Fluxo prévio para licitações SRP: mudanças entre as edições

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==Fluxo prévio para licitações pelo Sistema de Registro de Preços==
==Fluxo prévio para licitações pelo Sistema de Registro de Preços==
De modo a otimizar os procedimentos, evitar redundância de tarefas, aperfeiçoar os controles e aumentar a celeridade dos processos, a partir de 2019 o Calendário de Compras da UFSC passou a ter um novo formato de funcionamento. '''Cada etapa possui seu [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ Cronograma de atividades]''', incluindo um fluxo prévio à inserção das informações no Sistema Solar.Esse novo método de compras possibilita também economia financeira para a instituição. Graças à implantação dessa nova metodologia em 2019, foi possível reduzir o número de processos licitatórios com aumento de itens encaminhados para pregão, o que resultou em '''um aumento de mais de dois milhões de Reais da economia com custas processuais''', por conta da otimização dos processos em relação a 2018, totalizando o valor de '''R$ 16.658.148,80 de economia desde o ano de 2016''' (dados até 2019).
De modo a otimizar os procedimentos, evitar redundância de tarefas, aperfeiçoar os controles e aumentar a celeridade dos processos, o Departamento de Compras elabora anualmente o Calendário de Compras da UFSC. '''Cada etapa possui seu [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ Cronograma de atividades]''', incluindo um fluxo prévio à inserção das informações no Sistema Solar. Além de todas as vantagens de otimização dos procedimentos, também é importante destacar que o melhor gerenciamento dos processos continuará a ajudar a UFSC a atender a legislação e jurisprudência de compras públicas atuais, bem como o atendimento das exigências dos órgão de controle.
Além de todas as vantagens de otimização dos procedimentos, também é importante destacar que o melhor gerenciamento dos processos continuará a ajudar a UFSC a atender a legislação e jurisprudência de compras públicas atuais, bem como o atendimento das exigências dos órgão de controle.
<br><table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="5" width="proportional">
<tr><td style="background-color:#f0f8ff">
<u>'''IMPORTANTE'''</u> - Procedimentos ainda vigentes:
*[[PESQUISA DE PREÇOS|criar Pesquisas de preço]];
*[[PESQUISA_DE_PREÇOS#Como_editar_o_Mapa_Comparativo_de_Pre.C3.A7os_da_Pesquisa|corrigir Pesquisas de preço]];
*[[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS|criar pedidos de compra]]; e
*[[AJUSTES_NOS_PEDIDOS_E_PROCESSOS|corrigir pedidos e processos de compra]].
</td></tr></table>


{{info|Estes procedimentos dizem respeito apenas aos '''pedidos para licitação por meio do [[COMPRAS PÚBLICAS#Sistema de Registro de Preços (SRP)|Sistema de Registro de Preços - SRP]]'''.
Cada etapa do Calendário de Compras possui um cronograma de atividades, em que algumas serão desenvolvidas exclusivamente pelo DCOM e outras, apenas pelas Unidades requerentes, conforme o fluxo a seguir:
'''Clique [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Exce.C3.A7.C3.B5es_.C3.A0_regra|aqui]] para conhecer as [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Exce.C3.A7.C3.B5es_.C3.A0_regra|exceções''']].
[[Arquivo:Fluxo de atividades do calendário de compras.gif|centro|miniaturadaimagem|827x827px]]


[[Arquivo:Dedo apontando.png|30px]] Os demais casos deverão ser encaminhados conforme metodologias específicas já utilizadas, inclusive os pedidos para licitação por [[COMPRAS PÚBLICAS#Fornecimento imediato (Pronta-entrega)|Pregão Tradicional (Pronta Entrega)]].}}
Todas essas atividades já são pré-programadas pelo DCOM no Calendário de Compras e divulgadas na página https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ em cada uma de suas etapas, com prazos iniciais e finais, como no exemplo do quadro a seguir:
[[Arquivo:Cronograma exemplo.gif|centro|miniaturadaimagem|751x751px]]


<br />'''Principais benefícios advindos desta metodologia de envio das demandas de compras por SRP:'''
== Acesso às planilhas online (Google Drive) ==


* '''Melhora da organização das demandas recebidas''' das Unidades requerentes (setores) de toda a UFSC, provenientes de seus distintos ''campi'';
Para autorização do acesso restrito e exclusivo às abas e colunas específicas para registro das sugestões e demandas de cada Unidade, serão necessários dois e-mails:
* '''Melhora qualitativa na análise dos processos''' e, por consequência, na instrução processual;
* '''Evitar falhas processuais''' que ocasionam compras por meio de dispensa, adesão, ou mesmo a falta do material, prejudicando o desenvolvimento das atividades para as quais os materiais se destinariam;
* '''Evitar repetição de itens idênticos, ou semelhantes que poderiam ser consolidados, previamente distribuídos em processos licitatórios distintos;
* '''Melhora da organização dos itens''' nos processos licitatórios;
* '''Redução do número de processos''' licitatórios;
* '''Redução com custas''' processuais;
* '''Maior poder de barganha''' com os competidores;
* '''Ganho de celeridade''' nos processos;
* Evita a consecução de tarefas redundantes como, por exemplo, '''a realização da Pesquisa de Preço por vários requerentes para o mesmo material''', dentre outras.


{{alerta|Use e-mails setoriais compartilhados. {{erropequeno|Não serão autorizados e-mails pessoais}}.


{{info|Considerando a estimativa vigente de custos processuais de '''aproximadamente R$ 17.000,00 por processo licitatório''', a otimização e redução do número de processos possibilita ao Departamento de Compras '''economizar mais de 6 milhões de Reais anualmente para a UFSC'''.}}
Sugerimos a criação de um e-mail exclusivo para esta atividade: '''compras.setor@contato.ufsc.br'''.
* http://chamados.setic.ufsc.br
* Serviço: E-mail - correio eletrônico
* Necessidade: Criar e-mail @contato.ufsc.br}}


* '''e-mail setorial (@contato.ufsc.br)''' para as comunicações; e
* '''e-mail setorial Google''' para acesso às planilhas de inserção de demandas e de sugestões de itens.
** caso haja diversos requerentes internos na Unidade, o DCOM sugere uma planilha para organizar as demandas. Solicite-a via e-mail capl@contato.ufsc.br
** para autorizar outros e-mails para sugestões, envie e-mail para capl@contato.ufsc.br que será cadastrado um Google Groups para ser gerenciado pela Unidade.


'''Cada etapa do Calendário de Compras possui um cronograma de atividades''', em que algumas serão desenvolvidas exclusivamente pelo DCOM e outras, apenas pelas Unidades requerentes, '''conforme o fluxo a seguir''':


{{info|{{alertapequeno|Dicas}}


[[Arquivo:Fluxolistas1.png|center|thumb|1000px|Fluxo dos procedimentos para envio dos pedidos de compra]]
* Habilite sua conta Google vinculada ao e-mail @ufsc.br: [http://tinyurl.com/4ztkxbnt siga as orientações da SeTIC].


* Como as planilhas do Google são salvas automaticamente, verifique na parte superior da página se as suas alterações estão sendo salvas. Não feche a aba/janela antes de garantir que tudo foi salvo.}}


Na prática, todas essas atividades já são pré-programadas pelo DCOM no Calendário de Compras em cada uma de suas etapas, com prazos iniciais e finais, como no exemplo do quadro a seguir:
== Sugestões de Itens ==
Nesta fase são disponibilizadas as listas prévias separadas por grupos de itens, que são elaboradas com base nas licitações realizadas no ano calendário anterior e são facilmente encontradas na página do [https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ Calendário de Compras].


[[Arquivo:Exemplo-cronograma.png|center|thumb|600px|link=http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/]]
A tarefa nesta fase é verificar se os itens demandados pela Unidade estão na lista prévia. Caso não estejam ou necessitem de correções, é necessário registrar na aba “Sugestões de itens” a “inserção” ou “correção” do item.  


[[Arquivo:Logo Calendário 2020 retang.png|right|thumb|300px|link=http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/]]
'''Passo 1''': Verificar se os itens constantes na aba "Lista Prévia/Análise" atendem às necessidades da Unidade. Caso atendam, não é necessário fazer mais nada nesta etapa.
{{ok|[[Arquivo:Dedo apontando.png|30px]]'''[http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ Acesse aqui o Calendário de Compras do DCOM e confira os Cronogramas de Atividades por Etapa e as planilhas ''online'' com LISTAS FECHADAS e LISTAS ABERTAS.]'''}}
<br />{{erro|Uma vez que os prazos definidos nortearão o encaminhamento dos processos consolidados de todas as Unidades da UFSC, <u>não haverá possibilidade de prorrogação</u>, sob pena de atrasar o processo como um todo. Caberá às Unidades a organização interna para consecução das atividades nos prazos, inclusive no que diz respeito a férias e eventuais afastamentos dos servidores responsáveis. Desta forma, caso ocorra atraso no atendimento de alguma das atividades, a demanda da Unidade <u>será recusada</u> automaticamente.}}


<br />Acompanhe as instruções sobre cada uma das atividades do cronograma das etapas do Calendário de Compras. Recomendamos a leitura sequencial, mas você pode utilizar o índice abaixo para acessar pontualmente a cada uma delas:
'''Passo 2:''' Caso a Lista Prévia não contenha o item demandado ou não atenda plenamente, deve-se fazer a sugestão de “'''inserção'''” ou “'''correção'''” na aba “sugestões de itens”.


==Definição das listas fechadas de itens==
[[Arquivo:Sugestao de itens.png|centro|miniaturadaimagem|1000px]]


[[Arquivo:Definicaolistas1.png|600px|center|thumb|Confira onde esta fase acontece no fluxograma]]
'''Informações obrigatórias para a inserção de sugestão:'''


{{info|Esta é uma '''fase interna do Departamento de Compras'''. Com base no histórico dos pedidos encaminhados pelas Unidades requerentes, a CAPL/DCOM criará planilhas ''online'' com uma lista fechada contendo os itens disponíveis para licitação para cada um dos grupos de materiais pertinentes às Etapas do Calendário de Compras.}}
* '''Coluna Código do Item''': o código do Catálogo de Materiais relativo ao grupo da planilha (099.01, 077.02 etc). {{alertapequeno|Se o item não estiver catalogado, deve ser solicitada a sua catalogação}} a tempo, para que seja possível informar o código até o dia do fechamento da lista (dia útil anterior ao início da Etapa).
* '''Coluna Unidade de Medida''': a unidade de medida, exatamente como consta no Catálogo de Materiais. {{alertapequeno|Caso a unidade de medida desejada não conste no Catálogo, deve-se solicitar a sua inclusão}}.
[[Arquivo:Avisoimportante.png|400px|center]]
* '''Coluna Descrição Resumida''': a descrição resumida, exatamente como consta no Catálogo de Materiais. {{alertapequeno|Se a descrição resumida estiver com problemas, informe a sugestão de correção na coluna adequada}}.
* '''Coluna Especificação''': a especificação, exatamente como consta no Catálogo de Materiais. {{alertapequeno|Se a especificação estiver com problemas, informe a sugestão de correção na coluna adequada}}.
* '''Coluna Detalhamento (especificação complementar)''': campo livre, onde deve-se informar de forma clara e objetiva os requisitos mínimos necessários do material para o atendimento da necessidade. Não deve-se preencher somente informações genéricas (por exemplo: "banqueta de laboratório", sem informar medidas, material etc.), nem informações desnecessárias e subjetivas (por exemplo: informações promocionais publicadas em catálogos ou sites, como "moderno e prático", ou "perfeito para o seu laboratório", entre outros).
* '''Coluna Justificativa para Inserção ou Correção''': {{alertapequeno|NÃO É A JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO}}. Deve-se informar por que os itens da Lista Prévia não atendem a necessidade e o motivo da inclusão de um item diferente, ou o motivo da correção, como o erro encontrado (com a identificação única do item com erro), bem como a sugestão completa de especificação.
* '''Coluna Número dos itens analisados''': Para ser possível informar a justificativa acima, pressupõe-se que os itens da Lista Prévia forma analisados. Assim, informar a identificação única dos itens considerados na análise (Coluna Identificação Única da Lista Prévia/Análise).
* '''Coluna Inserção ou Correção''': informar se é inserção de um item novo, ou se deve ser corrigido um item já existente.
* '''Coluna Unidade Requerente''': informar o setor requerente, podendo ser a Unidade, Departamento, Laboratório etc.


[[Arquivo:List.png|100px|left]]'''PLANEJE SUAS DEMANDAS:'''  
{{Alerta|As sugestões que não atenderem às diretrizes acima '''NÃO SERÃO INCLUÍDAS NA LISTA DE ANÁLISE''', sem possibilidade de inclusão posterior.}}


Sempre que possível as [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ listas fechadas serão disponibilizadas previamente] ao início de cada Etapa do Calendário de Compras, para que as Unidades possam '''planejar antecipadamente os pedidos futuros''', ordenando suas demandas de materiais para informá-las nos prazos correspondentes a cada Etapa.
== Definição da Lista de Itens ==
Nesta etapa, comissões que são formadas por servidores convidados de áreas afins aos grupos de itens trabalham na consolidação das listas, revisão das especificações dos itens e realização dos ajustes necessários no catálogo da UFSC, com o intuito de:


* Melhorar o fluxo e facilitar o trabalho das Unidades requerentes


* Melhorar a qualidade dos processos licitatórios da Universidade


* Requerentes não precisam mais solicitar alterações no Catálogo


* Reduzir as ocorrências de itens com Unidades de medidas inadequadas


[[Arquivo:Search.png|98px|left]]'''REVISE OS ITENS:'''
* Facilitar o trabalho das equipes de apoio nos pregões
A especificação e detalhamento dos itens das listas fechadas serão padronizados com base nos processos de compra anteriores, entretanto '''é necessário que cada Unidade revise e identifique a necessidade de alteração prévia destas informações (especialmente as informações do catálogo, como a unidade de medida, a descrição resumida e a especificação)''', uma vez que não poderão ser editados diretamente pelas Unidades requerentes '''e necessitam ser ajustados conforme instruções abaixo'''. Lembre-se que apenas o campo "Detalhamento" e "Quantidade" são livres para edição durante a inserção das demandas, todo o restante é atrelado ao regsitro pe´vio no catálogo de itens do SCL.


{{topo}}
* Não há mais a fase de ciência e aprovação


==Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes==
{{info|As instruções para o trabalho das Comissões encontram-se na página [[Definição da lista de itens]]}}


[[Arquivo:Insercaodemandas1.png|600px|center|thumb|Confira onde esta fase acontece no fluxograma]]
Após o término dos trabalhos das comissões é possível acessar a lista de análise com os pareceres e justificativas para cada item das listas, que pode ser acessada através da aba “menu” da lista final no link: “lista comissão”
[[Arquivo:Lista da comissão.gif|centro|miniaturadaimagem|757x757px]]
Na coluna “I” da lista da comissão é possível verificar o resultado da análise para cada item, com os seguintes status :


{{alerta|<u>'''ATENÇÃO:'''</u> Não é permitido alterar a ordem de colunas e abas nas planilhas ''online''! Por isso, recomendamos a utilização do EXCEL como apoio para lançar as demandas.
* “Item incluído”,  
[[Como_usar_Excel_para_ajudar_com_as_planilhas| '''Clique aqui''' e confira a nossa sugestão de como utilizar o Excel para facilitar a busca/verificação da demanda de itens da sua Unidade]].}}


<br><table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%">
* “Consolidado com item existente”,
<tr><td style="background-color:#white">
[[Arquivo:Question.png|100px]] '''O que preciso fazer na fase 'Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes' do Cronograma de Atividades de cada Etapa do [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ Calendário de Compras]?'''


#Acessar a página do [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ Calendário de Compras] e {{red|localizar a planilha ''online'' do meu interesse}} para verificar a LISTA FECHADA do grupo/família de materiais que minha Unidade precisará licitar;
* “Correção efetuada no item existente”
#{{red|Informar a quantidade necessária para cada um dos itens}} que minha Unidade requerente precisa licitar, deixando em branco as células dos materiais sem demanda;
#{{red|Conferir especificações/detalhamentos dos itens solicitados, para informar eventuais correções}} na LISTA ABERTA da minha Unidade. {{red|'''A atualização/correção das especificações técnicas das LISTAS FECHADAS é de responsabilidade das Unidades requerentes'''}} e deve ser solicitada juntamente ao setor de catálogo (PROAD); essas informações provêm de pedidos anteriores e frequentemente necessitam de ajustes e atualizações;
#Localizar a aba com a LISTA ABERTA da minha Unidade e {{red|informar demandas de materiais que não possam ser atendidas pelos materiais da LISTA FECHADA}};
#Localizar a aba com a LISTA ABERTA da minha Unidade e {{red|sugerir correções de materiais da LISTA FECHADA}}.
</td></tr></table>{{alertapequeno| Ao sugerir a alteração de detalhamento em algum item da LISTA FECHADA,  a Unidade requerente deverá inserir a sua demanda na LISTA ABERTA, informando o detalhamento correto/adequado e informando a necessidade de alteração no campo 'justificativa'.}}


* "Sugestão recusada”.


Na coluna “J” há a justificativa da comissão.


[[Arquivo:Proximo-passo.png|400px|center]] 


Esclarecimentos a respeito das análises da comissão podem ser solicitados pelo e-mail direcao.dcom@contato.ufsc.br


=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''O que acontece nessa fase?''' ===
== Inserção das demandas ==
Agora é o momento inserir nas listas finais geradas pelas comissões, os quantitativos demandados para cada item na coluna referente à Unidade requerente. A lista final fica disponível na página do Calendário de Compras do DCOM.




Nas datas previstas no Cronograma de Atividades <u>para cada grupo/família da Etapa do Calendário de Compras</u>, '''uma [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ planilha ''online'' por família] ''' será aberta para edição e divulgada na página do Calendário de Compras. Ao clicar no link de cada planilha, o requerente será direcionado a ela e para conseguir informar as demandas da Unidade requerente (setor), deverá estar <u>obrigatoriamente</u> logado na(s) conta(s) Google informada(s) para o acesso das planilhas ''online''.
Na linha “3” da lista final há um termo “link” acima da sigla de cada Unidade requerente. O campo é utilizado pelas Unidades que utilizam a planilha auxiliar do DCOM para consolidação de suas demandas internas, neste campo é inserido o link da planilha auxiliar, de foram a vincular as planilhas. Caso haja alguma Unidade requerente interessada no uso da planilha entre em contato pelo e-mail: capl@contato.ufsc.br
[[Arquivo:Lista final.gif|centro|miniaturadaimagem|1119x1119px]]


{{red|'''DICA!'''}} Participe da '''lista de e-mails informativos do Calendário de Compras do DCOM'''. [https://mailman.ufsc.br/mailman/listinfo/calendario.dcom '''Clique aqui'''] para se inscrever e receber e-mails de alerta sobre os prazos do calendário e eventuais alterações! Você poderá solicitar o cancelamento da inscrição quando quiser, pelo mesmo endereço.


=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''O que encontrarei nas planilhas ''online''?''' ===
A partir da coluna "Q" das listas finais há um coluna para cada requerente da UFSC inserir as demandas pelos itens


{{info|Não há mais possibilidade de inclusões ou alterações de itens fora do prazo!}}


Em cada [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ planilha ''online''] haverá:
== Geração dos Processos ==
De acordo com as demandas inseridas na lista final pelas Unidades requerentes, o DCOM distribui as tarefas de orçamentação entre os requerentes demandantes dos itens e gera os pedidos de compras contendo os itens e as respectivas quantidades.  
*<u>uma aba com um MENU com o Cronograma de Atividades da Etapa</u> e links pertinentes;
*<u>uma aba com a LISTA FECHADA</u> dos materiais daquele grupo/família do Catálogo;
*<u>abas com LISTAS ABERTAS</u>, identificadas por Unidade;
*<u>uma aba com a [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Ci.C3.AAncia_e_aprova.C3.A7.C3.A3o_das_demandas_consolidadas| LISTA DE ANÁLISE]]</u> das demandas informadas nas listas abertas (que será liberada apenas nos prazos em que precise ser utilizada) e
*<u>uma aba com a [[FLUXO_PR%C3%89VIO_PARA_LICITA%C3%87%C3%95ES_SRP#Entendendo_a_Lista_Final| LISTA FINAL]]</u>, com o resultado da consolidação de todas as demandas e identificação das [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Divis.C3.A3o_das_tarefas_de_or.C3.A7amenta.C3.A7.C3.A3o| tarefas de orçamentação dos itens]] (que será liberada apenas nos prazos em que precise ser utilizada).


'''Abaixo você verá os ''prints'' de cada uma dessas telas, acompanhado da explicação de cada uma delas.'''


{{alerta|{{red|'''NÃO SE ESQUEÇA!''':}} Cada [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ planilha ''online''] <u>de um grupo/família da Etapa do Calendário de Compras</u> conterá uma lista fechada e todas as '''listas abertas individuais das Unidades''' que enviaram seus contatos à CAPL para cadastramento na nova metodologia de Compras.}}
Os pedidos são direcionados às Unidades responsáveis pela orçamentação na fila '''“Rever Pedido”'''


=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''Como consigo acesso para editar planilhas ''online''?''' ===


== Execução das Tarefas ==
Agora é a fase de instrução dos pedidos de compras.


'''Para autorização do acesso''' restrito e exclusivo às células e abas específicas para registro das demandas de cada Unidade, as seguintes informações devem ser encaminhadas para o endereço eletrônico capl@contato.ufsc.br, '''com confirmação de recebimento e de leitura''':
#sigla da Unidade requerente no Sistema SOLAR;
#no máximo duas contas do Google (setor@gmail.com, por exemplo). '''O DCOM não liberará acesso para contas pessoais do Google, da UFSC ou de qualquer outro provedor.'''


'''Unidades SEM responsabilidade de Orçamentação'''


{{info|Qualquer e-mail pode ser utilizado para criar uma conta do Google. Assim, sugerimos a criação de tal conta utilizando o e-mail "@contato.ufsc.br" do setor. Verifique mais informações [https://support.google.com/accounts/answer/27441 '''aqui'''].}}


Documentos que tramitam via Sistema de Processos Administrativos (SPA)


{{alertapequeno|'''<u>Prazo para solicitar autorizações</u>''':}} até o '''<u>5º dia útil anterior</u>''' ao início do prazo da fase de 'Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes' do Cronograma de Atividades de cada Etapa.
Criar uma Solicitação Digital (SD)


{{erro|O DCOM NÃO ENVIA E-MAILS para as contas Google das Unidades requerentes, elas são necessárias <u>apenas</u> para que as Unidades acessem as planilhas ''online''.}}
'''Grupo de assunto:''' 64 - Compra


'''Assunto:''' 206 - Compra


[[Arquivo:Dedo apontando.png|40px]] '''ORGANIZE-SE COM ANTECEDÊNCIA!''' É tarefa de cada Unidade requerente:
'''Detalhamento:''' Preencher apenas com o texto no seguinte padrão: '''Documentação para processo 23080''' e completar o preenchimento com o número completo do processo ao qual a solicitação digital deverá ser ajuntada. Este número será informado na aba [[FLUXO_PR%C3%89VIO_PARA_LICITA%C3%87%C3%95ES_SRP#Entendendo_a_Lista_Final| LISTA FINAL]] de cada planilha.
*{{red|criar e disponibilizar a(s) conta(s) de acesso às planilhas}} ''on-line'' ao servidores que realizam suas compras de material,
*{{red|garantir o acesso à(s) conta(s) em caso de férias, licenças, remoção ou exoneração dos servidores gestores das compras do setor}}, pois '''não haverá prorrogação dos prazos estipulados pelo Calendário de Compras da UFSC e demandas atrasadas não serão aceitas''',
*solicitar previamente à [http://proad.ufsc.br/catalogacao-como-solicitar/ PROAD] para {{red|catalogar suas demandas de itens que ainda não possuem código no Catálogo de Materiais}}, bem como {{red|corrigir eventuais inconsistências}} nas unidades de medida, descrições e especificações.
*acessar a [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ página do Calendário de Compras] para {{red|acompanhar as planilhas ao longo do Cronograma de Atividades}} de cada Etapa do Calendário.


<br><table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%">
Anexar:
<tr><td style="background-color:#f0f8ff">Nesta fase do Cronograma de cada Etapa do Calendário, as Unidades requerentes já devem ter bem definida a '''relação de toda a demanda correspondente à Etapa em questão''', para conferir se os itens de sua demanda serão solicitados integralmente na lista fechada, ou se será preciso solicitar algum item na lista aberta.
* Ofício de Justificativa
</td></tr></table>


* Estudos Técnicos Preliminares (ETP)


{{info|'''DICA!''' Verifique na parte superior da página '''se as suas alterações estão sendo salvas'''. As planilhas do Google são salvas automaticamente à medida em que são feitas as alterações. Caso haja algo de errado (como indisponibilidade de internet, por exemplo), aparecerá uma mensagem como "Todas as alterações foram salvas no modo off-line" ou "Você está off-line". Neste caso, é importante verificar a causa do problema, caso contrário as alterações não ficarão disponíveis para os demais encaminhamentos.}}
<div align="right">[[Arquivo:Topo.png|20px|link=]] [[#Inser.C3.A7.C3.A3o_das_demandas_nas_listas_fechadas_e_abertas_pelas_Unidades_requerentes|Ir para o início da seção]]</div>


=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''O que é preciso considerar ao calcular o quantitativo das demandas de materiais?''' ===
Encaminhar para CAPL/DCOM


A vigência das futuras Atas de Registro de Preços (ARP) decorrentes também '''poderá''' influenciar no quantitativo, pois {{red|'''é preciso solicitar a compra dos materiais tendo-se em mente não apenas o período em que serão utilizados, mas também o período em que efetivamente poderão ser empenhados'''}}. Do início do processo de compras até a assinatura da ARP do material, poderá transcorrer um período de alguns meses. Com isso, os materiais poderão ser empenhados em semestres e até mesmo exercícios financeiros distintos. Portanto, mais uma vez, '''organize-se''' e '''planeje suas demandas'''!
'''Unidades COM a tarefa de Orçamentação'''


=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''E se for preciso licitar apenas uma unidade de determinado material?''' ===
O Pedido Gerado pelo DCOM estará na fila “Rever Pedido” do SCL


Ao informar o quantitativo que represente a demanda real dos materiais a licitar nas listas fechadas e abertas, é preciso considerar a natureza dos pregões por [[COMPRAS_PÚBLICAS#Sistema_de_Registro_de_Pre.C3.A7os_.28SRP.29| Sistema de Registro de Preços]].


O Sistema de Registro de Preços (SRP)<ref>[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013] </ref> é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços para contratações futuras pela Administração.<ref>[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014]</ref> Ele diz que:
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS


''Art. 3º  O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:''<br />
https://compras.ufsc.br/formularios/
''I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;''<br />
''II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;''<br />
''III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou''<br />
''IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração''.<br />


A legislação não prevê, portanto, a aquisição de uma unidade de um material pelo sistema SRP.
* Ofício de Justificativa (atualizado)
* Relatório de Pesquisa de Preços (atualizado)
* Formulário de Equipe de Apoio (atualizado)
* Checklist (atualizado)
* ETP Digital (gerado no Compras.gov.br)
* Mapa Comparativo de Preços (gerado na pesquisa de preços)
* Orçamentação para os itens e documentos relacionados


Se após a fase de [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Consolida.C3.A7.C3.A3o_das_demandas_solicitadas|'Consolidação das demandas solicitadas']] algum material possuir '''<u>quantitativo igual a 1</u>''' (apenas <u>'''uma unidade'''</u>), o item deverá ser adquirido por
#Pregão com [[COMPRAS_PÚBLICAS#Fornecimento_imediato_.28Pronta-entrega.29|fornecimento imediato (pronta-entrega)]];
#[[PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISIÇÃO_DE_MATERIAIS#INSTRU.C3.87.C3.83O_DO_PROCESSO_DE_ADES.C3.83O_A_ARP|Adesão à Ata de Registro de Preços (se justificável)]];
#[[COMPRAS_PÚBLICAS#DISPENSA_E_INEXIGIBILIDADE_DE_LICITA.C3.87.C3.83O|Dispensa de licitação (se justificável)]].
<div align="right">[[Arquivo:Topo.png|20px|link=]] [[#Inser.C3.A7.C3.A3o_das_demandas_nas_listas_fechadas_e_abertas_pelas_Unidades_requerentes|Ir para o início da seção]]</div>
<br><table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="5" width="proportional">{{topo}}


=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''Tudo o que preciso saber sobre o Menu''' ===


[[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''Qual a diferença entre Pedido e Solicitação Digital (SD)?'''


'''Cada grupo/família de itens terá sua própria planilha ''online''.''' As planilhas serão divulgadas na [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ página do Calendário de Compras] conforme forem sendo disponibilizadas. A primeira aba que você encontrará será a MENU, contendo uma série de informações, como o cronograma de atividades da etapa, alguns ''links'' de uso em comum para consulta e informação, bem como uma síntese dos itens inseridos na planilha.
Tanto pedido quanto SD são nomenclaturas utilizadas para protocolos que reúnem os documentos necessários e que serão agrupadas ao processo de compra. Para fins de distinção, utilizamos os seguintes termos:


[[Arquivo:Menu1.png|center|thumb|500px|Exemplo de Menu]]
*'''Pedido:''' trata-se do pedido gerado no módulo Sistema de Compras e Licitações (SCL), do sistema Solar. O pedido é gerado pelas Unidades requerentes que possuem tarefa de orçamentação para alguns itens (ou automaticamente, quando há a importação da lista final pelo sistema Solar). Essas solicitações digitais possuem um fluxo pré-determinado no sistema;
*'''Solicitação Digital (SD):''' são as solicitações digitais registradas no módulo Processos Administrativos do sistema Solar. A SD é gerada pelas Unidades que não possuem tarefa de orçamentação, mas que possuem demanda em determinado processo. É por meio das SDs que [https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Fluxo_pr%C3%A9vio_para_licita%C3%A7%C3%B5es_SRP#O_que_preciso_fazer_a_respeito_dos_itens_para_os_quais_n.C3.A3o_preciso_realizar_Pesquisa_de_Pre.C3.A7o.3F a Unidade encaminha à CAPL o seu Documento de Formalização da Demanda (DFD) e o Estudo Técnico Preliminar (ETP)], que também serão agrupados ao processo de compra.
===[[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''Como localizar os itens da minha unidade na Lista Final?'''===


=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''Tudo o que preciso saber sobre as Listas Fechadas''' ===
Nas datas previstas no Calendário de Compras para essa fase do Cronograma de Atividades em cada Etapa, as Unidades requerentes deverão acessar as listas finais disponíveis na [https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ página do calendário de compras] para encontrar:
:*os itens para os quais '''precisarão realizar pesquisa de preço''' e os processos 23080 em que os pedidos com essas pesquisas serão ajuntados;


:*os itens para os quais '''não precisarão realizar Pesquisa de Preço''' (se houver) e para os quais deverão encaminhar uma Solicitação Digital cadastrada no módulo SPA e os processos 23080 em que esses SPAs resultantes serão ajuntados.


Após acessar ao '''Menu''', você encontrará na aba seguinte a LISTA FECHADA. Logo acima há algumas instruções, reforçando a '''necessidade de revisão e eventual alteração de alguns itens com antecedência'''.


[[Arquivo:Listafechada.png|center|thumb|1000px|Exemplo de Lista Fechada]]
=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''Como eu encaminho o pedido com os itens para os quais preciso realizar Pesquisa de Preço?''' ===


[[Arquivo:Topic.png|100px|]] '''ELEMENTOS DA LISTA FECHADA:'''
Quando a Unidade localizar itens na[[FLUXO_PR%C3%89VIO_PARA_LICITA%C3%87%C3%95ES_SRP#Entendendo_a_Lista_Final| LISTA FINAL]] para os quais precisa realizar Pesquisa de preço, um pedido de compras será gerado pela CAPL/DCOM e encaminhado para a Fila de Trabalho '''Rever Pedido''' da Unidade responsável pela orçamentação destes itens.


* ''Total fechada'': É a somatória do quantitativo de todas as unidades para aquele item
É possível gerar uma pesquisa de preço '''automaticamente'''. Dentro do pedido gerado pelas importações das listas finais, na fila Rever Pedido, haverá um botão para a geração da pesquisa de preço, que resgatará todas as informações já inseridas no pedido.
* {{red|''Código do item'':}} Código do item conforme o catálogo de materiais
* {{red|''Unidade de medida'':}} Unidade pela qual pode ser apresentado aquele item (ex.: UN - unidade, RL - rolo, CX - caixa etc) conforme o catálogo de materiais
* {{red|''Descrição Resumida'':}} Resumo (título) do item conforme o catálogo de materiais
* {{red|''Especificação'':}} Informação adicional acerca do item conforme o catálogo de materiais
* '''''Detalhamento (especificação complementar)''''': Todas as informações técnicas necessárias que garantem a qualidade e o atendimento do item à demanda da Unidade requerente
* ''Valor unitário'': Valor extraído, por meio de um relatório do SCL, de aquisições do ano anterior, para auxiliar na tomada de preços pelas Unidades requerentes bem como na análise dos itens pela CAPL/DCOM
* ''Siglas das unidades requerentes'': Colunas nas quais cada Unidade requerente irá inserir suas demandas referentes a cada item apresentado na LISTA FECHADA.


Note que grifamos em {{red|'''VERMELHO'''}} os campos em que a Unidade requerente deverá verificar a necessidade de alteração prévia. Esses campos não podem ser alterados manualmente, pois são vinculados ao catálogo de materiais. Para isso, verifique o [https://proad.ufsc.br/catalogacao-como-alterar-itens-catalogados/ procedimento do setor de catalogação (PROAD)].
[[Arquivo:Pedido1.png|centro|miniaturadaimagem|758x758px|Botão "Gerar pesquisa de preço" dentro do pedido de compras.]]


Também grifamos em '''NEGRITO''' o campo de detalhamento, pois ele e extremamente importante para que seu item não tenha maiores chances de fracasso na licitação. Nesse campo, todos os detalhes técnicos devem ser inseridos, eles nortearão futuramente a CAEX/DCOM e a Equipe de Apoio na elaboração do Termo de Referência (um documento anexo ao Edital que estabelece todas as regras técnicas que devem ser atendidas pelos fornecedores).


{{alerta|'''ITENS PRÉ-APROVADOS PARA DISPENSA:''' Alguns itens podem aparecer com fundo '''LARANJA''' na Lista Fechada. Esses itens, considerando os relatórios de aquisições anteriores, possuem valor unitário muito baixo e, por esse motivo, são sinalizados indicando que poderão ser recusados para encaminhamento por meio do processo de licitação. Isso porque, em casos de empenhos de valor muito baixo, frequentemente temos problemas na sua execução (como não entrega por parte dos fornecedores, por exemplo). Ou seja, a Unidade requerente poderá realizar o preenchimento da demanda na Lista Fechada, entretanto (dependendo do quantitativo e da análise) este item poderá ser recusado na LISTA DE ANÁLISE e ser encaminhado para aquisição por [[#DISPENSA_E_INEXIGIBILIDADE_DE_LICITA.C3.87.C3.83O| dispensa de licitação]]).}}


Ao clicar no botão, a pesquisa de preço gerada aparecerá dentro do mesmo pedido.


[[Arquivo:Checklist.png|100px|]]'''PREENCHENDO A LISTA FECHADA:'''
[[Arquivo:Pedido2.png|centro|miniaturadaimagem|762x762px|Pesquisa gerada automaticamente dentro do pedido de compras.]]Clicando no link gerado (ou na lupa, ao lado do número do pedido), será possível acessar a pesquisa para a inserção das fontes, preços e demais informações pertinentes.


Na lista fechada da planilha ''online'' de cada grupo/família, cada Unidade requerente conseguirá digitar as quantidades apenas na coluna identificada com sua sigla. Do mesmo modo, conseguirá informar materiais apenas em sua lista aberta. Assim evitamos que informações sejam inseridas, editadas ou apagadas equivocadamente por outros setores.
Após a inserção das informações, basta gerar o mapa comparativo de preços (na aba "Resultado" da pesquisa"), fazer o download e anexar como uma peça ao pedido de compra.


Cada ''lista fechada'' de um grupo/família conterá materiais para os quais as Unidades requerentes poderão preencher os quantitativos de suas demandas em uma coluna específica, nomeada com a sigla do Setor no SOLAR. Na coluna pertinente a cada setor, quando não houver necessidade de algum material, será possível deixar a célula correspondente em branco.  
'''[[Pesquisa de preços|Clique aqui para ter mais informações sobre as Pesquisas de preço]]'''.


<div align="right">[[Arquivo:Topo.png|20px|link=]] [[#Inser.C3.A7.C3.A3o_das_demandas_nas_listas_fechadas_e_abertas_pelas_Unidades_requerentes|Ir para o início da seção]]</div>
Os pedidos resultantes da Lista Final, após serem complementados com as pesquisas de preço e demais [[Fluxo_prévio_para_licitações_SRP#Quais_s.C3.A3o_os_documentos_que_devem_ser_elaborados_nessa_etapa.3F|'''documentos necessários''']], serão analisados pela equipe da CAPL e, uma vez aprovados, serão ajuntados aos processos de compra (23080) pertinentes, previamente criados na fase de [[FLUXO PRÉVIO PARA LICITAÇÕES SRP#Geração dos processos|'Geração dos processos']] e informados na [[FLUXO_PR%C3%89VIO_PARA_LICITA%C3%87%C3%95ES_SRP#Entendendo_a_Lista_Final| LISTA FINAL]]


=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''E se o material que uma unidade precisa comprar não consta nas Listas Fechadas?''' ===


[[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''Quais são os documentos que devem ser elaborados nessa etapa?'''


*'''Se a lista fechada de um grupo/família não contemplar toda demanda setorial de materiais a <u>licitar por SRP</u>, as Unidades poderão informar esses outros itens em uma aba específica, chamada de ''LISTA ABERTA''''' e disponível na mesma [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ planilha ''online''] em aba individual, nomeada com a sigla de cada Unidade requerente (setor) no SOLAR.
Além do '''Estudo Técnico Preliminar (ETP)''', já elaborado anteriormente na fase de inserção das demandas nas Listas '''''por todas as Unidades que possuem demanda em um processo''''', há alguns documentos que devem compor os pedidos de compra na fase de Execução das Tarefas:
*Materiais com o código exclusivo da Prefeitura (203) poderão ser informados em listas abertas de planilhas correspondentes. Para isso, é necessário consultar previamente a Prefeitura por meio de uma Solicitação Digital (SPA) verificando se a mesma possui tal material para disponibilização; caso contrário, o número desta Solicitação Digital deverá constar no campo 'Justificativa'.
*'''[https://docs.google.com/document/d/1Tz-gvZun4h54NXtUpU5FMfkv2vaUkxTIEDyRb7E_muI/edit Ofício de Justificativa:]''' É o documento que auxilia o DCOM a consolidar a formalização das demandas das Unidades requerentes. Portanto, '''''cada Unidade que possui demanda em algum processo deve elaborar esse documento, independentemente se possui ou não tarefa de pesquisa de preços'''''. Apesar de o DCOM disponibilizar um modelo para facilitar a sua elaboração, o Ofício não é um formulário, e sim um documento que deve conter a justificativa para a demanda daquele processo e o alinhamento com o Planejamento de Contratações, por meio da informação dos números dos DFDs digitais referentes à demanda incluídos no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC).  
*Para solicitação de <u>materiais de grupos/famílias não contemplados em nenhuma das etapas do calendário</u>, a coordenadoria responsável no DCOM (CAPL - capl@contato.ufsc.br) deverá ser consultada '''previamente''' para verificação do melhor período para envio, sendo vedada a alteração de catalogação apenas para encaixe de itens em determinada etapa. A Coordenação da CAPL informará, então, em qual Etapa do Calendário os materiais deverão ser encaminhados e indicará a planilha online para inserção dos itens na lista aberta da Unidade solicitante.
*[https://docs.google.com/document/d/1_7GzrxNmmGB1c3AUcyfWjIBMbf2hDiUdQZ8k3kkfTKc/edit '''Relatório de Pesquisa de Preços:'''] Trata-se do documento que registra, em detalhes, os procedimentos adotados para a [https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Pesquisa_de_pre%C3%A7os Pesquisa de Preços] dos itens. '''''Apenas a Unidade que realiza pesquisa de preços elabora o Relatório''''', considerando '''''toda a demanda compartilhada das Unidades referente aos itens para os quais possui tarefa de orçamentação.''''' ''Deve constar <u>apenas um Relatório por Unidade requente por pedido*</u>'';
*'''Mapa Comparativo de Preços:''' É um documento gerado automaticamente pelo sistema Solar, na finalização de uma pesquisa de preços. Como seu nome sugere, o mapa serve para comparar os preços obtidos para cada item. No caso de itens cuja pesquisa obteve todos os orçamentos no Painel de Preços, o valor de referência relacionado à metodologia escolhida (média, mediana ou menor preço) deve ser inserida no pedido utilizando o CNPJ do Ministério da Economia: 00.394.460/0001-41. No caso de itens cuja pesquisa obteve orçamentos de fontes mistas, deve-se utilizar a planilha de cálculo para inserir os dados das empresas e seus respectivos valores; essa planilha deve ser inserida ao pedido, e o valor de referência relacionado à metodologia escolhida (média, mediana ou menor preço) deve ser inserida no mapa comparativo utilizando o CNPJ da UFSC: 83.899.526/0001-82. Para a geração do Mapa no sistema deve ser utilizado o critério “média dos valores”. '''''Também é um documento a ser verificado apenas por Unidades que possuem tarefa de orçamentação''''';
*'''[https://docs.google.com/document/d/1S7QajwnYJSrNaVzQSHTsQ4TLNc4qdlPoDDdcqFdbYoM/edit?usp=sharing Formulário de Indicação da Equipe de Apoio:]''' Esse documento, '''''elaborado pelas Unidades que fazem orçamentação em um processo''''', serve para indicar membros que comporão a Equipe de Apoio do pregão. Essa equipe auxilia o pregoeiro na avaliação técnica das propostas enviadas pelas empresas concorrentes. Portanto, é importante que as indicações levem em consideração o conhecimento técnico dos membros com relação aos itens. ''Deve constar <u>apenas um Formulário por Unidade requente por pedido*</u>''.
*'''[https://docs.google.com/document/d/1i_NypxZAUh5wxdbl0me5w-8dLKtzc3ahq4y8Oy7D4Sg/edit Lista de Verificação (checklist):] Este formulário, '''''preenchido pelas Unidades que realizam pesquisa de preço''''', serve para que sejam verificados se todos os pontos obrigatórios referentes ao pedido de compras foram atendidos. Deve ser assinado pelo servidor responsável pelo seu preenchimento.''' ''Deve constar <u>apenas um checklist por Unidade requente por pedido*</u>'''''.'''
{{info|Estes procedimentos dizem respeito apenas aos '''pedidos para licitação por meio do [[COMPRAS PÚBLICAS#Sistema de Registro de Preços (SRP)|Sistema de Registro de Preços - SRP]]'''.
'''Clique [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Exce.C3.A7.C3.B5es_.C3.A0_regra|aqui]] para conhecer as [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Exce.C3.A7.C3.B5es_.C3.A0_regra|exceções''']].


{{alerta|'''EXCEÇÃO:''' A [https://setic.ufsc.br/ SeTIC] concentra a compra dos materiais de '''Tecnologia de Informática''' listados no menu ''Documentos de Oficialização de Demanda (DoD)'' da [https://setic.ufsc.br/ sua página].}}
[[Arquivo:Dedo apontando.png|30px]] Os demais casos deverão ser encaminhados conforme metodologias específicas já utilizadas, inclusive os pedidos para licitação por [[COMPRAS PÚBLICAS#Fornecimento imediato (Pronta-entrega)|Pregão Tradicional (Pronta Entrega)]].}}


<div align="right">[[Arquivo:Topo.png|20px|link=]] [[#Inser.C3.A7.C3.A3o_das_demandas_nas_listas_fechadas_e_abertas_pelas_Unidades_requerentes|Ir para o início da seção]]</div>
<br /><br />{{erro|Uma vez que os prazos definidos nortearão o encaminhamento dos processos consolidados de todas as Unidades da UFSC, <u>não haverá possibilidade de prorrogação</u>, sob pena de atrasar o processo como um todo. Caberá às Unidades a organização interna para consecução das atividades nos prazos, inclusive no que diz respeito a férias e eventuais afastamentos dos servidores responsáveis. Desta forma, caso ocorra atraso no atendimento de alguma das atividades, a demanda da Unidade <u>será recusada</u> automaticamente.}}


=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''Tudo o que preciso saber sobre as Listas Abertas''' ===
<br />[[Arquivo:Avisoimportante.png|400px|center]]


Em '''sua lista aberta''' na planilha ''online'' de cada grupo/família, cada Unidade requerente deverá '''obrigatoriamente''' justificar cada item solicitado e seu detalhamento (caso haja). Ou seja, as Unidades deverão '''fundamentar os motivos pelos quais é imprescindível licitar itens com determinadas características, não previstas na lista fechada do código do grupo/família correspondente'''. Todos os materiais informados nas listas abertas serão obrigatoriamente orçados pela Unidade que os demandou.
[[Arquivo:List.png|100px|left]]'''PLANEJE SUAS DEMANDAS:'''  


Sempre que possível as [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ listas prévias serão disponibilizadas]  no início do Calendário de Compras, para que as Unidades possam '''planejar antecipadamente os pedidos futuros''', ordenando suas demandas de materiais para informá-las nos prazos correspondentes a cada Etapa.


[[Arquivo:Alert.png|50px|]]  '''Nas listas abertas não serão aceitos itens''':
:*<u>sem código</u> no Catálogo de Materiais da UFSC,
:*sem preenchimento de <u>todos os campos pertinentes</u> (descrição/especificação/detalhamento, se houver/justificativa),
:*com descrição/especificação <u>diferente</u> do que consta no Catálogo da UFSC para o item;
:*com detalhamento que seja <u>incompatível/contradizente</u> com a descrição/especificação/unidade de medida.




[[Arquivo:Listaaberta1.png|center|thumb|1000px|Exemplo de Lista Aberta]]
===[[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''Quem deve elaborar o Estudo Técnico Preliminar (ETP)?'''===
<div align="right">[[Arquivo:Topo.png|20px|link=]] [[#Inser.C3.A7.C3.A3o_das_demandas_nas_listas_fechadas_e_abertas_pelas_Unidades_requerentes|Ir para o início da seção]]</div>
O Estudo Técnico Preliminar (ETP) é o atendimento à Instrução Normativa nº 58, de 08 de agosto de 2022 da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia<ref group="Legislação" name="in40"> [https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022 Instrução Normativa Nº 58, de 08 de agosto de 2022.]</ref>. Este estudo nada mais é do que o levantamento de dados e informações acerca do que constitui a demanda em um formulário digital disponibilizado pelo Ministério da Economia. Segundo a IN, "os ETP serão elaborados conjuntamente por servidores da área técnica e requisitante ou, quando houver, pela equipe de planejamento da contratação". Agora, para que o Edital possa ser publicado no Comprasnet, é necessário que haja antes o registro dos ETP no sistema ETP Digital.


{{erro|Escrever que o item não consta na lista fechada <u>não</u> é justificar sua inserção na lista aberta. A justificativa na lista aberta deve ser condizente com a justificativa fundamentada informada no Documento de Formalização da Demanda. Quando houver item semelhante na lista fechada, deve-se explicitar as razões pelas quais ainda assim será necessário adquirir material diverso.}}
Como o [https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/ESTUDOS_T%C3%89CNICOS_PRELIMINARES_(ETP) Estudo Técnico Preliminar] trata de uma análise anterior à execução das compras em si, o ETP deve ser elaborado antes mesmo da inserção das demandas. Este estudo serve para a definição de qual modalidade deverá ser usada para a aquisição dos materiais (que, historicamente, são comprados via Sistema de Registro de Preços), bem como a futura utilização dos materiais e o registro da memória de cálculo (como se chegou à estimativa dos quantitativos a serem adquiridos). O ETP deve ser elaborado por grupo de itens conforme a divisão realizada no Calendário de Compras. Por exemplo, se a Unidade possui demanda de itens no grupo 099.12 – Gêneros Alimentícios, ela deverá elaborar o seu respectivo ETP sobre essa demanda. E por se tratar de um estudo atrelado diretamente à demanda da Unidade, '''cada Unidade que possui demanda em um grupo de itens deverá elaborar o seu ETP'''. Ou seja, na prática, teremos um ETP para cada Unidade requerente em cada grupo de itens no qual possui itens a serem adquiridos.


=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] ''' Encontrei erros nos materiais da Lista Fechada! E agora?''' ===


===[[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''E se for preciso licitar apenas uma unidade de determinado material?'''===


Caso os requerentes encontrem erros nos detalhamentos dos itens das listas fechadas, <u>deverão</u> solicitar ao DCOM correções necessárias nos textos, mediante justificativa a ser analisada. '''As sugestões de correção deverão ser informadas em campo pertinente na lista aberta de cada Unidade.''' Para indicar a correção, a Unidade requerente deverá inserir sua demanda apenas na lista aberta, preenchendo o código do material, a quantidade desejada caso a justificativa do ajuste seja aceita e todos os campos da linha correspondente com os textos corrigidos. No campo 'Justificativa', deverá explicar a correção sugerida.
Ao informar o quantitativo que represente a demanda real dos materiais a licitar nas listas fechadas e abertas, é preciso considerar a natureza dos pregões por [[COMPRAS_PÚBLICAS#Sistema_de_Registro_de_Pre.C3.A7os_.28SRP.29| Sistema de Registro de Preços]].


<br><table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="5" width="proportional">
O Sistema de Registro de Preços (SRP)<ref>[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11462.htm Decreto Nº 11.462, de 31 de março de 2023] </ref> é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços para contratações futuras pela Administração.<ref>[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014]</ref> Ele diz que:
<tr><td style="background-color:#white>
'''EXEMPLO:'''


''A lista fechada para a família 077.12 prevê o item
''Art. 3º  O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:''<br />
''I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;''<br />
''II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;''<br />
''III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou''<br />
''IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração''.<br />


*''077.12.292339 - Descrição resumida: LIQUIDIFICADOR - Especificação: LIQUIDIFICADOR Detalhamento: LIQUIDIFICADOR COM JARRA DE PLÁSTICO RESISTENTE - DE 1,5 A 2L - '''Unidade: UN''
A legislação não prevê, portanto, a aquisição de uma unidade de um material pelo sistema SRP.
 
'''''O servidor responsável por uma Unidade requerente verifica que faltam informações importantes no detalhamento como a voltagem e a potência do produto'''. Ele poderá informar o erro ao DCOM na lista aberta de sua Unidade, preenchendo todos os campos à direita com o/s texto/s correto/s:
 
*''077.12.292339 - Descrição resumida: LIQUIDIFICADOR - Especificação: LIQUIDIFICADOR Detalhamento: LIQUIDIFICADOR COM JARRA DE PLÁSTICO RESISTENTE - DE 1,5 A 2L - Unidade: UN - '''Justificativa: Necessário incluir a voltagem e a potência no detalhamento. LIQUIDIFICADOR COM JARRA DE PLÁSTICO RESISTENTE - DE 1,5 A 2L, 220V, POTÊNCIA ENTRE 400W E 600W.'''''
</td></tr></table>
 
 
No caso de indicação de correção no detalhamento, a Unidade requerente '''não deverá inserir sua demanda na lista fechada e <u>apenas na lista aberta</u>'''.
 
Entretanto, {{red|'''o DCOM não realiza alterações nas unidades de medida, descrições e especificações do item'''}}, uma vez que essa é uma atividade realizada pelo setor de catalogação (PROAD). Neste sentido, é imprescindível que a Unidade requerente faça a conferência dos itens no catálogo (Solar) antes de inseri-los nas listas abertas.


Se após a fase de [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Consolida.C3.A7.C3.A3o_das_demandas_solicitadas|'Consolidação das demandas solicitadas']] algum material possuir '''<u>quantitativo igual a 1</u>''' (apenas <u>'''uma unidade'''</u>), o item deverá ser adquirido por
#Pregão com [[COMPRAS_PÚBLICAS#Fornecimento_imediato_.28Pronta-entrega.29|fornecimento imediato (pronta-entrega)]];
#[[PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISIÇÃO_DE_MATERIAIS#INSTRU.C3.87.C3.83O_DO_PROCESSO_DE_ADES.C3.83O_A_ARP|Adesão à Ata de Registro de Preços (se justificável)]];
#[[COMPRAS_PÚBLICAS#DISPENSA_E_INEXIGIBILIDADE_DE_LICITA.C3.87.C3.83O|Dispensa de licitação (se justificável)]].
<div align="right">[[Arquivo:Topo.png|20px|link=]] [[#Inser.C3.A7.C3.A3o_das_demandas_nas_listas_fechadas_e_abertas_pelas_Unidades_requerentes|Ir para o início da seção]]</div>
{{erro|Ao término do prazo estabelecido no cronograma, todas as listas serão bloqueadas e não será mais permitida nenhuma alteração nos itens. Após esta fase, não será mais possível a inserção de demandas por parte das Unidades requerentes para a Etapa do Calendário em questão.}}
{{erro|Ao término do prazo estabelecido no cronograma, todas as listas serão bloqueadas e não será mais permitida nenhuma alteração nos itens. Após esta fase, não será mais possível a inserção de demandas por parte das Unidades requerentes para a Etapa do Calendário em questão.}}
<div align="right">[[Arquivo:Topo.png|20px|link=]] [[#Inser.C3.A7.C3.A3o_das_demandas_nas_listas_fechadas_e_abertas_pelas_Unidades_requerentes|Ir para o início da seção]]</div>
<div align="right">[[Arquivo:Topo.png|20px|link=]] [[#Inser.C3.A7.C3.A3o_das_demandas_nas_listas_fechadas_e_abertas_pelas_Unidades_requerentes|Ir para o início da seção]]</div>
=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''Como encontro a Lista Aberta da minha Unidade em uma planilha ''online''?''' ===
Para localizar rapidamente a lista aberta de sua unidade, basta clicar na seta ao lado da palavra Menu, conforme a figura a seguir:
[[Arquivo:Listaabertamenu.png|center|thumb|500px|Atalho para localizar as Listas Abertas]]
{{topo}}
{{topo}}


==Consolidação das demandas solicitadas==
===[[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''Quem consegue visualizar e editar o pedido de compra gerado pela CAPL/DCOM?'''===
 
[[Arquivo:Consolidacao.png|600px|center|thumb|Confira onde esta fase acontece no fluxograma]]
 
{{info|'''Esta é uma fase interna do DCOM.''' Nas datas previstas no Calendários de Compras para essa fase no Cronograma de cada Etapa, os quantitativos e justificativas informados pelas Unidades requerentes nas Listas Fechadas e Abertas serão analisados '''pelo DCOM''' para serem consolidadas em uma LISTA FINAL.}}
 
 
'''Aos servidores das Unidades requerentes basta conferir {{red|os resultados da consolidação}}''' na [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Ci.C3.AAncia_e_aprova.C3.A7.C3.A3o_das_demandas_consolidadas| fase de 'Ciência e aprovação das demandas consolidadas']], quando então haverá atividades a desenvolver e '''prazos a cumprir'''.
 
 
[[Arquivo:Alert.png|50px|left]] A '''LISTA FECHADA''' não permite modificações na especificação e/ou detalhamento do item.
::A '''LISTA ABERTA''' passará pela aprovação da CAPL/DCOM, que analisará a justificativa item a item e decidirá se aceitará itens com especificações diferentes daquelas disponibilizadas na lista fechada correspondente.}}
 
{{topo}}
 
==Ciência e aprovação das demandas consolidadas==
 
[[Arquivo:Cienciaaprovacao.png|600px|center|thumb|Confira onde esta fase acontece no fluxograma]]
 
{{alerta|<u>'''ATENÇÃO:'''</u> Não é permitido alterar a ordem de colunas e abas nas planilhas ''online''! Por isso, recomendamos a utilização do EXCEL como apoio para lançar as demandas.
[[Como_usar_Excel_para_ajudar_com_as_planilhas| '''Clique aqui''' e confira a nossa sugestão de como utilizar o Excel para facilitar a busca/verificação dos itens de sua Unidade nas LISTAS DE ANÁLISE]].}}
 
<br><table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%">
<tr><td style="background-color:#white">
[[Arquivo:Question.png|100px]] '''O que preciso fazer na fase 'Ciência e aprovação das demandas consolidadas' do Cronograma de Atividades de cada Etapa do [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ Calendário de Compras]?'''
 
#Acessar a página do [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ Calendário de Compras] e {{red|localizar a planilha ''online'' do meu interesse para verificar a LISTA DE ANÁLISE}};
#{{red|Localizar na LISTA DE ANÁLISE os materiais para os quais foi informada demanda}} na fase de [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Inser.C3.A7.C3.A3o_das_demandas_nas_listas_fechadas_e_abertas_pelas_Unidades_requerentes| inserção das demandas]] na LISTA FECHADA e LISTA ABERTA;
#{{red|'''Caso não concorde com algum resultado de análise'''}}, se manifestar à CAPL/DCOM conforme as instruções desta seção;
#{{red|'''Caso concorde com o resultado de análise'''}}, aguardar a fase de [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Execu.C3.A7.C3.A3o_das_tarefas_conforme_divis.C3.A3o|'Execução das tarefas conforme divisão']].
</td></tr></table>
 
<div align="right">[[Arquivo:Topo.png|20px|link=]] [[#Ci.C3.AAncia_e_aprova.C3.A7.C3.A3o_das_demandas_consolidadas|Ir para o início da seção]]</div>
<br><table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="5" width="proportional">
 
 
=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''O que acontece nessa fase?''' ===
 
 
'''Nas datas previstas no Calendário de Compras para essa fase no Cronograma de cada Etapa''', as Unidades requerentes tomarão ciência dos resultados das análises da fase de [[FLUXO PRÉVIO PARA LICITAÇÕES SRP#Consolidação das demandas solicitadas|'Consolidação das demandas solicitadas']] e poderão consultar na '''aba 'LISTA DE ANÁLISE'''' os itens:
 
* aprovados/aceitos;
* consolidados/agrupados com outros itens de Listas Fechadas, ou com itens de outras Listas Abertas
* recusados.
 
 
 
[[Arquivo:Cross.png|50px|]] '''O que <u>{{red|não pode}}</u> ser solicitado pelas Unidades requerentes nessa fase?''' 
 
[[Arquivo:Erro.png|20px]] {{red|Alteração de códigos/descrições/especificações dos itens}};
 
[[Arquivo:Erro.png|20px]] {{red|Inclusão de itens}};
 
[[Arquivo:Erro.png|20px]] {{red|Correção/troca/inclusão de códigos}};
 
[[Arquivo:Erro.png|20px]] {{red|Alteração de unidades de medida}}.
 
 
[[Arquivo:Tick.png|50px|]] '''O que <u>pode</u> ser solicitado pelas Unidades requerentes nessa fase?''' 
 
[[Arquivo:Ok.png|20px]] Troca ou complementação de detalhamentos;
 
[[Arquivo:Ok.png|20px]] Exclusão de item;
 
[[Arquivo:Ok.png|20px]] Alteração de quantitativo;
 
 
===[[Arquivo:Answer.png|50px|]]  '''Como entender os resultados divulgados na Lista de Análise''' ===
 
 
 
Utilize a figura a seguir e suas legendas para compreender a aba LISTA DE ANÁLISE da planilha ''online'' de um grupo/família:
 
[[Arquivo:Listadeanalise1.png|thumb|1400px|border|center|Exemplo de Lista de Análise]]
 
 
[[Arquivo:One.png|30px|]] Leia atentamente as instruções da aba;
 
[[Arquivo:Two.png|30px|]] A coluna 'Resultado' apresenta a situação do item, que pode ser SIM, AGRUPADO ou NÃO:
 
*SIM: o item será encaminhado para licitação;
*AGRUPADO: o item foi agrupado a outro, <u>podendo esse outro ser da lista fechada '''ou''' da lista aberta</u>, e a coluna 'Análise' explica o agrupamento, indicando onde seu quantitativo foi acrescentado;
*NÃO: o item foi recusado e a coluna 'Análise' informa o motivo.
 
[[Arquivo:Three.png|30px|]] A coluna 'Análise' explica a coluna 'Resultado' e dá instruções ao requerente caso ele precise realizar algo '''dentro do prazo previsto na fase 'Ciência e aprovação das demandas consolidadas'''' do Cronograma pertinente na Etapa do Calendário de Compras.
 
 
{{alerta|<u>'''ATENÇÃO'''</u>: a coluna 'Análise' deverá ser consultada para '''todos os resultados''', pois mesmo um item marcado com SIM poderá ter alguma instrução/explicação <u>que poderá ser contestada nesta fase.</u>}}
 
 
[[Arquivo:Listaobservacao.png|center|thumb|800px|Resultados SIM com observação na coluna 'Análise']]
 
=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''O que fazer com os resultados divulgados na Lista de Análise?''' ===
 
*'''SIM:''' aguardar a fase [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Execu.C3.A7.C3.A3o_das_tarefas_conforme_divis.C3.A3o|'Execução das tarefas conforme divisão']];
*'''AGRUPADO:''' conferir na coluna 'Análise' onde sua demanda foi agrupada e aguardar a fase [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Execu.C3.A7.C3.A3o_das_tarefas_conforme_divis.C3.A3o|'Execução das tarefas conforme divisão']];
*'''NÃO:''' acatar ou questionar a análise.
 
=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''Como questionar resultados divulgados na Lista de Análise?''' ===
 
 
{{alerta|Caso a Unidade requerente não concorde com algum resultado divulgado na LISTA DE ANÁLISE e deseje questionar a análise de item/itens, deverá encaminhar uma Solicitação Digital via SPA/SOLAR para o Setor CAPL/DCOM, conforme instruções a seguir e '''apenas no prazo previsto na fase 'Ciência e aprovação das demandas consolidadas'''' do cronograma previsto para a Etapa do Calendário de Compras.}}
 
=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''Como cadastrar a solicitação digital no SPA?''' ===
 
 
'''Módulo do Sistema:''' Solar/SPA
* Cadastro de Solicitação Digital
 
:::*'''Grupo de assunto:''' 246 - Reconsideração
 
:::*'''Assunto:''' 907 - Reconsideração
 
:::*'''Detalhamento:''' Ciência e aprovação - grupo de itens. '''''Exemplo:''' Ciência e aprovação - 099.08'''''
 
 
 
{{alerta|*O 'Detalhamento' deve seguir '''obrigatoriamente''' esse padrão para poder ser identificado na fila da CAPL/DCOM. Solicitações fora deste padrão {{red|'''não serão consideradas!'''}}
*Deverá ser encaminhada '''uma solicitação para cada grupo/família de itens''', uma vez que as reanálises são feitas por grupo de itens.
*Solicitações encaminhadas '''após o fim do prazo previsto''' para a etapa de Ciência e Aprovação {{red|'''não serão consideradas!'''}}}}
 


:::*'''Encaminhamento:''' Utilize o campo para informar os dados dos materiais para os quais deseja reconsideração '''com todas as informações necessárias''' e encaminhe para o Setor CAPL/DCOM, <u>sem selecionar Usuário</u>. Caso ultrapasse 2000 caracteres, será preciso inserir uma peça na Solicitação Digital (para isso, utilize um documento do Word, por exemplo).
Cada Unidade requerente que deseja inserir as suas demandas nas Listas Fechada e Aberta, deve ter um CPF de um servidor cadastrado com a CAPL para receber os pedidos de compra. Como só é possível cadastrar um único CPF por Unidade, é necessário que o servidor cadastrado permita o acesso à sua Fila de Trabalho para os demais servidores do setor que poderão auxiliar na realização da pesquisa de preços e encaminhamento do pedido de compra.  


{{alerta|'''ATENÇÃO''': Apenas pela Fila de Trabalho do servidor com o CPF cadastrado é que será possível visualizar o pedido de compra gerado pela CAPL.}}


[[Arquivo:SPA aprova demandas.PNG|800px|border|thumb|center|Etapa de cadastramento da Solicitação Digital (SPA)]]
<u>Para permitir o acesso à Fila de Trabalho:</u>
* Acessar o Solar, no módulo '''WFLOW''';
* Ir em Configurações => Permitir Acesso a minha Fila de Trabalho;
* Escolher o Sistema SCL - Sistema de Compras e Licitações;
* Clicar em 'Adicionar' e inserir o CPF ou o nome do servidor que terá a permissão e clicar em 'procurar';
* Assinalar o servidor e clicar em 'Selecionar' e depois 'Salvar'.


[[Arquivo:SPA_aprova_demandas_2.PNG|800px|border|thumb|center|Etapa de cadastramento da Solicitação Digital (SPA)]]


<br><table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="5" width="proportional">
<u>Para acessar a Fila de Trabalho de outro servidor:</u>
<tr><td style="background-color:#FF6347">[[Arquivo:Erro.png|35px]] '''SPAs enviados sem obedecer as instruções desta seção do Manual serão recusados.'''
* Acessar o Solar e, na barra lateral esquerda, no canto inferior da tela, clicar em '''Fila de Trabalho''';
</td></tr></table>
* Clicar na seta ao lado do seu nome e escolher o nome do servidor do qual pretende acessar a Fila de Trabalho.


=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''Como é feita a análise das solicitações encaminhadas?''' ===


Após o prazo de 'Ciência e Aprovação', todas as solicitações recebidas serão analisadas pela coordenação da CAPL/DCOM por grupo/família de itens, considerando cada justificativa e solicitação de ajuste. Caso o pedido seja acatado, o ajuste é realizado e o item comporá a [[FLUXO_PR%C3%89VIO_PARA_LICITA%C3%87%C3%95ES_SRP#Entendendo_a_Lista_Final| LISTA FINAL]]. Se restam dúvidas por parte da CAPL/DCOM acerca da solicitação, a Unidade requerente poderá ser consultada para alinhamento. Caso o pedido para ajuste se refira a solicitações [[FLUXO_PR%C3%89VIO_PARA_LICITA%C3%87%C3%95ES_SRP#O_que_acontece_nessa_fase.3F_2| que já deveriam ter sido enviadas/providenciadas pelas Unidades requerentes antes dessa fase]] ou trate de correções e alterações que não possam ser feitas, a solicitação será devolvida, com a devida justificativa, para arquivamento. Em qualquer situação, todas as solicitações recebidas pela CAPL/DCOM durante a fase de 'Ciência e Aprovação' são devolvidas com o retorno acerca da análise.
{{info|Ao permitir o acesso à sua Fila de Trabalho, o outro servidor poderá visualizar todos os pedidos e processos como se estivesse visualizando a sua própria Fila de Trabalho, conseguindo receber, editar e encaminhar quaisquer pedidos ou processos. Todas as tramitações serão realizadas em nome do servidor que estiver realizando o encaminhamento.


Assim que todas as solicitações são analisadas e respondidas, os itens são ajustados na Lista Final para a composição dos processos, como será visto a seguir.
{{red|'''DICA!'''}} Dar acesso à sua Fila de Trabalho para outros servidores evita que os processos fiquem parados enquanto você estiver de férias, pois qualquer outro servidor com permissão poderá tramitar tudo o que for necessário, sem precisar esperar pelo seu retorno às atividades!}}


{{alerta|'''Solicitações encaminhadas fora do prazo não serão consideradas.'''}}


{{topo}}
{{topo}}


==Geração dos processos==
===[[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''O que são peculiaridades?'''===
Alguns itens possuem características específicas que demandam maior atenção, especialmente na elaboração do Termo de Referência e na aceitação e habilitação das propostas. Por isso, esses itens devem ser analisados com cautela e destacados em algumas etapas do processo. Os tipos mais comuns de peculiaridade são:


[[Arquivo:Geracao1.png|600px|center|thumb|Confira onde esta fase acontece no fluxograma]]
*'''''Agrupamento em lotes:''''' alguns itens são complementares ou obrigatoriamente precisam ser compatíveis para o pleno funcionamento. Verifique sempre se a indicação de agrupamento em lote é adequada [[PROCEDIMENTOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS#Agrupamento de itens em lotes|nesse tópico]];


{{info|'''Esta é uma fase interna do DCOM.''' Procurando evitar que itens semelhantes sejam encaminhados em processos licitatórios distintos e buscando reduzir o número de processos de compra a partir da consolidação de todas as demandas encaminhadas pelas Unidades requerentes, nessa fase do Cronograma de cada Etapa do Calendário, os processos de compra serão criados pelo DCOM a partir do agrupamento dos itens das LISTAS FINAIS de cada grupo/família (consolidadas a partir das listas fechadas e abertas, como já visto na seção [[FLUXO PRÉVIO PARA LICITAÇÕES SRP#Consolidação das demandas solicitadas|'Consolidação das demandas solicitadas']]).}}
*'''''Personalização de itens*:''''' determinados itens preveem personalização (como inserção de logotipos, siglas, cores etc). É imprescindível justificar (no documento [https://docs.google.com/document/d/10io2XqGn0GOB0A0bKwEkd4s_o66WQwoPCtvsO31QmBc/edit Itens com Peculiaridades]) os motivos pelos quais o item deve ser personalizado, uma vez que esses itens costumam ser mais onerosos do que itens comuns;


*'''''Pedido de amostra:''''' trata-se da necessidade de solicitar aos competidores amostras do material a ser adquirido. Pedidos de amostra devem ser solicitados e autorizados previamente pela Direção do DCOM. [[PROCEDIMENTOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS#Solicitação de amostra|Verifique mais informações aqui]];


'''Aos servidores das Unidades requerentes basta {{red|verificar os resultados'''}} da geração dos processos na [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Execu.C3.A7.C3.A3o_das_tarefas_conforme_divis.C3.A3o| fase de 'Execução das tarefas conforme divisão']], quando então haverá atividades a desenvolver e prazos a cumprir. Para um melhor entendimento, consulte [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Execu.C3.A7.C3.A3o_das_tarefas_conforme_divis.C3.A3o| a seção 'Execução das tarefas conforme divisão']].
*'''''Habilitação e critério de aceitação:''''' certos itens possuem critérios especiais de aceitação e habilitação da proposta, como a exigência de laudos, atendimento a normas técnicas entre outros;
*'''''Fabricação sob medida*:''''' alguns materiais (por exemplo, móveis sob medida) são exclusivos e precisam ser projetados especialmente para atender a demanda da Unidade requerente. Para estes itens, é necessária a elaboração de um projeto básico,


*'''''Demais peculiaridades:''''' certos itens necessitam de garantia ou prazo de entrega diferenciado, ou são compartilhados com outro órgão, ou então são de ampla concorrência ou ME/EPP (mediante justificativa técnica) etc. Estes são apenas alguns exemplos de peculiaridades não tão recorrentes, mas podem haver outras tantas, a depender do item.  <br />


{{ok|'''VOCÊ SABIA?''' O agrupamento de itens realizado pelo DCOM em 2018, ainda que com a metodologia antiga, [http://dcom.proad.ufsc.br/2019/02/26/ufsc-economiza-mais-de-6-milhoes-em-custas-processuais-em-2018/ gerou à UFSC a economia aproximada de R$ 6,6 milhões], totalizando o valor de aproximado de'''R$ 16 milhões de economia''' com custas processuais desde o ano de 2016 (dados até 2019).}}
Algumas das peculiaridades podem estar atreladas a uma '''fase específica do pregão''', especialmente no que diz respeito a documentações comprobatórias sobre as características técnicas do item ('''aceitação'''), sobre capacidade técnica e regularidade técnica, fiscal e legal do fornecedor ('''habilitação''') e determinadas exigências e obrigações da contratada ('''execução'''). Para saber mais sobre essas fases, leia o tópico '''[https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISI%C3%87%C3%83O_DE_MATERIAIS#Documentos_pass.C3.ADveis_de_exig.C3.AAncia_aos_fornecedores_em_cada_etapa_da_licita.C3.A7.C3.A3o Documentos a serem exigidos em cada etapa da licitação]'''.


{{topo}}


==Divisão das tarefas de orçamentação==
''<nowiki>*</nowiki> Para tais itens, o pedido deve conter '''documentos adicionais anexados ao pedido'''.''


[[Arquivo:Divisao1.png|600px|center|thumb|Confira onde esta fase acontece no fluxograma]]
'''''Personalização:''' Documento com as informações acerca da personalização. Exemplo:'' ''caso seja uma camiseta personalizada com um logotipo, deve-se encaminhar junto ao item (no pedido) informações como o logotipo a ser utilizado, quais as dimensões a serem aplicadas e a localização na vestimenta;''


{{info|'''Esta é uma fase interna do DCOM.''' Com base nas demandas informadas por cada Unidade requerente nas listas fechadas e abertas, o DCOM determinará as responsabilidades de cada uma delas em relação à orçamentação (Pesquisa de Preços) de todos os materiais a licitar.}}
'''''Fabricação sob medida:''' Projeto básico. Exemplo:'' ''caso seja um móvel sob medida, é necessário um projeto contendo características mínimas que garantam tanto a qualidade quanto a correta orçamentação, tais como: dimensões totais, materiais que compõem o item, características gerais do item, critérios para instalação e demais informações que sejam importantes para garantir a qualidade do item e da precificação).''


Com a atual metodologia, em que as demandas semelhantes de todas as Unidades requerentes da UFSC são agrupadas, não há mais a necessidade de cada Unidade realizar o orçamento (pesquisa de preços) para cada item que pretende comprar. Desta forma, a divisão desta tarefa acaba gerando (na maioria dos casos) um menor número de trabalho a ser feito pelas Unidades requerentes. Assim, a CAPL/DCOM seleciona quais Unidades realizarão a tarefa de orçamentação de determinados itens, considerando toda a demanda da UFSC para estes itens (definida anteriormente na Lista Final, o que será visto a seguir).
Aos servidores das Unidades requerentes basta {{red|'''verificar os resultados divisão das tarefas de orçamentação'''}} na [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Execu.C3.A7.C3.A3o_das_tarefas_conforme_divis.C3.A3o| fase de 'Execução das tarefas conforme divisão']], quando então terá atividades a desenvolver e prazos a cumprir.
<br><table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%">
<tr><td style="background-color:#f0f8ff"> [[Arquivo:Alert.png|50px]]  '''IMPORTANTE!'''
* As Unidades requerentes realizarão a [[PESQUISA DE PREÇOS|Pesquisa de preço]] para os {{red|'''itens aprovados de suas Listas Abertas'''}}, '''<u>a menos que</u>''' itens das LISTAS ABERTAS de mais de uma Unidade sejam agrupados (ver seção [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Ci.C3.AAncia_e_aprova.C3.A7.C3.A3o_das_demandas_consolidadas| 'Ciência e aprovação das demandas consolidadas']]). Nesse caso, a CAPL/DCOM designará apenas um requerente para orçamentar o item. De todo modo, como essa exceção é incomum, {{red|'''o DCOM recomenda que as Unidades realizem as pesquisas de preço dos itens de suas LISTAS ABERTAS antes mesmo da fase de 'Divisão das tarefas de orçamentação'''}}, de modo a agilizar as pesquisas de preço sob sua responsabilidade';
* Os itens da lista fechada comuns a mais de uma Unidade requerente serão distribuídos entre elas, sem repetição. Ou seja: cada item terá sua [[PESQUISA DE PREÇOS|Pesquisa de preço]] realizada por uma única Unidade requerente, que deverá obrigatoriamente '''cotar o 'Quantitativo Total' do item, isto é, a soma de todo o quantitativo solicitado pelas Unidades requerentes, informado na [[FLUXO_PR%C3%89VIO_PARA_LICITA%C3%87%C3%95ES_SRP#Entendendo_a_Lista_Final| LISTA FINAL]]'''.
* Para não sobrecarregar apenas alguns requerentes a CAPL/DCOM leva em consideração não apenas o quantitativo de cada item demandado, mas também a quantidade de processos em que as Unidades requerentes estão participando ativamente (com responsabilidade de orçamentação). Pode acontecer de algumas Unidades requerentes possuírem quantitativo superior às demais em várias planilhas ''online'' e se fosse levado em consideração apenas o quantitativo de cada demanda individual, algumas Unidades jamais precisariam realizar pesquisas de preço, enquanto outras teriam que realizar pesquisas em todos os processos. Por esta razão nem sempre quem solicitou o maior quantitativo será o responsável pela pesquisa de preços.
</td></tr></table>
{{alerta|'''ATENÇÃO'''
* Não há mudanças na [[PESQUISA DE PREÇOS|criação de uma pesquisa de preços]] e nem no [[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS|encaminhamento de um pedido de compra]].
* '''A diferença é que nesta metodologia as Unidades requerentes não precisarão mais [[PESQUISA DE PREÇOS|criar uma Pesquisa de preço]] e nem [[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS|criar e encaminhar um pedido de compra]] contendo todos os itens que precisam licitar''', apenas com aqueles que o DCOM solicitar na fase de 'Divisão das tarefas de orçamentação'.
* Ao criar a Pesquisa de Preço, [[PESQUISA_DE_PREÇOS#Itens| na fase de inserção dos Itens]], o campo 'Assunto' deverá ser '''obrigatoriamente''' preenchido com o texto padrão {{red|'''''Aquisição para o processo 23080.'''''}} (preencher com o número do processo informado na [[FLUXO_PR%C3%89VIO_PARA_LICITA%C3%87%C3%95ES_SRP#Entendendo_a_Lista_Final| LISTA FINAL]]). {{red|'''Pedidos que não forem encaminhados com esta identificação padrão correm o risco de não serem identificados e não serão considerados!'''}}}}
{{topo}}
==Execução das tarefas conforme divisão==
[[Arquivo:Execucao.png|600px|center|thumb|Confira onde esta fase acontece no fluxograma]]
[[Arquivo:Dedo apontando.png|30px]] [[Como_usar_Excel_para_ajudar_com_as_planilhas| Clique aqui e CONFIRA UMA SUGESTÃO de utilização do Excel para facilitar a busca/verificação dos itens de sua Unidade nas LISTAS FINAIS]].
<br><table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%">
<tr><td style="background-color:#white">
[[Arquivo:Question.png|100px]] '''O que preciso fazer na fase 'Execução das tarefas conforme divisão' do Cronograma de Atividades de cada Etapa do [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ Calendário de Compras]?'''
#Acessar a página do [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ Calendário de Compras] e {{red|localizar a planilha ''online'' do meu interesse}} para verificar a [[FLUXO_PR%C3%89VIO_PARA_LICITA%C3%87%C3%95ES_SRP#Entendendo_a_Lista_Final| LISTA FINAL]];
#Localizar na [[FLUXO_PR%C3%89VIO_PARA_LICITA%C3%87%C3%95ES_SRP#Entendendo_a_Lista_Final| LISTA FINAL]] {{red|os materiais para os quais precisarei realizar pesquisa de preço}} e os materiais para os quais não precisarei realizar pesquisa de preço;
#{{red|Enviar pedidos e/ou SPAs no prazo da fase 'Execução das tarefas conforme divisão'}} conforme o Cronograma de Atividades da Etapa em questão.
</td></tr></table>
=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''O que acontece nessa fase?''' ===
   
   




Os itens e quantitativos solicitados por todas as Unidades e aprovados pelo DCOM foram consolidados em uma aba contendo a [[FLUXO_PR%C3%89VIO_PARA_LICITA%C3%87%C3%95ES_SRP#Entendendo_a_Lista_Final| LISTA FINAL]], que representa um espelho dos 'processos 23080' gerados pelo DCOM, contendo todas as informações relativas a saldos disponíveis para cada Unidade após a finalização do processo. A LISTA FINAL será anexada como peça do processo licitatório pertinente.
'''IMPORTANTE:''' '''Todas as peculiaridades devem ser devidamente justificadas!'''
 
As Unidades devem localizar seus itens nos processos criados pela CAPL para saber se deverão realizar pesquisas de preço, ou não. Para saber como proceder em cada uma dessas situações, por favor continue a leitura desta seção.


=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''Entendendo a Lista Final''' ===
Também devem ser devidamente sinalizadas no campo apropriado tanto na Lista Final




[[Arquivo:Dedo apontando.png|30px]] [[Como_usar_Excel_para_ajudar_com_as_planilhas| Clique aqui e CONFIRA UMA SUGESTÃO de utilização do Excel para facilitar a busca/verificação dos itens de sua Unidade nas LISTAS FINAIS]].
Verifique se sua demanda possui algum(ns) item(ns) que possue(m) alguma peculiaridade. Caso haja, algumas ações são necessárias:
 
 
Utilize a figura a seguir e suas legendas para compreender a aba LISTA FINAL da planilha ''online'' de um grupo/família:
 
[[Arquivo: Listafinal1.png|center|thumb|1400px|Imagem 1: Exemplo de [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Divis.C3.A3o_das_tarefas_de_or.C3.A7amenta.C3.A7.C3.A3o| LISTA FINAL]]]]
 
[[Arquivo:Topic.png|100px|]] '''ELEMENTOS IMPORTANTES DA LISTA FINAL:'''
 
* {{red|''Qtd. Total'':}} É a somatória do quantitativo de todas as unidades para aquele item
* {{red|''Processo'':}} Número do processo no qual aquele item foi incluído
* {{red|''Responsável pela Pesquisa'':}} Unidade requerente responsável pela realização da Pesquisa de Preço daquele item
* ''Item comp.'': Indica se aquele item é compartilhado ou não com mais Unidades
* ''Item excl.'': Indica se aquele item foi excluído
* ''Dem. excl.'': Indica se a demanda de alguma Unidade para aquele item foi excluída
* {{red|''Pecul.'':}} Indica se aquele item possui alguma peculiaridade (lote, personalização, amostra, garantia ou prazo de entrega diferenciado, compartilhado com outro órgão, exigências de aceitação ou habilitação etc)
* ''Código do item'':  Código do item conforme o catálogo de materiais (fundo azul indica material de consumo, fundo laranja indica material permanente)
 
 
'''LEGENDA'''
 
[[Arquivo:One.png|30px|]] As colunas 'Qtd. Total', 'Processo' e 'Responsável pela pesquisa' indicam respectivamente:
::*Total a licitar (futuramente disponível para ser empenhado <u>'''apenas'''</u> pelas Unidades requerentes);
::*o <u>número do 'processo 23080'</u> ao qual o futuro pedido será ajuntado após analisado e aprovado pela CAPL/DCOM;
::*A Unidade requerente responsável pela realização da pesquisa de preço para o item, que deverá obrigatoriamente considerar no quantitativo do item informado na coluna 'Qtd. Total'.
 
[[Arquivo:Two.png|30px|]] No recorte da imagem é possível ver que a [[FLUXO_PR%C3%89VIO_PARA_LICITA%C3%87%C3%95ES_SRP#Entendendo_a_Lista_Final| LISTA FINAL]] da planilha ''online'' do grupo 099.15 apresenta pela menos dois 'processos 23080' diferentes e que CURITIBANOS precisará realizar pesquisa de preços para itens de dois desses processos.
 
[[Arquivo:Three.png|30px|]]  Cada Unidade requerente deve localizar sua coluna na LISTA FECHADA para identificar para quais itens será necessário enviar uma Solicitação Digital cadastrada no módulo SPA, conforme instruções ao longo desta seção. No exemplo da imagem, ARARANGUÁ e ARQ/CTC possuem demanda no item 099.15.2291174 (linha 16), que será orçado por CURITIBANOS. Nestes casos, a Unidade deverá encaminhar um SPA justificando a sua demanda, [[FLUXO_PR%C3%89VIO_PARA_LICITA%C3%87%C3%95ES_SRP#O_que_preciso_fazer_a_respeito_dos_itens_para_os_quais_n.C3.A3o_preciso_realizar_Pesquisa_de_Pre.C3.A7o.3F| como será visto mais a frente.]]
 
 
 
[[Arquivo:alert2.png|80px|]] {{red|'''ATENÇÃO PARA ITENS COM PECULIARIDADE!'''}}
 
Verifique se sua demanda possui algum(ns) item(ns) possue(m) alguma peculiaridade, como agrupamento em lote, personalização, fabricação sob medida, necessidade de amostra, garantia ou prazo de entrega diferenciado, item compartilhado com outro órgão, exigências de aceitação ou habilitação etc). Caso haja, algumas ações são necessárias:
 
* Se o item com peculiaridade não está '''sinalizado na LISTA FINAL''' (coluna H), comunique a CAPL/DCOM através do e-mail capl@contato.ufsc.br;
* Se o item com peculiaridade não está '''sinalizado na LISTA FINAL''' (coluna H), comunique a CAPL/DCOM através do e-mail capl@contato.ufsc.br;
* É imprescindível '''justificar''' (no Documento de Formalização da Demanda) os motivos pelos quais o item deve ser personalizado, uma vez que esses itens costumam ser mais onerosos do que itens comuns;
* Preencher obrigatoriamente o documento [https://docs.google.com/document/d/10io2XqGn0GOB0A0bKwEkd4s_o66WQwoPCtvsO31QmBc/edit Itens com peculiaridades] com os itens que possuem determinadas peculiaridades;
* Para tais itens, o pedido deve conter '''informações adicionais'''. Por exemplo: ''caso seja uma camiseta personalizada com um logotipo, deve-se encaminhar junto ao item (no pedido) informações como o logotipo a ser utilizado, quais as dimensões a serem aplicadas e a localização na vestimenta; caso seja um móvel sob medida, é necessário um projeto prévio contendo as dimensões e detalhes do item a ser fabricado''. A ideia é sempre buscar definir previamente o que torna tal item "peculiar" e quais exigências faremos constar no Termo de Referência.  
* A ideia é sempre buscar definir previamente o que torna tal item "peculiar" e quais exigências faremos constar no Termo de Referência.
 
Em caso de dúvidas, entre em contato com a CAPL/DCOM.
 
=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''Como localizar os itens da minha unidade na Lista Final?''' ===
 
 
 
Nas datas previstas no Calendários de Compras para essa fase do Cronograma de Atividades em cada Etapa, as Unidades requerentes deverão acessar a aba contendo a [[FLUXO_PR%C3%89VIO_PARA_LICITA%C3%87%C3%95ES_SRP#Entendendo_a_Lista_Final| LISTA FINAL]] em cada planilha ''online'' em que informaram suas demandas para encontrar:
:*os itens para os quais '''precisão realizar pesquisa de preço''' e os processos 23080 em que os pedidos com essas pesquisas serão ajuntados;
 
:*os itens para os quais '''não precisão realizar Pesquisa de Preço''' (se houver) e para os quais deverão encaminhar uma Solicitação Digital cadastrada no módulo SPA e os processos 23080 em que esses SPAs resultantes serão ajuntados.
 
[[Arquivo:Problem.png|40px]] [https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Como_usar_Excel_para_ajudar_com_as_planilhas#Fase_de_.27Execu.C3.A7.C3.A3o_das_tarefas_conforme_divis.C3.A3o.27| '''Confira a nossa dica''' de como utilizar o Excel para localizar mais facilmente os itens e suas tarefas conforme a Lista Final]
 
=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''Como eu crio um pedido com os itens para os quais preciso realizar Pesquisa de Preço''' ===
 
 
Quando a Unidade localizar itens na [[FLUXO_PR%C3%89VIO_PARA_LICITA%C3%87%C3%95ES_SRP#Entendendo_a_Lista_Final| LISTA FINAL]] para os quais precisa [[PESQUISA DE PREÇOS|realizar Pesquisa de preço]], deverá [[PESQUISA DE PREÇOS|criar uma Pesquisa de preço]] no módulo 'Compras e Licitações' (SCL) e encaminhar os [[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS|pedido de compra resultante]] à CAPL.
 
Os pedidos resultantes das Pesquisas de Preço serão analisados pela equipe da CAPL e, uma vez aprovados, serão ajuntados aos processos de compra (23080) pertinentes, previamente criados na fase de [[FLUXO PRÉVIO PARA LICITAÇÕES SRP#Geração dos processos|'Geração dos processos']] e informados na [[FLUXO_PR%C3%89VIO_PARA_LICITA%C3%87%C3%95ES_SRP#Entendendo_a_Lista_Final| LISTA FINAL]].
 
{{alerta|'''ATENÇÃO:''' Ao criar a Pesquisa de Preço, [[PESQUISA_DE_PREÇOS#Itens| na fase de inserção dos Itens]], o campo 'Assunto' deverá ser '''obrigatoriamente''' preenchido com o texto padrão {{red|'''''Aquisição para o processo 23080.'''''}} (preencher com o número do processo informado na [[FLUXO_PR%C3%89VIO_PARA_LICITA%C3%87%C3%95ES_SRP#Entendendo_a_Lista_Final| LISTA FINAL]]). {{red|'''Pedidos que não forem encaminhados com esta identificação padrão correm o risco de não serem identificados e não serão considerados!'''}}}}
 
{{topo}}
 
=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''O que eu preciso conferir nos orçamentos?''' ===
 
 
O DCOM dispõe de um [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/| '''modelo de relatório de Pesquisa de Preço para licitação'''], que auxilia na conferência de todas as informações necessárias.
 
Entretanto, para informações mais completas, confira nosso artigo com [https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Informa%C3%A7%C3%B5es_sobre_or%C3%A7amentos '''Informações sobre orçamentos'''] para saber mais sobre os tiopos de orçamentos válidos, fontes, validades etc.
 
=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''O que preciso fazer a respeito dos itens para os quais não preciso realizar Pesquisa de Preço?''' ===
 
 
'''Aqui há duas possibilidades:'''
 
::1. Se os itens <u>com pesquisa</u> e itens <u>sem pesquisa de preço</u> de uma Unidade requerente foram organizados em um mesmo 'processo 23080', a justificativa para compra dos itens sem pesquisa de preço deverá ser encaminhada juntamente com os itens com pesquisa de preço no '''pedido do SCL'''. Ou seja: o Documento de Formalização da Demanda deverá obrigatoriamente se referir sobre a compra de todos os itens daquele processo: '''com e sem pesquisa de preço''';
 
::2. Se os itens que <u>não precisam de pesquisa de preço</u> estiverem em um 'processo 23080.' em que você não tem mais nenhum item, você deve '''cadastrar uma Solicitação Digital exatamente conforme as instruções desta seção''' (após 'Exemplos de como trabalhar os resultados da planilha'), contendo os documentos pertinentes às <u>Unidades requerentes que '''não''' precisarão realizar Pesquisa de Preço</u>.
 
Na prática, {{red|'''deve constar um Documento de Formalização da Demanda}} (e apenas um) de cada Unidade {{red|para cada processo}} do qual ela possui demanda'''.
 
{{alerta|'''Caso, por algum motivo, a Unidade responsável originalmente pela orçamentação não cumpra a tarefa e/ou não encaminhe a SD com os orçamentos dentro do prazo previsto no cronograma do Calendário, {{red|toda a sua demanda será excluída e a tarefa de orçamentação será redistribuída para outra Unidade requerente daquele(s) item(ns).}}'''}}
 
=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''Exemplo de como trabalhar com os resultados da Lista Final''' ===


<br><table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%">
Em caso de dúvidas, entre em contato com a CAPL/DCOM
<tr><td style="background-color:#f0f8ff">
 
 
[[Arquivo:Exemploorcamentacao.png|center|thumb|1400px|Exemplo de divisão da demanda em processos na Lista Final e o que fazer em cada situação'' (algumas células foram destacadas em outras cores para fins didáticos)'']]
 
 
Na imagem acima, vemos que o requerente ARARANGUÁ informou demanda de seis itens (filtrando pelas demandas da coluna de ARARANGUÁ, coluna Q).
Estas demandas estão dividas em '''dois processos''':
 
 
:::[[Arquivo:Greenfundo.png|20px]] ''23080.007837/2020-94'', com 4 itens com demanda de Araranguá;
 
:::[[Arquivo:Redfundo.png|20px]] ''23080.007833/2020-14'', com 2 itens com demanda de Araranguá.
 
 
Desses, Araranguá precisará [[PESQUISA DE PREÇOS|criar pesquisa de preço]] para apenas três (confira na coluna 'Responsável pela Pesquisa'). Perceba que, para os dois itens que foram distribuídos para o outro processo (de fundo vermelho), Araranguá não possui responsabilidade de orçamentação para nenhum item.
 
Assim, Araranguá procederá da seguinte forma:
 
::* Para o processo [[Arquivo:Greenfundo.png|20px]] ''23080.007837/2020-94'', em que Araranguá possui demanda de '''quatro itens''', a Unidade '''[[PESQUISA DE PREÇOS|fará a pesquisa de preço de três itens]]'''. Também, no Documento de Formalização da Demanda,  '''fundamentará a demanda destes três itens e mais o item para o qual possui demanda mas não está responsável pela orçamentação'''. Toda essa documentação (orçamentos, Documento de Formalização da Demanda etc) será encaminha por meio de uma '''[[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS|SD (solicitação digital) no módulo SCL]]''', a ser posteriormente ajuntada ao processo.
 
::* Para o processo [[Arquivo:Redfundo.png|20px]] ''23080.007833/2020-14'', em que Araranguá possui demanda de '''dois itens''', a Unidade '''não fará a pesquisa de preço para nenhum item'''. Desta forma, deverá encaminhar o Documento de Formalização da Demanda,  '''fundamentando a demanda destes dois itens mesmo que não esteja responsável pela orçamentação'''. O Documento de Formalização da Demanda será encaminhado por meio de uma '''solicitação digital no módulo SPA''', a ser posteriormente ajuntada ao processo. </table>


{{alerta|'''Caso, por algum motivo, a Unidade responsável originalmente pela orçamentação não cumpra a tarefa e/ou não encaminhe o pedido com os orçamentos dentro do prazo previsto no cronograma do Calendário, {{red|toda a sua demanda será excluída e a tarefa de orçamentação será redistribuída para outra Unidade requerente daquele(s) item(ns).}}'''}}
<div align="right">[[Arquivo:Topo.png|20px|link=]] [[#Execu.C3.A7.C3.A3o_das_tarefas_conforme_divis.C3.A3o|Ir para o início da seção]]</div>
<div align="right">[[Arquivo:Topo.png|20px|link=]] [[#Execu.C3.A7.C3.A3o_das_tarefas_conforme_divis.C3.A3o|Ir para o início da seção]]</div>
=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''E se uma Unidade não enviar os pedidos e/ou SDs no prazo?''' ===


:[[Arquivo:Alert.png|40px]]  As solicitações digitais (SPA) das Unidades que não forem designadas para realizar Pesquisa de Preço deverão ser encaminhadas obedecendo {{red|'''obrigatoriamente'''}} às instruções a seguir:


{{erro|<u>Caso alguma Unidade não envie a documentação necessária</u> ao andamento do processo dentro dos prazos estabelecidos, <u>toda a sua demanda será desconsiderada</u> do processo licitatório pertinente e as tarefas serão redistribuídas para outras Unidades solicitantes do mesmo material. Caso tenha sido a única Unidade a solicitar os materiais que não orçou, tais itens serão excluídos do pedido.}}


[[Arquivo:Spa1.png|center|thumb|800px|Solicitações digitais no SPA para pedidos sem Pesquisa de Preços]]
Tais medidas são necessárias para que os processos licitatórios tenham fluidez e não haja problemas futuros, como o vencimento de orçamentos encaminhados dentro do prazo e morosidade na disponibilização das Atas de Registro de Preços para empenho, entre outros.
 


'''LEGENDA:'''
=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''Como proceder no caso de soluções em TIC?''' ===


[[Arquivo:One.png|30px|]] '''Grupo de assunto:''' 64 - Compra
{{info|Verifique todas as informações pertinentes às soluções em TIC, inclusive como proceder, na nossa [http://dcom.proad.ufsc.br/contratacao-ti/ '''página sobre Contratação de soluções de TIC'''].}}


[[Arquivo:Two.png|30px|]] '''Assunto:''' 206 - Compra
Um ponto fundamental de diferença entre as aquisições de solução em TIC e as demais aquisições via SRP é a '''elaboração prévia, pela Equipe de Planejamento da Contratação, de alguns documentos próprios das soluções em TIC.'''


[[Arquivo:Three.png|30px|]] '''Detalhamento:''' Preencher apenas com o texto no seguinte padrão: '''Documentação para processo 23080''' e completar o preenchimento com o número completo do processo ao qual o SPA deverá ser ajuntado. Este número será informado na aba [[FLUXO_PR%C3%89VIO_PARA_LICITA%C3%87%C3%95ES_SRP#Entendendo_a_Lista_Final| LISTA FINAL]] de cada planilha ''online''.
[[Arquivo:Prototype.png|50px|]] Os modelos destes documentos, bem como alguns exemplos de preenchimento, constam na [http://dcom.proad.ufsc.br/contratacao-ti/ '''página sobre Contratação de soluções de TIC'''].




{{erro|Pedidos e SPAs que forem encaminhados sem o correto preenchimento do campo 'ASSUNTO' serão devolvidos para ajuste.}}
Estes documentos são elaborados previamente à fase de orçamentação. '''Cada documento é elaborado em um período próprio''', conforme explicado pelo [http://dcom.proad.ufsc.br/contratacao-ti/ '''fluxograma''' na página sobre Contratação de soluções de TIC.]


=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''Como fica a documentação da Lista de Verificação ''(checklist)''?''' ===
Portanto, '''sempre verifique previamente e com atenção''' quando e para onde cada documento deve ser tramitado em uma solicitação digital via SPA (veja na [http://dcom.proad.ufsc.br/contratacao-ti/ '''página sobre Contratação de soluções de TIC'''] como essas solicitações devem ser registradas).


Os documentos são elaborados e assinados pelos integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação. Esta equipe sempre será formada por um integrante da área requisitante (Unidade requerente), um integrante da área de TI (SeTIC) e um integrante da área administrativa (PROAD). Alguns documentos também são assinados pelo ordenador de despesas da Unidade e pelo superintendente da SeTIC.


Veja no quadro a seguir os documentos obrigatórios para cada situação:


[[Arquivo:Docs-srp.png|center|thumb|1200px|Documentos obrigatórios]]
[[Arquivo:Alert.png|40px]]  As '''soluções em TIC''' também possuem detalhes específicos sobre a [[Pesquisa de preços|'''pesquisa de preços''']].




[[Arquivo:Prototype.png|50px|]] O DCOM dispõe de [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/| '''modelos do Documento de Formalização da Demanda e do Relatório de Pesquisa de Preço para licitação'''], que auxiliam na conferência de todas as informações necessárias.


=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''E se uma Unidade não enviar os pedidos e/ou SPAs no prazo?''' ===
[[Arquivo:Desktop.png|30x30px|ligação=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php%3Ftitle=Arquivo:Desktop.png|alt=]] '''Quem deve elaborar estes documentos?'''


* Todas as Unidades que possuem demanda, independentemente se possuem ou não tarefa de orçamentação, devem elaborar os três documentos mencionados acima.


{{erro|<u>Caso alguma Unidade não envie a documentação necessária</u> ao andamento do processo dentro dos prazos estabelecidos, <u>toda a sua demanda será desconsiderada</u> do processo licitatório pertinente e as tarefas serão redistribuídas para outras Unidades solicitantes do mesmo material. Caso tenha sido a única Unidade a solicitar os materiais que não orçou, tais itens serão excluídos do pedido.}}


Tais medidas são necessárias para que os processos licitatórios tenham fluidez e não haja problemas futuros, como o vencimento de orçamentos encaminhados dentro do prazo e morosidade na disponibilização das Atas de Registro de Preços para empenho, entre outros.
[[Arquivo:Desktop.png|30x30px|ligação=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php%3Ftitle=Arquivo:Desktop.png|alt=]] '''Como esses documentos são encaminhados?'''


Para evitar esse tipo de situação, '''sugerimos que, especialmente os itens inseridos nas Listas Abertas, tenham seus orçamentos já adiantados antes mesmo da 'Divisão das tarefas de orçamentação'''', uma vez que praticamente em todos os casos tais itens serão exclusivos da Unidade demandante (o que a tornará consequentemente a responsável pela orçamentação). Assim, parte das tarefas já estarão adiantadas antes mesmo da fase pertinente.
Verifique como preceder na [http://dcom.proad.ufsc.br/contratacao-ti/ '''página sobre Contratação de soluções de TIC'''].


=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''E se for preciso excluir demandas?''' ===
Estes documentos '''devem ser elaborados e finalizados, conforme o fluxograma''', '''antes do envio à CAPL/DCOM''' durante a etapa de envio das orçamentações ([http://dcom.proad.ufsc.br/contratacao-ti/ "Autuação e complementação do processo" no fluxograma]).




Deve ser enviado um e-mail para capl@contato.ufsc.br assim que a necessidade de exclusão for verificada, pois as exclusões demandam uma série de ações, como atualização das planilhas ''online'', redistribuição das tarefas de orçamentação (quando houver), comunicação da exclusão às Unidades que precisarão realizar a pesquisa de preço por conta da exclusão etc.
[[Arquivo:Desktop.png|30x30px|ligação=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php%3Ftitle=Arquivo:Desktop.png|alt=]] '''Como e quando o restante da documentação referente às pesquisas de preço devem ser encaminhadas?'''


<u>O e-mail deve obrigatoriamente informar</u>:
* Na etapa [http://dcom.proad.ufsc.br/contratacao-ti/ "Autuação e complementação do processo" do fluxograma], as Unidades devem encaminhar os pedidos e as solicitações digitais ao DCOM. Na prática:
** as '''Unidades <u>que possuem</u> tarefa de orçamentação''' devem encaminhar, nesta etapa, uma solicitação digital via SPA com a documentação das soluções em TIC '''e também''' um pedido (via SCL) contendo o restante da documentação (Relatório de Pesquisa de Preços, Mapa Comparativo de Preços, Orçamentos, Formulário de Equipe de Apoio e Checklist);
** as '''Unidades <u>que não possuem</u> tarefa de orçamentação''' precisam encaminhar, nesta etapa, uma solicitação digital via SPA com a documentação das soluções em TIC.
* Neste tipo de processo, o ETP Digital não é utilizado, sendo substituído pelo ETP próprio para estas aquisições


*Número do 'processo 23080.' ao qual material foi destinado;
[[Arquivo:Desktop.png|30x30px|ligação=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php%3Ftitle=Arquivo:Desktop.png|alt=]] '''Preciso elaborar o DFD?'''
*Código do material no catálogo da UFSC;
*Quantidade a excluir
*Justificativa para exclusão


{{alerta|'''Lembre-se que a fase correta para a exclusão de itens {{red|é até o fim da Ciência e Aprovação!'''}} As exclusões posteriores necessitam de justificativa, uma vez que '''a simples desistência após a fase de Ciência e Aprovação poderá implicar na exclusão total da demanda da Unidade no processo relacionado'''.}}
Não. Neste tipo de aquisição, o Documento de Oficialização da Demanda (DOD) substitui o DFD, e também é assinado pelo ordenador de despesas.


{{info|Verifique todas as informações pertinentes às soluções em TIC na nossa [http://dcom.proad.ufsc.br/contratacao-ti/ '''página sobre Contratação de soluções de TIC'''].}}




Linha 663: Linha 365:
Sempre que possível as [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ listas fechadas serão disponibilizadas previamente] ao início de cada Etapa do Calendário de Compras, para que as Unidades possam '''planejar antecipadamente os pedidos futuros'''.
Sempre que possível as [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ listas fechadas serão disponibilizadas previamente] ao início de cada Etapa do Calendário de Compras, para que as Unidades possam '''planejar antecipadamente os pedidos futuros'''.


==Continuidade do processo==
{{info|Esta é uma '''fase interna do Departamento de Compras'''. A CAPL/DCOM analisará todos os pedidos e SDs e os agrupará ao processo pertinente, que será encaminhado para a próxima etapa: a elaboração do [https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISIÇÃO_DE_MATERIAIS#Termo_de_Refer.C3.AAncia Termo de Referência].}}
 
[[Arquivo:Continuidade.png|600px|center|thumb|Confira onde esta fase acontece no fluxograma]]
 
{{info|Esta é uma '''fase interna do Departamento de Compras'''. A CAPL/DCOM analisará todos os pedidos (SDs) e SPAs e os agrupará ao processo pertinente, que será encaminhado para a próxima etapa: a elaboração do [https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/PROCEDIMENTOS_PR%C3%81TICO-OPERACIONAIS#TERMO_DE_REFER.C3.8ANCIA Termo de Referência].}}


{{topo}}
{{topo}}
Linha 678: Linha 376:


*[[COMPRAS PÚBLICAS#DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO|dispensas e inexigibilidades de licitação]];
*[[COMPRAS PÚBLICAS#DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO|dispensas e inexigibilidades de licitação]];
*licitações para [[COMPRAS PÚBLICAS#Fornecimento imediato (Pronta-entrega)|fornecimento imediato (pronta-entrega)]];
*[[PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISIÇÃO_DE_MATERIAIS#INSTRU.C3.87.C3.83O_DO_PROCESSO_DE_ADES.C3.83O_A_ARP|adesões a atas de registro de preços de outros órgãos]]; e
*[[PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISIÇÃO_DE_MATERIAIS#INSTRU.C3.87.C3.83O_DO_PROCESSO_DE_ADES.C3.83O_A_ARP|adesões a atas de registro de preços de outros órgãos]];
*pedidos para licitações SRP de materiais de setores que possuem códigos próprios (Prefeitura Universitária, Restaurante Universitário, Imprensa Universitária e Almoxarifado Central), de livros para a Biblioteca Central e de materiais específicos para a Editora Universitária e
*raras exceções, autorizadas previamente pela Direção do DCOM.
*raras exceções, autorizadas previamente pela Direção do DCOM.
{{alerta|*Pedidos para licitações SRP de materiais de setores que possuem códigos próprios (Prefeitura Universitária, Restaurante Universitário, Imprensa Universitária e Almoxarifado Central), de livros para a Biblioteca Central e de materiais específicos para a Editora Universitária; e
*licitações para [[COMPRAS PÚBLICAS#Fornecimento imediato (Pronta-entrega)|fornecimento imediato (pronta-entrega)]]
devem ser encaminhados obedecendo a alocação dos grupos de itens no Calendário de Compras, bem como obedecer os prazos de cada etapa e atividade.}}


<br />{{info|Em caso de dúvidas, entre em contato <u>antecipadamente</u> e considerando os prazos dos cronogramas de cada Etapa. As consultas devem ser formalizadas (por meio dos e-mails informados na seção [http://dcom.proad.ufsc.br/contatos/ "Contatos"] da página do DCOM) para que tanto dúvidas quanto orientações em resposta fiquem registradas e sejam, quando necessário, anexadas aos processos pertinentes.}}
<br />{{info|Em caso de dúvidas, entre em contato <u>antecipadamente</u> e considerando os prazos dos cronogramas de cada Etapa. As consultas devem ser formalizadas (por meio dos e-mails informados na seção [http://dcom.proad.ufsc.br/contatos/ "Contatos"] da página do DCOM) para que tanto dúvidas quanto orientações em resposta fiquem registradas e sejam, quando necessário, anexadas aos processos pertinentes.}}


{{topo}}
{{topo}}
==Legislação==
<div style="font-size:80%">
<references group=Legislação />
</div>

Edição atual tal como às 19h07min de 31 de janeiro de 2024

Fluxo prévio para licitações pelo Sistema de Registro de Preços

De modo a otimizar os procedimentos, evitar redundância de tarefas, aperfeiçoar os controles e aumentar a celeridade dos processos, o Departamento de Compras elabora anualmente o Calendário de Compras da UFSC. Cada etapa possui seu Cronograma de atividades, incluindo um fluxo prévio à inserção das informações no Sistema Solar. Além de todas as vantagens de otimização dos procedimentos, também é importante destacar que o melhor gerenciamento dos processos continuará a ajudar a UFSC a atender a legislação e jurisprudência de compras públicas atuais, bem como o atendimento das exigências dos órgão de controle.

Cada etapa do Calendário de Compras possui um cronograma de atividades, em que algumas serão desenvolvidas exclusivamente pelo DCOM e outras, apenas pelas Unidades requerentes, conforme o fluxo a seguir:

Fluxo de atividades do calendário de compras.gif

Todas essas atividades já são pré-programadas pelo DCOM no Calendário de Compras e divulgadas na página https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ em cada uma de suas etapas, com prazos iniciais e finais, como no exemplo do quadro a seguir:

Cronograma exemplo.gif

Acesso às planilhas online (Google Drive)

Para autorização do acesso restrito e exclusivo às abas e colunas específicas para registro das sugestões e demandas de cada Unidade, serão necessários dois e-mails:

Aviso.png

Use e-mails setoriais compartilhados. Erro.pngNão serão autorizados e-mails pessoais.

Sugerimos a criação de um e-mail exclusivo para esta atividade: compras.setor@contato.ufsc.br.

  • e-mail setorial (@contato.ufsc.br) para as comunicações; e
  • e-mail setorial Google para acesso às planilhas de inserção de demandas e de sugestões de itens.
    • caso haja diversos requerentes internos na Unidade, o DCOM sugere uma planilha para organizar as demandas. Solicite-a via e-mail capl@contato.ufsc.br
    • para autorizar outros e-mails para sugestões, envie e-mail para capl@contato.ufsc.br que será cadastrado um Google Groups para ser gerenciado pela Unidade.


Info.png

Aviso.pngDicas

  • Como as planilhas do Google são salvas automaticamente, verifique na parte superior da página se as suas alterações estão sendo salvas. Não feche a aba/janela antes de garantir que tudo foi salvo.

Sugestões de Itens

Nesta fase são disponibilizadas as listas prévias separadas por grupos de itens, que são elaboradas com base nas licitações realizadas no ano calendário anterior e são facilmente encontradas na página do Calendário de Compras.

A tarefa nesta fase é verificar se os itens demandados pela Unidade estão na lista prévia. Caso não estejam ou necessitem de correções, é necessário registrar na aba “Sugestões de itens” a “inserção” ou “correção” do item.

Passo 1: Verificar se os itens constantes na aba "Lista Prévia/Análise" atendem às necessidades da Unidade. Caso atendam, não é necessário fazer mais nada nesta etapa.

Passo 2: Caso a Lista Prévia não contenha o item demandado ou não atenda plenamente, deve-se fazer a sugestão de “inserção” ou “correção” na aba “sugestões de itens”.

Sugestao de itens.png

Informações obrigatórias para a inserção de sugestão:

  • Coluna Código do Item: o código do Catálogo de Materiais relativo ao grupo da planilha (099.01, 077.02 etc). Aviso.pngSe o item não estiver catalogado, deve ser solicitada a sua catalogação a tempo, para que seja possível informar o código até o dia do fechamento da lista (dia útil anterior ao início da Etapa).
  • Coluna Unidade de Medida: a unidade de medida, exatamente como consta no Catálogo de Materiais. Aviso.pngCaso a unidade de medida desejada não conste no Catálogo, deve-se solicitar a sua inclusão.
  • Coluna Descrição Resumida: a descrição resumida, exatamente como consta no Catálogo de Materiais. Aviso.pngSe a descrição resumida estiver com problemas, informe a sugestão de correção na coluna adequada.
  • Coluna Especificação: a especificação, exatamente como consta no Catálogo de Materiais. Aviso.pngSe a especificação estiver com problemas, informe a sugestão de correção na coluna adequada.
  • Coluna Detalhamento (especificação complementar): campo livre, onde deve-se informar de forma clara e objetiva os requisitos mínimos necessários do material para o atendimento da necessidade. Não deve-se preencher somente informações genéricas (por exemplo: "banqueta de laboratório", sem informar medidas, material etc.), nem informações desnecessárias e subjetivas (por exemplo: informações promocionais publicadas em catálogos ou sites, como "moderno e prático", ou "perfeito para o seu laboratório", entre outros).
  • Coluna Justificativa para Inserção ou Correção: Aviso.pngNÃO É A JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO. Deve-se informar por que os itens da Lista Prévia não atendem a necessidade e o motivo da inclusão de um item diferente, ou o motivo da correção, como o erro encontrado (com a identificação única do item com erro), bem como a sugestão completa de especificação.
  • Coluna Número dos itens analisados: Para ser possível informar a justificativa acima, pressupõe-se que os itens da Lista Prévia forma analisados. Assim, informar a identificação única dos itens considerados na análise (Coluna Identificação Única da Lista Prévia/Análise).
  • Coluna Inserção ou Correção: informar se é inserção de um item novo, ou se deve ser corrigido um item já existente.
  • Coluna Unidade Requerente: informar o setor requerente, podendo ser a Unidade, Departamento, Laboratório etc.

Aviso.png

As sugestões que não atenderem às diretrizes acima NÃO SERÃO INCLUÍDAS NA LISTA DE ANÁLISE, sem possibilidade de inclusão posterior.

Definição da Lista de Itens

Nesta etapa, comissões que são formadas por servidores convidados de áreas afins aos grupos de itens trabalham na consolidação das listas, revisão das especificações dos itens e realização dos ajustes necessários no catálogo da UFSC, com o intuito de:

  • Melhorar o fluxo e facilitar o trabalho das Unidades requerentes
  • Melhorar a qualidade dos processos licitatórios da Universidade
  • Requerentes não precisam mais solicitar alterações no Catálogo
  • Reduzir as ocorrências de itens com Unidades de medidas inadequadas
  • Facilitar o trabalho das equipes de apoio nos pregões
  • Não há mais a fase de ciência e aprovação

Info.png

As instruções para o trabalho das Comissões encontram-se na página Definição da lista de itens

Após o término dos trabalhos das comissões é possível acessar a lista de análise com os pareceres e justificativas para cada item das listas, que pode ser acessada através da aba “menu” da lista final no link: “lista comissão”

Lista da comissão.gif

Na coluna “I” da lista da comissão é possível verificar o resultado da análise para cada item, com os seguintes status :

  • “Item incluído”,
  • “Consolidado com item existente”,
  • “Correção efetuada no item existente”
  • "Sugestão recusada”.

Na coluna “J” há a justificativa da comissão.


Esclarecimentos a respeito das análises da comissão podem ser solicitados pelo e-mail direcao.dcom@contato.ufsc.br

Inserção das demandas

Agora é o momento inserir nas listas finais geradas pelas comissões, os quantitativos demandados para cada item na coluna referente à Unidade requerente. A lista final fica disponível na página do Calendário de Compras do DCOM.


Na linha “3” da lista final há um termo “link” acima da sigla de cada Unidade requerente. O campo é utilizado pelas Unidades que utilizam a planilha auxiliar do DCOM para consolidação de suas demandas internas, neste campo é inserido o link da planilha auxiliar, de foram a vincular as planilhas. Caso haja alguma Unidade requerente interessada no uso da planilha entre em contato pelo e-mail: capl@contato.ufsc.br

Lista final.gif


A partir da coluna "Q" das listas finais há um coluna para cada requerente da UFSC inserir as demandas pelos itens

Info.png

Não há mais possibilidade de inclusões ou alterações de itens fora do prazo!

Geração dos Processos

De acordo com as demandas inseridas na lista final pelas Unidades requerentes, o DCOM distribui as tarefas de orçamentação entre os requerentes demandantes dos itens e gera os pedidos de compras contendo os itens e as respectivas quantidades.


Os pedidos são direcionados às Unidades responsáveis pela orçamentação na fila “Rever Pedido”


Execução das Tarefas

Agora é a fase de instrução dos pedidos de compras.


Unidades SEM responsabilidade de Orçamentação


Documentos que tramitam via Sistema de Processos Administrativos (SPA)

Criar uma Solicitação Digital (SD)

Grupo de assunto: 64 - Compra

Assunto: 206 - Compra

Detalhamento: Preencher apenas com o texto no seguinte padrão: Documentação para processo 23080 e completar o preenchimento com o número completo do processo ao qual a solicitação digital deverá ser ajuntada. Este número será informado na aba LISTA FINAL de cada planilha.

Anexar:

  • Ofício de Justificativa
  • Estudos Técnicos Preliminares (ETP)


Encaminhar para CAPL/DCOM

Unidades COM a tarefa de Orçamentação

O Pedido Gerado pelo DCOM estará na fila “Rever Pedido” do SCL


DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

https://compras.ufsc.br/formularios/

  • Ofício de Justificativa (atualizado)
  • Relatório de Pesquisa de Preços (atualizado)
  • Formulário de Equipe de Apoio (atualizado)
  • Checklist (atualizado)
  • ETP Digital (gerado no Compras.gov.br)
  • Mapa Comparativo de Preços (gerado na pesquisa de preços)
  • Orçamentação para os itens e documentos relacionados


Answer.png Qual a diferença entre Pedido e Solicitação Digital (SD)?

Tanto pedido quanto SD são nomenclaturas utilizadas para protocolos que reúnem os documentos necessários e que serão agrupadas ao processo de compra. Para fins de distinção, utilizamos os seguintes termos:

  • Pedido: trata-se do pedido gerado no módulo Sistema de Compras e Licitações (SCL), do sistema Solar. O pedido é gerado pelas Unidades requerentes que possuem tarefa de orçamentação para alguns itens (ou automaticamente, quando há a importação da lista final pelo sistema Solar). Essas solicitações digitais possuem um fluxo pré-determinado no sistema;
  • Solicitação Digital (SD): são as solicitações digitais registradas no módulo Processos Administrativos do sistema Solar. A SD é gerada pelas Unidades que não possuem tarefa de orçamentação, mas que possuem demanda em determinado processo. É por meio das SDs que a Unidade encaminha à CAPL o seu Documento de Formalização da Demanda (DFD) e o Estudo Técnico Preliminar (ETP), que também serão agrupados ao processo de compra.

Answer.png Como localizar os itens da minha unidade na Lista Final?

Nas datas previstas no Calendário de Compras para essa fase do Cronograma de Atividades em cada Etapa, as Unidades requerentes deverão acessar as listas finais disponíveis na página do calendário de compras para encontrar:

  • os itens para os quais precisarão realizar pesquisa de preço e os processos 23080 em que os pedidos com essas pesquisas serão ajuntados;
  • os itens para os quais não precisarão realizar Pesquisa de Preço (se houver) e para os quais deverão encaminhar uma Solicitação Digital cadastrada no módulo SPA e os processos 23080 em que esses SPAs resultantes serão ajuntados.


Answer.png Como eu encaminho o pedido com os itens para os quais preciso realizar Pesquisa de Preço?

Quando a Unidade localizar itens na LISTA FINAL para os quais precisa realizar Pesquisa de preço, um pedido de compras será gerado pela CAPL/DCOM e encaminhado para a Fila de Trabalho Rever Pedido da Unidade responsável pela orçamentação destes itens.

É possível gerar uma pesquisa de preço automaticamente. Dentro do pedido gerado pelas importações das listas finais, na fila Rever Pedido, haverá um botão para a geração da pesquisa de preço, que resgatará todas as informações já inseridas no pedido.

Botão "Gerar pesquisa de preço" dentro do pedido de compras.


Ao clicar no botão, a pesquisa de preço gerada aparecerá dentro do mesmo pedido.

Pesquisa gerada automaticamente dentro do pedido de compras.

Clicando no link gerado (ou na lupa, ao lado do número do pedido), será possível acessar a pesquisa para a inserção das fontes, preços e demais informações pertinentes.

Após a inserção das informações, basta gerar o mapa comparativo de preços (na aba "Resultado" da pesquisa"), fazer o download e anexar como uma peça ao pedido de compra.

Clique aqui para ter mais informações sobre as Pesquisas de preço.

Os pedidos resultantes da Lista Final, após serem complementados com as pesquisas de preço e demais documentos necessários, serão analisados pela equipe da CAPL e, uma vez aprovados, serão ajuntados aos processos de compra (23080) pertinentes, previamente criados na fase de 'Geração dos processos' e informados na LISTA FINAL


Answer.png Quais são os documentos que devem ser elaborados nessa etapa?

Além do Estudo Técnico Preliminar (ETP), já elaborado anteriormente na fase de inserção das demandas nas Listas por todas as Unidades que possuem demanda em um processo, há alguns documentos que devem compor os pedidos de compra na fase de Execução das Tarefas:

  • Ofício de Justificativa: É o documento que auxilia o DCOM a consolidar a formalização das demandas das Unidades requerentes. Portanto, cada Unidade que possui demanda em algum processo deve elaborar esse documento, independentemente se possui ou não tarefa de pesquisa de preços. Apesar de o DCOM disponibilizar um modelo para facilitar a sua elaboração, o Ofício não é um formulário, e sim um documento que deve conter a justificativa para a demanda daquele processo e o alinhamento com o Planejamento de Contratações, por meio da informação dos números dos DFDs digitais referentes à demanda incluídos no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC).
  • Relatório de Pesquisa de Preços: Trata-se do documento que registra, em detalhes, os procedimentos adotados para a Pesquisa de Preços dos itens. Apenas a Unidade que realiza pesquisa de preços elabora o Relatório, considerando toda a demanda compartilhada das Unidades referente aos itens para os quais possui tarefa de orçamentação. Deve constar apenas um Relatório por Unidade requente por pedido*;
  • Mapa Comparativo de Preços: É um documento gerado automaticamente pelo sistema Solar, na finalização de uma pesquisa de preços. Como seu nome sugere, o mapa serve para comparar os preços obtidos para cada item. No caso de itens cuja pesquisa obteve todos os orçamentos no Painel de Preços, o valor de referência relacionado à metodologia escolhida (média, mediana ou menor preço) deve ser inserida no pedido utilizando o CNPJ do Ministério da Economia: 00.394.460/0001-41. No caso de itens cuja pesquisa obteve orçamentos de fontes mistas, deve-se utilizar a planilha de cálculo para inserir os dados das empresas e seus respectivos valores; essa planilha deve ser inserida ao pedido, e o valor de referência relacionado à metodologia escolhida (média, mediana ou menor preço) deve ser inserida no mapa comparativo utilizando o CNPJ da UFSC: 83.899.526/0001-82. Para a geração do Mapa no sistema deve ser utilizado o critério “média dos valores”. Também é um documento a ser verificado apenas por Unidades que possuem tarefa de orçamentação;
  • Formulário de Indicação da Equipe de Apoio: Esse documento, elaborado pelas Unidades que fazem orçamentação em um processo, serve para indicar membros que comporão a Equipe de Apoio do pregão. Essa equipe auxilia o pregoeiro na avaliação técnica das propostas enviadas pelas empresas concorrentes. Portanto, é importante que as indicações levem em consideração o conhecimento técnico dos membros com relação aos itens. Deve constar apenas um Formulário por Unidade requente por pedido*.
  • Lista de Verificação (checklist): Este formulário, preenchido pelas Unidades que realizam pesquisa de preço, serve para que sejam verificados se todos os pontos obrigatórios referentes ao pedido de compras foram atendidos. Deve ser assinado pelo servidor responsável pelo seu preenchimento. Deve constar apenas um checklist por Unidade requente por pedido*.

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Estes procedimentos dizem respeito apenas aos pedidos para licitação por meio do Sistema de Registro de Preços - SRP. Clique aqui para conhecer as exceções.

Dedo apontando.png Os demais casos deverão ser encaminhados conforme metodologias específicas já utilizadas, inclusive os pedidos para licitação por Pregão Tradicional (Pronta Entrega).



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Uma vez que os prazos definidos nortearão o encaminhamento dos processos consolidados de todas as Unidades da UFSC, não haverá possibilidade de prorrogação, sob pena de atrasar o processo como um todo. Caberá às Unidades a organização interna para consecução das atividades nos prazos, inclusive no que diz respeito a férias e eventuais afastamentos dos servidores responsáveis. Desta forma, caso ocorra atraso no atendimento de alguma das atividades, a demanda da Unidade será recusada automaticamente.


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PLANEJE SUAS DEMANDAS:

Sempre que possível as listas prévias serão disponibilizadas no início do Calendário de Compras, para que as Unidades possam planejar antecipadamente os pedidos futuros, ordenando suas demandas de materiais para informá-las nos prazos correspondentes a cada Etapa.


Answer.png Quem deve elaborar o Estudo Técnico Preliminar (ETP)?

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) é o atendimento à Instrução Normativa nº 58, de 08 de agosto de 2022 da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia[Legislação 1]. Este estudo nada mais é do que o levantamento de dados e informações acerca do que constitui a demanda em um formulário digital disponibilizado pelo Ministério da Economia. Segundo a IN, "os ETP serão elaborados conjuntamente por servidores da área técnica e requisitante ou, quando houver, pela equipe de planejamento da contratação". Agora, para que o Edital possa ser publicado no Comprasnet, é necessário que haja antes o registro dos ETP no sistema ETP Digital.

Como o Estudo Técnico Preliminar trata de uma análise anterior à execução das compras em si, o ETP deve ser elaborado antes mesmo da inserção das demandas. Este estudo serve para a definição de qual modalidade deverá ser usada para a aquisição dos materiais (que, historicamente, são comprados via Sistema de Registro de Preços), bem como a futura utilização dos materiais e o registro da memória de cálculo (como se chegou à estimativa dos quantitativos a serem adquiridos). O ETP deve ser elaborado por grupo de itens conforme a divisão realizada no Calendário de Compras. Por exemplo, se a Unidade possui demanda de itens no grupo 099.12 – Gêneros Alimentícios, ela deverá elaborar o seu respectivo ETP sobre essa demanda. E por se tratar de um estudo atrelado diretamente à demanda da Unidade, cada Unidade que possui demanda em um grupo de itens deverá elaborar o seu ETP. Ou seja, na prática, teremos um ETP para cada Unidade requerente em cada grupo de itens no qual possui itens a serem adquiridos.


Answer.png E se for preciso licitar apenas uma unidade de determinado material?

Ao informar o quantitativo que represente a demanda real dos materiais a licitar nas listas fechadas e abertas, é preciso considerar a natureza dos pregões por Sistema de Registro de Preços.

O Sistema de Registro de Preços (SRP)[1] é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços para contratações futuras pela Administração.[2] Ele diz que:

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

A legislação não prevê, portanto, a aquisição de uma unidade de um material pelo sistema SRP.

Se após a fase de 'Consolidação das demandas solicitadas' algum material possuir quantitativo igual a 1 (apenas uma unidade), o item deverá ser adquirido por

  1. Pregão com fornecimento imediato (pronta-entrega);
  2. Adesão à Ata de Registro de Preços (se justificável);
  3. Dispensa de licitação (se justificável).
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Ao término do prazo estabelecido no cronograma, todas as listas serão bloqueadas e não será mais permitida nenhuma alteração nos itens. Após esta fase, não será mais possível a inserção de demandas por parte das Unidades requerentes para a Etapa do Calendário em questão.

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Answer.png Quem consegue visualizar e editar o pedido de compra gerado pela CAPL/DCOM?

Cada Unidade requerente que deseja inserir as suas demandas nas Listas Fechada e Aberta, deve ter um CPF de um servidor cadastrado com a CAPL para receber os pedidos de compra. Como só é possível cadastrar um único CPF por Unidade, é necessário que o servidor cadastrado permita o acesso à sua Fila de Trabalho para os demais servidores do setor que poderão auxiliar na realização da pesquisa de preços e encaminhamento do pedido de compra.

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ATENÇÃO: Apenas pela Fila de Trabalho do servidor com o CPF cadastrado é que será possível visualizar o pedido de compra gerado pela CAPL.

Para permitir o acesso à Fila de Trabalho:

  • Acessar o Solar, no módulo WFLOW;
  • Ir em Configurações => Permitir Acesso a minha Fila de Trabalho;
  • Escolher o Sistema SCL - Sistema de Compras e Licitações;
  • Clicar em 'Adicionar' e inserir o CPF ou o nome do servidor que terá a permissão e clicar em 'procurar';
  • Assinalar o servidor e clicar em 'Selecionar' e depois 'Salvar'.


Para acessar a Fila de Trabalho de outro servidor:

  • Acessar o Solar e, na barra lateral esquerda, no canto inferior da tela, clicar em Fila de Trabalho;
  • Clicar na seta ao lado do seu nome e escolher o nome do servidor do qual pretende acessar a Fila de Trabalho.


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Ao permitir o acesso à sua Fila de Trabalho, o outro servidor poderá visualizar todos os pedidos e processos como se estivesse visualizando a sua própria Fila de Trabalho, conseguindo receber, editar e encaminhar quaisquer pedidos ou processos. Todas as tramitações serão realizadas em nome do servidor que estiver realizando o encaminhamento.

DICA! Dar acesso à sua Fila de Trabalho para outros servidores evita que os processos fiquem parados enquanto você estiver de férias, pois qualquer outro servidor com permissão poderá tramitar tudo o que for necessário, sem precisar esperar pelo seu retorno às atividades!


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Answer.png O que são peculiaridades?

Alguns itens possuem características específicas que demandam maior atenção, especialmente na elaboração do Termo de Referência e na aceitação e habilitação das propostas. Por isso, esses itens devem ser analisados com cautela e destacados em algumas etapas do processo. Os tipos mais comuns de peculiaridade são:

  • Agrupamento em lotes: alguns itens são complementares ou obrigatoriamente precisam ser compatíveis para o pleno funcionamento. Verifique sempre se a indicação de agrupamento em lote é adequada nesse tópico;
  • Personalização de itens*: determinados itens preveem personalização (como inserção de logotipos, siglas, cores etc). É imprescindível justificar (no documento Itens com Peculiaridades) os motivos pelos quais o item deve ser personalizado, uma vez que esses itens costumam ser mais onerosos do que itens comuns;
  • Pedido de amostra: trata-se da necessidade de solicitar aos competidores amostras do material a ser adquirido. Pedidos de amostra devem ser solicitados e autorizados previamente pela Direção do DCOM. Verifique mais informações aqui;
  • Habilitação e critério de aceitação: certos itens possuem critérios especiais de aceitação e habilitação da proposta, como a exigência de laudos, atendimento a normas técnicas entre outros;
  • Fabricação sob medida*: alguns materiais (por exemplo, móveis sob medida) são exclusivos e precisam ser projetados especialmente para atender a demanda da Unidade requerente. Para estes itens, é necessária a elaboração de um projeto básico,
  • Demais peculiaridades: certos itens necessitam de garantia ou prazo de entrega diferenciado, ou são compartilhados com outro órgão, ou então são de ampla concorrência ou ME/EPP (mediante justificativa técnica) etc. Estes são apenas alguns exemplos de peculiaridades não tão recorrentes, mas podem haver outras tantas, a depender do item.

Algumas das peculiaridades podem estar atreladas a uma fase específica do pregão, especialmente no que diz respeito a documentações comprobatórias sobre as características técnicas do item (aceitação), sobre capacidade técnica e regularidade técnica, fiscal e legal do fornecedor (habilitação) e determinadas exigências e obrigações da contratada (execução). Para saber mais sobre essas fases, leia o tópico Documentos a serem exigidos em cada etapa da licitação.


* Para tais itens, o pedido deve conter documentos adicionais anexados ao pedido.

Personalização: Documento com as informações acerca da personalização. Exemplo: caso seja uma camiseta personalizada com um logotipo, deve-se encaminhar junto ao item (no pedido) informações como o logotipo a ser utilizado, quais as dimensões a serem aplicadas e a localização na vestimenta;

Fabricação sob medida: Projeto básico. Exemplo: caso seja um móvel sob medida, é necessário um projeto contendo características mínimas que garantam tanto a qualidade quanto a correta orçamentação, tais como: dimensões totais, materiais que compõem o item, características gerais do item, critérios para instalação e demais informações que sejam importantes para garantir a qualidade do item e da precificação).



IMPORTANTE: Todas as peculiaridades devem ser devidamente justificadas!

Também devem ser devidamente sinalizadas no campo apropriado tanto na Lista Final


Verifique se sua demanda possui algum(ns) item(ns) que possue(m) alguma peculiaridade. Caso haja, algumas ações são necessárias:

  • Se o item com peculiaridade não está sinalizado na LISTA FINAL (coluna H), comunique a CAPL/DCOM através do e-mail capl@contato.ufsc.br;
  • Preencher obrigatoriamente o documento Itens com peculiaridades com os itens que possuem determinadas peculiaridades;
  • A ideia é sempre buscar definir previamente o que torna tal item "peculiar" e quais exigências faremos constar no Termo de Referência.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a CAPL/DCOM

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Caso, por algum motivo, a Unidade responsável originalmente pela orçamentação não cumpra a tarefa e/ou não encaminhe o pedido com os orçamentos dentro do prazo previsto no cronograma do Calendário, toda a sua demanda será excluída e a tarefa de orçamentação será redistribuída para outra Unidade requerente daquele(s) item(ns).

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Answer.png E se uma Unidade não enviar os pedidos e/ou SDs no prazo?

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Caso alguma Unidade não envie a documentação necessária ao andamento do processo dentro dos prazos estabelecidos, toda a sua demanda será desconsiderada do processo licitatório pertinente e as tarefas serão redistribuídas para outras Unidades solicitantes do mesmo material. Caso tenha sido a única Unidade a solicitar os materiais que não orçou, tais itens serão excluídos do pedido.

Tais medidas são necessárias para que os processos licitatórios tenham fluidez e não haja problemas futuros, como o vencimento de orçamentos encaminhados dentro do prazo e morosidade na disponibilização das Atas de Registro de Preços para empenho, entre outros.

Answer.png Como proceder no caso de soluções em TIC?

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Verifique todas as informações pertinentes às soluções em TIC, inclusive como proceder, na nossa página sobre Contratação de soluções de TIC.

Um ponto fundamental de diferença entre as aquisições de solução em TIC e as demais aquisições via SRP é a elaboração prévia, pela Equipe de Planejamento da Contratação, de alguns documentos próprios das soluções em TIC.

Prototype.png Os modelos destes documentos, bem como alguns exemplos de preenchimento, constam na página sobre Contratação de soluções de TIC.


Estes documentos são elaborados previamente à fase de orçamentação. Cada documento é elaborado em um período próprio, conforme explicado pelo fluxograma na página sobre Contratação de soluções de TIC.

Portanto, sempre verifique previamente e com atenção quando e para onde cada documento deve ser tramitado em uma solicitação digital via SPA (veja na página sobre Contratação de soluções de TIC como essas solicitações devem ser registradas).

Os documentos são elaborados e assinados pelos integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação. Esta equipe sempre será formada por um integrante da área requisitante (Unidade requerente), um integrante da área de TI (SeTIC) e um integrante da área administrativa (PROAD). Alguns documentos também são assinados pelo ordenador de despesas da Unidade e pelo superintendente da SeTIC.


Alert.png As soluções em TIC também possuem detalhes específicos sobre a pesquisa de preços.


Quem deve elaborar estes documentos?

  • Todas as Unidades que possuem demanda, independentemente se possuem ou não tarefa de orçamentação, devem elaborar os três documentos mencionados acima.


Como esses documentos são encaminhados?

Verifique como preceder na página sobre Contratação de soluções de TIC.

Estes documentos devem ser elaborados e finalizados, conforme o fluxograma, antes do envio à CAPL/DCOM durante a etapa de envio das orçamentações ("Autuação e complementação do processo" no fluxograma).


Como e quando o restante da documentação referente às pesquisas de preço devem ser encaminhadas?

  • Na etapa "Autuação e complementação do processo" do fluxograma, as Unidades devem encaminhar os pedidos e as solicitações digitais ao DCOM. Na prática:
    • as Unidades que possuem tarefa de orçamentação devem encaminhar, nesta etapa, uma solicitação digital via SPA com a documentação das soluções em TIC e também um pedido (via SCL) contendo o restante da documentação (Relatório de Pesquisa de Preços, Mapa Comparativo de Preços, Orçamentos, Formulário de Equipe de Apoio e Checklist);
    • as Unidades que não possuem tarefa de orçamentação precisam encaminhar, nesta etapa, uma solicitação digital via SPA com a documentação das soluções em TIC.
  • Neste tipo de processo, o ETP Digital não é utilizado, sendo substituído pelo ETP próprio para estas aquisições

Preciso elaborar o DFD?

Não. Neste tipo de aquisição, o Documento de Oficialização da Demanda (DOD) substitui o DFD, e também é assinado pelo ordenador de despesas.

Info.png

Verifique todas as informações pertinentes às soluções em TIC na nossa página sobre Contratação de soluções de TIC.


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VALE O REFORÇO: PLANEJE SUAS DEMANDAS!

Sempre que possível as listas fechadas serão disponibilizadas previamente ao início de cada Etapa do Calendário de Compras, para que as Unidades possam planejar antecipadamente os pedidos futuros.

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Esta é uma fase interna do Departamento de Compras. A CAPL/DCOM analisará todos os pedidos e SDs e os agrupará ao processo pertinente, que será encaminhado para a próxima etapa: a elaboração do Termo de Referência.

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Exceções à regra

Em algumas situações será admitido o envio dos pedidos diretamente por meio do Sistema Solar/SCL, sem necessidade do Fluxo Prévio.

Dedo apontando.png São os casos de

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  • Pedidos para licitações SRP de materiais de setores que possuem códigos próprios (Prefeitura Universitária, Restaurante Universitário, Imprensa Universitária e Almoxarifado Central), de livros para a Biblioteca Central e de materiais específicos para a Editora Universitária; e
  • licitações para fornecimento imediato (pronta-entrega)

devem ser encaminhados obedecendo a alocação dos grupos de itens no Calendário de Compras, bem como obedecer os prazos de cada etapa e atividade.


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Em caso de dúvidas, entre em contato antecipadamente e considerando os prazos dos cronogramas de cada Etapa. As consultas devem ser formalizadas (por meio dos e-mails informados na seção "Contatos" da página do DCOM) para que tanto dúvidas quanto orientações em resposta fiquem registradas e sejam, quando necessário, anexadas aos processos pertinentes.

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Legislação