RECEBIMENTO DE MATERIAIS E ENVIO DE NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO: mudanças entre as edições

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<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr><td><table style="background-color:#D8E3C1" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td><table style="background-color:#D8E3C1" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td><b> Neste tópico você encontrará as seguintes informações: </b></td></tr>
<tr><td>
<tr><td>[[Arquivo:Seta-bullet.JPG]] Recebendo o Empenho;</td></tr>
 
<tr><td>[[Arquivo:Seta-bullet.JPG]] Recebendo o Material;</td></tr>
<b>Neste tópico você encontrará as seguintes informações:</b>
<tr><td>[[Arquivo:Seta-bullet.JPG]] Emitindo a Solicitação de Pagamento;</td></tr>
 
<tr><td>[[Arquivo:Seta-bullet.JPG]] Encaminhando o pagamento ao DCF;</td></tr>
</td></tr><tr><td>
<tr><td>[[Arquivo:Seta-bullet.JPG]] Observações Importantes.</td></tr>
[[Arquivo:Seta-bullet.JPG]] Recebendo o Empenho;
</table></td></tr></table>
</td></tr>
<tr><td>
[[Arquivo:Seta-bullet.JPG]] Recebendo o Material;
</td></tr>
<tr><td>
[[Arquivo:Seta-bullet.JPG]] Emitindo a Solicitação de Pagamento;
</td></tr>
<tr><td>
[[Arquivo:Seta-bullet.JPG]] Encaminhando o pagamento ao DCF;
</td></tr>
<tr><td>
[[Arquivo:Seta-bullet.JPG]] Observações Importantes.
</td></tr></table></td></tr></table>


<table width="100%" border="0" align="center">
<table width="100%" border="0" align="center">
<td width="100%" border="0" align="center">[[Arquivo:Fluxo-solicitacao-pagamento.JPG]]</td></table>
<td width="100%" border="0" align="center">
 
[[Arquivo:Fluxo-solicitacao-pagamento.JPG]]
</td></table>


<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr><td><table style="background-color:#C1D894" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td><table style="background-color:#C1D894" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td><b> RECEBENDO O EMPENHO </b></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>
</table>
 
<table border="0" cellspacing="5">
<b>RECEBENDO O EMPENHO</b>
<tr><td colspan="2"> Após solicitar a emissão de empenho por meio da Autorização de Fornecimento, você e fornecedor receberão um e-mail contendo o empenho digitalizado e informações adicionais. A partir deste momento, o item deverá ser entregue nos seguintes prazos: </td></tr>
 
<tr><td align="right">[[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]]</td><td>10 dias úteis para materiais de consumo e </td></tr>
</td></tr></table></td></tr></table>
<tr><td align="right">[[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]]</td><td>30 dias úteis para materiais permanentes.  </td></tr>
 
<tr><td align="right">[[Arquivo:Ico-exclamação.JPG]]</td><td>Você pode confirmar o prazo de entrega no '''Termo de Referência''' do processo. Geralmente os prazos correspondem aos indicados acima.
<table border="0" cellspacing="5"><tr><td colspan="2">
Caso ocorra o descumprimento dos prazos indicados, verificar o tópico '''Processo Administrativo'''. </td></tr>
 
<tr><td colspan="2">Além do e-mail, você receberá o processo físico do empenho e sua versão no Solar, caso o item se enquadre como material de consumo. Caso o item se enquadre como material permanente e a compra tenha origem no Campus Florianópolis, o Departamento de Gestão Patrimonial (DGP) receberá o processo físico do empenho, bem como a sua versão no Solar. Se a compra do material permanente tiver como origem os Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e/ou Joinville, o processo físico do empenho e sua versão no Solar serão recebidos diretamente nestes locais.</td></tr></table>
Após solicitar a emissão de empenho por meio da Autorização de Fornecimento, você e fornecedor receberão um e-mail contendo o empenho digitalizado e informações adicionais. A partir deste momento, o item deverá ser entregue nos seguintes prazos:  
 
</td></tr><tr><td align="right">
 
[[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]]
 
</td><td>
 
10 dias úteis para materiais de consumo e  
 
</td></tr><tr><td align="right">
 
[[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]]
 
</td><td>
 
30 dias úteis para materiais permanentes.   
 
</td></tr><tr><td align="right">[
 
[Arquivo:Ico-exclamação.JPG]]
 
</td><td>


<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
Você pode confirmar o prazo de entrega no '''Termo de Referência''' do processo. Geralmente os prazos correspondem aos indicados acima.
Caso ocorra o descumprimento dos prazos indicados, verificar o tópico '''Processo Administrativo'''.
 
</td></tr><tr><td colspan="2">
 
Além do e-mail, você receberá o processo físico do empenho e sua versão no Solar, caso o item se enquadre como material de consumo. Caso o item se enquadre como material permanente e a compra tenha origem no Campus Florianópolis, o Departamento de Gestão Patrimonial (DGP) receberá o processo físico do empenho, bem como a sua versão no Solar. Se a compra do material permanente tiver como origem os Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e/ou Joinville, o processo físico do empenho e sua versão no Solar serão recebidos diretamente nestes locais.
 
</td></tr></table><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr><td><table style="background-color:#C1D894" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td><table style="background-color:#C1D894" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td><b> RECEBENDO O MATERIAL </b></td></tr></table></td></tr></table>
<tr><td>
 
<b>RECEBENDO O MATERIAL</b>


<br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
</td></tr></table></td></tr></table><br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td>Os materiais de consumo geralmente são recebidos diretamente nas unidades requerentes ou nos departamentos, ao passo que os materiais permanentes são entregues no Departamento de Gestão Patrimonial (DGP), quando o destino for o Campus de Florianópolis. Quando o destino for os Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e/ou Joinville, os itens serão entregues diretamente nestes locais. </td></tr>
<tr><td>
<tr><td>[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]'''Materiais de consumo:''' Conferir o material entregue, bem como o seu quantitativo, com as informações presentes na Solicitação de Nota de Empenho. Após, receber o material e o Documento Fiscal.</td></tr>
 
<tr><td>[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]'''Materiais permanentes:''' Para compra de materiais permanentes com origem no Campus Florianópolis, o DGP fará a conferência, receberá o item, o Documento Fiscal e encaminhará o processo ao DCF para pagamento. Após registrar o patrimônio, o DPG fará contato com o requerente para a entrega. Quando o destino for os Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e/ou Joinville, os itens serão entregues nestes locais que, por sua vez, se responsabilizarão pelo registro do patrimônio..</td></tr>
Os materiais de consumo geralmente são recebidos diretamente nas unidades requerentes ou nos departamentos, ao passo que os materiais permanentes são entregues no Departamento de Gestão Patrimonial (DGP), quando o destino for o Campus de Florianópolis. Quando o destino for os Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e/ou Joinville, os itens serão entregues diretamente nestes locais.  
</table></td></tr></table>
 
</td></tr><tr><td>
 
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]'''Materiais de consumo:''' Conferir o material entregue, bem como o seu quantitativo, com as informações presentes na Solicitação de Nota de Empenho. Após, receber o material e o Documento Fiscal.
 
</td></tr><tr><td>
 
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]'''Materiais permanentes:''' Para compra de materiais permanentes com origem no Campus Florianópolis, o DGP fará a conferência, receberá o item, o Documento Fiscal e encaminhará o processo ao DCF para pagamento. Após registrar o patrimônio, o DPG fará contato com o requerente para a entrega. Quando o destino for os Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e/ou Joinville, os itens serão entregues nestes locais que, por sua vez, se responsabilizarão pelo registro do patrimônio.


</td></tr></table></td></tr></table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="5">
<table width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td>[[Arquivo:Ico-exclamação.JPG]]<b>A entrega dos materiais pode ser efetivada em duas modalidades: REMESSA ÚNICA ou ENTREGA PARCELADA </b></td></tr>
<tr><td>
</table>
 
[[Arquivo:Ico-exclamação.JPG]]<b>A entrega dos materiais pode ser efetivada em duas modalidades: REMESSA ÚNICA ou ENTREGA PARCELADA</b>


</td></tr></table>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td>[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]'''Remessa única'''</td></tr>
<tr><td>
<tr><td>É a modalidade mais utilizada. Nela, todos os produtos empenhados são entregues de uma única vez no local indicado pelo requerente. No ato da entrega, o responsável pelo recebimento deve verificar se o material está de acordo com as especificações do empenho (descrição, quantidade etc.). Após verificação e recebimento do documento fiscal, o responsável deverá carimbar o documento com o “Atesto que Recebi”, inserir data, assinatura e carimbo. Com o processo de empenho em mãos, o responsável deve inserir o documento fiscal atestado, a '''Solicitação de Pagamento''' e encaminhá-lo ao DCF para pagamento.<br></td></tr>
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]'''Remessa única'''
<tr><td>[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]'''Entrega parcelada'''</td></tr>
<tr><td>Essa modalidade é utilizada quando há um planejamento de consumo de determinado material, mas não é conveniente receber tudo de uma única vez, em virtude de o produto ser perecível ou por não haver espaço físico disponível para o armazenamento. Com base nisso, o requerente solicita normalmente o empenho do material, informando, no entanto, que a entrega será parcelada. O próprio requerente fica responsável por fazer contato com a empresa e solicitar apenas uma parte da quantia do material que foi empenhado, conforme sua necessidade. A cada entrega, o requerente deverá cadastrar novo processo físico no Solar, incluir a Solicitação de Pagamento, o documento fiscal, o SICAF do fornecedor, a certidão negativa estadual e municipal e encaminhar o processo físico, bem como sua versão no Solar, para DCF/SEPLAN.</td></tr></table></td></tr></table>


</td></tr><tr><td>
É a modalidade mais utilizada. Nela, todos os produtos empenhados são entregues de uma única vez no local indicado pelo requerente. No ato da entrega, o responsável pelo recebimento deve verificar se o material está de acordo com as especificações do empenho (descrição, quantidade etc.). Após verificação e recebimento do documento fiscal, o responsável deverá carimbar o documento com o “Atesto que Recebi”, inserir data, assinatura e carimbo. Com o processo de empenho em mãos, o responsável deve inserir o documento fiscal atestado, a '''Solicitação de Pagamento''' e encaminhá-lo ao DCF para pagamento.<br>
</td></tr><tr><td>
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]'''Entrega parcelada'''
</td></tr><tr><td>
Essa modalidade é utilizada quando há um planejamento de consumo de determinado material, mas não é conveniente receber tudo de uma única vez, em virtude de o produto ser perecível ou por não haver espaço físico disponível para o armazenamento. Com base nisso, o requerente solicita normalmente o empenho do material, informando, no entanto, que a entrega será parcelada. O próprio requerente fica responsável por fazer contato com a empresa e solicitar apenas uma parte da quantia do material que foi empenhado, conforme sua necessidade. A cada entrega, o requerente deverá cadastrar novo processo físico no Solar, incluir a Solicitação de Pagamento, o documento fiscal, o SICAF do fornecedor, a certidão negativa estadual e municipal e encaminhar o processo físico, bem como sua versão no Solar, para DCF/SEPLAN.
</td></tr></table></td></tr></table>
<br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr><td><table style="background-color:#C1D894" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td><table style="background-color:#C1D894" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td><b>EMITINDO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b></td></tr></table></td></tr></table>
<tr><td>


<b>EMITINDO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b>
</td></tr></table></td></tr></table>
<br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td rowspan="6" valign="top">[[Arquivo:Ico-arquivo.JPG]]</td><td>'''Documentos obrigatórios para cadastro do processo físico'''</td></tr>
<tr><td rowspan="6" valign="top">
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Solicitação de pagamento;</td></tr>
 
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Documento fiscal;</td></tr>
[[Arquivo:Ico-arquivo.JPG]]
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Certidão emitida pelo SICAF. Caso não possua acesso ao SICAF, providenciar: Certidão Negativa FGTS, Certidão Negativa Trabalhista e Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;</td></tr>
 
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Certidão negativa Estadual e</td></tr>
</td><td>
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Certidão negativa Municipal.</td></tr></table></td></tr></table>
 
'''Documentos obrigatórios para cadastro do processo físico'''
 
</td></tr><tr><td>
 
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Solicitação de pagamento;
 
</td></tr><tr><td>  
 
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Documento fiscal;
 
</td></tr><tr><td>  
 
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Certidão emitida pelo SICAF. Caso não possua acesso ao SICAF, providenciar: Certidão Negativa FGTS, Certidão Negativa Trabalhista e Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
 
</td></tr><tr><td>  
 
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Certidão negativa Estadual e
 
</td></tr><tr><td>  


[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Certidão negativa Municipal.
</td></tr></table></td></tr></table>
<br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td rowspan="10" valign="top">[[Arquivo:Ico-mao.JPG]]</td><td>'''Emitindo a Solicitação de Pagamento'''</td></tr>
<tr><td rowspan="10" valign="top">
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]A emissão da Solicitação de Pagamento será feita no sistema SARF/MATL, acessado através do IdUFSC.</td></tr>
 
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]O acesso deve ser solicitado à SeTIC por meio do link http://setic.ufsc.br/permissoes/</td></tr>
[[Arquivo:Ico-mao.JPG]]
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Acessar o MATL. Clicar em “Empenho”. Na sequência em “Ordens bancárias” e “Solicitação de Pagamento”. Abaixo, encontra-se a tela que deverá ser preenchida.</td></tr>
 
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Certidão negativa Estadual e</td></tr>
</td><td>
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Preencher os campos indicados abaixo: </td></tr>
 
<tr><td> [[Arquivo:Cap1.JPG]]</td></tr>
'''Emitindo a Solicitação de Pagamento'''
<tr><td> '''1. Solicitação:''' Preencher com número da Solicitação de Empenho referente a aquisição.<br>'''2. Valor:''' Inserir o valor do Documento Fiscal. <br>'''3. Tipo:''' Tipo de Documento Fiscal (geralmente Nota Fiscal).<br>'''4. Documento:''' Número do Documento Fiscal.<br>'''5. Emissão:''' Data de emissão do Documento Fiscal.<br>'''6. Valor:''' Valor que se utiliza do empenho para cobrir as despesas referentes ao Documento Fiscal.<br>'''7. Ateste:''' Data em que foi atestado o Documento Fiscal.
 
</td></tr>
</td></tr><tr><td>  
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Após clicar em “Gravar”, a Solicitação de Pagamento deverá ser impressa, assinada e carimbada. Caso a Solicitação de Pagamento seja parcial, imprimir duas vias, incluindo uma delas no processo físico do empenho total, em posse do requerente até a total utilização do saldo, e outra no novo processo físico cadastrado para o pagamento parcial.</td></tr>
 
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Encaminhar o processo físico e sua versão no Solar para DCF/SEPLAN, verificando as situações indicadas abaixo.</td></tr></table></td></tr></table>
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]A emissão da Solicitação de Pagamento será feita no sistema SARF/MATL, acessado através do IdUFSC.
 
</td></tr><tr><td>  
 
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]O acesso deve ser solicitado à SeTIC por meio do link http://setic.ufsc.br/permissoes/
 
</td></tr><tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Acessar o MATL. Clicar em “Empenho”. Na sequência em “Ordens bancárias” e “Solicitação de Pagamento”. Abaixo, encontra-se a tela que deverá ser preenchida.
 
</td></tr><tr><td>  
 
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Certidão negativa Estadual e
 
</td></tr><tr><td>  
 
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Preencher os campos indicados abaixo:  
 
</td></tr><tr><td> [[Arquivo:Cap1.JPG]]
 
</td></tr><tr><td> '''1. Solicitação:''' Preencher com número da Solicitação de Empenho referente a aquisição.<br>'''2. Valor:''' Inserir o valor do Documento Fiscal. <br>'''3. Tipo:''' Tipo de Documento Fiscal (geralmente Nota Fiscal).<br>'''4. Documento:''' Número do Documento Fiscal.<br>'''5. Emissão:''' Data de emissão do Documento Fiscal.<br>'''6. Valor:''' Valor que se utiliza do empenho para cobrir as despesas referentes ao Documento Fiscal.<br>'''7. Ateste:''' Data em que foi atestado o Documento Fiscal.
 
</td></tr><tr><td>  
 
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Após clicar em “Gravar”, a Solicitação de Pagamento deverá ser impressa, assinada e carimbada. Caso a Solicitação de Pagamento seja parcial, imprimir duas vias, incluindo uma delas no processo físico do empenho total, em posse do requerente até a total utilização do saldo, e outra no novo processo físico cadastrado para o pagamento parcial.
 
</td></tr><tr><td>  
 
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Encaminhar o processo físico e sua versão no Solar para DCF/SEPLAN, verificando as situações indicadas abaixo.


</td></tr></table></td></tr></table>
<br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr><td><table style="background-color:#C1D894" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td><table style="background-color:#C1D894" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td><b>ENCAMINHANDO O PAGAMENTO AO DCF </b></td></tr></table></td></tr></table>
<tr><td>
 
<b>ENCAMINHANDO O PAGAMENTO AO DCF </b>
 
</td></tr></table></td></tr></table>
<br><table width="100%" border="0" cellspacing="5">
<br><table width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td rowspan="2" valign="top">[[Arquivo:Ico-exclamação.JPG]]</td><td width="99%"><b>Para o encaminhamento do processo existem três hipóteses:</b></td></tr>
<tr><td rowspan="2" valign="top">[[Arquivo:Ico-exclamação.JPG]]</td><td width="99%">
<tr><td>'''I''' - Pagamento total de um Empenho;<br>'''II''' - Pagamento parcial de um Empenho;<br>'''III''' - Pagamento com vários Empenhos.
 
<b>Para o encaminhamento do processo existem três hipóteses:</b>
 
</td></tr><tr><td>
 
'''I''' - Pagamento total de um Empenho;<br>'''II''' - Pagamento parcial de um Empenho;<br>'''III''' - Pagamento com vários Empenhos.
 
</td></tr></table>
</td></tr></table>
<br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td>'''Caso I - Pagamento total de um Empenho:'''<br>A Solicitação de Pagamento e os documentos exigidos devem ser anexados no próprio processo físico de origem e enviados ao setor DCF/SEPLAN. A versão no Solar também deve ser enviada ao DCF/SEPLAN, contendo em suas peças: solicitação de pagamento, SICAF do fornecedor, certidão negativa estadual, certidão negativa municipal e documento fiscal digitalizados. </td></tr></table></td></tr></table>
<tr><td>


'''Caso I - Pagamento total de um Empenho:'''<br>A Solicitação de Pagamento e os documentos exigidos devem ser anexados no próprio processo físico de origem e enviados ao setor DCF/SEPLAN. A versão no Solar também deve ser enviada ao DCF/SEPLAN, contendo em suas peças: solicitação de pagamento, SICAF do fornecedor, certidão negativa estadual, certidão negativa municipal e documento fiscal digitalizados.
</td></tr></table></td></tr></table>
<br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td>'''Casos II e III - Pagamento parcial de um Empenho e Pagamento com vários Empenhos:'''<br>Deve ser aberto um novo processo físico e anexados neste a Solicitação de Pagamento e os documentos exigidos. Enviar para DCF/SEPLAN. Os processos de empenho devem permanecer no setor solicitante até seu saldo findar para depois serem encaminhados ao DCF para arquivamento. </td></tr></table></td></tr></table>
<tr><td>


'''Casos II e III - Pagamento parcial de um Empenho e Pagamento com vários Empenhos:'''<br>Deve ser aberto um novo processo físico e anexados neste a Solicitação de Pagamento e os documentos exigidos. Enviar para DCF/SEPLAN. Os processos de empenho devem permanecer no setor solicitante até seu saldo findar para depois serem encaminhados ao DCF para arquivamento.
</td></tr></table></td></tr></table>
<br><table width="100%" border="0" cellspacing="5">
<br><table width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td>[[Arquivo:Ico-binoculo.JPG]]</td><td>Ao cadastrar novo processo físico no Solar, inserir no código do assunto o número 1248. O campo “Nº Solic. Pagamento” abrirá automaticamente. Neste campo, digitar o número da Solicitação de Pagamento criada anteriormente no MATL. O campo abaixo será preenchido automaticamente.</td></tr></table>
<tr><td>


[[Arquivo:Ico-binoculo.JPG]]
</td><td>
Ao cadastrar novo processo físico no Solar, inserir no código do assunto o número 1248. O campo “Nº Solic. Pagamento” abrirá automaticamente. Neste campo, digitar o número da Solicitação de Pagamento criada anteriormente no MATL. O campo abaixo será preenchido automaticamente.
</td></tr></table>
<br><table width="100%" border="0" cellspacing="5">
<br><table width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td></td><td>[[Arquivo:Cap2.JPG]]</td></tr></table>
<tr><td></td><td>


[[Arquivo:Cap2.JPG]]
</td></tr></table>
<br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr><td><table style="background-color:#C1D894" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td><table style="background-color:#C1D894" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td><b>OBSERVAÇÕES IMPORTANTES</b></td></tr></table></td></tr></table>
<tr><td>


<b>OBSERVAÇÕES IMPORTANTES</b>
</td></tr></table></td></tr></table>
<br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<br><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td>[[Arquivo:Ico-exclamação2.JPG]]</td><td>[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Os Programas de Pós-graduação deverão consultar a PROPG sobre os procedimentos necessários para encaminhar o pagamento ao DCF.<br>[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]  Nunca retenha o Documento Fiscal. Sem ele, o DCF não pode realizar o pagamento ao fornecedor.</td></tr></table></td></tr></table>
<tr><td>
 
[[Arquivo:Ico-exclamação2.JPG]]
 
</td><td>
 
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Os Programas de Pós-graduação deverão consultar a PROPG sobre os procedimentos necessários para encaminhar o pagamento ao DCF.<br>[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]  Nunca retenha o Documento Fiscal. Sem ele, o DCF não pode realizar o pagamento ao fornecedor.
 
</td></tr></table></td></tr></table>

Edição das 10h18min de 29 de janeiro de 2019


Neste tópico você encontrará as seguintes informações:

Seta-bullet.JPG Recebendo o Empenho;

Seta-bullet.JPG Recebendo o Material;

Seta-bullet.JPG Emitindo a Solicitação de Pagamento;

Seta-bullet.JPG Encaminhando o pagamento ao DCF;

Seta-bullet.JPG Observações Importantes.

Fluxo-solicitacao-pagamento.JPG

RECEBENDO O EMPENHO

Após solicitar a emissão de empenho por meio da Autorização de Fornecimento, você e fornecedor receberão um e-mail contendo o empenho digitalizado e informações adicionais. A partir deste momento, o item deverá ser entregue nos seguintes prazos:

Seta-bullet2.JPG

10 dias úteis para materiais de consumo e

Seta-bullet2.JPG

30 dias úteis para materiais permanentes.

[

[Arquivo:Ico-exclamação.JPG]]

Você pode confirmar o prazo de entrega no Termo de Referência do processo. Geralmente os prazos correspondem aos indicados acima. Caso ocorra o descumprimento dos prazos indicados, verificar o tópico Processo Administrativo.

Além do e-mail, você receberá o processo físico do empenho e sua versão no Solar, caso o item se enquadre como material de consumo. Caso o item se enquadre como material permanente e a compra tenha origem no Campus Florianópolis, o Departamento de Gestão Patrimonial (DGP) receberá o processo físico do empenho, bem como a sua versão no Solar. Se a compra do material permanente tiver como origem os Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e/ou Joinville, o processo físico do empenho e sua versão no Solar serão recebidos diretamente nestes locais.

RECEBENDO O MATERIAL


Os materiais de consumo geralmente são recebidos diretamente nas unidades requerentes ou nos departamentos, ao passo que os materiais permanentes são entregues no Departamento de Gestão Patrimonial (DGP), quando o destino for o Campus de Florianópolis. Quando o destino for os Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e/ou Joinville, os itens serão entregues diretamente nestes locais.

Seta-bullet3.JPGMateriais de consumo: Conferir o material entregue, bem como o seu quantitativo, com as informações presentes na Solicitação de Nota de Empenho. Após, receber o material e o Documento Fiscal.

Seta-bullet3.JPGMateriais permanentes: Para compra de materiais permanentes com origem no Campus Florianópolis, o DGP fará a conferência, receberá o item, o Documento Fiscal e encaminhará o processo ao DCF para pagamento. Após registrar o patrimônio, o DPG fará contato com o requerente para a entrega. Quando o destino for os Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e/ou Joinville, os itens serão entregues nestes locais que, por sua vez, se responsabilizarão pelo registro do patrimônio.

Ico-exclamação.JPGA entrega dos materiais pode ser efetivada em duas modalidades: REMESSA ÚNICA ou ENTREGA PARCELADA

Seta-bullet3.JPGRemessa única

É a modalidade mais utilizada. Nela, todos os produtos empenhados são entregues de uma única vez no local indicado pelo requerente. No ato da entrega, o responsável pelo recebimento deve verificar se o material está de acordo com as especificações do empenho (descrição, quantidade etc.). Após verificação e recebimento do documento fiscal, o responsável deverá carimbar o documento com o “Atesto que Recebi”, inserir data, assinatura e carimbo. Com o processo de empenho em mãos, o responsável deve inserir o documento fiscal atestado, a Solicitação de Pagamento e encaminhá-lo ao DCF para pagamento.

Seta-bullet3.JPGEntrega parcelada

Essa modalidade é utilizada quando há um planejamento de consumo de determinado material, mas não é conveniente receber tudo de uma única vez, em virtude de o produto ser perecível ou por não haver espaço físico disponível para o armazenamento. Com base nisso, o requerente solicita normalmente o empenho do material, informando, no entanto, que a entrega será parcelada. O próprio requerente fica responsável por fazer contato com a empresa e solicitar apenas uma parte da quantia do material que foi empenhado, conforme sua necessidade. A cada entrega, o requerente deverá cadastrar novo processo físico no Solar, incluir a Solicitação de Pagamento, o documento fiscal, o SICAF do fornecedor, a certidão negativa estadual e municipal e encaminhar o processo físico, bem como sua versão no Solar, para DCF/SEPLAN.


EMITINDO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO


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Documentos obrigatórios para cadastro do processo físico

Seta-bullet3.JPGSolicitação de pagamento;

Seta-bullet3.JPGDocumento fiscal;

Seta-bullet3.JPGCertidão emitida pelo SICAF. Caso não possua acesso ao SICAF, providenciar: Certidão Negativa FGTS, Certidão Negativa Trabalhista e Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

Seta-bullet3.JPGCertidão negativa Estadual e

Seta-bullet3.JPG Certidão negativa Municipal.


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Emitindo a Solicitação de Pagamento

Seta-bullet3.JPGA emissão da Solicitação de Pagamento será feita no sistema SARF/MATL, acessado através do IdUFSC.

Seta-bullet3.JPGO acesso deve ser solicitado à SeTIC por meio do link http://setic.ufsc.br/permissoes/

Seta-bullet3.JPGAcessar o MATL. Clicar em “Empenho”. Na sequência em “Ordens bancárias” e “Solicitação de Pagamento”. Abaixo, encontra-se a tela que deverá ser preenchida.

Seta-bullet3.JPGCertidão negativa Estadual e

Seta-bullet3.JPGPreencher os campos indicados abaixo:

Cap1.JPG
1. Solicitação: Preencher com número da Solicitação de Empenho referente a aquisição.
2. Valor: Inserir o valor do Documento Fiscal.
3. Tipo: Tipo de Documento Fiscal (geralmente Nota Fiscal).
4. Documento: Número do Documento Fiscal.
5. Emissão: Data de emissão do Documento Fiscal.
6. Valor: Valor que se utiliza do empenho para cobrir as despesas referentes ao Documento Fiscal.
7. Ateste: Data em que foi atestado o Documento Fiscal.

Seta-bullet3.JPG Após clicar em “Gravar”, a Solicitação de Pagamento deverá ser impressa, assinada e carimbada. Caso a Solicitação de Pagamento seja parcial, imprimir duas vias, incluindo uma delas no processo físico do empenho total, em posse do requerente até a total utilização do saldo, e outra no novo processo físico cadastrado para o pagamento parcial.

Seta-bullet3.JPG Encaminhar o processo físico e sua versão no Solar para DCF/SEPLAN, verificando as situações indicadas abaixo.


ENCAMINHANDO O PAGAMENTO AO DCF


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Para o encaminhamento do processo existem três hipóteses:

I - Pagamento total de um Empenho;
II - Pagamento parcial de um Empenho;
III - Pagamento com vários Empenhos.


Caso I - Pagamento total de um Empenho:
A Solicitação de Pagamento e os documentos exigidos devem ser anexados no próprio processo físico de origem e enviados ao setor DCF/SEPLAN. A versão no Solar também deve ser enviada ao DCF/SEPLAN, contendo em suas peças: solicitação de pagamento, SICAF do fornecedor, certidão negativa estadual, certidão negativa municipal e documento fiscal digitalizados.


Casos II e III - Pagamento parcial de um Empenho e Pagamento com vários Empenhos:
Deve ser aberto um novo processo físico e anexados neste a Solicitação de Pagamento e os documentos exigidos. Enviar para DCF/SEPLAN. Os processos de empenho devem permanecer no setor solicitante até seu saldo findar para depois serem encaminhados ao DCF para arquivamento.


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Ao cadastrar novo processo físico no Solar, inserir no código do assunto o número 1248. O campo “Nº Solic. Pagamento” abrirá automaticamente. Neste campo, digitar o número da Solicitação de Pagamento criada anteriormente no MATL. O campo abaixo será preenchido automaticamente.


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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES


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Seta-bullet3.JPG Os Programas de Pós-graduação deverão consultar a PROPG sobre os procedimentos necessários para encaminhar o pagamento ao DCF.
Seta-bullet3.JPG Nunca retenha o Documento Fiscal. Sem ele, o DCF não pode realizar o pagamento ao fornecedor.