, etc), Tribunais de Contas Estaduais (TCE-RJ, TCE-SP, TCE-AL, etc), Tribunais de Contas Municipais (TCM-BA, TCM-GO e TCM-PA), Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-Rio e TCM-SP), Ministério Público Estadual (MP-RS, MP-SC, etc, exceto MPDFT que é  federal), Fundações de Pesquisa estaduais (Fapesp, Fapergs, Fapemig, etc), etc.&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt; &#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;Administração indireta (empresa pública, sociedade de economia mista e subsidiárias)&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Exemplos:&#039;&#039;&#039; Hospitais universitários (mantidos pela Ebserh), Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Serpro, Correios (ECT), Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Imbel, Bndes, Embrapa, Trensurb, Cbtu, Codevasf, Finep, Telebras, Engepron, Conab, Dataprev, etc.&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Saldo e validade na ARP de outras instituições&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
Veja no &#039;&#039;&#039;Slideshow&#039;&#039;&#039; a seguir como verificar o saldo e a validade da ARP que pretende realizar a Adesão:&amp;lt;table width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery mode=&amp;quot;slideshow&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Arquivo:Fsd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 1&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039;  Acesse o link https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-atasrp/public/principal.do Após, clique no menu &amp;quot;Consultas&amp;quot; e, na sequência, em &amp;quot;Pesquisar Licitação&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Gerg.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 2&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Preencha o nº da UASG do órgão gerenciador ou o nome (clique na lupa para carregar); nº da licitação e ano, e clique em &amp;quot;Pesquisar&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Hgf.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 3&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Ao localizar o Pregão, clique em &amp;quot;Selecione&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Dsfvxc.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 4&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Digite o número do item de seu interesse e clique em &amp;quot;Pesquisar&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Vdr.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 5&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Confira os dados do item e se estiver correto clique em &amp;quot;Selecione&amp;quot; para verificar a disponibilidade de saldo.&lt;br /&gt;
Arquivo:Uyyjy.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 6&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Nesta tela, observe o seguinte: 1 - QUANTIDADE HOMOLOGADA: A UFSC pode pedir até 50% do valor. No exemplo, são 400 unidades, logo, a UFSC pode solicitar 200; 2 - SALDO PARA ADESÃO: Este saldo pode variar, sendo a quantia disponível para todas instituições do País que desejam aderir a ATA. Portanto, se outras instituições já pediram o quantitativo, ele pode não estar mais disponível para a UFSC. No exemplo, há 420 unidades, mas a UFSC só poderá pedir 200 devido a Regra 1 (50% da quantia do Item licitado); e 3 - VALIDADE DA ATA&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARP tem texto indicando permissão para adesão&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Icone correto 2.jpg|semmoldura|80x80px]] &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Analisar a Ata de Registro de Preços do Órgão Gerenciador e ver se ela tem texto indicando a permissão para adesão. Abaixo, segue um exemplo de texto que pode aparecer na Ata permitindo a adesão:&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
!Layout gráfico da Ata de Registro de Preços&lt;br /&gt;
!Exemplo de texto na Ata dando permissão para adesão externa&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Arquivo:Exemplo ARP.png|nenhum|miniaturadaimagem|265x265px]]&lt;br /&gt;
|[[Arquivo:Texto adesao.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|265x265px]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;{{topo}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Documentos para instruir o processo&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;caption&amp;gt;&amp;lt;/caption&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Ico-arquivo2.JPG|semmoldura|74x74px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;. Documento de Formalização de demanda (DFD) com justificativa e estudo de eficiência, viabilidade e economicidade, com nº do PGC&lt;br /&gt;
|O &#039;&#039;&#039;Documento de Formalização de Demanda&#039;&#039;&#039; (DFD) deve conter o que é exigível no modelo disponível no sítio eletrônico do&lt;br /&gt;
DCOM, na seção [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/ &#039;&#039;&#039;formulários&#039;&#039;&#039;]. Ressaltamos, entretanto, a necessidade expressa dos seguintes aspectos:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• Argumentação que expresse uma situação emergencial; e/ou &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• Descrição de situação em que a universidade poderá ser onerada; e &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• O não descumprimento dos prazos estipulados no Calendário de Compras; e &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• Nºs PGC.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Além disso, em observância ao art. 22, § 1º-A do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018, deverá&lt;br /&gt;
contemplar estudo que demonstre:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• O &#039;&#039;&#039;ganho de eficiência&#039;&#039;&#039; (adequação da modalidade Adesão à necessidade, em detrimento de outras modalidades para compras);&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• A &#039;&#039;&#039;viabilidade&#039;&#039;&#039; (disponibilidade financeira para o atendimento da necessidade); e &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• A &#039;&#039;&#039;economicidade&#039;&#039;&#039; (melhor aproveitamento dos recursos).&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{alerta|Caso os itens não constem no PAC da UFSC, acesse a seção [[PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (PAC)#Como faço para cadastrar um item no PAC do ano corrente após o fechamento do sistema PGC?|&amp;quot;Como faço para cadastrar um item no PAC do ano corrente após o fechamento do sistema PGC?&amp;quot;]] para verificar o procedimento. &#039;&#039;&#039;Itens não constantes no PAC da UFSC do ano corrente não poderão ser adquiridos&#039;&#039;&#039;, conforme disposto na IN nº 1/2019/SEGES/ME.}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;2&#039;&#039;&#039;. Estudo Técnico Preliminar (ETP) e anexos&lt;br /&gt;
|A [https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-40-de-22-de-maio-de-2020-258465807 &#039;&#039;&#039;Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020&#039;&#039;&#039;], da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP). Segundo a normativa, &amp;quot;os ETP serão elaborados conjuntamente por servidores da área técnica e requisitante ou, quando houver, pela equipe de planejamento da contratação&amp;quot;. &lt;br /&gt;
Assim, é imprescindível haver Estudo Técnico Preliminar (ETP) e seus anexos, preenchido pela unidade requisitante no SIASG.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Saiba mais sobre como realizar um [[ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES| &#039;&#039;&#039;ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR&#039;&#039;&#039;]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;3&#039;&#039;&#039;. Ofício enviado ao fornecedor por e-mail&lt;br /&gt;
|Anexar o &#039;&#039;&#039;Ofício enviado ao fornecedor&#039;&#039;&#039;, contemplando o pleito de requerimento de autorização de Adesão juntamente com a indicação do local de entrega do(s) material(is). Para obter o &#039;&#039;&#039;Modelo do Ofício&#039;&#039;&#039; a ser enviado ao fornecedor, [https://compras.ufsc.br/formularios/ clique aqui], localize o quadro &#039;&#039;&#039;Adesão a Atas de Registro de Preços&#039;&#039;&#039; e clique em &#039;&#039;&#039;Modelo de Ofício – de Solicitação de Adesão ARP – ao Fornecedor&#039;&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;4&#039;&#039;&#039;. Carta de resposta do fornecedor&lt;br /&gt;
|Inserir a Carta de Resposta do fornecedor, confirmando a possibilidade da entrega do item e seu quantitativo no endereço informado no ofício, bem informação referente aos dados bancários. A Carta de Resposta precisa conter o CNPJ da empresa e estar assinada. Imprescindível haver &#039;&#039;&#039;anuência do fornecedor&#039;&#039;&#039; para que o processo esteja em condições de seguir adiante.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;5&#039;&#039;&#039;. E-mails trocados com o fornecedor&lt;br /&gt;
|Incluir os e-mails trocados com o fornecedor. Este procedimento visa dar transparência à consulta realizada e impedir fraudes.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;6&#039;&#039;&#039;. Certidão negativa emitida pelo SICAF &lt;br /&gt;
|A Certidão do SICAF deve ser obtida pelo [https://www.gov.br/compras/pt-br compras.gov]. Mais informações, [https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/comunicados/comunicado-no-3-2022-mudancas-no-sicaf clique aqui]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Verifique a vigência da declaração e caso algum item esteja vencido ou muito próximo da validade, acrescente as demais declarações conforme o caso:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;Certidão de Regularidade do FGTS&#039;&#039;&#039;. [https://compras.ufsc.br/consulta-certidoes-negativas/ Clique aqui] para ter acesso.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;Certidão negativa estadual&#039;&#039;&#039;: Consultar site do Estado onde a empresa é registrada e procurar por Certidão Negativa Emitida ou CND.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Observações&#039;&#039;&#039;: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Caso o fornecedor tenha alguma sanção no SICAF, verificar a abrangência e a data de validade. Em outras palavras, quando a abrangência da sanção é restrita apenas ao órgão sancionador, será possível fazer a adesão. Se a sanção abranger a esfera federal, verificar a data do término do impedimento da empresa e só depois realizar a adesão.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Caso não possua acesso ao SICAF, solicitar ao Departamento de Projetos, Contratos e Convênios DPC/UFSC.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;7&#039;&#039;&#039;. Certidão negativa emitida pelo TCU&lt;br /&gt;
|Certidão pode ser obtida por meio do sítio eletrônico do DCOM, [https://compras.ufsc.br/consulta-certidoes-negativas/ clicando aqui].&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Verifique a vigência e caso algum item esteja vencido ou muito próximo da validade, acrescente as demais certidões, conforme o caso:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;CEIS&#039;&#039;&#039; (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas);&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;CNJ&#039;&#039;&#039; (Certidão Negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça);&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;TCU&#039;&#039;&#039; (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União);&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;CNEP&#039;&#039;&#039; (Cadastro Nacional de Empresas Punidas).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Os links para acesso direto às certidões individuais também estão disponíveis no [https://compras.ufsc.br/consulta-certidoes-negativas/ site do DCOM].&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;8&#039;&#039;&#039;. Edital do Pregão, Termo de Referência e Termo de Homologação &lt;br /&gt;
|Incluir no processo Edital do Pregão, Termo de Referência e Termo de Homologação&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[Arquivo:Cap7.JPG|esquerda|semmoldura]]No PAINEL DE PREÇOS, após localizar a Ata e consultar o fornecedor sobre a entrega do item, salvar:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1) Edital&#039;&#039;&#039;;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2) Termo de Referência&#039;&#039;&#039;; e &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3) Termo de Homologação&#039;&#039;&#039;.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Cap8.JPG|esquerda|semmoldura]]Após clicar no ícone indicado, uma nova janela abrirá. &amp;lt;br&amp;gt;Nesta, será possível salvar o Edital e, em “Informações Adicionais”, o Termo de Homologação. &amp;lt;br&amp;gt;Geralmente, o Termo de Referência encontra-se como anexo do Edital.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Se estiver usando o MÓDULO DE PREÇOS, após localizar a Ata e consultar o fornecedor sobre a entrega do item, salvar o &#039;&#039;&#039;Edital&#039;&#039;&#039;, o &#039;&#039;&#039;Termo de Referência&#039;&#039;&#039; e o &#039;&#039;&#039;Termo de Homologação.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;9&#039;&#039;&#039;. Ata de Registro de Preços assinada&lt;br /&gt;
|Incluir no processo a Ata de Registro de Preços &#039;&#039;&#039;assinada pelo gerenciador e pelo fornecedor&#039;&#039;&#039;.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Cap9.JPG|esquerda|semmoldura|450x450px]]&lt;br /&gt;
Importante não confundir a Ata de realização do Pregão com a Ata do Pregão, &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
documento onde são registrados os lances dos fornecedores, conforme indicado &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
na imagem ao lado. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Será necessário solicitar a Ata de realização do Pregão assinada diretamente ao &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
fornecedor ou ao órgão gerenciador.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;10&#039;&#039;&#039;.	04 (quatro) orçamentos, sendo um deles o da Ata de interesse&lt;br /&gt;
|Inserir no processo &#039;&#039;&#039;04 (quatro) orçamentos&#039;&#039;&#039;, sendo um deles o da Ata de interesse.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Os orçamentos deverão ser realizados de acordo com o &#039;&#039;&#039;[https://www.gov.br/plataformamaisbrasil/pt-br/legislacao-geral/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021 IN nº 65/2021]&#039;&#039;&#039;, observando as vigências em destaque a seguir: &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039; - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;II&#039;&#039;&#039; - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;III&#039;&#039;&#039; - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;IV&#039;&#039;&#039; - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;V&#039;&#039;&#039; - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;§ 1º&#039;&#039;&#039; Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II, devendo, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;§ 2º&#039;&#039;&#039; Quando a pesquisa de preços for realizada com fornecedores, nos termos do inciso IV, deverá ser observado:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039; - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;II&#039;&#039;&#039; - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
a) descrição do objeto, valor unitário e total;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
d) data de emissão; e&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
e) nome completo e identificação do responsável.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O acesso ao sistema SIASG deve ser feito junto ao [https://contratos.ufsc.br/acesso-siasg/ DPC].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Siga os passos a seguir para selecionar os orçamentos no Painel de Preços.&lt;br /&gt;
Caso queira realizar a Pesquisa de Preços no Compras.gov, &#039;&#039;&#039;[https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Pesquisa_de_pre%C3%A7os clique aqui]&#039;&#039;&#039; para mais informações:&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;400&amp;quot; heights=&amp;quot;150&amp;quot; perrow=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 01.jpg|Acesse o site [https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/ &#039;&#039;&#039;https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/&#039;&#039;&#039;] e clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Analisar preços de materiais&#039;&#039;&#039;&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 02.jpg|Aplique os filtros laterais e clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Avançar análise&#039;&#039;&#039;&amp;quot;. Conforme indicado anteriormente, use também os seguintes filtros: Esfera: Federal; Forma da Compra: SISRP, Modalidade da Compra: Pregão.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 03.jpg|Clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Avançar análise&#039;&#039;&#039;&amp;quot;. No exemplo acima, foram localizados 12 processos de compras.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 04.jpg|Para mais informações sobre o item, clique no ícone com o formato de um olho. Para excluir o item de sua pesquisa, clique no &amp;quot;X&amp;quot;. Observe que os orçamentos devem possuir fornecedores distintos. &lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 05.jpg|No ícone com o formato de um olho também é possível verificar se a ATA encontra-se disponível para Adesão. Clique sobre ele e, na próxima tela, em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Gerenciamento de ATA&#039;&#039;&#039;&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Uyyjy.png|Você terá acesso à tela do SIASG, conforme explicado anteriormente. &lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 06.jpg|Novamente, no ícone com o formato de um olho, você terá acesso ao Edital e seus anexos (Termo de Referência e ATA). Ainda que a ATA esteja disponível, você deverá solicitar ela assinada ao órgão gerenciador ou ao fornecedor. &lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 07.jpg|Clicando no mesmo ícone, você também terá acesso ao termo de Homologação. Clique sobre &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Informações adicionais da ATA&#039;&#039;&#039;&amp;quot; e, na tela seguinte, clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Termo de Homologação&#039;&#039;&#039;&amp;quot;. Salve ele para posteriormente anexar ao processo junto aos demais documentos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;11&#039;&#039;&#039;. Relatório &amp;quot;Detalhado&amp;quot; do Painel de Preços&lt;br /&gt;
|Após selecionar os orçamentos que irão compor sua pesquisa de preços e a ATA que deseja realizar a Adesão, clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Gerar Relatório Detalhado&#039;&#039;&#039;&amp;quot;. Salve o arquivo para depois inseri-lo no processo.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Adesão - Painel de preços 08.jpg|550x550px]] &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;12&#039;&#039;&#039;. Mapa Comparativo de Preços (Solar)&lt;br /&gt;
|No Mapa Comparativo de Preços deverão constar os três orçamentos e os três fornecedores obtidos no Painel de Preços (ou Módulo de Preços,) segundo a &#039;&#039;&#039;[https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-73-de-5-de-agosto-de-2020-270711836 IN Nº 73/2020]&#039;&#039;&#039;, além do orçamento e do fornecedor da Ata de Registro de Preços que se pretende realizar a Adesão.&amp;lt;gallery perrow=&amp;quot;3&amp;quot; widths=&amp;quot;350&amp;quot; heights=&amp;quot;350&amp;quot; caption=&amp;quot;O Mapa Comparativo de Preços é elaborado no Solar através dos passos apresentados a seguir&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Arquivo:Vfsa.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 1&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Acesse o MÓDULO DO SISTEMA: COMPRAS &amp;amp; LICITAÇÕES, abra a aba COMPRAS E LICITAÇÕES e clique em PESQUISA DE PREÇO e depois no botão NOVO.&lt;br /&gt;
Arquivo:Das.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 2&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha os campos ÓRGÃO, SETOR E ASSUNTO (deixe &amp;quot;divisão&amp;quot; e &amp;quot;data pesquisa&amp;quot; como estão). Clique em &amp;quot;adicionar&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Gfndnhd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 3&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencher: &#039;&#039;&#039;Item&#039;&#039;&#039;: Digitar o código do item (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;077.99.000023&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; para permanente OU &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;099.24.000223&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; para consumo) e apertar botão TAB do teclado ou clicar na lupa. Não serão aceitos outros códigos. Materiais de consumo e permanentes devem figurar em processos separados. &#039;&#039;&#039;Detalhamento&#039;&#039;&#039;: Copiar as especificações do item constantes no Termo de Referência do Edital do órgão gerenciador. Colocar &amp;quot;&#039;&#039;Número da UASG&#039;&#039;&amp;quot;, &amp;quot;&#039;&#039;Número do pregão&#039;&#039;&amp;quot;, &amp;quot;&#039;&#039;Número do item&#039;&#039;&amp;quot;, &amp;quot;&#039;&#039;Nome do item&#039;&#039;&amp;quot;, &amp;quot;&#039;&#039;Descrição detalhada do item&#039;&#039;&amp;quot;. &#039;&#039;&#039;Qt. Licitar&#039;&#039;&#039;: quantidade desejada.&lt;br /&gt;
Arquivo:Fgdsd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 4&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha o &amp;quot;LOCAL DE ENTREGA.&lt;br /&gt;
Arquivo:.kjhk,.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 5&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Utilize a lupa para encontrar o imóvel e o setor pertinentes. Após, clique em &#039;Aplicar para todos&#039;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Mhgmh.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 6&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha as &amp;quot;FONTES&amp;quot; (são os fornecedores).&lt;br /&gt;
Arquivo:HGF.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 7&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha o CNPJ do fornecedor. Caso o fornecedor ainda não esteja cadastrado no sistema, deve-se acessar o módulo &#039;Compras &amp;amp; Licitações&#039; e na opção &#039;Fornecedores&#039;, escolher &#039;Cadastro de Fornecedores&#039; e clicar em &#039;Novo&#039;, prosseguindo com a inserção das informações necessárias até o final do processo de cadastro de um novo fornecedor.&lt;br /&gt;
Arquivo:Bghbgfd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 8&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Repita a etapa de &amp;quot;adicionar&amp;quot; até ter pelo menos quatro fornecedores (sendo um deles o participante da ata que pretende aderir). Ao final, clique em &amp;quot;SALVAR&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Dfgsav.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 9&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha os &amp;quot;PREÇOS&amp;quot; (obtidos no painel, ou módulo de preços).&lt;br /&gt;
Arquivo:Adfa.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 10&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencher o preço unitário. O preço total completará automaticamente. Por fim, clicar em confirmar.&lt;br /&gt;
Arquivo:Hdgfh.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 11&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Para desclassificar um preço, siga as indicações. A desclassificação ocorre por diferentes motivos. No exemplo, o preço foi desclassificado por falta de saldo na ata. Ou seja, é possível usar o preço de uma ata para compor o mapa, mas depois desclassificá-lo. Outros motivos de desclassificação são: fornecedor não quer fornecer o item para órgão externo; a ata tem texto afirmando que não é possível adesão externa; características do item não se adequam ao desejado; a ata é da esfera estadual/municipal/outros, etc.&lt;br /&gt;
Arquivo:Vcxzv.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 12&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha o &amp;quot;RESULTADO&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Badgvd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 13&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - No fim da página, clique em &amp;quot;Salvar resultado&amp;quot; e &amp;quot; Visualizar relatório&amp;quot;. Confira os dados do Mapa. Caso esteja tudo certo, salve o mapa em pdf para anexar no processo. Volte na página e clique em &amp;quot;GERAR COMPRA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;13&#039;&#039;&#039;. Relatório da Pesquisa de Preços assinado&lt;br /&gt;
|Inserir no processo o &#039;&#039;&#039;Relatório de Pesquisa de Preços&#039;&#039;&#039;. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Relatório de Pesquisa de preços deve informar a metodologia utilizada para o levantamento dos três orçamentos solicitados e para a escolha da Ata que se pretender realizar a Adesão. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Deve constar qualquer dificuldade emergida durante a instrução do processo e estar assinado pelo responsável pela instrução do processo.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Modelo do Relatório de Pesquisa de Preços está disponível no site do DCOM. [https://compras.ufsc.br/formularios/ &#039;&#039;&#039;Clique aqui&#039;&#039;&#039;] para ter acesso, localize &amp;quot;Adesão a Atas de Registro de Preços&amp;quot; e clique em &#039;&#039;&#039;Modelo de relatório de pesquisa de preços para Adesão ARP&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;14&#039;&#039;&#039;. Checklist/Lista de Verificação assinado&lt;br /&gt;
|Inserir no processo o &#039;&#039;&#039;Checklist/Lista de Verificação assinado&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Checklist/Lista de Verificação, encontrado no sítio eletrônico do DCOM, auxilia na instrução processual, guiando o requerente para a inserção dos documentos necessários ao pedido de Adesão à Ata de Registro de Preços. Para obter o Checklist/Lista de Verificação, [https://compras.ufsc.br/formularios/ &#039;&#039;&#039;clique aqui&#039;&#039;&#039;] para ter acesso, localize &amp;quot;Adesão a Atas de Registro de Preços&amp;quot; e clique em &#039;&#039;&#039;Checklist Adesão&#039;&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;15&#039;&#039;&#039;. Indicação da fonte orçamentária&lt;br /&gt;
|Deverá ser verificada a disponibilidade orçamentária, imprescindível para cobrir a despesa com a contratação pretendida. Mesmo não havendo iniciado o processo, recomenda-se trabalhar com projeções e médias de valores de mercado para os itens desejados. À medida que o processo de adesão for se consolidando, será possível ter noção do valor da aquisição, indicando a origem dos recursos no processo, ou solicitando a transferência dos recursos a Superintendência de Orçamento (SO/SEPLAN).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existem as seguintes possibilidades de &amp;quot;recurso&amp;quot;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Material Permanente (077)&#039;&#039;&#039; - -&amp;gt; Pedir ND para SO/SEPLAN, anexá-la em pdf no processo, e informar &#039;&#039;&#039;nº da ND&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;nº da UGR&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;nº do Centro de Custo&#039;&#039;&#039; no Checklist da adesão (item 6 do documento).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Material de Consumo (099)&#039;&#039;&#039; - -&amp;gt; Informar &#039;&#039;&#039;nº da UGR&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;nº do Centro de Custo&#039;&#039;&#039; no Checklist da adesão (item 6 do documento).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Procedimentos:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 - O recurso deve estar na &#039;&#039;&#039;UGR da Unidade Requerente&#039;&#039;&#039;. Não é mais necessário solicitar a transferência para a UGR do Departamento de Compras (DCOM).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2 -  Para solicitar Nota de Dotação à SO/SEPLAN [http://so.seplan.ufsc.br/como-encaminhar-solicitacoes-via-spa/ clique aqui].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 -  Ao invés da ND, também será possível enviar os dados do recurso via despacho no solar, a saber: &amp;quot;&#039;Nº do Centro de Custo&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;Nº da UGR&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;Natureza de despesa&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;PTREs&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;Fonte Recursos&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;Atividade&amp;quot;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Caso tenha dúvidas se o material é consumo ou permanente, consultar o Catálogo da UFSC . Caso ainda permaneça a dúvida, consultar o [http://dcf.proplan.ufsc.br/ Departamento de Contabilidade e Finanças - DCF].&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;16&#039;&#039;&#039;. Formulário para Solicitação de Empenho de Material&lt;br /&gt;
|O formulário para solicitação de empenho de material deverá ser incluído aos autos &#039;&#039;&#039;somente quando o pedido se tratar da compra de material permanente&#039;&#039;&#039;. Para tal, [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/ clique aqui], localize  &amp;quot;Adesão a Atas de Registro de Preços&amp;quot; e clique em &#039;&#039;&#039;Formulário para Solicitação de Nota de Empenho e Ficha de Tombamento&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Instruindo o processo de pedido de adesão no Solar&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
-&amp;gt; É necessário instruir apenas um processo no Solar por Ata de Registro de Preços (ARP).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; Após a organização dos documentos, instrua o pedido de Adesão no Solar seguindo os passos indicados no &#039;&#039;&#039;Slideshow&#039;&#039;&#039; abaixo:&amp;lt;gallery mode=&amp;quot;slideshow&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 01.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 1 }}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Para abertura de processo de adesão, no sistema Solar, acesse o Módulo do Solar “Compras &amp;amp; licitações” &#039;&#039;&#039; “Compras &amp;amp; licitações”  “Pesquisa de preços”.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 02.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 2}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Novo&#039;&#039;&#039;&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 03.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 3}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Adicionar&#039;&#039;&#039;&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 04.JPG|&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;{{red|Passo 4}}&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt; - Clique na lupa na linha “&#039;&#039;&#039;Item&#039;&#039;&#039;” para pesquisar/incluir itens e, em seguida, procurar por “&#039;&#039;&#039;Adesão&#039;&#039;&#039;”.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 05.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 5}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Serão aceitos somente os itens de código 077.99.000023 (caso seja material permanente) ou 099.24.000223 (caso seja material de consumo).&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 06.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 6}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - No campo “Detalhamento”, inserir: Número da UASG; Número do pregão; Número do item; Nome do item e Descrição detalhada tal qual especificações constantes no Termo de Referência do Edital do órgão gerenciador. Depois, clique em &#039;&#039;&#039;Confirmar&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 09.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 7}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - &#039;&#039;&#039;O valor da ARP que motivou o processo de adesão também deverá constar no Mapa Comparativo de Preços&#039;&#039;&#039; e o critério da pesquisa deverá ser “&#039;&#039;&#039;Menor Valor Unitário&#039;&#039;&#039;”.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 10.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 8}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Após a etapa de Pesquisa de Preços, o pedido deverá ser complementado, conforme [[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS#Passo%201:%20Cadastro%20de%20Pedidos%20de%20Compras|Passo 1 – Cadastro de Pedidos de Compras]]. &#039;&#039;&#039;(Será necessário modificar a &amp;quot;Categoria&amp;quot; em &amp;quot;Informações Adicionais&amp;quot;  colocar o número &amp;quot;9&amp;quot;).&#039;&#039;&#039; Para anexar peças, seguir [[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS#Passo%205:%20Anexos|Passo 5 – Anexos]]. Selecionar o arquivo e o tipo, informar o nome, clicar em ADICIONAR e, em seguida, SALVAR. Deve-se inserir um anexo de cada vez, nomeando-os individualmente.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Outras orientações&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
1 - Se em até 5 (cinco) dias úteis o Órgão Gerenciador da ARP não autorizar a Adesão no SIASGnet, o processo será devolvido ao requerente. O requerente pode tentar contato com o Órgão Gerenciador e, em caso positivo, o retornar o processo à CAEX para seguimento dos demais trâmites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2 - Os materiais de TIC seguem normativas próprias (IN nº 1/2019/SGD/ME) . [https://compras.ufsc.br/contratacao-ti/ Clique aqui].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; Sugerimos contatar a SETIC/SEPLAN para se certificar que o material de interesse é mesmo de TIC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; Verifique se o material faz parte de algum pregão da UFSC junto ao Ministério da Economia. [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X2pixUw_Bk1dDryFujYHFHzD8v1JRrAX-xjwr_J_mxw/edit?gid=1682132196#gid=1682132196 Clique aqui], segure as teclas CTRL+F e busque por &amp;quot;SETIC&amp;quot;. Após, clique no nº dos processos de interesse. Dentro de cada processo, verifique os itens disponíveis no edital de licitação, no termo de referência, ou no termo de homologação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; Caso queira fazer pedido nestes pregões do Ministério da Economia, observar as instruções disponíveis em &amp;quot;PREGÕES DE TIC DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA (SGD/ME)&amp;quot; no link [[SOLICITAÇÃO DE EMPENHO#AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF)]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=ADES%C3%83O_%C3%80_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRE%C3%87OS&amp;diff=7179</id>
		<title>ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=ADES%C3%83O_%C3%80_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRE%C3%87OS&amp;diff=7179"/>
		<updated>2024-08-27T18:44:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Luciana.raimundo: /* ARP tem texto indicando permissão para adesão */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;O que é uma adesão a Ata de Registro de Preços (ARP)?&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==  &lt;br /&gt;
 &amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Arquivo:Ico-interrogação.JPG|semmoldura|66x66px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;É quando a UFSC pretende comprar bens que estão em Ata de Registro de Preços (ARP) de outras instituições públicas federais. Importante salientar que a regra é licitar, sendo a adesão um processo excepcional.&lt;br /&gt;
A Pró-Reitoria de Administração emitiu a [https://atasderegistrodeprecos.paginas.ufsc.br/files/2017/05/Portaria-Normativa-1-PROAD-2017.pdf &#039;&#039;&#039;Portaria 01/PROAD/2017&#039;&#039;&#039;], disciplinando os procedimentos para compras por meio de adesão a Ata de Registro de Preços (ARP) de outros órgãos federais.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;É fundamental esclarecer as diferenças entre a Adesão à ARP e a Autorização de Fornecimento. Há, inclusive, confusão quanto aos conceitos de “carona”, quais sejam, caronas “interna” e “externa”. Recomenda-se inutilizar o termo “carona” para facilitar a compreensão. Na Adesão, pretende-se adquirir itens de processos licitatórios conduzidos por outros órgãos federais gerenciadores. Já para a solicitação de empenho de pregão vigente da própria UFSC, conduzido por Unidade distinta da requisitante, o procedimento é outro, devendo ser efetuada uma Autorização de Fornecimento. &amp;lt;table align=&amp;quot;center&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;rigth&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Diferença.JPG|160x160px]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; [[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]]  	&#039;&#039;&#039;Autorização de Fornecimento&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]]  	&#039;&#039;&#039;Adesão de Órgãos externos em ATA da UFSC&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]]  	&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;Adesão de requerente da UFSC em ATA externa&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Orientações gerais&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Icone--alvo.gif|semmoldura|71x71px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Antes de instruir a Adesão, verifique se a ARP se enquadra nos casos abaixo, pois algumas situações não permitem o prosseguimento do processo:&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a UFSC tem ARP vigente para o item de interesse ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Quando a UFSC tem o item em ARP vigente|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;2&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a &#039;&#039;instituição&#039;&#039; (que tem a ARP) pode permitir adesão para UFSC ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Instituições que permitem (ou não) adesão ARP|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;3&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a ARP tem &#039;&#039;quantidade suficiente (saldo)&#039;&#039; do item para adesão externa ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Saldo e validade na ARP de outras instituições|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;4&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a &#039;&#039;ARP está vigente&#039;&#039; por, no mínimo, um mês, a partir da data de envio do pedido à CAEX, permitindo a análise do processo e o empenho do item antes do seu término. ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Saldo e validade na ARP de outras instituições|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;5&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a ARP tem texto indicando &#039;&#039;permissão para adesão&#039;&#039; externa ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#ARP tem texto indicando permissão para adesão|Clique aqui]]).&amp;lt;/small&amp;gt;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;6&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; - Se a unidade requerente tem disponibilidade orçamentária para aquisição.&amp;lt;/small&amp;gt;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;7&#039;&#039;&#039; - Se o material é solução de Tecnologia da Informação e da Comunicação - TIC ([[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Outras orientações|Outras orientações]]).&amp;lt;/small&amp;gt;  &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se o seu pedido está de acordo com as orientações acima, verifique quais documentos são necessários [[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Documentos para instruir o processo|&amp;lt;u&amp;gt;clicando aqui&amp;lt;/u&amp;gt;]].&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Quando a UFSC tem o item em ARP vigente&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Ico-lupa.JPG|80x80px]] &lt;br /&gt;
 &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
Antes de pedir uma adesão é preciso verificar se a UFSC tem o item nas suas próprias ARPs. Podem existir três situações neste caso:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039; - &amp;lt;u&amp;gt;O item é da própria unidade da UFSC&amp;lt;/u&amp;gt; e existe saldo na ARP. Nesta situação, a unidade deve adquirir o item do fornecedor que consta na ARP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2&#039;&#039;&#039; - &amp;lt;u&amp;gt;O item é de outra unidade da UFSC&amp;lt;/u&amp;gt; e ela tem saldo na ARP. Nesta situação (chamada adesão interna), deve-se verificar se a outra unidade disponibiliza o saldo. [https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/SOLICITA%C3%87%C3%83O_DE_EMPENHO#AUTORIZA%C3%87%C3%83O_DE_FORNECIMENTO_(AF) Clique aqui] para saber mais.&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
!Para consultar as ARP vigentes da UFSC e saber se tem saldo siga o passo-a-passo disposto [https://compras.ufsc.br/como-pesquisar-itens-vigentes/ aqui]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3&#039;&#039;&#039; - &amp;lt;u&amp;gt;O item existe em ARP vigente na UFSC, mas não tem saldo&amp;lt;/u&amp;gt; para comprar. Neste caso, é possível pensar em Adesão a ARP de outra instituição. Assim, [[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Orientações gerais|clique aqui]] para continuar verificando se o seu pedido se enquadra nos demais requisitos. &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Instituições que permitem (ou não) adesão ARP&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Icone-Binoculo.jpg|semmoldura|68x68px]] &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&#039;&#039;&#039;1)&#039;&#039;&#039; Antes de instruir o processo de adesão, verificar se a instituição que tem a Ata se enquadra em algum dos casos mencionados no item 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2)&#039;&#039;&#039; A UFSC &amp;lt;u&amp;gt;&#039;&#039;não pode aderir a ata de:&#039;&#039;&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; &#039;&#039;instituições estaduais, distritais e municipais&#039;&#039; (Art.22, § 8º, [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm Decreto 7.892/2013] e Art.33 do [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11462.htm Decreto 11.462/2023])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; &#039;&#039;empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias&#039;&#039; (Art.66, § 1º, e Art.1º da [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm Lei 13.303/2016]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3)&#039;&#039;&#039; Sem a intenção de esgotar as possibilidades, indicamos a tabela abaixo como fonte de consulta sobre o assunto:&lt;br /&gt;
&amp;lt;table class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;caption&amp;gt;&amp;lt;/caption&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;th colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;PODE ADERIR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS &amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;Administração direta (órgãos federais)&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Exemplos:&#039;&#039;&#039; Exército, Marinha, Aeronáutica, MPU (engloba MPF, MPT, MTM e MP-Distrito Federal e Territórios), STM, STF, DPU, CGU, Tribunais Regionais Federais (TRTs, TREs, etc), TCU, TSE, TST, Câmara dos Deputados, Senado, Arquivo Nacional, Instituto Benjamim Constant (IBC), Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), Conarq, etc.&amp;lt;/small&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;Administração indireta (autárquia e fundações públicas)&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Exemplos:&#039;&#039;&#039; Universidades federais, institutos federais, fundações universitárias federais, CEFET (RJ e MG), Cnpq, Capes, Fnde, Colégio Pedro II, agências reguladoras (Aneel, Antt, Anvisa, Anatel, etc), alguns institutos (Inep, Inmet, Inss, Inpi, Inmetro, Iphan, Ibram, etc) Funarte, Incra, superintendências (Sudam, Sudene, Sudeco, Suframa,  Previc, Susepe), Ancine, Bacen, Fundação Biblioteca Nacional, Dnit, Conselhos Federais e Regionais (Contabilidade, Medicina, etc), CVM, Susep, Casa da moeda, Enap, etc.&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;th colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;NÃO PODE ADERIR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;Administração direta (órgãos estaduais, distritais e municipais)&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Exemplos:&#039;&#039;&#039; Universidades Estaduais (Udesc, Uergs, etc), Secretarias Estaduais ou Municipais (secretaria de educação, secretaria de saúde, secretaria do esporte, etc), Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAMAE SC, SAMAE Marechal C. Rondon, etc), Assembleia Legislativa, Tribunais de Justiça estaduais (TJ-RS, TJ-SC, etc), Defensorias públicas estaduais (DPE-RS, DPE-SC, etc), Tribunais de Contas Estaduais (TCE-RJ, TCE-SP, TCE-AL, etc), Tribunais de Contas Municipais (TCM-BA, TCM-GO e TCM-PA), Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-Rio e TCM-SP), Ministério Público Estadual (MP-RS, MP-SC, etc, exceto MPDFT que é  federal), Fundações de Pesquisa estaduais (Fapesp, Fapergs, Fapemig, etc), etc.&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt; &#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;Administração indireta (empresa pública, sociedade de economia mista e subsidiárias)&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Exemplos:&#039;&#039;&#039; Hospitais universitários (mantidos pela Ebserh), Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Serpro, Correios (ECT), Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Imbel, Bndes, Embrapa, Trensurb, Cbtu, Codevasf, Finep, Telebras, Engepron, Conab, Dataprev, etc.&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Saldo e validade na ARP de outras instituições&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
Veja no &#039;&#039;&#039;Slideshow&#039;&#039;&#039; a seguir como verificar o saldo e a validade da ARP que pretende realizar a Adesão:&amp;lt;table width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery mode=&amp;quot;slideshow&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Arquivo:Fsd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 1&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039;  Acesse o link https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-atasrp/public/principal.do Após, clique no menu &amp;quot;Consultas&amp;quot; e, na sequência, em &amp;quot;Pesquisar Licitação&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Gerg.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 2&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Preencha o nº da UASG do órgão gerenciador ou o nome (clique na lupa para carregar); nº da licitação e ano, e clique em &amp;quot;Pesquisar&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Hgf.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 3&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Ao localizar o Pregão, clique em &amp;quot;Selecione&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Dsfvxc.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 4&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Digite o número do item de seu interesse e clique em &amp;quot;Pesquisar&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Vdr.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 5&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Confira os dados do item e se estiver correto clique em &amp;quot;Selecione&amp;quot; para verificar a disponibilidade de saldo.&lt;br /&gt;
Arquivo:Uyyjy.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 6&amp;lt;/big&amp;gt; -&#039;&#039;&#039; Nesta tela, observe o seguinte: 1 - QUANTIDADE HOMOLOGADA: A UFSC pode pedir até 50% do valor. No exemplo, são 400 unidades, logo, a UFSC pode solicitar 200; 2 - SALDO PARA ADESÃO: Este saldo pode variar, sendo a quantia disponível para todas instituições do País que desejam aderir a ATA. Portanto, se outras instituições já pediram o quantitativo, ele pode não estar mais disponível para a UFSC. No exemplo, há 420 unidades, mas a UFSC só poderá pedir 200 devido a Regra 1 (50% da quantia do Item licitado); e 3 - VALIDADE DA ATA&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARP tem texto indicando permissão para adesão&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Icone correto 2.jpg|semmoldura|85x85px]] &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Analisar a Ata de Registro de Preços do Órgão Gerenciador e ver se ela tem texto indicando a permissão para adesão. Abaixo, segue um exemplo de texto que pode aparecer na Ata permitindo a adesão:&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
!Layout gráfico da Ata de Registro de Preços&lt;br /&gt;
!Exemplo de texto na Ata dando permissão para adesão externa&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Arquivo:Exemplo ARP.png|nenhum|miniaturadaimagem|270x270px]]&lt;br /&gt;
|[[Arquivo:Texto adesao.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|270x270px]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;{{topo}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Documentos para instruir o processo&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&amp;lt;caption&amp;gt;&amp;lt;/caption&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;[[Arquivo:Ico-arquivo2.JPG|semmoldura|74x74px]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;. Documento de Formalização de demanda (DFD) com justificativa e estudo de eficiência, viabilidade e economicidade, com nº do PGC&lt;br /&gt;
|O &#039;&#039;&#039;Documento de Formalização de Demanda&#039;&#039;&#039; (DFD) deve conter o que é exigível no modelo disponível no sítio eletrônico do&lt;br /&gt;
DCOM, na seção [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/ &#039;&#039;&#039;formulários&#039;&#039;&#039;]. Ressaltamos, entretanto, a necessidade expressa dos seguintes aspectos:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• Argumentação que expresse uma situação emergencial; e/ou &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• Descrição de situação em que a universidade poderá ser onerada; e &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• O não descumprimento dos prazos estipulados no Calendário de Compras; e &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• Nºs PGC.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Além disso, em observância ao art. 22, § 1º-A do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018, deverá&lt;br /&gt;
contemplar estudo que demonstre:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• O &#039;&#039;&#039;ganho de eficiência&#039;&#039;&#039; (adequação da modalidade Adesão à necessidade, em detrimento de outras modalidades para compras);&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• A &#039;&#039;&#039;viabilidade&#039;&#039;&#039; (disponibilidade financeira para o atendimento da necessidade); e &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• A &#039;&#039;&#039;economicidade&#039;&#039;&#039; (melhor aproveitamento dos recursos).&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{alerta|Caso os itens não constem no PAC da UFSC, acesse a seção [[PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (PAC)#Como faço para cadastrar um item no PAC do ano corrente após o fechamento do sistema PGC?|&amp;quot;Como faço para cadastrar um item no PAC do ano corrente após o fechamento do sistema PGC?&amp;quot;]] para verificar o procedimento. &#039;&#039;&#039;Itens não constantes no PAC da UFSC do ano corrente não poderão ser adquiridos&#039;&#039;&#039;, conforme disposto na IN nº 1/2019/SEGES/ME.}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;2&#039;&#039;&#039;. Estudo Técnico Preliminar (ETP) e anexos&lt;br /&gt;
|A [https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-40-de-22-de-maio-de-2020-258465807 &#039;&#039;&#039;Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020&#039;&#039;&#039;], da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP). Segundo a normativa, &amp;quot;os ETP serão elaborados conjuntamente por servidores da área técnica e requisitante ou, quando houver, pela equipe de planejamento da contratação&amp;quot;. &lt;br /&gt;
Assim, é imprescindível haver Estudo Técnico Preliminar (ETP) e seus anexos, preenchido pela unidade requisitante no SIASG.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Saiba mais sobre como realizar um [[ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES| &#039;&#039;&#039;ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR&#039;&#039;&#039;]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;3&#039;&#039;&#039;. Ofício enviado ao fornecedor por e-mail&lt;br /&gt;
|Anexar o &#039;&#039;&#039;Ofício enviado ao fornecedor&#039;&#039;&#039;, contemplando o pleito de requerimento de autorização de Adesão juntamente com a indicação do local de entrega do(s) material(is). Para obter o &#039;&#039;&#039;Modelo do Ofício&#039;&#039;&#039; a ser enviado ao fornecedor, [https://compras.ufsc.br/formularios/ clique aqui], localize o quadro &#039;&#039;&#039;Adesão a Atas de Registro de Preços&#039;&#039;&#039; e clique em &#039;&#039;&#039;Modelo de Ofício – de Solicitação de Adesão ARP – ao Fornecedor&#039;&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;4&#039;&#039;&#039;. Carta de resposta do fornecedor&lt;br /&gt;
|Inserir a Carta de Resposta do fornecedor, confirmando a possibilidade da entrega do item e seu quantitativo no endereço informado no ofício, bem informação referente aos dados bancários. A Carta de Resposta precisa conter o CNPJ da empresa e estar assinada. Imprescindível haver &#039;&#039;&#039;anuência do fornecedor&#039;&#039;&#039; para que o processo esteja em condições de seguir adiante.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;5&#039;&#039;&#039;. E-mails trocados com o fornecedor&lt;br /&gt;
|Incluir os e-mails trocados com o fornecedor. Este procedimento visa dar transparência à consulta realizada e impedir fraudes.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;6&#039;&#039;&#039;. Certidão negativa emitida pelo SICAF &lt;br /&gt;
|A Certidão do SICAF deve ser obtida pelo [https://www.gov.br/compras/pt-br compras.gov]. Mais informações, [https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/comunicados/comunicado-no-3-2022-mudancas-no-sicaf clique aqui]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Verifique a vigência da declaração e caso algum item esteja vencido ou muito próximo da validade, acrescente as demais declarações conforme o caso:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;Certidão de Regularidade do FGTS&#039;&#039;&#039;. [https://compras.ufsc.br/consulta-certidoes-negativas/ Clique aqui] para ter acesso.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;Certidão negativa estadual&#039;&#039;&#039;: Consultar site do Estado onde a empresa é registrada e procurar por Certidão Negativa Emitida ou CND.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Observações&#039;&#039;&#039;: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Caso o fornecedor tenha alguma sanção no SICAF, verificar a abrangência e a data de validade. Em outras palavras, quando a abrangência da sanção é restrita apenas ao órgão sancionador, será possível fazer a adesão. Se a sanção abranger a esfera federal, verificar a data do término do impedimento da empresa e só depois realizar a adesão.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Caso não possua acesso ao SICAF, solicitar ao Departamento de Projetos, Contratos e Convênios DPC/UFSC.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;7&#039;&#039;&#039;. Certidão negativa emitida pelo TCU&lt;br /&gt;
|Certidão pode ser obtida por meio do sítio eletrônico do DCOM, [https://compras.ufsc.br/consulta-certidoes-negativas/ clicando aqui].&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Verifique a vigência e caso algum item esteja vencido ou muito próximo da validade, acrescente as demais certidões, conforme o caso:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;CEIS&#039;&#039;&#039; (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas);&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;CNJ&#039;&#039;&#039; (Certidão Negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça);&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;TCU&#039;&#039;&#039; (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União);&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] &#039;&#039;&#039;CNEP&#039;&#039;&#039; (Cadastro Nacional de Empresas Punidas).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Os links para acesso direto às certidões individuais também estão disponíveis no [https://compras.ufsc.br/consulta-certidoes-negativas/ site do DCOM].&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;8&#039;&#039;&#039;. Edital do Pregão, Termo de Referência e Termo de Homologação &lt;br /&gt;
|Incluir no processo Edital do Pregão, Termo de Referência e Termo de Homologação&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[Arquivo:Cap7.JPG|esquerda|semmoldura]]No PAINEL DE PREÇOS, após localizar a Ata e consultar o fornecedor sobre a entrega do item, salvar:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1) Edital&#039;&#039;&#039;;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2) Termo de Referência&#039;&#039;&#039;; e &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3) Termo de Homologação&#039;&#039;&#039;.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Cap8.JPG|esquerda|semmoldura]]Após clicar no ícone indicado, uma nova janela abrirá. &amp;lt;br&amp;gt;Nesta, será possível salvar o Edital e, em “Informações Adicionais”, o Termo de Homologação. &amp;lt;br&amp;gt;Geralmente, o Termo de Referência encontra-se como anexo do Edital.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Se estiver usando o MÓDULO DE PREÇOS, após localizar a Ata e consultar o fornecedor sobre a entrega do item, salvar o &#039;&#039;&#039;Edital&#039;&#039;&#039;, o &#039;&#039;&#039;Termo de Referência&#039;&#039;&#039; e o &#039;&#039;&#039;Termo de Homologação.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;9&#039;&#039;&#039;. Ata de Registro de Preços assinada&lt;br /&gt;
|Incluir no processo a Ata de Registro de Preços &#039;&#039;&#039;assinada pelo gerenciador e pelo fornecedor&#039;&#039;&#039;.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Cap9.JPG|esquerda|semmoldura|450x450px]]&lt;br /&gt;
Importante não confundir a Ata de realização do Pregão com a Ata do Pregão, &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
documento onde são registrados os lances dos fornecedores, conforme indicado &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
na imagem ao lado. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Será necessário solicitar a Ata de realização do Pregão assinada diretamente ao &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
fornecedor ou ao órgão gerenciador.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;10&#039;&#039;&#039;.	04 (quatro) orçamentos, sendo um deles o da Ata de interesse&lt;br /&gt;
|Inserir no processo &#039;&#039;&#039;04 (quatro) orçamentos&#039;&#039;&#039;, sendo um deles o da Ata de interesse.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Os orçamentos deverão ser realizados de acordo com o &#039;&#039;&#039;[https://www.gov.br/plataformamaisbrasil/pt-br/legislacao-geral/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021 IN nº 65/2021]&#039;&#039;&#039;, observando as vigências em destaque a seguir: &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039; - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;II&#039;&#039;&#039; - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;III&#039;&#039;&#039; - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;IV&#039;&#039;&#039; - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;V&#039;&#039;&#039; - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;§ 1º&#039;&#039;&#039; Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II, devendo, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;§ 2º&#039;&#039;&#039; Quando a pesquisa de preços for realizada com fornecedores, nos termos do inciso IV, deverá ser observado:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039; - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;II&#039;&#039;&#039; - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
a) descrição do objeto, valor unitário e total;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
d) data de emissão; e&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
e) nome completo e identificação do responsável.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O acesso ao sistema SIASG deve ser feito junto ao [https://contratos.ufsc.br/acesso-siasg/ DPC].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Siga os passos a seguir para selecionar os orçamentos no Painel de Preços.&lt;br /&gt;
Caso queira realizar a Pesquisa de Preços no Compras.gov, &#039;&#039;&#039;[https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Pesquisa_de_pre%C3%A7os clique aqui]&#039;&#039;&#039; para mais informações:&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;400&amp;quot; heights=&amp;quot;150&amp;quot; perrow=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 01.jpg|Acesse o site [https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/ &#039;&#039;&#039;https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/&#039;&#039;&#039;] e clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Analisar preços de materiais&#039;&#039;&#039;&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 02.jpg|Aplique os filtros laterais e clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Avançar análise&#039;&#039;&#039;&amp;quot;. Conforme indicado anteriormente, use também os seguintes filtros: Esfera: Federal; Forma da Compra: SISRP, Modalidade da Compra: Pregão.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 03.jpg|Clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Avançar análise&#039;&#039;&#039;&amp;quot;. No exemplo acima, foram localizados 12 processos de compras.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 04.jpg|Para mais informações sobre o item, clique no ícone com o formato de um olho. Para excluir o item de sua pesquisa, clique no &amp;quot;X&amp;quot;. Observe que os orçamentos devem possuir fornecedores distintos. &lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 05.jpg|No ícone com o formato de um olho também é possível verificar se a ATA encontra-se disponível para Adesão. Clique sobre ele e, na próxima tela, em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Gerenciamento de ATA&#039;&#039;&#039;&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Uyyjy.png|Você terá acesso à tela do SIASG, conforme explicado anteriormente. &lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 06.jpg|Novamente, no ícone com o formato de um olho, você terá acesso ao Edital e seus anexos (Termo de Referência e ATA). Ainda que a ATA esteja disponível, você deverá solicitar ela assinada ao órgão gerenciador ou ao fornecedor. &lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão - Painel de preços 07.jpg|Clicando no mesmo ícone, você também terá acesso ao termo de Homologação. Clique sobre &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Informações adicionais da ATA&#039;&#039;&#039;&amp;quot; e, na tela seguinte, clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Termo de Homologação&#039;&#039;&#039;&amp;quot;. Salve ele para posteriormente anexar ao processo junto aos demais documentos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;11&#039;&#039;&#039;. Relatório &amp;quot;Detalhado&amp;quot; do Painel de Preços&lt;br /&gt;
|Após selecionar os orçamentos que irão compor sua pesquisa de preços e a ATA que deseja realizar a Adesão, clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Gerar Relatório Detalhado&#039;&#039;&#039;&amp;quot;. Salve o arquivo para depois inseri-lo no processo.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Adesão - Painel de preços 08.jpg|550x550px]] &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;12&#039;&#039;&#039;. Mapa Comparativo de Preços (Solar)&lt;br /&gt;
|No Mapa Comparativo de Preços deverão constar os três orçamentos e os três fornecedores obtidos no Painel de Preços (ou Módulo de Preços,) segundo a &#039;&#039;&#039;[https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-73-de-5-de-agosto-de-2020-270711836 IN Nº 73/2020]&#039;&#039;&#039;, além do orçamento e do fornecedor da Ata de Registro de Preços que se pretende realizar a Adesão.&amp;lt;gallery perrow=&amp;quot;3&amp;quot; widths=&amp;quot;350&amp;quot; heights=&amp;quot;350&amp;quot; caption=&amp;quot;O Mapa Comparativo de Preços é elaborado no Solar através dos passos apresentados a seguir&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Arquivo:Vfsa.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 1&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Acesse o MÓDULO DO SISTEMA: COMPRAS &amp;amp; LICITAÇÕES, abra a aba COMPRAS E LICITAÇÕES e clique em PESQUISA DE PREÇO e depois no botão NOVO.&lt;br /&gt;
Arquivo:Das.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 2&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha os campos ÓRGÃO, SETOR E ASSUNTO (deixe &amp;quot;divisão&amp;quot; e &amp;quot;data pesquisa&amp;quot; como estão). Clique em &amp;quot;adicionar&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Gfndnhd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 3&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencher: &#039;&#039;&#039;Item&#039;&#039;&#039;: Digitar o código do item (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;077.99.000023&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; para permanente OU &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;099.24.000223&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; para consumo) e apertar botão TAB do teclado ou clicar na lupa. Não serão aceitos outros códigos. Materiais de consumo e permanentes devem figurar em processos separados. &#039;&#039;&#039;Detalhamento&#039;&#039;&#039;: Copiar as especificações do item constantes no Termo de Referência do Edital do órgão gerenciador. Colocar &amp;quot;&#039;&#039;Número da UASG&#039;&#039;&amp;quot;, &amp;quot;&#039;&#039;Número do pregão&#039;&#039;&amp;quot;, &amp;quot;&#039;&#039;Número do item&#039;&#039;&amp;quot;, &amp;quot;&#039;&#039;Nome do item&#039;&#039;&amp;quot;, &amp;quot;&#039;&#039;Descrição detalhada do item&#039;&#039;&amp;quot;. &#039;&#039;&#039;Qt. Licitar&#039;&#039;&#039;: quantidade desejada.&lt;br /&gt;
Arquivo:Fgdsd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 4&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha o &amp;quot;LOCAL DE ENTREGA.&lt;br /&gt;
Arquivo:.kjhk,.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 5&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Utilize a lupa para encontrar o imóvel e o setor pertinentes. Após, clique em &#039;Aplicar para todos&#039;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Mhgmh.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 6&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha as &amp;quot;FONTES&amp;quot; (são os fornecedores).&lt;br /&gt;
Arquivo:HGF.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 7&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha o CNPJ do fornecedor. Caso o fornecedor ainda não esteja cadastrado no sistema, deve-se acessar o módulo &#039;Compras &amp;amp; Licitações&#039; e na opção &#039;Fornecedores&#039;, escolher &#039;Cadastro de Fornecedores&#039; e clicar em &#039;Novo&#039;, prosseguindo com a inserção das informações necessárias até o final do processo de cadastro de um novo fornecedor.&lt;br /&gt;
Arquivo:Bghbgfd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 8&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Repita a etapa de &amp;quot;adicionar&amp;quot; até ter pelo menos quatro fornecedores (sendo um deles o participante da ata que pretende aderir). Ao final, clique em &amp;quot;SALVAR&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Dfgsav.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 9&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha os &amp;quot;PREÇOS&amp;quot; (obtidos no painel, ou módulo de preços).&lt;br /&gt;
Arquivo:Adfa.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 10&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencher o preço unitário. O preço total completará automaticamente. Por fim, clicar em confirmar.&lt;br /&gt;
Arquivo:Hdgfh.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 11&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Para desclassificar um preço, siga as indicações. A desclassificação ocorre por diferentes motivos. No exemplo, o preço foi desclassificado por falta de saldo na ata. Ou seja, é possível usar o preço de uma ata para compor o mapa, mas depois desclassificá-lo. Outros motivos de desclassificação são: fornecedor não quer fornecer o item para órgão externo; a ata tem texto afirmando que não é possível adesão externa; características do item não se adequam ao desejado; a ata é da esfera estadual/municipal/outros, etc.&lt;br /&gt;
Arquivo:Vcxzv.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 12&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Preencha o &amp;quot;RESULTADO&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Badgvd.png|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Passo 13&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - No fim da página, clique em &amp;quot;Salvar resultado&amp;quot; e &amp;quot; Visualizar relatório&amp;quot;. Confira os dados do Mapa. Caso esteja tudo certo, salve o mapa em pdf para anexar no processo. Volte na página e clique em &amp;quot;GERAR COMPRA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;13&#039;&#039;&#039;. Relatório da Pesquisa de Preços assinado&lt;br /&gt;
|Inserir no processo o &#039;&#039;&#039;Relatório de Pesquisa de Preços&#039;&#039;&#039;. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Relatório de Pesquisa de preços deve informar a metodologia utilizada para o levantamento dos três orçamentos solicitados e para a escolha da Ata que se pretender realizar a Adesão. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Deve constar qualquer dificuldade emergida durante a instrução do processo e estar assinado pelo responsável pela instrução do processo.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Modelo do Relatório de Pesquisa de Preços está disponível no site do DCOM. [https://compras.ufsc.br/formularios/ &#039;&#039;&#039;Clique aqui&#039;&#039;&#039;] para ter acesso, localize &amp;quot;Adesão a Atas de Registro de Preços&amp;quot; e clique em &#039;&#039;&#039;Modelo de relatório de pesquisa de preços para Adesão ARP&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;14&#039;&#039;&#039;. Checklist/Lista de Verificação assinado&lt;br /&gt;
|Inserir no processo o &#039;&#039;&#039;Checklist/Lista de Verificação assinado&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
O Checklist/Lista de Verificação, encontrado no sítio eletrônico do DCOM, auxilia na instrução processual, guiando o requerente para a inserção dos documentos necessários ao pedido de Adesão à Ata de Registro de Preços. Para obter o Checklist/Lista de Verificação, [https://compras.ufsc.br/formularios/ &#039;&#039;&#039;clique aqui&#039;&#039;&#039;] para ter acesso, localize &amp;quot;Adesão a Atas de Registro de Preços&amp;quot; e clique em &#039;&#039;&#039;Checklist Adesão&#039;&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;15&#039;&#039;&#039;. Indicação da fonte orçamentária&lt;br /&gt;
|Deverá ser verificada a disponibilidade orçamentária, imprescindível para cobrir a despesa com a contratação pretendida. Mesmo não havendo iniciado o processo, recomenda-se trabalhar com projeções e médias de valores de mercado para os itens desejados. À medida que o processo de adesão for se consolidando, será possível ter noção do valor da aquisição, indicando a origem dos recursos no processo, ou solicitando a transferência dos recursos a Superintendência de Orçamento (SO/SEPLAN).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existem as seguintes possibilidades de &amp;quot;recurso&amp;quot;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Material Permanente (077)&#039;&#039;&#039; - -&amp;gt; Pedir ND para SO/SEPLAN, anexá-la em pdf no processo, e informar &#039;&#039;&#039;nº da ND&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;nº da UGR&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;nº do Centro de Custo&#039;&#039;&#039; no Checklist da adesão (item 6 do documento).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Material de Consumo (099)&#039;&#039;&#039; - -&amp;gt; Informar &#039;&#039;&#039;nº da UGR&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;nº do Centro de Custo&#039;&#039;&#039; no Checklist da adesão (item 6 do documento).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Procedimentos:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 - O recurso deve estar na &#039;&#039;&#039;UGR da Unidade Requerente&#039;&#039;&#039;. Não é mais necessário solicitar a transferência para a UGR do Departamento de Compras (DCOM).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2 -  Para solicitar Nota de Dotação à SO/SEPLAN [http://so.seplan.ufsc.br/como-encaminhar-solicitacoes-via-spa/ clique aqui].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 -  Ao invés da ND, também será possível enviar os dados do recurso via despacho no solar, a saber: &amp;quot;&#039;Nº do Centro de Custo&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;Nº da UGR&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;Natureza de despesa&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;PTREs&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;Fonte Recursos&amp;quot;&#039;, &amp;quot;&#039;Atividade&amp;quot;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Caso tenha dúvidas se o material é consumo ou permanente, consultar o Catálogo da UFSC . Caso ainda permaneça a dúvida, consultar o [http://dcf.proplan.ufsc.br/ Departamento de Contabilidade e Finanças - DCF].&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{oculto&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;16&#039;&#039;&#039;. Formulário para Solicitação de Empenho de Material&lt;br /&gt;
|O formulário para solicitação de empenho de material deverá ser incluído aos autos &#039;&#039;&#039;somente quando o pedido se tratar da compra de material permanente&#039;&#039;&#039;. Para tal, [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/ clique aqui], localize  &amp;quot;Adesão a Atas de Registro de Preços&amp;quot; e clique em &#039;&#039;&#039;Formulário para Solicitação de Nota de Empenho e Ficha de Tombamento&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Instruindo o processo de pedido de adesão no Solar&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
-&amp;gt; É necessário instruir apenas um processo no Solar por Ata de Registro de Preços (ARP).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; Após a organização dos documentos, instrua o pedido de Adesão no Solar seguindo os passos indicados no &#039;&#039;&#039;Slideshow&#039;&#039;&#039; abaixo:&amp;lt;gallery mode=&amp;quot;slideshow&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 01.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 1 }}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Para abertura de processo de adesão, no sistema Solar, acesse o Módulo do Solar “Compras &amp;amp; licitações” &#039;&#039;&#039; “Compras &amp;amp; licitações”  “Pesquisa de preços”.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 02.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 2}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Novo&#039;&#039;&#039;&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 03.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 3}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Clique em &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Adicionar&#039;&#039;&#039;&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 04.JPG|&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;{{red|Passo 4}}&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt; - Clique na lupa na linha “&#039;&#039;&#039;Item&#039;&#039;&#039;” para pesquisar/incluir itens e, em seguida, procurar por “&#039;&#039;&#039;Adesão&#039;&#039;&#039;”.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 05.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 5}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Serão aceitos somente os itens de código 077.99.000023 (caso seja material permanente) ou 099.24.000223 (caso seja material de consumo).&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 06.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 6}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - No campo “Detalhamento”, inserir: Número da UASG; Número do pregão; Número do item; Nome do item e Descrição detalhada tal qual especificações constantes no Termo de Referência do Edital do órgão gerenciador. Depois, clique em &#039;&#039;&#039;Confirmar&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 09.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 7}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - &#039;&#039;&#039;O valor da ARP que motivou o processo de adesão também deverá constar no Mapa Comparativo de Preços&#039;&#039;&#039; e o critério da pesquisa deverá ser “&#039;&#039;&#039;Menor Valor Unitário&#039;&#039;&#039;”.&lt;br /&gt;
Arquivo:Adesão 10.JPG|&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;{{red|Passo 8}}&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; - Após a etapa de Pesquisa de Preços, o pedido deverá ser complementado, conforme [[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS#Passo%201:%20Cadastro%20de%20Pedidos%20de%20Compras|Passo 1 – Cadastro de Pedidos de Compras]]. &#039;&#039;&#039;(Será necessário modificar a &amp;quot;Categoria&amp;quot; em &amp;quot;Informações Adicionais&amp;quot;  colocar o número &amp;quot;9&amp;quot;).&#039;&#039;&#039; Para anexar peças, seguir [[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS#Passo%205:%20Anexos|Passo 5 – Anexos]]. Selecionar o arquivo e o tipo, informar o nome, clicar em ADICIONAR e, em seguida, SALVAR. Deve-se inserir um anexo de cada vez, nomeando-os individualmente.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Outras orientações&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
1 - Se em até 5 (cinco) dias úteis o Órgão Gerenciador da ARP não autorizar a Adesão no SIASGnet, o processo será devolvido ao requerente. O requerente pode tentar contato com o Órgão Gerenciador e, em caso positivo, o retornar o processo à CAEX para seguimento dos demais trâmites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2 - Os materiais de TIC seguem normativas próprias (IN nº 1/2019/SGD/ME) . [https://compras.ufsc.br/contratacao-ti/ Clique aqui].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; Sugerimos contatar a SETIC/SEPLAN para se certificar que o material de interesse é mesmo de TIC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; Verifique se o material faz parte de algum pregão da UFSC junto ao Ministério da Economia. [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X2pixUw_Bk1dDryFujYHFHzD8v1JRrAX-xjwr_J_mxw/edit?gid=1682132196#gid=1682132196 Clique aqui], segure as teclas CTRL+F e busque por &amp;quot;SETIC&amp;quot;. Após, clique no nº dos processos de interesse. Dentro de cada processo, verifique os itens disponíveis no edital de licitação, no termo de referência, ou no termo de homologação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; Caso queira fazer pedido nestes pregões do Ministério da Economia, observar as instruções disponíveis em &amp;quot;PREGÕES DE TIC DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA (SGD/ME)&amp;quot; no link [[SOLICITAÇÃO DE EMPENHO#AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF)]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luciana.raimundo</name></author>
	</entry>
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