RECEBIMENTO DE MATERIAIS E ENVIO DE NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO: mudanças entre as edições

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(Dia 28/01/2019)'''


<table style="background-color:#D8E3C1" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<!-- Esta seção do manual de Compras foi elaborada
<tr><td><b> Neste tópico você encontrará as seguintes informações: </b></td></tr>
utilizando como base o código html. Para alterar,
<tr><td>[[Arquivo:Seta-bullet.JPG]] Recebendo o Empenho;</td></tr>
basta modificar os textos -->
<tr><td>[[Arquivo:Seta-bullet.JPG]] Recebendo o Material;</td></tr>
<tr><td>[[Arquivo:Seta-bullet.JPG]] Emitindo a Solicitação de Pagamento;</td></tr>
<tr><td>[[Arquivo:Seta-bullet.JPG]] Encaminhando o pagamento ao DCF;</td></tr>
<tr><td>[[Arquivo:Seta-bullet.JPG]] Observações Importantes.</td></tr>
</table>


{{info|'''[[CONSULTA E ACOMPANHAMENTO DE PEDIDOS E PROCESSOS|Clique aqui para saber como acompanhar um processo de compras.]]'''}}
<b>
</b>


<table width="100%" border="0" align="center">
<table width="100%" border="0" align="center">
<td width="100%" border="0" align="center">[[Arquivo:Fluxo-solicitacao-pagamento.JPG]]</td></table>
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[[Arquivo:Fluxo-receb-geral.PNG|600px]]
 
 
 
[[Arquivo:Fluxo-receb-dgp.PNG|600px]]
 
</td></table>
 
== RECEBENDO O EMPENHO ==
 
<table border="0" cellspacing="5"><tr><td colspan="2">Após solicitar a emissão de empenho por meio da Autorização de Fornecimento, você e fornecedor receberão um e-mail contendo o empenho digitalizado e informações adicionais. A partir deste momento, o item deverá ser entregue, em geral, nos seguintes prazos:
 
</td></tr><tr><td align="right">
 
[[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]]
 
</td><td>
 
10 dias úteis para materiais de consumo e
 
</td></tr><tr><td align="right">
 
[[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]]
 
</td><td>
30 dias para materiais permanentes. 
 
</td></tr><tr><td align="right">
 
[[Arquivo:Ico-exclamação.JPG]]
 
</td><td>
 
Você pode confirmar o prazo de entrega no '''Termo de Referência''' do processo. Geralmente os prazos correspondem aos indicados acima.
Caso ocorra o descumprimento dos prazos indicados, verificar o tópico '''Processo Administrativo'''.


</td></tr><tr><td colspan="2">


<table style="background-color:#C1D894" width="100%" border="0" cellspacing="5">
Além do e-mail, em regra, você receberá o processo digital do empenho. Caso o item se enquadre como material permanente e a compra tenha origem no Campus Florianópolis, o Departamento de Gestão Patrimonial (DGP) receberá o processo. Se a compra do material permanente tiver como origem os Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e/ou Joinville, o processo de empenho será recebido diretamente nestes locais.
<tr><td><b> RECEBENDO O EMPENHO </b></td></tr>
</table>
<table border="0" cellspacing="5">
<tr><td colspan="2"> Após solicitar a emissão de empenho por meio da Autorização de Fornecimento, você e fornecedor receberão um e-mail contendo o empenho digitalizado e informações adicionais. A partir deste momento, o item deverá ser entregue nos seguintes prazos: </td></tr>
<tr><td align="right">[[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]]</td><td>10 dias úteis para materiais de consumo e </td></tr>
<tr><td align="right">[[Arquivo:Seta-bullet2.JPG]]</td><td>30 dias úteis para materiais permanentes.  </td></tr>
<tr><td align="right">[[Arquivo:Ico-exclamação.JPG]]</td><td>Você pode confirmar o prazo de entrega no '''Termo de Referência''' do processo. Geralmente os prazos correspondem aos indicados acima.
Caso ocorra o descumprimento dos prazos indicados, verificar o tópico '''Processo Administrativo'''. </td></tr>
<tr><td colspan="2">Além do e-mail, você receberá o processo físico do empenho e sua versão no Solar, caso o item se enquadre como material de consumo. Caso o item se enquadre como material permanente e a compra tenha origem no Campus Florianópolis, o Departamento de Gestão Patrimonial (DGP) receberá o processo físico do empenho, bem como a sua versão no Solar. Se a compra do material permanente tiver como origem os Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e/ou Joinville, o processo físico do empenho e sua versão no Solar serão recebidos diretamente nestes locais.</td></tr></table>


<table style="background-color:#C1D894" width="100%" border="0" cellspacing="5">
</td></tr></table>{{topo}}
<tr><td><b> RECEBENDO O MATERIAL </b></td></tr>
</table>
<br><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td>Os materiais de consumo geralmente são recebidos diretamente nas unidades requerentes ou nos departamentos, ao passo que os materiais permanentes são entregues no Departamento de Gestão Patrimonial (DGP), quando o destino for o Campus de Florianópolis. Quando o destino for os Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e/ou Joinville, os itens serão entregues diretamente nestes locais. </td></tr>
<tr><td>[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]'''Materiais de consumo:''' Conferir o material entregue, bem como o seu quantitativo, com as informações presentes na Solicitação de Nota de Empenho. Após, receber o material e o Documento Fiscal.</td></tr>
<tr><td>[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]'''Materiais permanentes:''' Para compra de materiais permanentes com origem no Campus Florianópolis, o DGP fará a conferência, receberá o item, o Documento Fiscal e encaminhará o processo ao DCF para pagamento. Após registrar o patrimônio, o DPG fará contato com o requerente para a entrega. Quando o destino for os Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e/ou Joinville, os itens serão entregues nestes locais que, por sua vez, se responsabilizarão pelo registro do patrimônio..</td></tr>
</table>


<table width="100%" border="0" cellspacing="5">
== RECEBENDO O MATERIAL ==
<tr><td>[[Arquivo:Ico-exclamação.JPG]]<b>A entrega dos materiais pode ser efetivada em duas modalidades: REMESSA ÚNICA ou ENTREGA PARCELADA </b></td></tr>
<br>
</table>


<table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr><td>[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]'''Remessa única'''</td></tr>
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5"><tr><td>
<tr><td>É a modalidade mais utilizada. Nela, todos os produtos empenhados são entregues de uma única vez no local indicado pelo requerente. No ato da entrega, o responsável pelo recebimento deve verificar se o material está de acordo com as especificações do empenho (descrição, quantidade etc.). Após verificação e recebimento do documento fiscal, o responsável deverá carimbar o documento com o “Atesto que Recebi”, inserir data, assinatura e carimbo. Com o processo de empenho em mãos, o responsável deve inserir o documento fiscal atestado, a '''Solicitação de Pagamento''' e encaminhá-lo ao DCF para pagamento.<br></td></tr>
<tr><td>[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]'''Entrega parcelada'''</td></tr>
<tr><td>Essa modalidade é utilizada quando há um planejamento de consumo de determinado material, mas não é conveniente receber tudo de uma única vez, em virtude de o produto ser perecível ou por não haver espaço físico disponível para o armazenamento. Com base nisso, o requerente solicita normalmente o empenho do material, informando, no entanto, que a entrega será parcelada. O próprio requerente fica responsável por fazer contato com a empresa e solicitar apenas uma parte da quantia do material que foi empenhado, conforme sua necessidade. A cada entrega, o requerente deverá cadastrar novo processo físico no Solar, incluir a Solicitação de Pagamento, o documento fiscal, o SICAF do fornecedor, a certidão negativa estadual e municipal e encaminhar o processo físico, bem como sua versão no Solar, para DCF/SEPLAN.</td></tr>
</table>
<br><table style="background-color:#C1D894" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td><b>EMITINDO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO  </b></td></tr>
</table>
<br><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td rowspan="6" valign="top">[[Arquivo:Ico-arquivo.JPG]]</td><td>'''Documentos obrigatórios para cadastro do processo físico'''</td></tr>
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Solicitação de pagamento;</td></tr>
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Documento fiscal;</td></tr>
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Certidão emitida pelo SICAF. Caso não possua acesso ao SICAF, providenciar: Certidão Negativa FGTS, Certidão Negativa Trabalhista e Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;</td></tr>
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Certidão negativa Estadual e</td></tr>
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Certidão negativa Municipal.</td></tr>
</table>
<br><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td rowspan="10" valign="top">[[Arquivo:Ico-mao.JPG]]</td><td>'''Emitindo a Solicitação de Pagamento'''</td></tr>
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]A emissão da Solicitação de Pagamento será feita no sistema SARF/MATL, acessado através do IdUFSC.</td></tr>
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]O acesso deve ser solicitado à SeTIC por meio do link http://setic.ufsc.br/permissoes/</td></tr>
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Acessar o MATL. Clicar em “Empenho”. Na sequência em “Ordens bancárias” e “Solicitação de Pagamento”. Abaixo, encontra-se a tela que deverá ser preenchida.</td></tr>
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Certidão negativa Estadual e</td></tr>
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Preencher os campos indicados abaixo: </td></tr>
<tr><td> [[Arquivo:Cap1.JPG]]</td></tr>
<tr><td> '''1. Solicitação:''' Preencher com número da Solicitação de Empenho referente a aquisição.<br>'''2. Valor:''' Inserir o valor do Documento Fiscal. <br>'''3. Tipo:''' Tipo de Documento Fiscal (geralmente Nota Fiscal).<br>'''4. Documento:''' Número do Documento Fiscal.<br>'''5. Emissão:''' Data de emissão do Documento Fiscal.<br>'''6. Valor:''' Valor que se utiliza do empenho para cobrir as despesas referentes ao Documento Fiscal.<br>'''7. Ateste:''' Data em que foi atestado o Documento Fiscal.
</td></tr>
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Após clicar em “Gravar”, a Solicitação de Pagamento deverá ser impressa, assinada e carimbada. Caso a Solicitação de Pagamento seja parcial, imprimir duas vias, incluindo uma delas no processo físico do empenho total, em posse do requerente até a total utilização do saldo, e outra no novo processo físico cadastrado para o pagamento parcial.</td></tr>
<tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Encaminhar o processo físico e sua versão no Solar para DCF/SEPLAN, verificando as situações indicadas abaixo.</td></tr>
</table>


<br><table style="background-color:#C1D894" width="100%" border="0" cellspacing="5">
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]'''Materiais de consumo:''' Conferir o material entregue, bem como o seu quantitativo, com as informações presentes na Solicitação de Nota de Empenho. Após, receber o material e o Documento Fiscal.
<tr><td><b>ENCAMINHANDO O PAGAMENTO AO DCF </b></td></tr>
</table>
<br><table width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td rowspan="2" valign="top">[[Arquivo:Ico-exclamação.JPG]]</td><td width="99%"><b>Para o encaminhamento do processo existem três hipóteses:</b></td></tr>
<tr><td>'''I''' - Pagamento total de um Empenho;<br>'''II''' - Pagamento parcial de um Empenho;<br>'''III''' - Pagamento com vários Empenhos.
</td></tr>
</table>


<br><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5">
</td></tr><tr><td>
<tr><td>'''Caso I - Pagamento total de um Empenho:'''<br>A Solicitação de Pagamento e os documentos exigidos devem ser anexados no próprio processo físico de origem e enviados ao setor DCF/SEPLAN. A versão no Solar também deve ser enviada ao DCF/SEPLAN, contendo em suas peças: solicitação de pagamento, SICAF do fornecedor, certidão negativa estadual, certidão negativa municipal e documento fiscal digitalizados. </td></tr>
</table>


<br><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5">
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]'''Materiais permanentes:''' Para compra de materiais permanentes com origem no Campus Florianópolis, o DGP fará a conferência, receberá o item, o Documento Fiscal e encaminhará o processo ao DCF para pagamento. Após registrar o patrimônio, o DPG fará contato com o requerente para a entrega. Quando o destino for os Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e/ou Joinville, os itens serão entregues nestes locais que, por sua vez, se responsabilizarão pelo registro do patrimônio.
<tr><td>'''Casos II e III - Pagamento parcial de um Empenho e Pagamento com vários Empenhos:'''<br>Deve ser aberto um novo processo físico e anexados neste a Solicitação de Pagamento e os documentos exigidos. Enviar para DCF/SEPLAN. Os processos de empenho devem permanecer no setor solicitante até seu saldo findar para depois serem encaminhados ao DCF para arquivamento. </td></tr>
</table>


<br><table width="100%" border="0" cellspacing="5">
</td></tr></table></td></tr></table>
<tr><td>[[Arquivo:Ico-binoculo.JPG]]</td><td>Ao cadastrar novo processo físico no Solar, inserir no código do assunto o número 1248. O campo “Nº Solic. Pagamento” abrirá automaticamente. Neste campo, digitar o número da Solicitação de Pagamento criada anteriormente no MATL. O campo abaixo será preenchido automaticamente.</td></tr></table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="5"><tr><td>


<br><table width="100%" border="0" cellspacing="5">
[[Arquivo:Ico-exclamação.JPG]]<b>A entrega dos materiais pode ser efetivada em duas modalidades: REMESSA ÚNICA ou ENTREGA PARCELADA</b>
<tr><td></td><td>[[Arquivo:Cap2.JPG]]</td></tr></table>


</td></tr></table>
<table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5"><tr><td>


[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]'''Remessa única''': É a modalidade mais utilizada. Nela, todos os produtos empenhados são entregues de uma única vez no local indicado pelo requerente. No ato da entrega, o responsável pelo recebimento deve verificar se o material está de acordo com as especificações do empenho (descrição, quantidade etc.). Após verificação e recebimento do documento fiscal, o responsável deverá carimbar o documento com o “Atesto que Recebi”, inserir data, assinatura e carimbo. Após, o requerente deverá efetuar uma Solicitação de Pagamento, como toda a documentação necessária, e encaminhá-la ao DCF.<br>


</td></tr><tr><td>


[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]'''Entrega parcelada''': Essa modalidade é utilizada quando há um planejamento de consumo de determinado material, mas não é conveniente receber tudo de uma única vez, em virtude de o produto ser perecível ou por não haver espaço físico disponível para o armazenamento. Com base nisso, o requerente solicita normalmente o empenho do material, informando, no entanto, que a entrega será parcelada. O próprio requerente fica responsável por fazer contato com a empresa e solicitar apenas uma parte da quantia do material que foi empenhado, conforme sua necessidade. A cada entrega, o requerente deverá efetuar uma Solicitação de Pagamento, como toda a documentação necessária, e encaminhá-la ao DCF.
</td></tr></table></td></tr></table>




Em desenvolvimento
<br><table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%">
<tr><td style="background-color:#f0f8ff">
[[Arquivo:Info information-1481584 1280.png|40px]] O DCOM '''não recomenda o aceite de materiais que não estejam de acordo com as características previstas no Edital'''. Em caso de inconsistência, instrua o fornecedor a solicitar, formalmente, o '''[https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/ALTERA%C3%87%C3%95ES_CONTRATUAIS#SUBSTITUI.C3.87.C3.83O_DE_MARCA_OU_MODELO pedido de substituição de marca ou modelo]'''  junto ao DCOM.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em caso de tentativa de entrega de produtos não compatíveis com o Edital, o fornecedor deverá substituí-lo no prazo de até cinco dias úteis – em caso de material de consumo – ou no prazo de até dez dias úteis – em caso de material permanente, sendo o ônus decorrente da substituição de responsabilidade da Contratada.


Os materiais de consumo geralmente são recebidos diretamente nas Unidades requerentes ou nos departamentos, ao passo que os materiais permanentes são entregues no Departamento de Gestão Patrimonial (DGP), quando o destino for o ''Campus'' de Florianópolis, ou, quando o destino for algum dos ''campus'' fora da sede, são entregues diretamente nestes locais.
<u>Cabe destacar o '''[https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/1033%252F2019%2520Plen%25C3%25A1rio Acórdão TCU 1033/2019 Plenário]'''</u>


A entrega dos materiais empenhados pode ser efetivada em duas modalidades: remessa única ou entrega parcelada.
'''''A aceitação de equipamento diferente daquele constante da proposta do licitante e com características técnicas inferiores às especificações definidas no termo de referência afronta o princípio da vinculação ao instrumento convocatório''' (arts. 3º e 41 da Lei 8.666/1993) '''e o princípio da isonomia''', diante da possibilidade de as diferenças técnicas entre os bens influenciar não só no valor das propostas, como também na intenção de potenciais licitantes em participar do certame.''
</td></tr></table>
<br>{{topo}}


==REMESSA ÚNICA==
== EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO E ENCAMINHAMENTO AO DCF ==


É a modalidade mais utilizada. Nela, todos os produtos empenhados são entregues de uma única vez no local indicado pelo requerente. O DCOM é responsável por entrar em contato com o fornecedor e enviar os empenhos para que a entrega dos materiais seja efetuada.
<br><table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
No ato da entrega, o responsável pelo recebimento deve verificar se o material está de acordo com as especificações do empenho (descrição, quantidade etc.).
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td rowspan="6" valign="top">


Após verificação e recebimento da nota fiscal, o responsável deve atestar o documento fiscal, ou seja, carimbar atestando que o material foi entregue de acordo com as especificações e inserir data do recebimento, assinatura e carimbo.
O Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF/SEPLAN) disponibiliza em seu sítio eletrônico '''http://dcf.proplan.ufsc.br -> Seção ORIENTAÇÕES''' os procedimentos relativos à Emissão Solicitação de Pagamento, bem como quanto ao devido encaminhamento do pedido.<br>
Com o processo de empenho em mãos, o responsável deve inserir nota fiscal atestada, paginá-la e [http://dcf.proplan.ufsc.br/encaminhamento-do-processo-de-pagamento/ encaminhá-la ao DCF para pagamento]. Portanto, quando o material for recebido, imediatamente o documento fiscal em anexo ao processo de empenho deve ser tramitado ao DCF para pagamento.


==ENTREGA PARCELADA==
Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Equipe do DCF através do [https://atendimento.ufsc.br/otrs/customer.pl?Action=NewTicketWizard;QueueID=28&ticket=ST-24876-Gr6zkBRdOrHNlSn3cxv7xGTvVzksistemas.ufsc.br Portal de Atendimento Institucional].


Nessa modalidade, os materiais são entregues conforme conveniência e necessidade do requerente. É utilizada quando há um planejamento de consumo de determinado material, mas não é conveniente receber tudo de uma única vez, em virtude de o produto ser perecível ou por não haver espaço físico disponível para o armazenamento (ex.: rações e materiais gráficos). Note-se, contudo, que a entrega poderá ser parcelada apenas se o empenho for estimativo, o que não ocorre nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, por exemplo.
</td></tr>
</table></td></tr></table>


Com base nisso, o requerente [[SOLICITAÇÃO DE EMPENHO|solicita]] normalmente o empenho do material, informando, no entanto, que a entrega será parcelada. Desta forma, o DCOM não envia o empenho para a empresa, sendo enviado diretamente ao requerente. Assim, o próprio requerente fica responsável por fazer contato com a empresa e solicitar apenas uma parte da quantia do material que foi empenhado, conforme sua necessidade.
<br>{{topo}}


Como o empenho não será pago todo de uma única vez, é imprescindível que o requerente faça uma solicitação de pagamento no Sistema de Empenhos e Materiais (MATL) para cada nota fiscal. Dessa forma, apenas uma parcela do empenho será paga, ou seja, apenas o material entregue correspondente à nota fiscal.
== OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ==


Assim, o procedimento resume-se da seguinte forma:
<br><table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5"><tr><td>


# O requerente efetua o [[SOLICITAÇÃO DE EMPENHO|pedido de emissão de solicitação de nota de empenho]] para determinada quantidade de material, informando no pedido que a entrega será realizada de forma parcelada (assim, o DCOM sabe que não deve enviar o empenho à empresa);
[[Arquivo:Ico-exclamação2.JPG]]
# A emissão da solicitação de nota de empenho é efetuada pelo DCOM, registrada pelo [http://dcf.proplan.ufsc.br/ DCF] e o processo de empenho é posteriormente enviado ao requerente, para que este realize contato com a empresa;
# Com o empenho em mãos, o requerente faz contato com a empresa e solicita uma parte do material empenhado;
# Após receber o material, atesta-se a nota fiscal e efetua-se uma [http://dcf.proplan.ufsc.br/emissao-de-solicitacao-de-pagamento/ Solicitação de Pagamento no MATL];
# A Solicitação de Pagamento e a nota fiscal devem constar em um processo físico distinto, o qual deve ser [http://dcf.proplan.ufsc.br/encaminhamento-do-processo-de-pagamento/ encaminhado ao DCF/PROPLAN para pagamento];
# Esse procedimento será repetido até que toda a quantia do material empenhado seja entregue.


Os procedimentos detalhados referentes ao pagamento de materiais recebidos em entrega parcelada estão disponíveis na página do [http://dcf.proplan.ufsc.br/emissao-de-solicitacao-de-pagamento/ Departamento de Contabilidade e Finanças da UFSC]. Lá constam orientações referentes: à documentação necessária para o envio de notas fiscais para pagamento; à forma de emissão das solicitações de pagamentos; e à forma de encaminhamento dos processos no SPA.
</td><td>


[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Os Programas de Pós-graduação deverão consultar a PROPG sobre os procedimentos necessários para encaminhar o pagamento ao DCF.<br>[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]  Nunca retenha o Documento Fiscal. Sem ele, o DCF não pode realizar o pagamento ao fornecedor.


{{alerta|É importante sempre ter a versão atualizada do MATL, disponível no página de [http://setic.ufsc.br/downloads/ Downloads] ou de [http://aplicacoes.setic.ufsc.br/ Aplicações] da SETIC.}}
</td></tr></table></td></tr></table><br>{{topo}}

Edição atual tal como às 13h05min de 18 de maio de 2021



Fluxo-receb-geral.PNG


Fluxo-receb-dgp.PNG

RECEBENDO O EMPENHO

Após solicitar a emissão de empenho por meio da Autorização de Fornecimento, você e fornecedor receberão um e-mail contendo o empenho digitalizado e informações adicionais. A partir deste momento, o item deverá ser entregue, em geral, nos seguintes prazos:

Seta-bullet2.JPG

10 dias úteis para materiais de consumo e

Seta-bullet2.JPG

30 dias para materiais permanentes.

Ico-exclamação.JPG

Você pode confirmar o prazo de entrega no Termo de Referência do processo. Geralmente os prazos correspondem aos indicados acima. Caso ocorra o descumprimento dos prazos indicados, verificar o tópico Processo Administrativo.

Além do e-mail, em regra, você receberá o processo digital do empenho. Caso o item se enquadre como material permanente e a compra tenha origem no Campus Florianópolis, o Departamento de Gestão Patrimonial (DGP) receberá o processo. Se a compra do material permanente tiver como origem os Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e/ou Joinville, o processo de empenho será recebido diretamente nestes locais.

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RECEBENDO O MATERIAL


Seta-bullet3.JPGMateriais de consumo: Conferir o material entregue, bem como o seu quantitativo, com as informações presentes na Solicitação de Nota de Empenho. Após, receber o material e o Documento Fiscal.

Seta-bullet3.JPGMateriais permanentes: Para compra de materiais permanentes com origem no Campus Florianópolis, o DGP fará a conferência, receberá o item, o Documento Fiscal e encaminhará o processo ao DCF para pagamento. Após registrar o patrimônio, o DPG fará contato com o requerente para a entrega. Quando o destino for os Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e/ou Joinville, os itens serão entregues nestes locais que, por sua vez, se responsabilizarão pelo registro do patrimônio.

Ico-exclamação.JPGA entrega dos materiais pode ser efetivada em duas modalidades: REMESSA ÚNICA ou ENTREGA PARCELADA

Seta-bullet3.JPGRemessa única: É a modalidade mais utilizada. Nela, todos os produtos empenhados são entregues de uma única vez no local indicado pelo requerente. No ato da entrega, o responsável pelo recebimento deve verificar se o material está de acordo com as especificações do empenho (descrição, quantidade etc.). Após verificação e recebimento do documento fiscal, o responsável deverá carimbar o documento com o “Atesto que Recebi”, inserir data, assinatura e carimbo. Após, o requerente deverá efetuar uma Solicitação de Pagamento, como toda a documentação necessária, e encaminhá-la ao DCF.

Seta-bullet3.JPGEntrega parcelada: Essa modalidade é utilizada quando há um planejamento de consumo de determinado material, mas não é conveniente receber tudo de uma única vez, em virtude de o produto ser perecível ou por não haver espaço físico disponível para o armazenamento. Com base nisso, o requerente solicita normalmente o empenho do material, informando, no entanto, que a entrega será parcelada. O próprio requerente fica responsável por fazer contato com a empresa e solicitar apenas uma parte da quantia do material que foi empenhado, conforme sua necessidade. A cada entrega, o requerente deverá efetuar uma Solicitação de Pagamento, como toda a documentação necessária, e encaminhá-la ao DCF.



Info information-1481584 1280.png O DCOM não recomenda o aceite de materiais que não estejam de acordo com as características previstas no Edital. Em caso de inconsistência, instrua o fornecedor a solicitar, formalmente, o pedido de substituição de marca ou modelo junto ao DCOM.

Em caso de tentativa de entrega de produtos não compatíveis com o Edital, o fornecedor deverá substituí-lo no prazo de até cinco dias úteis – em caso de material de consumo – ou no prazo de até dez dias úteis – em caso de material permanente, sendo o ônus decorrente da substituição de responsabilidade da Contratada.

Cabe destacar o Acórdão TCU 1033/2019 Plenário

A aceitação de equipamento diferente daquele constante da proposta do licitante e com características técnicas inferiores às especificações definidas no termo de referência afronta o princípio da vinculação ao instrumento convocatório (arts. 3º e 41 da Lei 8.666/1993) e o princípio da isonomia, diante da possibilidade de as diferenças técnicas entre os bens influenciar não só no valor das propostas, como também na intenção de potenciais licitantes em participar do certame.


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EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO E ENCAMINHAMENTO AO DCF


O Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF/SEPLAN) disponibiliza em seu sítio eletrônico http://dcf.proplan.ufsc.br -> Seção ORIENTAÇÕES os procedimentos relativos à Emissão Solicitação de Pagamento, bem como quanto ao devido encaminhamento do pedido.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Equipe do DCF através do Portal de Atendimento Institucional.


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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES


Ico-exclamação2.JPG

Seta-bullet3.JPG Os Programas de Pós-graduação deverão consultar a PROPG sobre os procedimentos necessários para encaminhar o pagamento ao DCF.
Seta-bullet3.JPG Nunca retenha o Documento Fiscal. Sem ele, o DCF não pode realizar o pagamento ao fornecedor.


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