RECEBIMENTO DE MATERIAIS E ENVIO DE NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO: mudanças entre as edições

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<b>
== FLUXO PARA EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ==
 
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<td width="100%" border="0" align="center">
<td width="100%" border="0" align="center">


[[Arquivo:Fluxo-solicitacao-pagamento.JPG]]
[[Arquivo:Fluxo-receb-geral.PNG|600px]]


</td></table>




== RECEBENDO O EMPENHO ==
[[Arquivo:Fluxo-receb-dgp.PNG|600px]]


</td></table>


<table border="0" cellspacing="5"><tr><td colspan="2">
== RECEBENDO O EMPENHO ==


Após solicitar a emissão de empenho por meio da Autorização de Fornecimento, você e fornecedor receberão um e-mail contendo o empenho digitalizado e informações adicionais. A partir deste momento, o item deverá ser entregue nos seguintes prazos:  
<table border="0" cellspacing="5"><tr><td colspan="2">Após solicitar a emissão de empenho por meio da Autorização de Fornecimento, você e fornecedor receberão um e-mail contendo o empenho digitalizado e informações adicionais. A partir deste momento, o item deverá ser entregue, em geral, nos seguintes prazos:  


</td></tr><tr><td align="right">
</td></tr><tr><td align="right">
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</td><td>
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30 dias para materiais permanentes.   
30 dias úteis para materiais permanentes.   


</td></tr><tr><td align="right">
</td></tr><tr><td align="right">
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</td></tr><tr><td colspan="2">
</td></tr><tr><td colspan="2">


Além do e-mail, você receberá o processo físico do empenho e sua versão no Solar, caso o item se enquadre como material de consumo. Caso o item se enquadre como material permanente e a compra tenha origem no Campus Florianópolis, o Departamento de Gestão Patrimonial (DGP) receberá o processo físico do empenho, bem como a sua versão no Solar. Se a compra do material permanente tiver como origem os Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e/ou Joinville, o processo físico do empenho e sua versão no Solar serão recebidos diretamente nestes locais.
Além do e-mail, em regra, você receberá o processo digital do empenho. Caso o item se enquadre como material permanente e a compra tenha origem no Campus Florianópolis, o Departamento de Gestão Patrimonial (DGP) receberá o processo. Se a compra do material permanente tiver como origem os Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e/ou Joinville, o processo de empenho será recebido diretamente nestes locais.


</td></tr></table>{{topo}}<table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
</td></tr></table>{{topo}}
<tr><td><table style="background-color:#C1D894" width="100%" border="0" cellspacing="5"><tr><td><font size="1">


== RECEBENDO O MATERIAL ==
== RECEBENDO O MATERIAL ==
<br>


</font></td></tr></table></td></tr></table><br><table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5"><tr><td>
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5"><tr><td>


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<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5"><tr><td>
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5"><tr><td>


[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]'''Remessa única''': É a modalidade mais utilizada. Nela, todos os produtos empenhados são entregues de uma única vez no local indicado pelo requerente. No ato da entrega, o responsável pelo recebimento deve verificar se o material está de acordo com as especificações do empenho (descrição, quantidade etc.). Após verificação e recebimento do documento fiscal, o responsável deverá carimbar o documento com o “Atesto que Recebi”, inserir data, assinatura e carimbo. Com o processo de empenho em mãos, o responsável deve inserir o documento fiscal atestado, a '''Solicitação de Pagamento''' e encaminhá-lo ao DCF para pagamento.<br>
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]'''Remessa única''': É a modalidade mais utilizada. Nela, todos os produtos empenhados são entregues de uma única vez no local indicado pelo requerente. No ato da entrega, o responsável pelo recebimento deve verificar se o material está de acordo com as especificações do empenho (descrição, quantidade etc.). Após verificação e recebimento do documento fiscal, o responsável deverá carimbar o documento com o “Atesto que Recebi”, inserir data, assinatura e carimbo. Após, o requerente deverá efetuar uma Solicitação de Pagamento, como toda a documentação necessária, e encaminhá-la ao DCF.<br>


</td></tr><tr><td>
</td></tr><tr><td>


[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]'''Entrega parcelada''': Essa modalidade é utilizada quando há um planejamento de consumo de determinado material, mas não é conveniente receber tudo de uma única vez, em virtude de o produto ser perecível ou por não haver espaço físico disponível para o armazenamento. Com base nisso, o requerente solicita normalmente o empenho do material, informando, no entanto, que a entrega será parcelada. O próprio requerente fica responsável por fazer contato com a empresa e solicitar apenas uma parte da quantia do material que foi empenhado, conforme sua necessidade. A cada entrega, o requerente deverá cadastrar novo processo físico no Solar, incluir a Solicitação de Pagamento, o documento fiscal, o SICAF do fornecedor, a certidão negativa estadual e municipal e encaminhar o processo físico, bem como sua versão no Solar, para DCF/SEPLAN.
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]'''Entrega parcelada''': Essa modalidade é utilizada quando há um planejamento de consumo de determinado material, mas não é conveniente receber tudo de uma única vez, em virtude de o produto ser perecível ou por não haver espaço físico disponível para o armazenamento. Com base nisso, o requerente solicita normalmente o empenho do material, informando, no entanto, que a entrega será parcelada. O próprio requerente fica responsável por fazer contato com a empresa e solicitar apenas uma parte da quantia do material que foi empenhado, conforme sua necessidade. A cada entrega, o requerente deverá efetuar uma Solicitação de Pagamento, como toda a documentação necessária, e encaminhá-la ao DCF.
 
</td></tr></table></td></tr></table>
</td></tr></table></td></tr></table>
<br>{{topo}}<table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr><td><table style="background-color:#C1D894" width="100%" border="0" cellspacing="5"><tr><td><font size="1">
<b>
== EMITINDO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ==
</b>


</font></td></tr></table></td></tr></table>
<br><table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td rowspan="6" valign="top">


[[Arquivo:Ico-arquivo.JPG]]
<br><table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%">
<tr><td style="background-color:#f0f8ff">
[[Arquivo:Info information-1481584 1280.png|40px]] O DCOM '''não recomenda o aceite de materiais que não estejam de acordo com as características previstas no Edital'''. Em caso de inconsistência, instrua o fornecedor a solicitar, formalmente, o '''[https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/ALTERA%C3%87%C3%95ES_CONTRATUAIS#SUBSTITUI.C3.87.C3.83O_DE_MARCA_OU_MODELO pedido de substituição de marca ou modelo]'''  junto ao DCOM.


</td><td>
Em caso de tentativa de entrega de produtos não compatíveis com o Edital, o fornecedor deverá substituí-lo no prazo de até cinco dias úteis – em caso de material de consumo – ou no prazo de até dez dias úteis – em caso de material permanente, sendo o ônus decorrente da substituição de responsabilidade da Contratada.


'''Documentos obrigatórios para cadastro do processo físico'''
<u>Cabe destacar o '''[https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/1033%252F2019%2520Plen%25C3%25A1rio Acórdão TCU 1033/2019 Plenário]'''</u>


</td></tr><tr><td>
'''''A aceitação de equipamento diferente daquele constante da proposta do licitante e com características técnicas inferiores às especificações definidas no termo de referência afronta o princípio da vinculação ao instrumento convocatório''' (arts. 3º e 41 da Lei 8.666/1993) '''e o princípio da isonomia''', diante da possibilidade de as diferenças técnicas entre os bens influenciar não só no valor das propostas, como também na intenção de potenciais licitantes em participar do certame.''
 
</td></tr></table>
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Solicitação de pagamento;
<br>{{topo}}
 
</td></tr><tr><td>  
 
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Documento fiscal;


</td></tr><tr><td>
== EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO E ENCAMINHAMENTO AO DCF ==


[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Certidão emitida pelo SICAF. Caso não possua acesso ao SICAF, providenciar: Certidão Negativa FGTS, Certidão Negativa Trabalhista e Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
</td></tr><tr><td>
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Certidão negativa Estadual e
</td></tr><tr><td>
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Certidão negativa Municipal.
</td></tr></table></td></tr></table>
<br><table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<br><table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td rowspan="10" valign="top">
<tr><td rowspan="6" valign="top">
 
[[Arquivo:Ico-mao.JPG]]
 
</td><td>


'''Emitindo a Solicitação de Pagamento'''
O Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF/SEPLAN) disponibiliza em seu sítio eletrônico '''http://dcf.proplan.ufsc.br -> Seção ORIENTAÇÕES''' os procedimentos relativos à Emissão Solicitação de Pagamento, bem como quanto ao devido encaminhamento do pedido.<br>


</td></tr><tr><td>
Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Equipe do DCF através do [https://atendimento.ufsc.br/otrs/customer.pl?Action=NewTicketWizard;QueueID=28&ticket=ST-24876-Gr6zkBRdOrHNlSn3cxv7xGTvVzksistemas.ufsc.br Portal de Atendimento Institucional].


[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]A emissão da Solicitação de Pagamento será feita no sistema SARF/MATL, acessado através do IdUFSC.
</td></tr>
</table></td></tr></table>


</td></tr><tr><td>  
<br>{{topo}}


[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]O acesso deve ser solicitado à SeTIC por meio do link http://setic.ufsc.br/permissoes/
</td></tr><tr><td> [[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Acessar o MATL. Clicar em “Empenho”. Na sequência em “Ordens bancárias” e “Solicitação de Pagamento”. Abaixo, encontra-se a tela que deverá ser preenchida.
</td></tr><tr><td>
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Certidão negativa Estadual e
</td></tr><tr><td>
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]]Preencher os campos indicados abaixo:
</td></tr><tr><td> [[Arquivo:Cap1.JPG]]
</td></tr><tr><td> '''1. Solicitação:''' Preencher com número da Solicitação de Empenho referente a aquisição.<br>'''2. Valor:''' Inserir o valor do Documento Fiscal. <br>'''3. Tipo:''' Tipo de Documento Fiscal (geralmente Nota Fiscal).<br>'''4. Documento:''' Número do Documento Fiscal.<br>'''5. Emissão:''' Data de emissão do Documento Fiscal.<br>'''6. Valor:''' Valor que se utiliza do empenho para cobrir as despesas referentes ao Documento Fiscal.<br>'''7. Ateste:''' Data em que foi atestado o Documento Fiscal.
</td></tr><tr><td>
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Após clicar em “Gravar”, a Solicitação de Pagamento deverá ser impressa, assinada e carimbada. Caso a Solicitação de Pagamento seja parcial, imprimir duas vias, incluindo uma delas no processo físico do empenho total, em posse do requerente até a total utilização do saldo, e outra no novo processo físico cadastrado para o pagamento parcial.
</td></tr><tr><td>
[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Encaminhar o processo físico e sua versão no Solar para DCF/SEPLAN, verificando as situações indicadas abaixo.
</td></tr></table></td></tr></table>
<br>{{topo}}<table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr><td><table style="background-color:#C1D894" width="100%" border="0" cellspacing="5"><tr><td><font size="1">
== ENCAMINHANDO O PAGAMENTO AO DCF ==
</font></td></tr></table></td></tr></table>
<br><table width="100%" border="0" cellspacing="5">
<tr><td rowspan="2" valign="top">[[Arquivo:Ico-exclamação.JPG]]</td><td width="99%">
<b>Para o encaminhamento do processo existem três hipóteses:</b>
</td></tr><tr><td>
'''I''' - Pagamento total de um Empenho;<br>'''II''' - Pagamento parcial de um Empenho;<br>'''III''' - Pagamento com vários Empenhos.
</td></tr></table>
<br><table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5"><tr><td>
'''Caso I - Pagamento total de um Empenho:'''<br>A Solicitação de Pagamento e os documentos exigidos devem ser anexados no próprio processo físico de origem e enviados ao setor DCF/SEPLAN. A versão no Solar também deve ser enviada ao DCF/SEPLAN, contendo em suas peças: solicitação de pagamento, SICAF do fornecedor, certidão negativa estadual, certidão negativa municipal e documento fiscal digitalizados.
</td></tr></table></td></tr></table>
<br><table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5"><tr><td>
'''Casos II e III - Pagamento parcial de um Empenho e Pagamento com vários Empenhos:'''<br>Deve ser aberto um novo processo físico e anexados neste a Solicitação de Pagamento e os documentos exigidos. Enviar para DCF/SEPLAN. Os processos de empenho devem permanecer no setor solicitante até seu saldo findar para depois serem encaminhados ao DCF para arquivamento.
</td></tr></table></td></tr></table>
<br><table width="100%" border="0" cellspacing="5"><tr><td>
[[Arquivo:Ico-binoculo.JPG]]
</td><td>
Ao cadastrar novo processo físico no Solar, inserir no código do assunto o número 1248. O campo “Nº Solic. Pagamento” abrirá automaticamente. Neste campo, digitar o número da Solicitação de Pagamento criada anteriormente no MATL. O campo abaixo será preenchido automaticamente.
</td></tr></table>
<br><table width="100%" border="0" cellspacing="5"><tr><td></td><td>
[[Arquivo:Cap2.JPG]]
</td></tr></table>
<br>{{topo}}<table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr><td><table style="background-color:#C1D894" width="100%" border="0" cellspacing="5"><tr><td><font size="1">
<b>
== OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ==
== OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ==
</b>


</font></td></tr></table></td></tr></table>
<br><table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<br><table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5"><tr><td>
<tr><td><table style="background-color:#FFFFCD" width="100%" border="0" cellspacing="5"><tr><td>

Edição atual tal como às 13h05min de 18 de maio de 2021



Fluxo-receb-geral.PNG


Fluxo-receb-dgp.PNG

RECEBENDO O EMPENHO

Após solicitar a emissão de empenho por meio da Autorização de Fornecimento, você e fornecedor receberão um e-mail contendo o empenho digitalizado e informações adicionais. A partir deste momento, o item deverá ser entregue, em geral, nos seguintes prazos:

Seta-bullet2.JPG

10 dias úteis para materiais de consumo e

Seta-bullet2.JPG

30 dias para materiais permanentes.

Ico-exclamação.JPG

Você pode confirmar o prazo de entrega no Termo de Referência do processo. Geralmente os prazos correspondem aos indicados acima. Caso ocorra o descumprimento dos prazos indicados, verificar o tópico Processo Administrativo.

Além do e-mail, em regra, você receberá o processo digital do empenho. Caso o item se enquadre como material permanente e a compra tenha origem no Campus Florianópolis, o Departamento de Gestão Patrimonial (DGP) receberá o processo. Se a compra do material permanente tiver como origem os Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e/ou Joinville, o processo de empenho será recebido diretamente nestes locais.

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RECEBENDO O MATERIAL


Seta-bullet3.JPGMateriais de consumo: Conferir o material entregue, bem como o seu quantitativo, com as informações presentes na Solicitação de Nota de Empenho. Após, receber o material e o Documento Fiscal.

Seta-bullet3.JPGMateriais permanentes: Para compra de materiais permanentes com origem no Campus Florianópolis, o DGP fará a conferência, receberá o item, o Documento Fiscal e encaminhará o processo ao DCF para pagamento. Após registrar o patrimônio, o DPG fará contato com o requerente para a entrega. Quando o destino for os Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e/ou Joinville, os itens serão entregues nestes locais que, por sua vez, se responsabilizarão pelo registro do patrimônio.

Ico-exclamação.JPGA entrega dos materiais pode ser efetivada em duas modalidades: REMESSA ÚNICA ou ENTREGA PARCELADA

Seta-bullet3.JPGRemessa única: É a modalidade mais utilizada. Nela, todos os produtos empenhados são entregues de uma única vez no local indicado pelo requerente. No ato da entrega, o responsável pelo recebimento deve verificar se o material está de acordo com as especificações do empenho (descrição, quantidade etc.). Após verificação e recebimento do documento fiscal, o responsável deverá carimbar o documento com o “Atesto que Recebi”, inserir data, assinatura e carimbo. Após, o requerente deverá efetuar uma Solicitação de Pagamento, como toda a documentação necessária, e encaminhá-la ao DCF.

Seta-bullet3.JPGEntrega parcelada: Essa modalidade é utilizada quando há um planejamento de consumo de determinado material, mas não é conveniente receber tudo de uma única vez, em virtude de o produto ser perecível ou por não haver espaço físico disponível para o armazenamento. Com base nisso, o requerente solicita normalmente o empenho do material, informando, no entanto, que a entrega será parcelada. O próprio requerente fica responsável por fazer contato com a empresa e solicitar apenas uma parte da quantia do material que foi empenhado, conforme sua necessidade. A cada entrega, o requerente deverá efetuar uma Solicitação de Pagamento, como toda a documentação necessária, e encaminhá-la ao DCF.



Info information-1481584 1280.png O DCOM não recomenda o aceite de materiais que não estejam de acordo com as características previstas no Edital. Em caso de inconsistência, instrua o fornecedor a solicitar, formalmente, o pedido de substituição de marca ou modelo junto ao DCOM.

Em caso de tentativa de entrega de produtos não compatíveis com o Edital, o fornecedor deverá substituí-lo no prazo de até cinco dias úteis – em caso de material de consumo – ou no prazo de até dez dias úteis – em caso de material permanente, sendo o ônus decorrente da substituição de responsabilidade da Contratada.

Cabe destacar o Acórdão TCU 1033/2019 Plenário

A aceitação de equipamento diferente daquele constante da proposta do licitante e com características técnicas inferiores às especificações definidas no termo de referência afronta o princípio da vinculação ao instrumento convocatório (arts. 3º e 41 da Lei 8.666/1993) e o princípio da isonomia, diante da possibilidade de as diferenças técnicas entre os bens influenciar não só no valor das propostas, como também na intenção de potenciais licitantes em participar do certame.


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EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO E ENCAMINHAMENTO AO DCF


O Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF/SEPLAN) disponibiliza em seu sítio eletrônico http://dcf.proplan.ufsc.br -> Seção ORIENTAÇÕES os procedimentos relativos à Emissão Solicitação de Pagamento, bem como quanto ao devido encaminhamento do pedido.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Equipe do DCF através do Portal de Atendimento Institucional.


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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES


Ico-exclamação2.JPG

Seta-bullet3.JPG Os Programas de Pós-graduação deverão consultar a PROPG sobre os procedimentos necessários para encaminhar o pagamento ao DCF.
Seta-bullet3.JPG Nunca retenha o Documento Fiscal. Sem ele, o DCF não pode realizar o pagamento ao fornecedor.


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