Documentação e instrução processual de licitações: mudanças entre as edições
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=De quais itens preciso providenciar a documentação?= | |||
As Unidades requerentes deverão acessar as listas finais disponíveis na [https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ página do Calendário de Compras] para encontrar: | |||
*os itens para os quais '''precisarão realizar pesquisa de preço''' e os processos SPA (iniciando com 23080) em que os pedidos com essas pesquisas serão juntados; | |||
*os itens para os quais '''não precisarão realizar Pesquisa de Preço''' (se houver) e para os quais deverão encaminhar uma Solicitação Digital cadastrada no módulo SPA e os processos SPA (iniciando com 23080) em que essas SDs resultantes serão juntadas. | |||
: | {{download|planilha|link=https://docs.google.com/spreadsheets/d/15sNWFIR75Quqh7G9XCy5QcL8Em_od6nNH19GGj3KXwU/edit#gid{{=}}1200284868|texto=Utilize esta planilha para auxiliar a consulta dos itens da sua Unidade.}} | ||
}} | |||
=Documentação necessária= | |||
==Documentos comuns a todos os processos licitatórios== | |||
{| class="tabela tabela-primeira-coluna-destaque" | |||
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! style="width: 15%"|Documento | |||
! style="width: 40%"|Orientações | |||
! style="width: 20%"|Quem deve fazer e como enviar? | |||
! style="width: 25%"|Fundamentação | |||
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Estudos Técnicos Preliminares (ETP) | |||
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{{download|doc|link=https://compras.ufsc.br/formularios/|texto=Rascunho e modelo com orientações}} | |||
'''[[ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP)|Orientações gerais]]''' | |||
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{{red|'''Responsável pelos orçamentos'''}}: [[#Instrução processual|via Pedido]] | |||
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{{download|link=https:// | |||
{{red|'''Demais Unidades'''}}: [[#Instrução processual|via SD]] | |||
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*IN SEGES 58/2022<ref name=In58>[https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022 Instrução Normativa SEGES n. 58, de 8 de agosto de 2022]</ref> | |||
*IN | |||
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Ofício de Justificativa | |||
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{{download|doc|link=https://compras.ufsc.br/formularios/|texto=Modelo com orientações}} | |||
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{{red|'''Responsável pelos orçamentos'''}}: [[#Instrução processual|via Pedido]] | |||
{{red|'''Demais Unidades'''}}: [[#Instrução processual|via SD]] | |||
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*Lei n. 9.784/1999{{ref|Lei9784|[http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9784.htm Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999] e suas alterações|[http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9784.htm#art2 Art. 2º]}} | *Lei n. 9.784/1999{{ref|Lei9784|[http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9784.htm Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999] e suas alterações|[http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9784.htm#art2 Art. 2º]}} | ||
* | *ON SEGES n. 2/2016{{ref|ONSeges2|[https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/orientacoes-normativas/orientacao-normativa-seges-no-2-de-06-de-junho-de-2016 Orientação Normativa SEGES n. 2, de 06 de junho de 2016] e suas alterações|[https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/orientacoes-normativas/orientacao-normativa-seges-no-2-de-06-de-junho-de-2016#:~:text{{=}}Consta%20a%20solicita%C3%A7%C3%A3o Anexo I, item 2]}} | ||
*Parecer n. 00655/2016/PFUFSC/PGF/AGU<ref name=Parecer655>Disponível no [https://solar.egestao.ufsc.br/cpav/visualizarDocumentosProcesso.do?processoPK=64753,23080,2016&itemAba=aba_pecas SPA, processo 23080.057098/2016-03], pp. 34-37, parágrafos 21-30</ref> | |||
*Parecer n. 00655/2016/PFUFSC/PGF/AGU<ref name=Parecer655>Disponível no [https://solar.egestao.ufsc.br/ | |||
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Pesquisa de preços | |||
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'''[[Pesquisa de preços|Orientações gerais]]''' | |||
* Deve-se anexar ao pedido: | |||
** [[Pesquisa de preços#Fontes para coleta de preços|Orçamentos e preços obtidos]] | |||
** [[Pesquisa_de_preços#abas_num=3/aba_nome=Como%20solicitar?|Troca de mensagens com fornecedores (se for o caso)]] | |||
** [[Pesquisa de preços#Relatório de Pesquisa de Preços|Relatório de Pesquisa de Preços]] | |||
***{{download|doc|link=https://compras.ufsc.br/formularios/|texto=Rascunho para a Nota Técnica para o Sistema de Pesquisa de Preços}} | |||
** [[Pesquisa de preços#Mapa Comparativo de Preços|Mapa Comparativo de Preços]] | |||
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{{red|'''Responsável pelos orçamentos'''}}: [[#Instrução processual|via Pedido]] | |||
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* IN SEGES n. 65/2021{{ref|IN65|[https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021 Instrução Normativa SEGES n. 65, de 7 de julho de 2021.]}} | |||
*{{novalei|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art23%C2%A71 Art. 23, § 1º]}} | |||
*Inclusão dos valores no Sistema SCL | |||
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| | | | ||
Indicação da Equipe de Apoio | |||
| | | | ||
{{download|doc|link=https://compras.ufsc.br/formularios/|texto=Modelo para preenchimento}} | |||
A indicação dos membros que comporão a Equipe de Apoio do pregão, que auxilia o pregoeiro na avaliação técnica das propostas enviadas pelas empresas concorrentes, deve levar em consideração o conhecimento técnico dos membros com relação aos itens. | |||
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| | {{red|'''Responsável pelos orçamentos'''}}: [[#Instrução processual|via Pedido]] | ||
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*{{novalei|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art8§1 Art. 8º, §§ 1º e 3º]}} | |||
* Decreto 11.246/2022{{ref|Decreto11246|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm Decreto n. 11.246, de 27 de outubro de 2022]|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art4 Art. 4ª] e [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art16 Art. 16]}} | |||
*Ofício Circular n. 32/2023/PROAD{{ref|OfC32PROAD|[https://drive.google.com/file/d/1BAUKz-uxJPwLrkA-KdGqGBxfsYA97R8I Ofício Circular n. 32/2023/PROAD]|[https://drive.google.com/file/d/1BAUKz-uxJPwLrkA-KdGqGBxfsYA97R8I item 5]}} | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Lista de Verificação (checklist) | |||
| | | | ||
{{download|doc|link=https://compras.ufsc.br/formularios/|texto=Modelo para preenchimento}} | |||
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| | {{red|'''Responsável pelos orçamentos'''}}: [[#Instrução processual|via Pedido]] | ||
| | |||
| | | | ||
*ON SEGES n. 2/2016{{ref|ONSeges2||[https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/orientacoes-normativas/orientacao-normativa-seges-no-2-de-06-de-junho-de-2016#:~:text{{=}}listas%20de%20verifica%C3%A7%C3%A3o%20dever%C3%A3o%20ser%20juntadas Art. 2º, I]}} | |||
*Parecer n. 00655/2016/PFUFSC/PGF/AGU<ref name=Parecer655 /> | |||
|} | |||
==Documentos adicionais para situações excepcionais== | |||
{| class="tabela tabela-primeira-coluna-destaque" | |||
|- | |||
! style="width: 15%"|Documento | |||
! style="width: 40%"|Orientações | |||
! style="width: 20%"|Quem deve fazer e como enviar? | |||
! style="width: 25%"|Fundamentação | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Peculiaridades | |||
| | | | ||
{{download|doc|link=https://compras.ufsc.br/formularios/|texto=Modelo para preenchimento}} | |||
*[[Peculiaridades|'''Orientações gerais''']] para quando houver: | |||
**Personalização de itens | |||
**Agrupamento em lotes | |||
**Solicitação de amostra | |||
**Fabricação sob medida | |||
**Documentos para habilitação diferenciados | |||
**Critérios de aceitação diferenciados | |||
**Demais peculiaridades, como: | |||
***Garantia diferenciada | |||
***Prazo de entrega diferenciado | |||
***Compartilhamento com outros órgãos | |||
***Ampla concorrência ou ME/EPP, entre outros | |||
| | | | ||
| | {{destaque|alerta|Quando for o caso:}} | ||
| | |||
{{red|'''Responsável pelos orçamentos'''}}: [[#Instrução processual|via Pedido]] | |||
{{red|'''Demais Unidades'''}}: [[#Instrução processual|via SD]] | |||
| | | | ||
|- | |||
| | |||
Documento de Formalização da Demanda | |||
| | |||
{{download|doc|link=https://compras.ufsc.br/formularios/|texto=Modelo para preenchimento}} | |||
| | |||
Apenas para os [[Pregão Eletrônico|pregões pronta-entrega]] | |||
| | | | ||
*Lei n. 9.784/1999{{ref|Lei9784||[http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9784.htm#art2 Art. 2º]}} | |||
*ON SEGES n. 2/2016{{ref|ONSeges2||[https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/orientacoes-normativas/orientacao-normativa-seges-no-2-de-06-de-junho-de-2016#:~:text{{=}}Consta%20a%20solicita%C3%A7%C3%A3o Anexo I, item 2]}} | |||
*Parecer n. 00655/2016/PFUFSC/PGF/AGU{{ref|Parecer655}} | |||
|- | |||
| | |||
Comprovante de disponibilidade do recurso | |||
| | |||
Nota de Dotação<ref>A Nota de Dotação, emitida pela [http://so.seplan.ufsc.br/como-encaminhar-solicitacoes-via-spa/ Superintendência de Orçamento/Seplan], apresenta informações sobre a liberação de recursos e identifica os valores disponíveis, a fonte de recursos, plano interno e Unidade Gestora Responsável.</ref>, Portaria da Liberação do Recurso (quando da PROPG), Documento de Programação da Disponibilidade Orçamentária ou documento similar que comprove a disponibilidade de recurso (se vinculado a entidades de fomento, como CAPES, FINEP, CNPq, FAPESC, etc.) | |||
| | |||
Apenas para os [[Pregão Eletrônico|pregões pronta-entrega]] | |||
| | | | ||
*{{novalei|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art150 Art. 150]}} | |||
*Lei n. 4.320/1964{{ref|lei4320|[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4320compilado.htm Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964] e suas alterações|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4320compilado.htm#art60:~:text{{=}}6.397%2C%20de%201976)-,Art.%2060,-.%20%C3%89%20vedada%20a Art. 60]}} | |||
|} | |} | ||
=Instrução processual= | =Instrução processual= | ||
{{ | {| class="tabela" | ||
| | |- | ||
|Tanto pedido quanto SD são nomenclaturas utilizadas para protocolos que reúnem os documentos necessários e que serão agrupadas ao processo de compra. Para fins de distinção, utilizamos os seguintes termos: | ! style="width: 50%"|Responsáveis pelos orçamentos | ||
! style="width: 50%"|Demais requerentes | |||
|- | |||
}} | | | ||
Os requerentes que ficaram '''responsáveis pela orçamentação''' devem observar o seguinte: | |||
* O {{dica|{{red|Pedido}} gerado pelo DCOM|Tanto '''pedido''' quanto '''SD''' são nomenclaturas utilizadas para protocolos que reúnem os documentos necessários e que serão agrupadas ao processo de compra. Para fins de distinção, utilizamos os seguintes termos:<br />'''Pedido:''' trata-se do pedido gerado no módulo Sistema de Compras e Licitações (SCL), do sistema Solar para as Unidades requerentes que farão a orçamentação para alguns itens Estes protocolos possuem um fluxo predeterminado no sistema (filas de trabalho)<br />'''Solicitação Digital (SD):''' são as solicitações digitais registradas no módulo Processos Administrativos (SPA) do sistema Solar. A SD é gerada pelas Unidades que não possuem tarefa de orçamentação, mas que possuem demanda em determinado processo.}} estará na '''Fila de Trabalho''' em {{tecla|Compras e Licitações}}/{{tecla|Pedido de Compras}}/{{tecla|Rever Pedido}}. | |||
*Localize o pedido na lista, clique e o receba | |||
*Clique em {{tecla|OK}} para prosseguir | |||
* Na aba {{tecla|Documentos}}, [[#Documentação necessária|anexe os seguintes documentos:]] | |||
*# [[#Documentos comuns a todos os processos licitatórios|ETP Digital]] (gerado no {{comprasgov}}) | |||
*# [[#Documentos comuns a todos os processos licitatórios|Ofício de Justificativa]] | |||
*# [[Pesquisa de preços]]: | |||
*## [[Pesquisa de preços#Fontes para coleta de preços|Orçamentos e preços obtidos]] | |||
*## [[Pesquisa_de_preços#abas_num=3/aba_nome=Como%20solicitar?|Troca de mensagens com fornecedores (se for o caso)]] | |||
[ | *## [[Pesquisa de preços#Relatório de Pesquisa de Preços|Relatório de Pesquisa de Preços]] (gerado no {{comprasgov}}) | ||
# ETP Digital (gerado no | *## [[Pesquisa de preços#Mapa Comparativo de Preços|Mapa Comparativo de Preços]] (gerado no Sistema Solar) | ||
# Ofício de Justificativa | *# [[#Documentos comuns a todos os processos licitatórios|Formulário de Equipe de Apoio]] | ||
# Orçamentos | *# [[#Documentos adicionais para situações excepcionais|Peculiaridades]] (se for o caso) | ||
# | *# [[#Documentos comuns a todos os processos licitatórios|Checklist]] | ||
# | *Na aba {{tecla|Encaminhar}} selecione a {{tecla|Ação}} '''Revisado''' | ||
# Formulário de Equipe de Apoio ( | *No campo {{tecla|Despacho}} informe '''Para triagem''' e clique em {{tecla|Encaminhar}} | ||
# Checklist | | | ||
Os requerentes que '''{{red|NÃO}} são responsáveis pela orçamentação''' devem observar o seguinte: | |||
* {{destaque|alerta|'''Deve ser cadastrada uma SD para cada Processo, ainda que sejam do mesmo grupo de materiais'''}} | |||
* Crie uma {{dica|Solicitação Digital ({{red|SD}})|Tanto '''pedido''' quanto '''SD''' são nomenclaturas utilizadas para protocolos que reúnem os documentos necessários e que serão agrupadas ao processo de compra. Para fins de distinção, utilizamos os seguintes termos:<br />'''Pedido:''' trata-se do pedido gerado no módulo Sistema de Compras e Licitações (SCL), do sistema Solar para as Unidades requerentes que farão a orçamentação para alguns itens Estes protocolos possuem um fluxo predeterminado no sistema (filas de trabalho)<br />'''Solicitação Digital (SD):''' são as solicitações digitais registradas no módulo Processos Administrativos (SPA) do sistema Solar. A SD é gerada pelas Unidades que não possuem tarefa de orçamentação, mas que possuem demanda em determinado processo.}} via '''Sistema de Processos Administrativos (SPA)''' com os seguintes parâmetros: | |||
Os requerentes que NÃO são responsáveis pela orçamentação devem observar o seguinte: | |||
* | |||
** '''Grupo de assunto:''' 64 - Compra | ** '''Grupo de assunto:''' 64 - Compra | ||
** '''Assunto:''' 206 - Compra | ** '''Assunto:''' 206 - Compra | ||
** '''Detalhamento:''' | ** '''Detalhamento:''' Preencha apenas com o texto no seguinte padrão: '''Documentação para processo 23080''' e complete o preenchimento com o número completo do processo ao qual a solicitação digital deverá ser juntada. Este número será informado na aba [[Calendário de Compras#Inserção de demandas|"LISTA FINAL"]] de cada planilha. | ||
* | * [[#Documentação necessária|Anexe os documentos:]] | ||
*# [[#Documentos comuns a todos os processos licitatórios|ETP Digital]] (gerado no {{comprasgov}}) | |||
*# [[#Documentos comuns a todos os processos licitatórios|Ofício de Justificativa]] | |||
*# [[#Documentos adicionais para situações excepcionais|Peculiaridades]] (se for o caso) | |||
* Clique no botão {{tecla|Encaminhar}} e preencha o seguinte: | |||
**'''Motivo tramitação:''' 1 (Para Providências) | |||
**'''Encaminhamento:''' Para análise | |||
**'''Tarefa:''' Encaminhar para outro setor | |||
**'''Setor:''' CAPL/DCOM | |||
*Ao final, clique no botão {{tecla|Encaminhar}} | |||
|} | |||
{{aviso|alerta|Atenção: Deve-se inserir os {{red|documentos em ordem, nomeados de acordo com seu conteúdo}}. | |||
Processos recebidos com a documentação inserida de forma inadequada, como exemplificado na figura abaixo, {{red|serão devolvidos para adequação antes de qualquer análise}}. | |||
[[Arquivo:CIE-Pecas.png|500px|thumb|center|link=|Anexação das peças]]}} | |||
=Prazos= | =Prazos= | ||
Considerando que: | |||
* os processos licitatórios são compartilhados entre todas as Unidades; | |||
* que a análise pelo DCOM é apenas um das etapas do processo licitatório (fase interna); | |||
* que o processo ainda passa por outras instâncias (como PROAD, DPC, SEPLAN e Procuradoria Federal), e também pela fase externa (conduzida pelo DPL); | |||
* que há dezenas de processos e milhares de itens sendo encaminhados anualmente, dentro do cronograma do Calendário de Compras; | |||
* que o atraso em um processo pode prejudicar o andamento dos das outras Etapas; | |||
* que o atraso do envio da documentação por uma Unidade pode comprometer o resultado de todo o processo, prejudicando todas as outras Unidades participantes; | |||
* que parte da documentação enviada pelas Unidades que cumpriram os prazos tem vigência que pode expirar no caso de atraso no encaminhamento do processo, | |||
{{aviso|erro| | {{aviso|erro|os prazos dos cronogramas do Calendário de Compras '''não serão prorrogados''', evitando assim prejuízo institucional às outras Unidades participantes}} | ||
{{aviso|erro|As Unidades que não cumprirem os prazos definidos '''poderão ter sua demanda excluída''' do processo.}} | |||
{{aviso|alerta|[[Procedimentos prévios à licitação#Acessos e responsáveis|Caberá às Unidades a organização interna para consecução das atividades nos prazos, inclusive no que diz respeito a férias e eventuais afastamentos dos servidores responsáveis.]]}} | |||
=Ajustes= | |||
{{oculto | |||
|indice===Ajustes solicitados pelo DCOM== | |||
|Ajustes solicitados pelo DCOM | |||
|Após a análise do DCOM, os Pedidos de Compras [https://www.youtube.com/watch?v{{=}}s-F9YepPcp0&t{{=}}11254s podem ser devolvidos] aos requerentes para que ajustes sejam realizados. | |||
Por este motivo, é necessário {{destaque|alerta|'''acompanhar diariamente'''{{ref|PN467|[http://atasderegistrodeprecos.paginas.ufsc.br/files/2023/03/PN-467-2023-GR-Meios-de-Comunica%C3%A7%C3%A3o-Institucionais.pdf Portaria Normativa 467/2023/GR] - [https://secom.ufsc.br/2023/04/06/ufsc-normatiza-ferramentas-de-comunicacao-no-ambito-das-atividades-administrativas-institucionais/ Ferramentas institucionais de comunicação]|[https://boletimoficial.ufsc.br/2023/03/02/boletim-no-422023-02032023/#:~:text{{=}}Os%20servidores%20dever%C3%A3o%20realizar%20checagem%20di%C3%A1ria%20da%20fila%20de%20trabalho%20pessoal%20e%20do%20setor%20cadastradas%20no%20Sistema%20de%20Processos%20Administrativos Art. 7º]}} a sua Fila de Trabalho no Solar}} para verificar se o Pedido não retornou para ajustes: | |||
*'''Se foi solicitado um ajuste no {{red|Pedido de Compras}}''': | |||
* | ** receba o pedido na '''Fila de Trabalho''' {{tecla|Compras e Licitações}}/{{tecla|Pedido de Compras}}/{{tecla|Rever Pedido}} | ||
* | ** verifique na aba {{tecla|Pasta Digital}} o último despacho do DCOM | ||
* | ** ajuste o que for necessário nas abas correspondentes | ||
** após {{red|'''todos'''}} os ajustes terem sido efetuados: | |||
*** na aba {{tecla|Encaminhar}} selecione a {{tecla|Ação}} '''Revisado''' | |||
*** no campo {{tecla|Despacho}} informe sobre o cumprimento do despacho e clique em {{tecla|Encaminhar}} | |||
*'''Se foi solicitado um ajuste na {{red|Pesquisa de Preços}}''': | |||
** ela deve ser acessada pelo Módulo {{tecla|Compras & Licitações}}, conforme orientações da seção [[Pesquisa de preços#abas_id=mapalicitacao/abas_num=6/aba_nome=Ajustes|Mapa Comparativo de Preços]] | |||
** todas as alterações realizadas nos itens da Pesquisa de Preços e/ou no Mapa Comparativo precisam ser obrigatoriamente realizadas '''de modo idêntico nos itens do Pedido de Compras e vice-versa''' | |||
** o servidor da CAPL responsável pela análise do processo enviará no despacho as orientações adicionais necessárias | |||
{{aviso|erro| | |||
* '''O prazo para a devolução''' do pedido ou do processo com os ajustes solicitados é de {{destaque|alerta|'''05 (cinco) dias úteis{{ref|Lei9784||[http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9784.htm#art24 Art. 24]}} a partir do seu encaminhamento pelo DCOM'''}} e {{destaque|erro|'''não a partir do recebimento pelo requerente'''}}. | |||
*'''Ajustes nos documentos para aceitação e habilitação técnica, solicitações de amostra, prazos de entrega, garantias e obrigações da contratada''' somente poderão ser solicitados até a etapa de elaboração do Termo de Referência. | |||
*'''NÃO É POSSÍVEL''' a alteração de itens, especificações e quantitativos, ou de desistência do item, fora do [https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ cronograma do Calendário de Compras].}} | |||
}} | |||
{{oculto | |||
{{ | |indice===Solicitação de ajustes pela Unidade requerente== | ||
|Solicitação de ajustes pela Unidade requerente | |||
| | |||
* Para enviar as seguintes solicitações de ajustes nos pedidos, utilize o [https://atendimento.ufsc.br/otrs/customer.pl?Action{{=}}NewTicketWizard;QueueID{{=}}477&ticket{{=}}ST-18203-c7-EQMpFMKdE9WWHlKMNSiboXEYsistemas.ufsc.br PAI - Portal de Atendimento Institucional] | |||
** '''Alteração de detalhamento''' do item demandado | |||
** '''Alteração de quantitativo''' demandado para o item | |||
** '''Exclusão da demanda''' de determinado item da Unidade | |||
** '''Prorrogação do prazo''' para execução da atividade ou do prazo informado pelo DCOM para ajustes | |||
* {{destaque|alerta|As solicitações encaminhadas por {{red|e-mail}} serão {{red|recusadas}}}} | |||
: [[Arquivo:PAI_-_Pedidos_de_compras_-_ajustes.png|link=https://atendimento.ufsc.br/otrs/customer.pl?Action{{=}}NewTicketWizard;QueueID{{=}}477&ticket{{=}}ST-18203-c7-EQMpFMKdE9WWHlKMNSiboXEYsistemas.ufsc.br]] | |||
Para | * A solicitação será analisada pelo servidor da CAPL responsável pela análise do processo e pela Coordenação | ||
* Aguarde o retorno da solicitação e a consulte diretamente no PAI | |||
}} | |||
* | |||
*''' | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
[[Arquivo: | |||
{{referencias}} | {{referencias}} | ||
Edição atual tal como às 11h55min de 29 de abril de 2025
De quais itens preciso providenciar a documentação?
As Unidades requerentes deverão acessar as listas finais disponíveis na página do Calendário de Compras para encontrar:
- os itens para os quais precisarão realizar pesquisa de preço e os processos SPA (iniciando com 23080) em que os pedidos com essas pesquisas serão juntados;
- os itens para os quais não precisarão realizar Pesquisa de Preço (se houver) e para os quais deverão encaminhar uma Solicitação Digital cadastrada no módulo SPA e os processos SPA (iniciando com 23080) em que essas SDs resultantes serão juntadas.
Documentação necessária
Documentos comuns a todos os processos licitatórios
| Documento | Orientações | Quem deve fazer e como enviar? | Fundamentação |
|---|---|---|---|
|
Estudos Técnicos Preliminares (ETP) |
Responsável pelos orçamentos: via Pedido Demais Unidades: via SD |
| |
|
Ofício de Justificativa |
Responsável pelos orçamentos: via Pedido Demais Unidades: via SD |
| |
|
Pesquisa de preços |
Responsável pelos orçamentos: via Pedido |
| |
|
Indicação da Equipe de Apoio |
A indicação dos membros que comporão a Equipe de Apoio do pregão, que auxilia o pregoeiro na avaliação técnica das propostas enviadas pelas empresas concorrentes, deve levar em consideração o conhecimento técnico dos membros com relação aos itens. |
Responsável pelos orçamentos: via Pedido |
|
|
Lista de Verificação (checklist) |
Responsável pelos orçamentos: via Pedido |
|
Documentos adicionais para situações excepcionais
| Documento | Orientações | Quem deve fazer e como enviar? | Fundamentação |
|---|---|---|---|
|
Peculiaridades |
|
Quando for o caso: Responsável pelos orçamentos: via Pedido Demais Unidades: via SD |
|
|
Documento de Formalização da Demanda |
Apenas para os pregões pronta-entrega |
| |
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Comprovante de disponibilidade do recurso |
Nota de Dotação[9], Portaria da Liberação do Recurso (quando da PROPG), Documento de Programação da Disponibilidade Orçamentária ou documento similar que comprove a disponibilidade de recurso (se vinculado a entidades de fomento, como CAPES, FINEP, CNPq, FAPESC, etc.) |
Apenas para os pregões pronta-entrega |
Instrução processual
| Responsáveis pelos orçamentos | Demais requerentes |
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Os requerentes que ficaram responsáveis pela orçamentação devem observar o seguinte:
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Os requerentes que NÃO são responsáveis pela orçamentação devem observar o seguinte:
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Atenção: Deve-se inserir os documentos em ordem, nomeados de acordo com seu conteúdo.
Processos recebidos com a documentação inserida de forma inadequada, como exemplificado na figura abaixo, serão devolvidos para adequação antes de qualquer análise.
Prazos
Considerando que:
- os processos licitatórios são compartilhados entre todas as Unidades;
- que a análise pelo DCOM é apenas um das etapas do processo licitatório (fase interna);
- que o processo ainda passa por outras instâncias (como PROAD, DPC, SEPLAN e Procuradoria Federal), e também pela fase externa (conduzida pelo DPL);
- que há dezenas de processos e milhares de itens sendo encaminhados anualmente, dentro do cronograma do Calendário de Compras;
- que o atraso em um processo pode prejudicar o andamento dos das outras Etapas;
- que o atraso do envio da documentação por uma Unidade pode comprometer o resultado de todo o processo, prejudicando todas as outras Unidades participantes;
- que parte da documentação enviada pelas Unidades que cumpriram os prazos tem vigência que pode expirar no caso de atraso no encaminhamento do processo,
os prazos dos cronogramas do Calendário de Compras não serão prorrogados, evitando assim prejuízo institucional às outras Unidades participantes
As Unidades que não cumprirem os prazos definidos poderão ter sua demanda excluída do processo.
Ajustes
Ajustes solicitados pelo DCOM
Ajustes solicitados pelo DCOM
Após a análise do DCOM, os Pedidos de Compras podem ser devolvidos aos requerentes para que ajustes sejam realizados.
Por este motivo, é necessário acompanhar diariamente[11]Art. 7º a sua Fila de Trabalho no Solar para verificar se o Pedido não retornou para ajustes:
- Se foi solicitado um ajuste no Pedido de Compras:
- receba o pedido na Fila de Trabalho Compras e Licitações/Pedido de Compras/Rever Pedido
- verifique na aba Pasta Digital o último despacho do DCOM
- ajuste o que for necessário nas abas correspondentes
- após todos os ajustes terem sido efetuados:
- na aba Encaminhar selecione a Ação Revisado
- no campo Despacho informe sobre o cumprimento do despacho e clique em Encaminhar
- Se foi solicitado um ajuste na Pesquisa de Preços:
- ela deve ser acessada pelo Módulo Compras & Licitações, conforme orientações da seção Mapa Comparativo de Preços
- todas as alterações realizadas nos itens da Pesquisa de Preços e/ou no Mapa Comparativo precisam ser obrigatoriamente realizadas de modo idêntico nos itens do Pedido de Compras e vice-versa
- o servidor da CAPL responsável pela análise do processo enviará no despacho as orientações adicionais necessárias
- O prazo para a devolução do pedido ou do processo com os ajustes solicitados é de 05 (cinco) dias úteis[2]Art. 24 a partir do seu encaminhamento pelo DCOM e não a partir do recebimento pelo requerente.
- Ajustes nos documentos para aceitação e habilitação técnica, solicitações de amostra, prazos de entrega, garantias e obrigações da contratada somente poderão ser solicitados até a etapa de elaboração do Termo de Referência.
- NÃO É POSSÍVEL a alteração de itens, especificações e quantitativos, ou de desistência do item, fora do cronograma do Calendário de Compras.
Solicitação de ajustes pela Unidade requerente
Solicitação de ajustes pela Unidade requerente
- Para enviar as seguintes solicitações de ajustes nos pedidos, utilize o PAI - Portal de Atendimento Institucional
- Alteração de detalhamento do item demandado
- Alteração de quantitativo demandado para o item
- Exclusão da demanda de determinado item da Unidade
- Prorrogação do prazo para execução da atividade ou do prazo informado pelo DCOM para ajustes
- As solicitações encaminhadas por e-mail serão recusadas
- A solicitação será analisada pelo servidor da CAPL responsável pela análise do processo e pela Coordenação
- Aguarde o retorno da solicitação e a consulte diretamente no PAI
Referências
- ↑ Instrução Normativa SEGES n. 58, de 8 de agosto de 2022
- ↑ a b c Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e suas alterações
- ↑ a b c Orientação Normativa SEGES n. 2, de 06 de junho de 2016 e suas alterações
- ↑ a b c Disponível no SPA, processo 23080.057098/2016-03, pp. 34-37, parágrafos 21-30
- ↑ Instrução Normativa SEGES n. 65, de 7 de julho de 2021.
- ↑ a b c Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021
- ↑ Decreto n. 11.246, de 27 de outubro de 2022
- ↑ Ofício Circular n. 32/2023/PROAD
- ↑ A Nota de Dotação, emitida pela Superintendência de Orçamento/Seplan, apresenta informações sobre a liberação de recursos e identifica os valores disponíveis, a fonte de recursos, plano interno e Unidade Gestora Responsável.
- ↑ Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações
- ↑ Portaria Normativa 467/2023/GR - Ferramentas institucionais de comunicação
