Fluxo prévio para licitações SRP: mudanças entre as edições

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De modo a otimizar os procedimentos, evitar redundância de tarefas, aperfeiçoar os controles e aumentar a celeridade dos processos, a partir de 2019, o Calendário de Compras da UFSC terá um novo formato de funcionamento. '''Cada etapa possuirá seu [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ Cronograma de atividades]''', incluindo um fluxo prévio à inserção das informações no Sistema Solar.
==Fluxo prévio para licitações pelo Sistema de Registro de Preços==
De modo a otimizar os procedimentos, evitar redundância de tarefas, aperfeiçoar os controles e aumentar a celeridade dos processos, o Departamento de Compras elabora anualmente o Calendário de Compras da UFSC. '''Cada etapa possui seu [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ Cronograma de atividades]''', incluindo um fluxo prévio à inserção das informações no Sistema Solar. Além de todas as vantagens de otimização dos procedimentos, também é importante destacar que o melhor gerenciamento dos processos continuará a ajudar a UFSC a atender a legislação e jurisprudência de compras públicas atuais, bem como o atendimento das exigências dos órgão de controle.


Cada etapa do Calendário de Compras possui um cronograma de atividades, em que algumas serão desenvolvidas exclusivamente pelo DCOM e outras, apenas pelas Unidades requerentes, conforme o fluxo a seguir:
[[Arquivo:Fluxo de atividades do calendário de compras.gif|centro|miniaturadaimagem|827x827px]]


[[Arquivo:Dedo apontando.png|30px]]Apenas '''em 2018, mais de 8 mil itens foram recebidos e tratados pela Coordenadoria de Análise e Planejamento de Compras (CAPL) do DCOM, gerando mais de 290 processos''' licitatórios encaminhados. Nesses números, não estão contabilizadas as adesões a Atas de Registro de Preço (ARPs) de outros órgãos e nem as Dispensas e Inexigibilidades de Licitação.
Todas essas atividades já são pré-programadas pelo DCOM no Calendário de Compras e divulgadas na página https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ em cada uma de suas etapas, com prazos iniciais e finais, como no exemplo do quadro a seguir:
[[Arquivo:Cronograma exemplo.gif|centro|miniaturadaimagem|751x751px]]


== Acesso às planilhas online (Google Drive) ==


Além de todas as vantagens de otimização dos procedimentos, também é importante destacar que o melhor gerenciamento dos processos continuará a ajudar a UFSC a atender a legislação e jurisprudência de compras públicas atuais, bem como o atendimento das exigências dos órgão de controle.
Para autorização do acesso restrito e exclusivo às abas e colunas específicas para registro das sugestões e demandas de cada Unidade, serão necessários dois e-mails:


{{alerta|Use e-mails setoriais compartilhados. {{erropequeno|Não serão autorizados e-mails pessoais}}.


{{alerta|<u>'''I M P O R T A N T E'''</u>: Não haverá mudanças para
Sugerimos a criação de um e-mail exclusivo para esta atividade: '''compras.setor@contato.ufsc.br'''.
*[[PESQUISA DE PREÇOS|criar Pesquisas de preço]];
* http://chamados.setic.ufsc.br
*[[PESQUISA_DE_PREÇOS#Como_editar_o_Mapa_Comparativo_de_Pre.C3.A7os_da_Pesquisa|corrigir Pesquisas de preço]];
* Serviço: E-mail - correio eletrônico
*[[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS|criar pedidos de compra]] e
* Necessidade: Criar e-mail @contato.ufsc.br}}
*[[AJUSTES_NOS_PEDIDOS_E_PROCESSOS|corrigir pedidos e processos de compra]].}}


* '''e-mail setorial (@contato.ufsc.br)''' para as comunicações; e
* '''e-mail setorial Google''' para acesso às planilhas de inserção de demandas e de sugestões de itens.
** caso haja diversos requerentes internos na Unidade, o DCOM sugere uma planilha para organizar as demandas. Solicite-a via e-mail capl@contato.ufsc.br
** para autorizar outros e-mails para sugestões, envie e-mail para capl@contato.ufsc.br que será cadastrado um Google Groups para ser gerenciado pela Unidade.


{{info|Os novos procedimentos dizem respeito apenas aos '''pedidos para licitação por meio do [[COMPRAS PÚBLICAS#Sistema de Registro de Preços (SRP)|Sistema de Registro de Preços - SRP]]'''.
'''Clique [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Exce.C3.A7.C3.B5es_.C3.A0_regra|aqui]] para conhecer as [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Exce.C3.A7.C3.B5es_.C3.A0_regra|exceções''']].


[[Arquivo:Dedo apontando.png|30px]]Os demais casos deverão ser encaminhados conforme metodologias específicas já utilizadas, inclusive os pedidos para licitação por [[COMPRAS PÚBLICAS#Fornecimento imediato (Pronta-entrega)|Pregão Tradicional (Pronta Entrega)]].}}
{{info|{{alertapequeno|Dicas}}


<br />'''Principais benefícios advindos da alteração da metodologia de envio das demandas de compras por SRP:'''
* Habilite sua conta Google vinculada ao e-mail @ufsc.br: [http://tinyurl.com/4ztkxbnt siga as orientações da SeTIC].


* Melhorar a organização das demandas recebidas das Unidades requerentes (setores) de toda a UFSC, provenientes de seus distintos ''campi'';
* Como as planilhas do Google são salvas automaticamente, verifique na parte superior da página se as suas alterações estão sendo salvas. Não feche a aba/janela antes de garantir que tudo foi salvo.}}
* Melhora qualitativa na análise dos processos e, por consequência, na instrução processual;
* Evitar falhas processuais que ocasionam compras por meio de dispensa, adesão, ou mesmo a falta do material, prejudicando o desenvolvimento das atividades para as quais os materiais se destinariam;
* Evitar repetição de itens idênticos, ou semelhantes que poderiam ser consolidados, previamente distribuídos em processos licitatórios distintos;
* Melhorar a organização dos itens nos processos licitatórios;
* Redução do número de processos licitatórios;
* Ganho de celeridade nos processos;
* Evitar a consecução de tarefas redundantes como, por exemplo, '''a realização da Pesquisa de Preço por vários requerentes para o mesmo material''', dentre outras.


== Sugestões de Itens ==
Nesta fase são disponibilizadas as listas prévias separadas por grupos de itens, que são elaboradas com base nas licitações realizadas no ano calendário anterior e são facilmente encontradas na página do [https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ Calendário de Compras].


{{info|Além das vantagens já elencadas, quando considerada a estimativa vigente de custos processuais de aproximadamente R$ 17.000,00 por processo licitatório por SRP, a otimização e redução do número de processos a partir da nova metodologia, possibilitarão ao Departamento de Compras '''economizar mais de seis milhões de Reais anualmente para a UFSC'''.}}
A tarefa nesta fase é verificar se os itens demandados pela Unidade estão na lista prévia. Caso não estejam ou necessitem de correções, é necessário registrar na aba “Sugestões de itens” a “inserção” ou “correção” do item.  


'''Passo 1''': Verificar se os itens constantes na aba "Lista Prévia/Análise" atendem às necessidades da Unidade. Caso atendam, não é necessário fazer mais nada nesta etapa.


Como já mencionado, '''cada etapa do Calendário de Compras terá um cronograma de atividades''', em que algumas serão desenvolvidas exclusivamente pelo DCOM e outras, apenas pelas Unidades requerentes, '''conforme o fluxo a seguir''':
'''Passo 2:''' Caso a Lista Prévia não contenha o item demandado ou não atenda plenamente, deve-se fazer a sugestão de “'''inserção'''” ou “'''correção'''” na aba “sugestões de itens”.


[[Arquivo:Fluxo pre-pedido.png|center|thumb|1000px|Fluxo dos procedimentos para envio dos pedidos de compra
[[Arquivo:Sugestao de itens.png|centro|miniaturadaimagem|1000px]]
<br />Responsável pela atividade:
<br />- Laranja: Unidades requerentes
<br />- Azul: DCOM]]


{{ok|[[Arquivo:Dedo apontando.png|30px]]'''[http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ Acesse aqui o novo formato do Calendário de Compras do DCOM e confira os Cronogramas de Atividades por Etapa e as planilhas ''online'' com LISTAS FECHADAS e LISTAS ABERTAS.]'''}}
'''Informações obrigatórias para a inserção de sugestão:'''


[[Arquivo:Calendario.PNG|center|thumb|600px]]
* '''Coluna Código do Item''': o código do Catálogo de Materiais relativo ao grupo da planilha (099.01, 077.02 etc). {{alertapequeno|Se o item não estiver catalogado, deve ser solicitada a sua catalogação}} a tempo, para que seja possível informar o código até o dia do fechamento da lista (dia útil anterior ao início da Etapa).
* '''Coluna Unidade de Medida''': a unidade de medida, exatamente como consta no Catálogo de Materiais. {{alertapequeno|Caso a unidade de medida desejada não conste no Catálogo, deve-se solicitar a sua inclusão}}.
* '''Coluna Descrição Resumida''': a descrição resumida, exatamente como consta no Catálogo de Materiais. {{alertapequeno|Se a descrição resumida estiver com problemas, informe a sugestão de correção na coluna adequada}}.
* '''Coluna Especificação''': a especificação, exatamente como consta no Catálogo de Materiais. {{alertapequeno|Se a especificação estiver com problemas, informe a sugestão de correção na coluna adequada}}.
* '''Coluna Detalhamento (especificação complementar)''': campo livre, onde deve-se informar de forma clara e objetiva os requisitos mínimos necessários do material para o atendimento da necessidade. Não deve-se preencher somente informações genéricas (por exemplo: "banqueta de laboratório", sem informar medidas, material etc.), nem informações desnecessárias e subjetivas (por exemplo: informações promocionais publicadas em catálogos ou sites, como "moderno e prático", ou "perfeito para o seu laboratório", entre outros).
* '''Coluna Justificativa para Inserção ou Correção''': {{alertapequeno|NÃO É A JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO}}. Deve-se informar por que os itens da Lista Prévia não atendem a necessidade e o motivo da inclusão de um item diferente, ou o motivo da correção, como o erro encontrado (com a identificação única do item com erro), bem como a sugestão completa de especificação.
* '''Coluna Número dos itens analisados''': Para ser possível informar a justificativa acima, pressupõe-se que os itens da Lista Prévia forma analisados. Assim, informar a identificação única dos itens considerados na análise (Coluna Identificação Única da Lista Prévia/Análise).
* '''Coluna Inserção ou Correção''': informar se é inserção de um item novo, ou se deve ser corrigido um item já existente.
* '''Coluna Unidade Requerente''': informar o setor requerente, podendo ser a Unidade, Departamento, Laboratório etc.


<br />{{erro|Uma vez que os prazos definidos nortearão o encaminhamento dos processos consolidados de todas as Unidades da UFSC, <u>não haverá possibilidade de prorrogação</u>, sob pena de atrasar o processo como um todo. Caberá às Unidades a organização interna para consecução das atividades nos prazos, inclusive no que diz respeito a férias e eventuais afastamentos dos servidores responsáveis. Desta forma, caso ocorra atraso no atendimento de alguma das atividades, a demanda da Unidade <u>será recusada</u> automaticamente.}}
{{Alerta|As sugestões que não atenderem às diretrizes acima '''NÃO SERÃO INCLUÍDAS NA LISTA DE ANÁLISE''', sem possibilidade de inclusão posterior.}}


== Definição da Lista de Itens ==
Nesta etapa, comissões que são formadas por servidores convidados de áreas afins aos grupos de itens trabalham na consolidação das listas, revisão das especificações dos itens e realização dos ajustes necessários no catálogo da UFSC, com o intuito de:


<br />Acompanhe as instruções sobre cada uma das atividades do cronograma das etapas do Calendário de Compras. Recomendamos a leitura sequencial, mas você pode utilizar o índice abaixo para acessar pontualmente a cada uma delas:
* Melhorar o fluxo e facilitar o trabalho das Unidades requerentes


* Melhorar a qualidade dos processos licitatórios da Universidade


==Definição das listas fechadas de itens==
* Requerentes não precisam mais solicitar alterações no Catálogo


{{info|Esta é uma '''fase interna do Departamento de Compras'''. Com base no histórico dos pedidos encaminhados pelas Unidades requerentes, a CAPL/DCOM criará planilhas ''online'' com uma lista fechada contendo os itens disponíveis para licitação para cada uma da famílias de materiais pertinentes às Etapas do Calendário de Compras.}}
* Reduzir as ocorrências de itens com Unidades de medidas inadequadas


* Facilitar o trabalho das equipes de apoio nos pregões
'''I M P O R T A N T E''': Sempre que possível as listas fechadas serão disponibilizadas previamente ao início de cada Etapa do Calendário de Compras, para que as Unidades possam '''planejar antecipadamente os pedidos futuros''', ordenando suas demandas de materiais para informá-las nos prazos correspondentes a cada Etapa. '''A especificação e detalhamento dos itens das listas fechadas serão padronizados e não poderão ser editados pelas Unidades requerentes'''.


* Não há mais a fase de ciência e aprovação


{{alerta|[[Arquivo:Dedo apontando.png|40px]]'''<u>Cada grupo/família de itens terá sua própria planilha ''online''.</u> As planilhas serão divulgadas na [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ página do Calendário de Compras] conforme forem sendo disponibilizadas.'''}}
{{info|As instruções para o trabalho das Comissões encontram-se na página [[Definição da lista de itens]]}}


Após o término dos trabalhos das comissões é possível acessar a lista de análise com os pareceres e justificativas para cada item das listas, que pode ser acessada através da aba “menu” da lista final no link: “lista comissão”
[[Arquivo:Lista da comissão.gif|centro|miniaturadaimagem|757x757px]]
Na coluna “I” da lista da comissão é possível verificar o resultado da análise para cada item, com os seguintes status :


'''Exemplo:'''
* “Item incluído”,
'''Etapa 1'''
* Lista fechada para a família 099.08 - MATERIAIS HIDRÁULICOS
* Lista fechada para a família 099.09 - MATERIAIS DE ALVENARIA
etc.


'''Etapa 2'''
* “Consolidado com item existente”,  
* Lista fechada para a família 099.19 - MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS
* Lista fechada para a família 099.23 - MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO
* Lista fechada para a família 099.07 - MATERIAIS ELÉTRICOS
* Lista fechada para a família 077.04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO
etc.


E assim sucessivamente em cada uma das Etapas do Calendário de Compras.
* “Correção efetuada no item existente”


[[Arquivo:Lista fechada 1.png|center|thumb|1000px|Exemplo de lista fechada definida pelo DCOM]]
* "Sugestão recusada”.


{{ok|'''<u>Para solicitação de materiais de grupos/famílias não contemplados em nenhuma das etapas do calendário</u>''', a coordenadoria responsável no DCOM (CAPL - capl@contato.ufsc.br) deverá ser consultada para verificação do melhor período para envio, sendo vedada a alteração de catalogação apenas para encaixe de itens em determinada etapa. A Coordenação da CAPL informará, então, em qual Etapa do Calendário os materiais deverão ser encaminhados e indicará a planilha online para inserção dos itens na lista aberta da Unidade solicitante.
Na coluna “J” há a justificativa da comissão.


'''Exemplo:'''
Um setor precisa licitar um item com código inicial 099.24, ou seja, de grupo/família que não consta do Calendário de Compras. A Unidade requerente deverá enviar e-mail para capl@contato.ufsc.br informando o código do material para saber em que Etapa deverá informar sua demanda. A Coordenação da CAPL responderá informando a Etapa do Calendário e a planilha ''online'' correspondente para inserção do item 099.24 na lista aberta da Unidade solicitante.


Seguindo no exemplo, itens com código inicial 099.24 poderão ser encaminhados em diferentes Etapas do Calendário de Compras e, dentro de cada Etapa, em planilhas ''online'' distintas.}}
Esclarecimentos a respeito das análises da comissão podem ser solicitados pelo e-mail direcao.dcom@contato.ufsc.br


{{topo}}
== Inserção das demandas ==
Agora é o momento inserir nas listas finais geradas pelas comissões, os quantitativos demandados para cada item na coluna referente à Unidade requerente. A lista final fica disponível na página do Calendário de Compras do DCOM.


==Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes==


Na linha “3” da lista final há um termo “link” acima da sigla de cada Unidade requerente. O campo é utilizado pelas Unidades que utilizam a planilha auxiliar do DCOM para consolidação de suas demandas internas, neste campo é inserido o link da planilha auxiliar, de foram a vincular as planilhas. Caso haja alguma Unidade requerente interessada no uso da planilha entre em contato pelo e-mail: capl@contato.ufsc.br
[[Arquivo:Lista final.gif|centro|miniaturadaimagem|1119x1119px]]


Nas datas previstas no Cronograma de Atividades <u>para cada grupo/família da Etapa do Calendário de Compras</u>, '''uma [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ planilha ''online'' por família] ''' será aberta para edição e divulgada no link [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/]. Ao clicar no link de cada planilha, o requerente será direcionado a ela e para conseguir informar as demandas da Unidade requerente (setor), deverá estar <u>obrigatoriamente</u> logado na(s) conta(s) Google informada(s) para o acesso das planilhas ''online''.


Em cada [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ planilha ''online''] haverá:
A partir da coluna "Q" das listas finais há um coluna para cada requerente da UFSC inserir as demandas pelos itens
*<u>uma aba com um Menu com o Cronograma de Atividades da Etapa</u> e links pertinentes;
*<u>uma aba com a lista fechada</u> dos materiais daquele grupo/família do Catálogo;
*<u>abas com listas abertas</u>, identificadas por Unidade;
*<u>uma aba com a [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Ci.C3.AAncia_e_aprova.C3.A7.C3.A3o_das_demandas_consolidadas| LISTA DE ANÁLISE]]</u> das demandas informadas nas listas abertas (que será liberada apenas nos prazos em que precise ser utilizada) e
*<u>uma aba com a [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Divis.C3.A3o_das_tarefas_de_or.C3.A7amenta.C3.A7.C3.A3o| LISTA FINAL]]</u>, com o resultado da consolidação de todas as demandas e identificação das [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Divis.C3.A3o_das_tarefas_de_or.C3.A7amenta.C3.A7.C3.A3o| tarefas de orçamentação dos itens]] (que será liberada apenas nos prazos em que precise ser utilizada).


{{info|Não há mais possibilidade de inclusões ou alterações de itens fora do prazo!}}


{{alerta|<u>Novamente</u>: cada [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ planilha ''online''] <u>de um grupo/família da Etapa do Calendário de Compras</u> conterá uma lista fechada e todas as '''listas abertas individuais das Unidades''' que enviaram seus contatos à CAPL para cadastramento na nova metodologia de Compras.}}
== Geração dos Processos ==
De acordo com as demandas inseridas na lista final pelas Unidades requerentes, o DCOM distribui as tarefas de orçamentação entre os requerentes demandantes dos itens e gera os pedidos de compras contendo os itens e as respectivas quantidades.  




{{info|'''Para autorização do acesso''' restrito e exclusivo às células e abas específicas para registro das demandas de cada Unidade, as seguintes informações devem ser encaminhadas para o endereço eletrônico capl@contato.ufsc.br, '''com confirmação de recebimento e de leitura''':
Os pedidos são direcionados às Unidades responsáveis pela orçamentação na fila '''“Rever Pedido”'''
#sigla da Unidade requerente no Sistema SOLAR;
#no máximo duas contas do Google (setor@gmail.com, por exemplo).


'''<u>Prazo para solicitar autorizações</u>''': até o '''<u>5º dia útil anterior</u>''' ao início do prazo da fase de 'Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes' do Cronograma de Atividades de cada Etapa.


O DCOM NÃO ENVIA E-MAILS para as contas Google das Unidades requerentes, elas são necessárias <u>apenas</u> para que as Unidades acessem as planilhas ''online''.}}
== Execução das Tarefas ==
Agora é a fase de instrução dos pedidos de compras.




:[[Arquivo:Dedo apontando.png|40px]]Caberá a cada Unidade requerente organizar-se para
'''Unidades SEM responsabilidade de Orçamentação'''
*criar e disponibilizar a(s) conta(s) de acesso às planilhas ''on-line'' ao servidores que realizam suas compras de material,
*garantir o acesso à(s) conta(s) em caso de férias, licenças, remoção ou exoneração dos servidores gestores das compras do setor, pois '''não haverá prorrogação dos prazos estipulados pelo Calendário de Compras da UFSC e demandas atrasadas não serão aceitas''',
*solicitar previamente à [http://proad.ufsc.br/catalogacao-como-solicitar/ PROAD] para catalogar suas demandas de itens que ainda não possuem código no Catálogo de Materiais.
*'''acessar a [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ página do Calendário de Compras] para acompanhar as planilhas ao longo do Cronograma de Atividades de cada Etapa do Calendário'''.




Nesta fase do Cronograma de cada Etapa do Calendário, as Unidades requerentes já devem ter bem definida a '''relação de toda a demanda correspondente à Etapa em questão''', para conferir se os itens de sua demanda serão solicitados integralmente na lista fechada, ou se será preciso solicitar algum item na lista aberta.
Documentos que tramitam via Sistema de Processos Administrativos (SPA)


Criar uma Solicitação Digital (SD)


[[Arquivo:Atenção atibaia-3381711 1920.jpg|90px|]]
'''Grupo de assunto:''' 64 - Compra


'''I M P O R T A N T E'''  
'''Assunto:''' 206 - Compra


Ao informar a quantidade que represente a demanda real dos materiais a licitar nas listas fechadas e abertas, é preciso considerar a natureza dos pregões por [[COMPRAS_PÚBLICAS#Sistema_de_Registro_de_Pre.C3.A7os_.28SRP.29| Sistema de Registro de Preços]].
'''Detalhamento:''' Preencher apenas com o texto no seguinte padrão: '''Documentação para processo 23080''' e completar o preenchimento com o número completo do processo ao qual a solicitação digital deverá ser ajuntada. Este número será informado na aba [[FLUXO_PR%C3%89VIO_PARA_LICITA%C3%87%C3%95ES_SRP#Entendendo_a_Lista_Final| LISTA FINAL]] de cada planilha.


O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços para contratações futuras pela Administração. O art. 3º do [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013], substancialmente alterado pelo [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014], versa sobre os casos em que o SRP poderá ser adotado:
Anexar:
* Ofício de Justificativa


''Art. 3º  O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:''<br />
* Estudos Técnicos Preliminares (ETP)
''I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;''<br />
''II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;''<br />
''III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou''<br />
''IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração''.<br />




:[[Arquivo:Dedo apontando.png|40px]] A vigência das futuras Atas de Registro de Preços (ARP) decorrentes também poderá influenciar no quantitativo, pois é preciso solicitar a compra dos materiais tendo-se em mente não apenas o período em que serão utilizados, mas também o período em que efetivamente poderão ser empenhados. Do início do processo de compras até a assinatura da ARP do material, poderá transcorrer um período de alguns meses. Com isso, os materiais poderão ser empenhados em semestres e até mesmo exercícios fiscais distintos.
Encaminhar para CAPL/DCOM


'''Unidades COM a tarefa de Orçamentação'''


{{info|Se após a fase de [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Consolida.C3.A7.C3.A3o_das_demandas_solicitadas|'Consolidação das demandas solicitadas']] algum material possuir '''<u>quantitativo igual a 1</u>''' (apenas <u>'''uma unidade'''</u>), o item deverá ser adquirido por
O Pedido Gerado pelo DCOM estará na fila “Rever Pedido” do SCL
#Pregão com [[COMPRAS_PÚBLICAS#Fornecimento_imediato_.28Pronta-entrega.29|fornecimento imediato (pronta-entrega)]];
#[[ADESÃO_À_ATA_DE_REGISTRO_DE_PREÇOS|Adesão à Ata de Registro de Preços (se justificável)]];
#[[COMPRAS_PÚBLICAS#DISPENSA_E_INEXIGIBILIDADE_DE_LICITA.C3.87.C3.83O|Dispensa de licitação (se justificável)]].}}




{{alerta|<u>'''A T E N Ç Ã O:'''</u> Não é permitido alterar a ordem de colunas e abas nas planilhas online, então recomenda-se a utilização do EXCEL como apoio para lançar as demandas. [[Arquivo:Dedo apontando.png|30px]] [[Como_usar_Excel_para_ajudar_com_as_planilhas| Clique aqui e CONFIRA UMA SUGESTÃO de utilização do Excel para facilitar a busca/verificação da demanda de itens da sua Unidade]].}}
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS


:<u>'''LISTAS FECHADAS'''</u>
https://compras.ufsc.br/formularios/


* Ofício de Justificativa (atualizado)
* Relatório de Pesquisa de Preços (atualizado)
* Formulário de Equipe de Apoio (atualizado)
* Checklist (atualizado)
* ETP Digital (gerado no Compras.gov.br)
* Mapa Comparativo de Preços (gerado na pesquisa de preços)
* Orçamentação para os itens e documentos relacionados


[[Arquivo:Dedo apontando.png|30px]]Na lista fechada da planilha ''online'' de cada grupo/família, cada Unidade requerente conseguirá digitar as quantidades apenas na coluna identificada com sua sigla. Do mesmo modo, conseguirá informar materiais apenas em sua lista aberta. Evita-se, assim, que informações sejam inseridas, editadas ou apagadas equivocadamente por outros setores.


*Cada ''lista fechada'' de um grupo/família conterá materiais para os quais as Unidades requerentes poderão preencher os quantitativos de suas demandas em coluna específica, nomeada com a sigla do Setor no SOLAR. Na coluna pertinente a cada setor, quando não houver necessidade de algum material, será possível deixar a célula correspondente em branco, ou preenchê-la com 0 (zero).


*Nas listas fechadas, os servidores responsáveis pelas compras das Unidades requerentes deverão conferir especificações/detalhamentos dos itens solicitados, para informar eventuais correções na LISTA ABERTA de sua Unidade. A atualização/correção das especificações técnicas dos itens é de responsabilidade das Unidades requerentes.  
[[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''Qual a diferença entre Pedido e Solicitação Digital (SD)?'''


*'''Se a lista fechada de um grupo/família não contemplar toda demanda setorial de materiais a <u>licitar por SRP</u>, as Unidades poderão informar esses outros itens em uma aba específica, chamada de ''lista aberta''''' e disponível na mesma [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ planilha ''online''] em aba individual, nomeada com a sigla de cada Unidade requerente (setor) no SOLAR.
Tanto pedido quanto SD são nomenclaturas utilizadas para protocolos que reúnem os documentos necessários e que serão agrupadas ao processo de compra. Para fins de distinção, utilizamos os seguintes termos:


*'''Pedido:''' trata-se do pedido gerado no módulo Sistema de Compras e Licitações (SCL), do sistema Solar. O pedido é gerado pelas Unidades requerentes que possuem tarefa de orçamentação para alguns itens (ou automaticamente, quando há a importação da lista final pelo sistema Solar). Essas solicitações digitais possuem um fluxo pré-determinado no sistema;
*'''Solicitação Digital (SD):''' são as solicitações digitais registradas no módulo Processos Administrativos do sistema Solar. A SD é gerada pelas Unidades que não possuem tarefa de orçamentação, mas que possuem demanda em determinado processo. É por meio das SDs que [https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Fluxo_pr%C3%A9vio_para_licita%C3%A7%C3%B5es_SRP#O_que_preciso_fazer_a_respeito_dos_itens_para_os_quais_n.C3.A3o_preciso_realizar_Pesquisa_de_Pre.C3.A7o.3F a Unidade encaminha à CAPL o seu Documento de Formalização da Demanda (DFD) e o Estudo Técnico Preliminar (ETP)], que também serão agrupados ao processo de compra.
===[[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''Como localizar os itens da minha unidade na Lista Final?'''===


[[Arquivo:Lista fechada 2.png|center|thumb|1000px|Lista fechada]]
Nas datas previstas no Calendário de Compras para essa fase do Cronograma de Atividades em cada Etapa, as Unidades requerentes deverão acessar as listas finais disponíveis na [https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ página do calendário de compras] para encontrar:
:*os itens para os quais '''precisarão realizar pesquisa de preço''' e os processos 23080 em que os pedidos com essas pesquisas serão ajuntados;


:*os itens para os quais '''não precisarão realizar Pesquisa de Preço''' (se houver) e para os quais deverão encaminhar uma Solicitação Digital cadastrada no módulo SPA e os processos 23080 em que esses SPAs resultantes serão ajuntados.


:<u>'''LISTAS ABERTAS'''</u>


=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''Como eu encaminho o pedido com os itens para os quais preciso realizar Pesquisa de Preço?''' ===


Em '''sua lista aberta''' na planilha ''online'' de cada grupo/família, cada Unidade requerente deverá '''obrigatoriamente''' justificar cada item solicitado e seu detalhamento (caso haja). Ou seja, as Unidades deverão '''fundamentar os motivos pelos quais é imprescindível licitar itens com determinadas características, não previstas na lista fechada do código do grupo/família correspondente'''. Todos os materiais informados nas listas abertas serão obrigatoriamente orçados pela Unidade que os demandou.
Quando a Unidade localizar itens na[[FLUXO_PR%C3%89VIO_PARA_LICITA%C3%87%C3%95ES_SRP#Entendendo_a_Lista_Final| LISTA FINAL]] para os quais precisa realizar Pesquisa de preço, um pedido de compras será gerado pela CAPL/DCOM e encaminhado para a Fila de Trabalho '''Rever Pedido''' da Unidade responsável pela orçamentação destes itens.


É possível gerar uma pesquisa de preço '''automaticamente'''. Dentro do pedido gerado pelas importações das listas finais, na fila Rever Pedido, haverá um botão para a geração da pesquisa de preço, que resgatará todas as informações já inseridas no pedido.


<u>'''Nas listas abertas não serão aceitos itens'''</u>
[[Arquivo:Pedido1.png|centro|miniaturadaimagem|758x758px|Botão "Gerar pesquisa de preço" dentro do pedido de compras.]]
:*sem código no Catálogo de Materiais da UFSC,
:*sem preenchimento de todos os campos pertinentes (descrição/especificação/detalhamento, se houver/justificativa),
:*com descrição/especificação <u>diferente</u> do que consta no Catálogo da UFSC para o item.




{{erro|Escrever que o item não consta na lista fechada <u>não</u> é justificar sua inserção na lista aberta. A justificativa na lista aberta deve ser condizente com a justificativa fundamentada informada no Ofício de Solicitação (itens 1 a 5 da Lista de Verificação). Quando houver item semelhante na lista fechada, deve-se explicitar as razões pelas quais ainda assim será necessário adquirir material diverso.}}


Ao clicar no botão, a pesquisa de preço gerada aparecerá dentro do mesmo pedido.


[[Arquivo:Lista aberta 1.PNG|center|thumb|1000px|Lista aberta]]
[[Arquivo:Pedido2.png|centro|miniaturadaimagem|762x762px|Pesquisa gerada automaticamente dentro do pedido de compras.]]Clicando no link gerado (ou na lupa, ao lado do número do pedido), será possível acessar a pesquisa para a inserção das fontes, preços e demais informações pertinentes.


Após a inserção das informações, basta gerar o mapa comparativo de preços (na aba "Resultado" da pesquisa"), fazer o download e anexar como uma peça ao pedido de compra.


{{ok|Caso os requerentes encontrem erros nos itens das listas fechadas, poderão solicitar ao DCOM correções cabíveis nos textos, mediante justificativa a ser subjugada à análise. '''As sugestões de correção deverão ser informadas em campo pertinente na lista aberta de cada Unidade.''' Para indicar a correção, será preciso selecionar a opção "Sugestão de correção" na coluna correspondente, preencher o código do material, a quantidade desejada caso a justificativa do ajuste seja aceita e todos os campos da linha correspondente com os textos corrigidos. No campo 'Justificativa', deverá explicar a correção sugerida.
'''[[Pesquisa de preços|Clique aqui para ter mais informações sobre as Pesquisas de preço]]'''.


'''Exemplo'''
Os pedidos resultantes da Lista Final, após serem complementados com as pesquisas de preço e demais [[Fluxo_prévio_para_licitações_SRP#Quais_s.C3.A3o_os_documentos_que_devem_ser_elaborados_nessa_etapa.3F|'''documentos necessários''']], serão analisados pela equipe da CAPL e, uma vez aprovados, serão ajuntados aos processos de compra (23080) pertinentes, previamente criados na fase de [[FLUXO PRÉVIO PARA LICITAÇÕES SRP#Geração dos processos|'Geração dos processos']] e informados na [[FLUXO_PR%C3%89VIO_PARA_LICITA%C3%87%C3%95ES_SRP#Entendendo_a_Lista_Final| LISTA FINAL]]


* A lista fechada para a família 077.12 prevê o item 077.12.292339 - Descrição resumida: LIQUIDIFICADOR - Especificação: LIQUIDIFICADOR Detalhamento: LIQUIDIFICADOR COM JARRA DE PLÁSTICO RESISTENTE - DE 1,5 A 2L - 220V - POTÊNCIA ENTRE 400W E 600W - '''Unidade: PCT'''


'''O servidor responsável por uma Unidade requerente verifica que a unidade de medida do item a licitar está errada''', pois o correto seria "unidade (UN)" e não "pacote (PCT)". Ele poderá informar o erro ao DCOM na lista aberta de sua Unidade, selecionando a opção "Sugestão de correção" na coluna correspondente e preenchendo todos os campos à direita com o/s texto/s correto/s:
[[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''Quais são os documentos que devem ser elaborados nessa etapa?'''


077.12.292339 - Descrição resumida: LIQUIDIFICADOR - Especificação: LIQUIDIFICADOR Detalhamento: LIQUIDIFICADOR COM JARRA DE PLÁSTICO RESISTENTE - DE 1,5 A 2L - 220V - POTÊNCIA ENTRE 400W E 600W - '''Unidade: UN''' - '''Justificativa: A Unidade correta para o material é UNIDADE e não PEÇA.'''}}
Além do '''Estudo Técnico Preliminar (ETP)''', já elaborado anteriormente na fase de inserção das demandas nas Listas '''''por todas as Unidades que possuem demanda em um processo''''', há alguns documentos que devem compor os pedidos de compra na fase de Execução das Tarefas:
*'''[https://docs.google.com/document/d/1Tz-gvZun4h54NXtUpU5FMfkv2vaUkxTIEDyRb7E_muI/edit Ofício de Justificativa:]''' É o documento que auxilia o DCOM a consolidar a formalização das demandas das Unidades requerentes. Portanto, '''''cada Unidade que possui demanda em algum processo deve elaborar esse documento, independentemente se possui ou não tarefa de pesquisa de preços'''''. Apesar de o DCOM disponibilizar um modelo para facilitar a sua elaboração, o Ofício não é um formulário, e sim um documento que deve conter a justificativa para a demanda daquele processo e o alinhamento com o Planejamento de Contratações, por meio da informação dos números dos DFDs digitais referentes à demanda incluídos no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC).
*[https://docs.google.com/document/d/1_7GzrxNmmGB1c3AUcyfWjIBMbf2hDiUdQZ8k3kkfTKc/edit '''Relatório de Pesquisa de Preços:'''] Trata-se do documento que registra, em detalhes, os procedimentos adotados para a [https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Pesquisa_de_pre%C3%A7os Pesquisa de Preços] dos itens. '''''Apenas a Unidade que realiza pesquisa de preços elabora o Relatório''''', considerando '''''toda a demanda compartilhada das Unidades referente aos itens para os quais possui tarefa de orçamentação.''''' ''Deve constar <u>apenas um Relatório por Unidade requente por pedido*</u>'';
*'''Mapa Comparativo de Preços:''' É um documento gerado automaticamente pelo sistema Solar, na finalização de uma pesquisa de preços. Como seu nome sugere, o mapa serve para comparar os preços obtidos para cada item. No caso de itens cuja pesquisa obteve todos os orçamentos no Painel de Preços, o valor de referência relacionado à metodologia escolhida (média, mediana ou menor preço) deve ser inserida no pedido utilizando o CNPJ do Ministério da Economia: 00.394.460/0001-41. No caso de itens cuja pesquisa obteve orçamentos de fontes mistas, deve-se utilizar a planilha de cálculo para inserir os dados das empresas e seus respectivos valores; essa planilha deve ser inserida ao pedido, e o valor de referência relacionado à metodologia escolhida (média, mediana ou menor preço) deve ser inserida no mapa comparativo utilizando o CNPJ da UFSC: 83.899.526/0001-82. Para a geração do Mapa no sistema deve ser utilizado o critério “média dos valores”. '''''Também é um documento a ser verificado apenas por Unidades que possuem tarefa de orçamentação''''';
*'''[https://docs.google.com/document/d/1S7QajwnYJSrNaVzQSHTsQ4TLNc4qdlPoDDdcqFdbYoM/edit?usp=sharing Formulário de Indicação da Equipe de Apoio:]''' Esse documento, '''''elaborado pelas Unidades que fazem orçamentação em um processo''''', serve para indicar membros que comporão a Equipe de Apoio do pregão. Essa equipe auxilia o pregoeiro na avaliação técnica das propostas enviadas pelas empresas concorrentes. Portanto, é importante que as indicações levem em consideração o conhecimento técnico dos membros com relação aos itens. ''Deve constar <u>apenas um Formulário por Unidade requente por pedido*</u>''.
*'''[https://docs.google.com/document/d/1i_NypxZAUh5wxdbl0me5w-8dLKtzc3ahq4y8Oy7D4Sg/edit Lista de Verificação (checklist):] Este formulário, '''''preenchido pelas Unidades que realizam pesquisa de preço''''', serve para que sejam verificados se todos os pontos obrigatórios referentes ao pedido de compras foram atendidos. Deve ser assinado pelo servidor responsável pelo seu preenchimento.''' ''Deve constar <u>apenas um checklist por Unidade requente por pedido*</u>'''''.'''
{{info|Estes procedimentos dizem respeito apenas aos '''pedidos para licitação por meio do [[COMPRAS PÚBLICAS#Sistema de Registro de Preços (SRP)|Sistema de Registro de Preços - SRP]]'''.
'''Clique [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Exce.C3.A7.C3.B5es_.C3.A0_regra|aqui]] para conhecer as [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Exce.C3.A7.C3.B5es_.C3.A0_regra|exceções''']].


[[Arquivo:Dedo apontando.png|30px]] Os demais casos deverão ser encaminhados conforme metodologias específicas já utilizadas, inclusive os pedidos para licitação por [[COMPRAS PÚBLICAS#Fornecimento imediato (Pronta-entrega)|Pregão Tradicional (Pronta Entrega)]].}}


[[Arquivo:Alteração de especificação.PNG|center|thumb|1200px|Alteração de especificação]]
<br /><br />{{erro|Uma vez que os prazos definidos nortearão o encaminhamento dos processos consolidados de todas as Unidades da UFSC, <u>não haverá possibilidade de prorrogação</u>, sob pena de atrasar o processo como um todo. Caberá às Unidades a organização interna para consecução das atividades nos prazos, inclusive no que diz respeito a férias e eventuais afastamentos dos servidores responsáveis. Desta forma, caso ocorra atraso no atendimento de alguma das atividades, a demanda da Unidade <u>será recusada</u> automaticamente.}}


<br />[[Arquivo:Avisoimportante.png|400px|center]]


{{erro|Ao término do prazo estabelecido no cronograma, todas as listas serão bloqueadas e não será mais permitida nenhuma alteração nos itens. Após esta fase, não será mais possível a inserção de demandas por parte das Unidades requerentes para a Etapa do Calendário em questão.}}
[[Arquivo:List.png|100px|left]]'''PLANEJE SUAS DEMANDAS:'''


Sempre que possível as [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ listas prévias serão disponibilizadas]  no início do Calendário de Compras, para que as Unidades possam '''planejar antecipadamente os pedidos futuros''', ordenando suas demandas de materiais para informá-las nos prazos correspondentes a cada Etapa.


[[Arquivo:Dedo apontando.png|40px]] Para localizar rapidamente a lista aberta de sua unidade, basta proceder conforme a figura a seguir:




[[Arquivo:Ver listas.png|center|thumb|1200px|Atalho para localizar listas abertas]]
===[[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''Quem deve elaborar o Estudo Técnico Preliminar (ETP)?'''===
O Estudo Técnico Preliminar (ETP) é o atendimento à Instrução Normativa nº 58, de 08 de agosto de 2022 da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia<ref group="Legislação" name="in40"> [https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022 Instrução Normativa Nº 58, de 08 de agosto de 2022.]</ref>. Este estudo nada mais é do que o levantamento de dados e informações acerca do que constitui a demanda em um formulário digital disponibilizado pelo Ministério da Economia. Segundo a IN, "os ETP serão elaborados conjuntamente por servidores da área técnica e requisitante ou, quando houver, pela equipe de planejamento da contratação". Agora, para que o Edital possa ser publicado no Comprasnet, é necessário que haja antes o registro dos ETP no sistema ETP Digital.


{{topo}}
Como o [https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/ESTUDOS_T%C3%89CNICOS_PRELIMINARES_(ETP) Estudo Técnico Preliminar] trata de uma análise anterior à execução das compras em si, o ETP deve ser elaborado antes mesmo da inserção das demandas. Este estudo serve para a definição de qual modalidade deverá ser usada para a aquisição dos materiais (que, historicamente, são comprados via Sistema de Registro de Preços), bem como a futura utilização dos materiais e o registro da memória de cálculo (como se chegou à estimativa dos quantitativos a serem adquiridos). O ETP deve ser elaborado por grupo de itens conforme a divisão realizada no Calendário de Compras. Por exemplo, se a Unidade possui demanda de itens no grupo 099.12 – Gêneros Alimentícios, ela deverá elaborar o seu respectivo ETP sobre essa demanda. E por se tratar de um estudo atrelado diretamente à demanda da Unidade, '''cada Unidade que possui demanda em um grupo de itens deverá elaborar o seu ETP'''. Ou seja, na prática, teremos um ETP para cada Unidade requerente em cada grupo de itens no qual possui itens a serem adquiridos.


==Consolidação das demandas solicitadas==


===[[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''E se for preciso licitar apenas uma unidade de determinado material?'''===


{{info|'''Esta é uma fase interna do DCOM.''' Nas datas previstas no Calendários de Compras para essa fase no Cronograma de cada Etapa, os quantitativos e justificativas informados pelas Unidades requerentes nas listas fechadas e abertas serão analisados '''pelo DCOM''' para serem consolidadas em uma LISTA FINAL.}}
Ao informar o quantitativo que represente a demanda real dos materiais a licitar nas listas fechadas e abertas, é preciso considerar a natureza dos pregões por [[COMPRAS_PÚBLICAS#Sistema_de_Registro_de_Pre.C3.A7os_.28SRP.29| Sistema de Registro de Preços]].


O Sistema de Registro de Preços (SRP)<ref>[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11462.htm Decreto Nº 11.462, de 31 de março de 2023] </ref> é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços para contratações futuras pela Administração.<ref>[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014]</ref> Ele diz que:


Aos servidores das Unidades requerentes basta conferir as resultados da consolidação na [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Ci.C3.AAncia_e_aprova.C3.A7.C3.A3o_das_demandas_consolidadas| fase de 'Ciência e aprovação das demandas consolidadas']], quando então terá atividades a desenvolver e prazos a cumprir.  
''Art. 3º  O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:''<br />
''I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;''<br />
''II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;''<br />
''III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou''<br />
''IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração''.<br />


A legislação não prevê, portanto, a aquisição de uma unidade de um material pelo sistema SRP.


Mas para que se entenda o trabalho de consolidação desenvolvido na CAPL/DCOM, seguem algumas explicações:
Se após a fase de [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Consolida.C3.A7.C3.A3o_das_demandas_solicitadas|'Consolidação das demandas solicitadas']] algum material possuir '''<u>quantitativo igual a 1</u>''' (apenas <u>'''uma unidade'''</u>), o item deverá ser adquirido por  
 
#Pregão com [[COMPRAS_PÚBLICAS#Fornecimento_imediato_.28Pronta-entrega.29|fornecimento imediato (pronta-entrega)]];
 
#[[PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISIÇÃO_DE_MATERIAIS#INSTRU.C3.87.C3.83O_DO_PROCESSO_DE_ADES.C3.83O_A_ARP|Adesão à Ata de Registro de Preços (se justificável)]];
*<u>'''Nas listas fechadas'''</u> os totais serão somados, para que se obtenha o total a licitar para cada item, de modo a atender todas as Unidades requerentes.
#[[COMPRAS_PÚBLICAS#DISPENSA_E_INEXIGIBILIDADE_DE_LICITA.C3.87.C3.83O|Dispensa de licitação (se justificável)]].
 
<div align="right">[[Arquivo:Topo.png|20px|link=]] [[#Inser.C3.A7.C3.A3o_das_demandas_nas_listas_fechadas_e_abertas_pelas_Unidades_requerentes|Ir para o início da seção]]</div>
*<u>'''Nas listas abertas'''</u> os itens e justificativas informados serão analisados pelo DCOM, que verificará a possibilidade de:
{{erro|Ao término do prazo estabelecido no cronograma, todas as listas serão bloqueadas e não será mais permitida nenhuma alteração nos itens. Após esta fase, não será mais possível a inserção de demandas por parte das Unidades requerentes para a Etapa do Calendário em questão.}}
 
<div align="right">[[Arquivo:Topo.png|20px|link=]] [[#Inser.C3.A7.C3.A3o_das_demandas_nas_listas_fechadas_e_abertas_pelas_Unidades_requerentes|Ir para o início da seção]]</div>
** aceitar integralmente os itens das listas abertas (desde que sejam realmente diferentes dos relacionados na lista fechada e a compra seja justificável), acrescentando-os na LISTA FINAL;
 
** agrupar (consolidar) itens de listas abertas de Unidades distintas em um único item (quando se tratar do mesmo material detalhado por cada requerente de maneira distinta), acrescentando-os na LISTA FINAL;
 
** recusar um pedido de item e sugerir que a demanda seja atendida por algum item da lista fechada, que terá o quantitativo aumentado de acordo;
 
** recusar integralmente um pedido de item, pois entendeu-se que a Justificativa informada não é válida.
 
 
[[Arquivo:Dedo apontando.png|30px]]'''A análise dos itens informados na lista aberta''' levará em conta suas especificações e justificativas, buscando comprovar se a finalidade/utilização informadas justificam a compra.  
 
 
{{ok|* '''Exemplos:'''}}
 
'''Situação 1''' - A lista fechada para a família 077.12 prevê o item
077.12.292339 - LIQUIDIFICADOR
Especificação: LIQUIDIFICADOR
Detalhamento: LIQUIDIFICADOR COM JARRA DE PLÁSTICO RESISTENTE - DE 1,5 A 2L - 220V - POTÊNCIA ENTRE 400W E 600W
Unidade: UN
 
Mas uma Unidade requerente não solicita esse item na lista fechada e inclui em sua lista aberta
077.12.292339 - LIQUIDIFICADOR
Especificação: LIQUIDIFICADOR
Detalhamento: LIQUIDIFICADOR COM JARRA E ALÇA DE VIDRO - DE 1,5 A 2L - 220V - POTÊNCIA 800W
Unidade: UN
 
Ou seja, '''o servidor responsável deverá justificar as razões pelas quais o item similar da lista fechada''' (liquidificador com jarra plástica, com potência entre 400 a 600W) '''não atende às necessidades do setor''', o que poderá ser acatado ou não pelo DCOM. Caso não seja acatada, seu quantitativo poderá ser somado ao do item similar da lista fechada, '''ou ser excluído'''.
 
 
'''Situação 2''' - Na lista fechada da família 099.08 há o item
099.08.070859 - MANGUEIRA HIDRÁULICA
Especificação: MANGUEIRA HIDRÁULICA
Detalhamento: MANGUEIRA PLÁSTICA CRISTAL TRANSPARENTE 3/4", ROLO COM 50 METROS.
Unidade: RL
 
Mas uma 'Unidade Y' não solicita esse item na lista fechada e inclui em sua lista aberta
099.08.070859 - MANGUEIRA HIDRÁULICA
Especificação: MANGUEIRA HIDRÁULICA
Detalhamento: MANGUEIRA PLÁSTICA 3/4". ROLO DE 30M.
Unidade: RL
Justificativa: O material será utilizado para rega na Fazenda Experimental da Ressacada.
 
O DCOM avaliará, então, se é pertinente licitar os dois tipos de mangueira, ou se o quantitativo da Unidade requerente será somado ao do item similar da lista fechada, já que, conforme o exemplo, a necessidade de uma mangueira com 30 metros para a finalidade informada na Justificativa, também é atendida pelo mesmo material com 50m. Somando-se as demandas de itens que podem ser consolidados, o quantitativo total a licitar aumenta, o que permite à UFSC um melhor poder de barganha junto aos fornecedores no futuro pregão SRP.
 
 
'''Situação 3''' - Na lista fechada da família 099.08 há o item
099.08.070859 - MANGUEIRA HIDRÁULICA
Especificação: MANGUEIRA HIDRÁULICA
Detalhamento: MANGUEIRA PLÁSTICA CRISTAL TRANSPARENTE 3/4", ROLO COM 50 METROS.
Unidade: RL
 
Vamos imaginar que uma outra 'Unidade Z' preencha sua lista aberta com o item
099.08.070859 - MANGUEIRA HIDRÁULICA
Especificação: MANGUEIRA HIDRÁULICA
Detalhamento: MANGUEIRA PLÁSTICA CRISTAL TRANSPARENTE 1.1/4". ROLO DE 50M.
Unidade: RL
Justificativa: Alimentação dos tanques de peixes do Laboratório XYZ, que só aceita o diâmetro de 1" a 1.1/4".
 
 
Assim, a demanda da lista aberta da Unidade Y seria negada e o quantitativo necessário deveria ser acrescentado no item correspondente da lista fechada. Entretanto, a demanda da lista aberta da Unidade Z seria aceita, pois trata-se realmente de outro material, sem possibilidade de consolidação, já que a mangueira da lista fechada, com 3/4" não caberá nos tanques de peixe citados na justificativa da lista aberta da Unidade Z. O item seria, então, acrescentado à LISTA FINAL do grupo/família.
 
 
{{info|'''REFORÇANDO'''
 
* A '''lista fechada''' não permite modificações na especificação e/ou detalhamento do item.
* A '''lista aberta''' passará pela aprovação do DCOM, que vai analisar a justificativa item a item e decidir se aceitará itens com especificações diferentes daquelas disponibilizadas na lista fechada correspondente.}}
 
 
{{alerta|Ao final da fase de ''''Consolidação das demandas solicitadas'''', as Unidades requerentes poderão acessar na planilha ''online'' a aba contendo a LISTA DE ANÁLISE (com o resultado das análises das listas abertas).}}
 
{{topo}}
{{topo}}


==Ciência e aprovação das demandas consolidadas==
===[[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''Quem consegue visualizar e editar o pedido de compra gerado pela CAPL/DCOM?'''===
 
'''Nas datas previstas no Calendário de Compras para essa fase no Cronograma de cada Etapa''', as Unidades requerentes tomarão ciência dos resultados das análises da fase de [[FLUXO PRÉVIO PARA LICITAÇÕES SRP#Consolidação das demandas solicitadas|'Consolidação das demandas solicitadas']] e poderão consultar na '''aba 'LISTA DE ANÁLISE'''' os itens:
 
* aprovados/aceitos;
* consolidados/agrupados com outros itens de listas fechadas, ou com itens de outras listas abertas e/ou
* recusados.
 
 
{{alerta|<u>'''A T E N Ç Ã O:'''</u> Não é permitido alterar a ordem de colunas e abas nas planilhas online, então recomenda-se a utilização do EXCEL como apoio para lançar as demandas. [[Arquivo:Dedo apontando.png|30px]] [[Como_usar_Excel_para_ajudar_com_as_planilhas| Clique aqui e CONFIRA UMA SUGESTÃO de utilização do Excel para facilitar a busca/verificação dos itens de sua Unidade nas LISTAS DE ANÁLISE]].}}
 
 
 
[[Arquivo:Interrogação question-mark-2110767 960 720.jpg|100px]]'''Como entender os resultados divulgados na LISTA DE ANÁLISE?
 
 
Utilize a figura a seguir e suas legendas para compreender a aba LISTA DE ANÁLISE da planilha ''online'' de um grupo/família:
 
[[Arquivo:LISTA ANÁLISE.PNG|1600px|border|center]]
 
 
#Leia as instruções da aba;
#A coluna 'Resultado' apresenta a situação do item, que pode ser SIM, AGRUPADO ou NÃO:
#*SIM: o item será encaminhado para licitação;
#*AGRUPADO: o item foi agrupado a outro, <u>podendo esse outro ser da lista fechada '''ou''' da lista aberta</u>, e a coluna 'Análise' explica o agrupamento, indicando onde seu quantitativo foi acrescentado;
#*NÃO: o item foi recusado e a coluna 'Análise' informa o motivo.
#A coluna 'Análise' explica a coluna 'Resultado' e dá instruções ao requerente caso ele precise realizar algo '''dentro do prazo previsto na fase 'Ciência e aprovação das demandas consolidadas'''' do Cronograma pertinente na Etapa do Calendário de Compras.
 
{{alerta|<u>'''A T E N Ç Ã O'''</u>: a coluna 'Análise' deverá ser consultada para todos os resultados, pois mesmo um item marcado com SIM poderá ter alguma instrução/explicação <u>que poderá ser contestada nesta fase.</u>}}


Cada Unidade requerente que deseja inserir as suas demandas nas Listas Fechada e Aberta, deve ter um CPF de um servidor cadastrado com a CAPL para receber os pedidos de compra. Como só é possível cadastrar um único CPF por Unidade, é necessário que o servidor cadastrado permita o acesso à sua Fila de Trabalho para os demais servidores do setor que poderão auxiliar na realização da pesquisa de preços e encaminhamento do pedido de compra.


[[Arquivo:SIM.PNG|center|thumb|1200px|Resultados SIM com observação na coluna 'Análise']]
{{alerta|'''ATENÇÃO''': Apenas pela Fila de Trabalho do servidor com o CPF cadastrado é que será possível visualizar o pedido de compra gerado pela CAPL.}}


[[Arquivo:Interrogação question-mark-2110767 960 720.jpg|100px]]'''O que fazer com os resultados divulgados na LISTA DE ANÁLISE?'''
<u>Para permitir o acesso à Fila de Trabalho:</u>
* Acessar o Solar, no módulo '''WFLOW''';
* Ir em Configurações => Permitir Acesso a minha Fila de Trabalho;
* Escolher o Sistema SCL - Sistema de Compras e Licitações;
* Clicar em 'Adicionar' e inserir o CPF ou o nome do servidor que terá a permissão e clicar em 'procurar';
* Assinalar o servidor e clicar em 'Selecionar' e depois 'Salvar'.


*SIM: aguardar a fase [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Execu.C3.A7.C3.A3o_das_tarefas_conforme_divis.C3.A3o|'Execução das tarefas conforme divisão']];
*AGRUPADO: conferir na coluna 'Análise' onde sua demanda foi agrupada e aguardar a fase [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Execu.C3.A7.C3.A3o_das_tarefas_conforme_divis.C3.A3o|'Execução das tarefas conforme divisão']];
*NÃO: acatar ou questionar a análise.


{{alerta|Caso a Unidade requerente não concorde com algum resultado divulgado na LISTA DE ANÁLISE e deseje questionar a análise de item/itens, deverá encaminhar uma Solicitação Digital via SPA/SOLAR para o Setor CAPL/DCOM, conforme instruções a seguir e '''apenas no prazo previsto na fase 'Ciência e aprovação das demandas consolidadas'''' do Cronograma pertinente na Etapa do Calendário de Compras.}}
<u>Para acessar a Fila de Trabalho de outro servidor:</u>
* Acessar o Solar e, na barra lateral esquerda, no canto inferior da tela, clicar em '''Fila de Trabalho''';
* Clicar na seta ao lado do seu nome e escolher o nome do servidor do qual pretende acessar a Fila de Trabalho.




Módulo do Sistema: SPA
{{info|Ao permitir o acesso à sua Fila de Trabalho, o outro servidor poderá visualizar todos os pedidos e processos como se estivesse visualizando a sua própria Fila de Trabalho, conseguindo receber, editar e encaminhar quaisquer pedidos ou processos. Todas as tramitações serão realizadas em nome do servidor que estiver realizando o encaminhamento.
* Cadastro de Solicitação Digital


'''Grupo de assunto:''' 246 - Reconsideração
{{red|'''DICA!'''}} Dar acesso à sua Fila de Trabalho para outros servidores evita que os processos fiquem parados enquanto você estiver de férias, pois qualquer outro servidor com permissão poderá tramitar tudo o que for necessário, sem precisar esperar pelo seu retorno às atividades!}}


'''Assunto:''' 907 - Reconsideração
'''Detalhamento:''' Ciência e aprovação - 099.08 --> (informar o número do grupo/família correspondente)
{{ok|No campo 'Detalhamento', sempre informe o grupo/família dos materiais a solicitar reconsideração. Encaminhe uma Solicitação Digital por código de grupo/família.}}
[[Arquivo:SPA aprova demandas.PNG|800px|border|center]]
[[Arquivo:Dedo apontando.png|40px]]Utilize o campo "Encaminhamento" para informar os dados dos materiais para os quais deseja reconsideração e encaminhe para o Setor CAPL/DCOM, <u>sem selecionar Usuário</u>. Caso ultrapasse 2000 caracteres, será preciso inserir uma Peça na Solicitação Digital.
[[Arquivo:SPA_aprova_demandas_2.PNG|800px|border|center]]
{{erro|SPAs enviados sem obedecer as instruções desta seção do Manual serão recusados. 
[[Arquivo:Dedo apontando.png|40px]]A partir dessa fase não é mais possível nenhuma alteração nos itens por parte das Unidades requerentes.}}
{{topo}}'''
==Geração dos processos==
{{info|'''Esta é uma fase interna do DCOM.''' Procurando evitar que itens semelhantes sejam encaminhados em processos licitatórios distintos e buscando reduzir o número de processos de compra a partir da consolidação de todas as demandas encaminhadas pelas Unidades requerentes, nessa fase do Cronograma de cada Etapa do Calendário, os processos de compra (também chamados de ''''processos 23080'''') serão criados pelo DCOM a partir do agrupamento dos itens das LISTAS FINAIS de cada família (consolidadas a partir das listas fechadas e abertas, como já visto na seção [[FLUXO PRÉVIO PARA LICITAÇÕES SRP#Consolidação das demandas solicitadas|'Consolidação das demandas solicitadas']]).}}
Aos servidores das Unidades requerentes basta verificar os resultados divisão da geração dos processos na [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Execu.C3.A7.C3.A3o_das_tarefas_conforme_divis.C3.A3o| fase de 'Execução das tarefas conforme divisão']], quando então terá atividades a desenvolver e prazos a cumprir.
Mas para que se entenda o trabalho desenvolvido na CAPL/DCOM, elencamos algumas explicações e exemplos.
[[Arquivo:Dedo apontando.png|30px]]'''Exemplo:'''
::- A LISTA FINAL da família 099.07 resultou em 95 itens provenientes das listas fechadas criadas pelo DCOM e dos itens informados nas listas abertas das Unidades requerentes, já aprovados na etapa de análise prevista pela seção [[FLUXO PRÉVIO PARA LICITAÇÕES SRP#Consolidação das demandas solicitadas|'Consolidação das demandas solicitadas']].
::- A equipe da Coordenadoria de Análise e Planejamento de Compras (CAPL) do DCOM verifica que é possível criar dois processos de compra (iniciados com o código 23080.), um com 50 e outro com 45 itens.
::- '''A esses dois processos de compra serão ajuntados todos os pedidos encaminhados posteriormente pelas Unidades requerentes, conforme divisão das tarefas de orçamentação''' repassadas pelo DCOM na fase de [[FLUXO PRÉVIO PARA LICITAÇÕES SRP#Divisão das tarefas de orçamentação|'Divisão das tarefas de orçamentação']].
[[Arquivo:Interrogação question-mark-2110767 960 720.jpg|100px]]
'''E se a Unidade requerente tiver sua demanda distribuída em mais de um processo de compra?'''
{{info|*Na fase de [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Execu.C3.A7.C3.A3o_das_tarefas_conforme_divis.C3.A3o|'Execução das tarefas conforme divisão']], cada Unidade requerente deverá localizar os processos 23080 onde seus itens foram distribuídos e realizar as Pesquisas de Preço conforme os resultados apresentados na LISTA FINAL das planilhas ''online'' onde informou suas demandas. Assim, pode ser que uma Unidade requerente precise criar mais de um pedido, já que seus itens podem estar distribuídos em vários processos 23080.
:::- Unidades que não precisarem realizar Pesquisa de Preços deverão enviar uma solicitação digital do SPA estritamente conforme as instruções da seção [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Execu.C3.A7.C3.A3o_das_tarefas_conforme_divis.C3.A3o|'Execução das tarefas conforme divisão']].
*Ao criar uma [[PESQUISA_DE_PREÇOS|Pesquisa de Preços]], na etapa da [[PESQUISA_DE_PREÇOS#Itens|inserção dos itens]], o campo 'Assunto' deverá ser preenchido '''<u>APENAS</u>''' com o texto padrão '''''Aquisição para o processo 23080.'''''(preencher com o número do processo ao qual o pedido foi ajuntado na etapa de Geração dos Processos). Ex.: Aquisição para o processo 23080.1234/2019-01.
*Para informações acerca da documentação obrigatória, exigida na Lista de Verificação, acesse a seção [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Execu.C3.A7.C3.A3o_das_tarefas_conforme_divis.C3.A3o|'Execução das tarefas conforme divisão']].}}
{{ok|'''VOCÊ SABIA?'''
*O agrupamento de itens realizado pelo DCOM em 2018, ainda que com a metodologia antiga, [http://dcom.proad.ufsc.br/2019/02/26/ufsc-economiza-mais-de-6-milhoes-em-custas-processuais-em-2018/ gerou à UFSC a economia aproximada de R$ 6,6 milhões]. Nossa meta, com essa nova sistemática de pedidos, é aumentar essa economia para cerca de R$ 8,9 milhões.}}


{{topo}}
{{topo}}


==Divisão das tarefas de orçamentação==
===[[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''O que são peculiaridades?'''===
 
Alguns itens possuem características específicas que demandam maior atenção, especialmente na elaboração do Termo de Referência e na aceitação e habilitação das propostas. Por isso, esses itens devem ser analisados com cautela e destacados em algumas etapas do processo. Os tipos mais comuns de peculiaridade são:
 
{{info|'''Esta é uma fase interna do DCOM.''' Com base nas demandas informadas por cada Unidade requerente nas listas fechadas e abertas, o DCOM determinará as responsabilidades de cada uma delas em relação à orçamentação (Pesquisa de Preços) de todos os materiais a licitar.}}
 
 
Aos servidores das Unidades requerentes basta verificar os resultados divisão das tarefas de orçamentação na [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Execu.C3.A7.C3.A3o_das_tarefas_conforme_divis.C3.A3o| fase de 'Execução das tarefas conforme divisão']], quando então terá atividades a desenvolver e prazos a cumprir.
 
Mas para que se entenda o trabalho desenvolvido na CAPL/DCOM, elencamos alguns exemplos.
 
[[Arquivo:Dedo apontando.png|30px]]'''Exemplo''':
 
A LISTA FINAL da família 099.23 - MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO resultou na criação do '''processo de compra 23080.01234/2019-01, com 21 itens''' provenientes das demandas de três Unidades requerentes A, B e C, informadas na fase de [[FLUXO PRÉVIO PARA LICITAÇÕES SRP#Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes|'Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes']].
 
* <u>A Unidade A solicitou oito itens</u>, todos da lista fechada da família 099.23 - MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO;
* <u>A Unidade B solicitou 10 itens</u>, sendo oito da lista fechada da família 099.23 - MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO e mais dois provenientes da sua lista aberta, ambos foram aprovados pelo DCOM na análise da fase [[FLUXO PRÉVIO PARA LICITAÇÕES SRP#Consolidação das demandas solicitadas|'Consolidação das demandas solicitadas']] e
* <u>A Unidade C solicitou 14 itens</u> da lista fechada da família 099.23 - MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO e mais um item em sua lista aberta, recusado pelo DCOM na análise da fase [[FLUXO PRÉVIO PARA LICITAÇÕES SRP#Consolidação das demandas solicitadas|'Consolidação das demandas solicitadas']].
 
 
{{ok|'''Total de itens das três Unidades na fase [[FLUXO PRÉVIO PARA LICITAÇÕES SRP#Consolidação das demandas solicitadas|'Consolidação das demandas solicitadas']]: 22.''' Porém desse total, o item da lista aberta da Unidade C foi recusado.
 
 
'''Restaram 21 itens''', sendo '''19 provenientes da lista fechada''' da família 099.23 - MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO e '''comuns aos três requerentes'''. Portanto, dos 21 itens que precisam ter Pesquisas de Preço realizadas, 19 são comuns aos três requerentes e as Pesquisas de Preço serão divididas entre eles e mais dois são exclusivos da lista aberta Unidade B e suas Pesquisas de Preço serão obrigatoriamente realizadas por ela.}}
 
'''Prosseguindo com nosso exemplo'''...
Na fase de 'Divisão das tarefas de orçamentação', a equipe do DCOM distribui as Pesquisas de Preço dos 21 itens da planilha ''online'' contendo a LISTA FINAL da família 099.23 - MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO do seguinte modo:
 
'''- Unidade A:''' Criará [[PESQUISA DE PREÇOS|Pesquisa de preço]] (Mapa Comparativo) e [[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS|pedido]] dos itens 1 a 6 e mais todos os documentos pertinentes à instrução de [[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS|pedidos de licitação]];
 
'''- Unidade B:''' Criará [[PESQUISA DE PREÇOS|Pesquisa de preço]] (Mapa Comparativo) e [[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS|pedido]] dos itens 7 a 11 (solicitados por ela na lista fechada) e itens 20 e 21 (solicitados em sua lista aberta) e mais todos os documentos pertinentes à instrução de [[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS|pedidos de licitação]] ;
 
'''- Unidade C:''' Criará [[PESQUISA DE PREÇOS|Pesquisa de preço]] (Mapa Comparativo) e [[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS|pedido]] dos itens 12 a 19 e mais todos os documentos pertinentes à instrução de [[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS|pedidos de licitação]].
 
Os três [[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS|pedidos]] enviados serão ajuntados ao processo de compra 23080.01234/2019-01, que '''deverá obrigatoriamente conter apenas os 21 itens divulgados na LISTA FINAL''', cadastrados de modo idêntico às informações nela contida e com a Quantidade Total prevista.
 
 
'''OU SEJA:'''
* '''Apesar de solicitar oito''' itens na fase de [[FLUXO PRÉVIO PARA LICITAÇÕES SRP#Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes|'Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes']], '''a Unidade A realizará Pesquisa de Preço de apenas seis itens''';
* '''Apesar de solicitar 10''' itens na fase de [[FLUXO PRÉVIO PARA LICITAÇÕES SRP#Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes|'Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes']], '''a Unidade B realizará Pesquisa de Preço de apenas sete itens''';
* '''Apesar de solicitar 14''' itens na fase de [[FLUXO PRÉVIO PARA LICITAÇÕES SRP#Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes|'Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes']], '''a Unidade C realizará Pesquisa de Preço de apenas oito itens'''.
 
 
{{info|'''I M P O R T A N T E'''
 
* As Unidades requerentes '''sempre''' realizarão a [[PESQUISA DE PREÇOS|Pesquisa de preço]] para os itens aprovados de suas listas abertas, então já podem realizar essas Pesquisas antes da fase de 'Divisão das tarefas de orçamentação';


* Os itens da lista fechada comuns a mais de uma Unidade requerente serão distribuídos entre elas, sem repetição. Ou seja: cada item terá sua [[PESQUISA DE PREÇOS|Pesquisa de preço]] realizada por uma única Unidade requerente, que deverá obrigatoriamente '''cotar o 'Quantitativo Total' do item, informado na [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Divis.C3.A3o_das_tarefas_de_or.C3.A7amenta.C3.A7.C3.A3o| LISTA FINAL]]'''.}}
*'''''Agrupamento em lotes:''''' alguns itens são complementares ou obrigatoriamente precisam ser compatíveis para o pleno funcionamento. Verifique sempre se a indicação de agrupamento em lote é adequada [[PROCEDIMENTOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS#Agrupamento de itens em lotes|nesse tópico]];


*'''''Personalização de itens*:''''' determinados itens preveem personalização (como inserção de logotipos, siglas, cores etc). É imprescindível justificar (no documento [https://docs.google.com/document/d/10io2XqGn0GOB0A0bKwEkd4s_o66WQwoPCtvsO31QmBc/edit Itens com Peculiaridades]) os motivos pelos quais o item deve ser personalizado, uma vez que esses itens costumam ser mais onerosos do que itens comuns;


*'''''Pedido de amostra:''''' trata-se da necessidade de solicitar aos competidores amostras do material a ser adquirido. Pedidos de amostra devem ser solicitados e autorizados previamente pela Direção do DCOM. [[PROCEDIMENTOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS#Solicitação de amostra|Verifique mais informações aqui]];


{{alerta|'''A T E N Ç Ã O'''
*'''''Habilitação e critério de aceitação:''''' certos itens possuem critérios especiais de aceitação e habilitação da proposta, como a exigência de laudos, atendimento a normas técnicas entre outros;
* Não há mudanças na [[PESQUISA DE PREÇOS|criação de uma pesquisa de preços]] e nem no [[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS|encaminhamento de um pedido de compra]].
*'''''Fabricação sob medida*:''''' alguns materiais (por exemplo, móveis sob medida) são exclusivos e precisam ser projetados especialmente para atender a demanda da Unidade requerente. Para estes itens, é necessária a elaboração de um projeto básico,


* '''A diferença é que agora as Unidades requerentes não precisarão mais [[PESQUISA DE PREÇOS|criar uma Pesquisa de preço]] e nem [[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS|criar e encaminhar um pedido de compra]] contendo todos os itens que precisam licitar''', apenas com aqueles que o DCOM solicitar na fase de 'Divisão das tarefas de orçamentação'.
*'''''Demais peculiaridades:''''' certos itens necessitam de garantia ou prazo de entrega diferenciado, ou são compartilhados com outro órgão, ou então são de ampla concorrência ou ME/EPP (mediante justificativa técnica) etc. Estes são apenas alguns exemplos de peculiaridades não tão recorrentes, mas podem haver outras tantas, a depender do item.   <br />


* <u>Ao criar a Pesquisa de Preço</u>, ao se chegar [[PESQUISA_DE_PREÇOS#Itens| na fase de inserção dos Itens]], o campo 'Assunto' deverá ser '''<u>obrigatoriamente</u>''' preenchido com o texto padrão '''''Aquisição para o processo 23080.'''''(preencher com o número do processo informado na [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Divis.C3.A3o_das_tarefas_de_or.C3.A7amenta.C3.A7.C3.A3o| LISTA FINAL]]).}}
Algumas das peculiaridades podem estar atreladas a uma '''fase específica do pregão''', especialmente no que diz respeito a documentações comprobatórias sobre as características técnicas do item ('''aceitação'''), sobre capacidade técnica e regularidade técnica, fiscal e legal do fornecedor ('''habilitação''') e determinadas exigências e obrigações da contratada ('''execução'''). Para saber mais sobre essas fases, leia o tópico '''[https://compras.wiki.ufsc.br/index.php?title=PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISI%C3%87%C3%83O_DE_MATERIAIS#Documentos_pass.C3.ADveis_de_exig.C3.AAncia_aos_fornecedores_em_cada_etapa_da_licita.C3.A7.C3.A3o Documentos a serem exigidos em cada etapa da licitação]'''.


{{topo}}


==Execução das tarefas conforme divisão==
''<nowiki>*</nowiki> Para tais itens, o pedido deve conter '''documentos adicionais anexados ao pedido'''.''


Os itens e quantitativos solicitados por todas as Unidades e aprovados pelo DCOM serão consolidados em uma aba contendo a [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Divis.C3.A3o_das_tarefas_de_or.C3.A7amenta.C3.A7.C3.A3o| LISTA FINAL]], que representará um espelho dos 'processos 23080' gerados pelo DCOM, contendo todas as informações relativas a saldos disponíveis para cada Unidade após a finalização do processo, que será anexada como peça do processo licitatório pertinente.
'''''Personalização:''' Documento com as informações acerca da personalização. Exemplo:'' ''caso seja uma camiseta personalizada com um logotipo, deve-se encaminhar junto ao item (no pedido) informações como o logotipo a ser utilizado, quais as dimensões a serem aplicadas e a localização na vestimenta;''


'''''Fabricação sob medida:''' Projeto básico. Exemplo:'' ''caso seja um móvel sob medida, é necessário um projeto contendo características mínimas que garantam tanto a qualidade quanto a correta orçamentação, tais como: dimensões totais, materiais que compõem o item, características gerais do item, critérios para instalação e demais informações que sejam importantes para garantir a qualidade do item e da precificação).''


Nas datas previstas no Calendários de Compras para essa fase do Cronograma de Atividades em cada Etapa, as Unidades requerentes deverão acessar a aba contendo a [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Divis.C3.A3o_das_tarefas_de_or.C3.A7amenta.C3.A7.C3.A3o| LISTA FINAL]] em cada planilha ''online'' em que informaram suas demandas. Nela, conseguirão verificar facilmente duas possibilidades:
   
   
:'''1)''' os itens para os quais precisão realizar Pesquisa de Preço e os processos 23080 em que os pedidos resultantes serão ajuntados;
:'''2)''' os itens para os quais <u>'''não'''</u> precisão realizar Pesquisa de Preço (se houver) e sobre os quais deverão apenas encaminhar uma Solicitação Digital cadastrada no módulo SPA.
[[Arquivo: LISTA FINAL.PNG|center|thumb|1200px|Imagem 1: Exemplo de [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Divis.C3.A3o_das_tarefas_de_or.C3.A7amenta.C3.A7.C3.A3o| LISTA FINAL]]]]
<u>Legenda da imagem 'Exemplo de [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Divis.C3.A3o_das_tarefas_de_or.C3.A7amenta.C3.A7.C3.A3o| LISTA FINAL]]'</u>
1) As colunas 'Processo', 'Responsável pela pesquisa' e 'Total' indicam respectivamente:
::*o <u>número do 'processo 23080'</u> ao qual o futuro pedido será ajuntado após analisado e aprovado pela CAPL/DCOM;
::*A Unidade requerente responsável pela realização da pesquisa de preço para o item, que deverá obrigatoriamente considerar no quantitativo do item informado na coluna 'Total';
::*Total a licitar (futuramente disponível para ser empenhado <u>'''apenas'''</u> pelas Unidades requerentes).
2) No recorte da imagem é possível ver que a [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Divis.C3.A3o_das_tarefas_de_or.C3.A7amenta.C3.A7.C3.A3o| LISTA FINAL]] da planilha ''online'' do grupo 099.09 apresenta pela menos três 'processos 23080' diferentes e que BLUMENAU precisará realizar pesquisa de preços para itens de pelo menos dois desses processos.
3) Cada Unidade requerente deve localizar sua coluna na LISTA FECHADA para identificar para quais itens será necessário cadastrar uma Solicitação Digital cadastrada no módulo SPA, conforme instruções ao longo desta seção.
{{ok|'''OBSERVAÇÃO importante:''' Caso a Unidade requerente perceba que os itens de sua demanda que '''<u>NÃO</u>''' precisam de pesquisa de preço estão distribuídos em 'processos 23080' nos quais ela também possui itens de sua demanda que precisam de pesquisa de preço, poderá encaminhar os documentos de todos os itens no pedido gerado pela pesquisa de preço.}}
[[Arquivo:Itens unidade.PNG|center|thumb|1200px|Imagem 2: Exemplo de LISTA FINAL com itens para os quais '''<u>NÃO</u>''' será necessário [[PESQUISA DE PREÇOS|criar Pesquisas de preço]]]]
[[Arquivo:Dedo apontando.png|30px]] No exemplo da Imagem 2, vemos que o requerente ARQ/CTC informou demanda de onze itens (destaque em vermelho). Desses, precisará [[PESQUISA DE PREÇOS|criar pesquisa de preço]] para apenas quatro.
::* Os outros sete (destaques em verde) estão distribuídos em <u>quatro 'processos 23080'</u> (destaques em amarelo), mas como para dois desses processos o requerente ARQ/CTC deverá [[PESQUISA DE PREÇOS|criar Pesquisas de preço]], em relação aos sete itens que '''<u>não precisa</u>''' realizar pesquisa de preço, só precisará enviar a documentação por meio de Solicitação Digital no módulo SPA para os itens 'COLA PARA MADEIRA', do processo 23080.021163/2019-05, e MASSA CORRIDA', do processo 23080.021200/2019-77.
::* A documentação dos itens 'COLA CONTATO' e 'MADEIRA DE CONSTRUÇÃO...' deverá ser encaminhada junto com o pedido dos itens 'CHAPA DE COMPENSADO' e 'MADEIRA CONSTRUÇÃO', a ser posteriormente ajuntado ao processo 23080.021233/2019-17;
::* A documentação dos itens 'FITA ADESIVA...', 'LIXA...n°120' e 'LIXA... nº220' deverá ser encaminhada junto com o pedido dos itens 'GANCHO METÁLICO...' e 'LIXA ... n°150', a ser posteriormente ajuntado ao processo 23080.021178/2019-65.




[[Arquivo:Info information-1481584 1280.png|30px]] A CAPL/DCOM criou uma seção exclusiva para sugerir um meio de [[Como_usar_Excel_para_ajudar_com_as_planilhas| utilização do programa Excel]] para facilitar a identificação dos itens a pesquisar ou não.
'''IMPORTANTE:''' '''Todas as peculiaridades devem ser devidamente justificadas!'''


Também devem ser devidamente sinalizadas no campo apropriado tanto na Lista Final


{{alerta|[[Arquivo:Dedo apontando.png|30px]] [[Como_usar_Excel_para_ajudar_com_as_planilhas| Clique aqui e CONFIRA UMA SUGESTÃO de utilização do Excel para facilitar a busca/verificação dos itens de sua Unidade nas LISTAS FINAIS]].}}


Verifique se sua demanda possui algum(ns) item(ns) que possue(m) alguma peculiaridade. Caso haja, algumas ações são necessárias:
* Se o item com peculiaridade não está '''sinalizado na LISTA FINAL''' (coluna H), comunique a CAPL/DCOM através do e-mail capl@contato.ufsc.br;
* Preencher obrigatoriamente o documento [https://docs.google.com/document/d/10io2XqGn0GOB0A0bKwEkd4s_o66WQwoPCtvsO31QmBc/edit Itens com peculiaridades] com os itens que possuem determinadas peculiaridades;
* A ideia é sempre buscar definir previamente o que torna tal item "peculiar" e quais exigências faremos constar no Termo de Referência.


<u>'''Sobre a possibilidade 1'''</u>: Quando a Unidade localizar itens na [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Divis.C3.A3o_das_tarefas_de_or.C3.A7amenta.C3.A7.C3.A3o| LISTA FINAL]] para os quais precisa [[PESQUISA DE PREÇOS|realizar Pesquisa de preço]], deverá [[PESQUISA DE PREÇOS|criar uma Pesquisa de preço]] no módulo 'Compras e Licitações' (SCL) e encaminhar os [[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS|pedido de compra resultante]] à CAPL.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a CAPL/DCOM


:[[Arquivo:Dedo apontando.png|40px]]Os pedidos resultantes das Pesquisas de Preço serão analisados pela equipe da CAPL e, uma vez aprovados, serão ajuntados aos processos de compra (23080) pertinentes, previamente criados na fase de [[FLUXO PRÉVIO PARA LICITAÇÕES SRP#Geração dos processos|'Geração dos processos']] e informados na [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Divis.C3.A3o_das_tarefas_de_or.C3.A7amenta.C3.A7.C3.A3o| LISTA FINAL]].
{{alerta|'''Caso, por algum motivo, a Unidade responsável originalmente pela orçamentação não cumpra a tarefa e/ou não encaminhe o pedido com os orçamentos dentro do prazo previsto no cronograma do Calendário, {{red|toda a sua demanda será excluída e a tarefa de orçamentação será redistribuída para outra Unidade requerente daquele(s) item(ns).}}'''}}
<div align="right">[[Arquivo:Topo.png|20px|link=]] [[#Execu.C3.A7.C3.A3o_das_tarefas_conforme_divis.C3.A3o|Ir para o início da seção]]</div>
=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''E se uma Unidade não enviar os pedidos e/ou SDs no prazo?''' ===


::[[Arquivo:Dedo apontando.png|20px]] '''Atenção:''' <u>Ao criar a Pesquisa de Preço</u>, ao se chegar [[PESQUISA_DE_PREÇOS#Itens| na fase de inserção dos Itens]], o campo 'Assunto' deverá ser '''<u>obrigatoriamente</u>''' preenchido com o texto padrão '''''Aquisição para o processo 23080.'''''(preencher com o número do processo informado na [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Divis.C3.A3o_das_tarefas_de_or.C3.A7amenta.C3.A7.C3.A3o| LISTA FINAL]]).


{{erro|<u>Caso alguma Unidade não envie a documentação necessária</u> ao andamento do processo dentro dos prazos estabelecidos, <u>toda a sua demanda será desconsiderada</u> do processo licitatório pertinente e as tarefas serão redistribuídas para outras Unidades solicitantes do mesmo material. Caso tenha sido a única Unidade a solicitar os materiais que não orçou, tais itens serão excluídos do pedido.}}


<u>'''Sobre a possibilidade 2'''</u>: Cadastrar Solicitações Digitais contendo os documentos pertinentes às <u>Unidades requerentes que '''não''' precisarão realizar Pesquisa de Preço</u>:
Tais medidas são necessárias para que os processos licitatórios tenham fluidez e não haja problemas futuros, como o vencimento de orçamentos encaminhados dentro do prazo e morosidade na disponibilização das Atas de Registro de Preços para empenho, entre outros.


:[[Arquivo:Dedo apontando.png|40px]]'''As solicitações digitais (SPA) das Unidades que não forem designadas para realizar Pesquisa de Preços deverão ser encaminhadas obedecendo <u>estritamente</u> às instruções a seguir''':
=== [[Arquivo:Answer.png|50px|]] '''Como proceder no caso de soluções em TIC?''' ===


{{info|Verifique todas as informações pertinentes às soluções em TIC, inclusive como proceder, na nossa [http://dcom.proad.ufsc.br/contratacao-ti/ '''página sobre Contratação de soluções de TIC'''].}}


[[Arquivo:Instruções SPA.JPG|center|thumb|1000px|Imagem 3: Solicitações digitais no SPA para pedidos sem Pesquisa de Preços]]
Um ponto fundamental de diferença entre as aquisições de solução em TIC e as demais aquisições via SRP é a '''elaboração prévia, pela Equipe de Planejamento da Contratação, de alguns documentos próprios das soluções em TIC.''' 


[[Arquivo:Prototype.png|50px|]] Os modelos destes documentos, bem como alguns exemplos de preenchimento, constam na [http://dcom.proad.ufsc.br/contratacao-ti/ '''página sobre Contratação de soluções de TIC'''].


''Legenda:''


'''1''' <u>Grupo de assunto</u>: 64 - Compra
Estes documentos são elaborados previamente à fase de orçamentação. '''Cada documento é elaborado em um período próprio''', conforme explicado pelo [http://dcom.proad.ufsc.br/contratacao-ti/ '''fluxograma''' na página sobre Contratação de soluções de TIC.]


'''2''' <u>Assunto</u>: 206 - Compra
Portanto, '''sempre verifique previamente e com atenção''' quando e para onde cada documento deve ser tramitado em uma solicitação digital via SPA (veja na [http://dcom.proad.ufsc.br/contratacao-ti/ '''página sobre Contratação de soluções de TIC'''] como essas solicitações devem ser registradas).


'''3''' <u>Detalhamento</u>: Preencher apenas com o texto no seguinte padrão: '''Documentação para processo 23080''' e completar o preenchimento com o número completo do processo ao qual o SPA deverá ser ajuntado. Este número será informado na aba [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Divis.C3.A3o_das_tarefas_de_or.C3.A7amenta.C3.A7.C3.A3o| LISTA FINAL]] de cada planilha ''online''.
Os documentos são elaborados e assinados pelos integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação. Esta equipe sempre será formada por um integrante da área requisitante (Unidade requerente), um integrante da área de TI (SeTIC) e um integrante da área administrativa (PROAD). Alguns documentos também são assinados pelo ordenador de despesas da Unidade e pelo superintendente da SeTIC.




:[[Arquivo:Info information-1481584 1280.png|30px]] Quando a Unidade requerente verificar que itens com pesquisa e itens sem pesquisa de preço foram organizados em um mesmo 'processo 23080', a documentação dos itens sem pesquisa de preço deverá ser encaminhada juntamente com os itens com pesquisa de preço no '''<u>pedido do SCL</u>'''.
[[Arquivo:Alert.png|40px]] As '''soluções em TIC''' também possuem detalhes específicos sobre a [[Pesquisa de preços|'''pesquisa de preços''']].






{{erro|Pedidos e SPAs que forem encaminhados sem o correto preenchimento do campo 'ASSUNTO' serão devolvidos para ajuste.}}
[[Arquivo:Desktop.png|30x30px|ligação=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php%3Ftitle=Arquivo:Desktop.png|alt=]] '''Quem deve elaborar estes documentos?'''


* Todas as Unidades que possuem demanda, independentemente se possuem ou não tarefa de orçamentação, devem elaborar os três documentos mencionados acima.




[[Arquivo:Atenção atibaia-3381711 1920.jpg|120px|]]
[[Arquivo:Desktop.png|30x30px|ligação=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php%3Ftitle=Arquivo:Desktop.png|alt=]] '''Como esses documentos são encaminhados?'''


'''A T E N Ç Ã O!'''  
Verifique como preceder na [http://dcom.proad.ufsc.br/contratacao-ti/ '''página sobre Contratação de soluções de TIC'''].


<u>A documentação exigida na [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/ Lista de Verificação dos processos de licitação] '''não''' sofrerá mudanças com a nova metodologia de compras!</u>
Estes documentos '''devem ser elaborados e finalizados, conforme o fluxograma''', '''antes do envio à CAPL/DCOM''' durante a etapa de envio das orçamentações ([http://dcom.proad.ufsc.br/contratacao-ti/ "Autuação e complementação do processo" no fluxograma]).


::[[Arquivo:Dedo apontando.png|20px]]'''As Unidades requerentes deverão redigir Ofícios de Solicitação de compra apenas para a <u>sua demanda</u>''' (a mesma informada nas listas fechadas e abertas das planilhas ''online'').
::[[Arquivo:Dedo apontando.png|20px]]'''Unidades que porventura não forem designadas para realizar Pesquisa de Preços''' deverão encaminhar para o usuário CAPL/DCOM uma solicitação digital cadastrada no módulo SPA do SOLAR, contendo toda documentação pertinente à sua demanda, <u>conforme o padrão a seguir</u>. Essas solicitações serão analisadas e caso necessitem de ajustes, serão devolvidas, devendo ser acompanhadas na Fila 'Não recebidos' dos 'Processos Administrativos e Protocolos', podendo ser consultadas a qualquer momento pelo módulo 'SPA > Consulta de Processos/Solicitações' do SOLAR.


[[Arquivo:Desktop.png|30x30px|ligação=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php%3Ftitle=Arquivo:Desktop.png|alt=]] '''Como e quando o restante da documentação referente às pesquisas de preço devem ser encaminhadas?'''


[[Arquivo:Documentos pedido x spa.PNG|center|thumb|1200px|Imagem 4: Documentos obrigatórios]]
* Na etapa [http://dcom.proad.ufsc.br/contratacao-ti/ "Autuação e complementação do processo" do fluxograma], as Unidades devem encaminhar os pedidos e as solicitações digitais ao DCOM. Na prática:
** as '''Unidades <u>que possuem</u> tarefa de orçamentação''' devem encaminhar, nesta etapa, uma solicitação digital via SPA com a documentação das soluções em TIC '''e também''' um pedido (via SCL) contendo o restante da documentação (Relatório de Pesquisa de Preços, Mapa Comparativo de Preços, Orçamentos, Formulário de Equipe de Apoio e Checklist);
** as '''Unidades <u>que não possuem</u> tarefa de orçamentação''' precisam encaminhar, nesta etapa, uma solicitação digital via SPA com a documentação das soluções em TIC.
* Neste tipo de processo, o ETP Digital não é utilizado, sendo substituído pelo ETP próprio para estas aquisições


[[Arquivo:Desktop.png|30x30px|ligação=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php%3Ftitle=Arquivo:Desktop.png|alt=]] '''Preciso elaborar o DFD?'''


{{erro|<u>Caso alguma Unidade não envie a documentação necessária</u> ao andamento do processo nos prazos estabelecidos, <u>sua demanda será desconsiderada</u> do processo licitatório pertinente e as tarefas serão redistribuídas para outras Unidades solicitantes do mesmo material. Caso tenha sido a única Unidade a solicitar os materiais que não orçou, tais itens serão excluídos do pedido.}}
Não. Neste tipo de aquisição, o Documento de Oficialização da Demanda (DOD) substitui o DFD, e também é assinado pelo ordenador de despesas.


{{info|Verifique todas as informações pertinentes às soluções em TIC na nossa [http://dcom.proad.ufsc.br/contratacao-ti/ '''página sobre Contratação de soluções de TIC'''].}}




{{ok|<u>'''I M P O R T A N T E'''</u>: Não houve mudanças na nova metodologia de pedidos para
[[Arquivo:List.png|80px|left]]'''VALE O REFORÇO: PLANEJE SUAS DEMANDAS!'''  


*elaborar documentação conforme a Lista de Verificação;
Sempre que possível as [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ listas fechadas serão disponibilizadas previamente] ao início de cada Etapa do Calendário de Compras, para que as Unidades possam '''planejar antecipadamente os pedidos futuros'''.
*[[PESQUISA DE PREÇOS|criar Pesquisas de preço]];
*[[PESQUISA_DE_PREÇOS#Como_editar_o_Mapa_Comparativo_de_Pre.C3.A7os_da_Pesquisa|corrigir Pesquisas de preço]];
*[[PEDIDO DE COMPRA: SETE PASSOS|criar pedidos de compra]] e
*[[AJUSTES_NOS_PEDIDOS_E_PROCESSOS|corrigir pedidos e processos de compra]].}}


{{info|Esta é uma '''fase interna do Departamento de Compras'''. A CAPL/DCOM analisará todos os pedidos e SDs e os agrupará ao processo pertinente, que será encaminhado para a próxima etapa: a elaboração do [https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISIÇÃO_DE_MATERIAIS#Termo_de_Refer.C3.AAncia Termo de Referência].}}


{{topo}}
{{topo}}
Linha 565: Linha 373:
Em algumas situações será admitido o envio dos pedidos diretamente por meio do Sistema Solar/SCL, sem necessidade do Fluxo Prévio.  
Em algumas situações será admitido o envio dos pedidos diretamente por meio do Sistema Solar/SCL, sem necessidade do Fluxo Prévio.  


[[Arquivo:Dedo apontando.png|30px]]São os casos de
[[Arquivo:Dedo apontando.png|30px]] São os casos de


*[[COMPRAS PÚBLICAS#DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO|dispensas e inexigibilidades de licitação]];
*[[COMPRAS PÚBLICAS#DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO|dispensas e inexigibilidades de licitação]];
*licitações para [[COMPRAS PÚBLICAS#Fornecimento imediato (Pronta-entrega)|fornecimento imediato (pronta-entrega)]];
*[[PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISIÇÃO_DE_MATERIAIS#INSTRU.C3.87.C3.83O_DO_PROCESSO_DE_ADES.C3.83O_A_ARP|adesões a atas de registro de preços de outros órgãos]]; e
*[[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS|adesões a atas de registro de preços de outros órgãos]];
*pedidos para licitações SRP de materiais de setores que possuem códigos próprios (Prefeitura Universitária, Restaurante Universitário, Imprensa Universitária e Almoxarifado Central), de livros para a Biblioteca Central e de materiais específicos para a Editora Universitária e
*raras exceções, autorizadas previamente pela Direção do DCOM.
*raras exceções, autorizadas previamente pela Direção do DCOM.
{{alerta|*Pedidos para licitações SRP de materiais de setores que possuem códigos próprios (Prefeitura Universitária, Restaurante Universitário, Imprensa Universitária e Almoxarifado Central), de livros para a Biblioteca Central e de materiais específicos para a Editora Universitária; e
*licitações para [[COMPRAS PÚBLICAS#Fornecimento imediato (Pronta-entrega)|fornecimento imediato (pronta-entrega)]]
devem ser encaminhados obedecendo a alocação dos grupos de itens no Calendário de Compras, bem como obedecer os prazos de cada etapa e atividade.}}


<br />{{info|Em caso de dúvidas, entre em contato <u>antecipadamente</u> e considerando os prazos dos cronogramas de cada Etapa. As consultas devem ser formalizadas (por meio dos e-mails informados na seção [http://dcom.proad.ufsc.br/contatos/ "Contatos"] da página do DCOM) para que tanto dúvidas quanto orientações em resposta fiquem registradas e sejam, quando necessário, anexadas aos processos pertinentes.}}
<br />{{info|Em caso de dúvidas, entre em contato <u>antecipadamente</u> e considerando os prazos dos cronogramas de cada Etapa. As consultas devem ser formalizadas (por meio dos e-mails informados na seção [http://dcom.proad.ufsc.br/contatos/ "Contatos"] da página do DCOM) para que tanto dúvidas quanto orientações em resposta fiquem registradas e sejam, quando necessário, anexadas aos processos pertinentes.}}


{{topo}}
{{topo}}
==Legislação==
<div style="font-size:80%">
<references group=Legislação />
</div>

Edição atual tal como às 19h07min de 31 de janeiro de 2024

Fluxo prévio para licitações pelo Sistema de Registro de Preços

De modo a otimizar os procedimentos, evitar redundância de tarefas, aperfeiçoar os controles e aumentar a celeridade dos processos, o Departamento de Compras elabora anualmente o Calendário de Compras da UFSC. Cada etapa possui seu Cronograma de atividades, incluindo um fluxo prévio à inserção das informações no Sistema Solar. Além de todas as vantagens de otimização dos procedimentos, também é importante destacar que o melhor gerenciamento dos processos continuará a ajudar a UFSC a atender a legislação e jurisprudência de compras públicas atuais, bem como o atendimento das exigências dos órgão de controle.

Cada etapa do Calendário de Compras possui um cronograma de atividades, em que algumas serão desenvolvidas exclusivamente pelo DCOM e outras, apenas pelas Unidades requerentes, conforme o fluxo a seguir:

Fluxo de atividades do calendário de compras.gif

Todas essas atividades já são pré-programadas pelo DCOM no Calendário de Compras e divulgadas na página https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ em cada uma de suas etapas, com prazos iniciais e finais, como no exemplo do quadro a seguir:

Cronograma exemplo.gif

Acesso às planilhas online (Google Drive)

Para autorização do acesso restrito e exclusivo às abas e colunas específicas para registro das sugestões e demandas de cada Unidade, serão necessários dois e-mails:

Aviso.png

Use e-mails setoriais compartilhados. Erro.pngNão serão autorizados e-mails pessoais.

Sugerimos a criação de um e-mail exclusivo para esta atividade: compras.setor@contato.ufsc.br.

  • e-mail setorial (@contato.ufsc.br) para as comunicações; e
  • e-mail setorial Google para acesso às planilhas de inserção de demandas e de sugestões de itens.
    • caso haja diversos requerentes internos na Unidade, o DCOM sugere uma planilha para organizar as demandas. Solicite-a via e-mail capl@contato.ufsc.br
    • para autorizar outros e-mails para sugestões, envie e-mail para capl@contato.ufsc.br que será cadastrado um Google Groups para ser gerenciado pela Unidade.


Info.png

Aviso.pngDicas

  • Como as planilhas do Google são salvas automaticamente, verifique na parte superior da página se as suas alterações estão sendo salvas. Não feche a aba/janela antes de garantir que tudo foi salvo.

Sugestões de Itens

Nesta fase são disponibilizadas as listas prévias separadas por grupos de itens, que são elaboradas com base nas licitações realizadas no ano calendário anterior e são facilmente encontradas na página do Calendário de Compras.

A tarefa nesta fase é verificar se os itens demandados pela Unidade estão na lista prévia. Caso não estejam ou necessitem de correções, é necessário registrar na aba “Sugestões de itens” a “inserção” ou “correção” do item.

Passo 1: Verificar se os itens constantes na aba "Lista Prévia/Análise" atendem às necessidades da Unidade. Caso atendam, não é necessário fazer mais nada nesta etapa.

Passo 2: Caso a Lista Prévia não contenha o item demandado ou não atenda plenamente, deve-se fazer a sugestão de “inserção” ou “correção” na aba “sugestões de itens”.

Sugestao de itens.png

Informações obrigatórias para a inserção de sugestão:

  • Coluna Código do Item: o código do Catálogo de Materiais relativo ao grupo da planilha (099.01, 077.02 etc). Aviso.pngSe o item não estiver catalogado, deve ser solicitada a sua catalogação a tempo, para que seja possível informar o código até o dia do fechamento da lista (dia útil anterior ao início da Etapa).
  • Coluna Unidade de Medida: a unidade de medida, exatamente como consta no Catálogo de Materiais. Aviso.pngCaso a unidade de medida desejada não conste no Catálogo, deve-se solicitar a sua inclusão.
  • Coluna Descrição Resumida: a descrição resumida, exatamente como consta no Catálogo de Materiais. Aviso.pngSe a descrição resumida estiver com problemas, informe a sugestão de correção na coluna adequada.
  • Coluna Especificação: a especificação, exatamente como consta no Catálogo de Materiais. Aviso.pngSe a especificação estiver com problemas, informe a sugestão de correção na coluna adequada.
  • Coluna Detalhamento (especificação complementar): campo livre, onde deve-se informar de forma clara e objetiva os requisitos mínimos necessários do material para o atendimento da necessidade. Não deve-se preencher somente informações genéricas (por exemplo: "banqueta de laboratório", sem informar medidas, material etc.), nem informações desnecessárias e subjetivas (por exemplo: informações promocionais publicadas em catálogos ou sites, como "moderno e prático", ou "perfeito para o seu laboratório", entre outros).
  • Coluna Justificativa para Inserção ou Correção: Aviso.pngNÃO É A JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO. Deve-se informar por que os itens da Lista Prévia não atendem a necessidade e o motivo da inclusão de um item diferente, ou o motivo da correção, como o erro encontrado (com a identificação única do item com erro), bem como a sugestão completa de especificação.
  • Coluna Número dos itens analisados: Para ser possível informar a justificativa acima, pressupõe-se que os itens da Lista Prévia forma analisados. Assim, informar a identificação única dos itens considerados na análise (Coluna Identificação Única da Lista Prévia/Análise).
  • Coluna Inserção ou Correção: informar se é inserção de um item novo, ou se deve ser corrigido um item já existente.
  • Coluna Unidade Requerente: informar o setor requerente, podendo ser a Unidade, Departamento, Laboratório etc.

Aviso.png

As sugestões que não atenderem às diretrizes acima NÃO SERÃO INCLUÍDAS NA LISTA DE ANÁLISE, sem possibilidade de inclusão posterior.

Definição da Lista de Itens

Nesta etapa, comissões que são formadas por servidores convidados de áreas afins aos grupos de itens trabalham na consolidação das listas, revisão das especificações dos itens e realização dos ajustes necessários no catálogo da UFSC, com o intuito de:

  • Melhorar o fluxo e facilitar o trabalho das Unidades requerentes
  • Melhorar a qualidade dos processos licitatórios da Universidade
  • Requerentes não precisam mais solicitar alterações no Catálogo
  • Reduzir as ocorrências de itens com Unidades de medidas inadequadas
  • Facilitar o trabalho das equipes de apoio nos pregões
  • Não há mais a fase de ciência e aprovação

Info.png

As instruções para o trabalho das Comissões encontram-se na página Definição da lista de itens

Após o término dos trabalhos das comissões é possível acessar a lista de análise com os pareceres e justificativas para cada item das listas, que pode ser acessada através da aba “menu” da lista final no link: “lista comissão”

Lista da comissão.gif

Na coluna “I” da lista da comissão é possível verificar o resultado da análise para cada item, com os seguintes status :

  • “Item incluído”,
  • “Consolidado com item existente”,
  • “Correção efetuada no item existente”
  • "Sugestão recusada”.

Na coluna “J” há a justificativa da comissão.


Esclarecimentos a respeito das análises da comissão podem ser solicitados pelo e-mail direcao.dcom@contato.ufsc.br

Inserção das demandas

Agora é o momento inserir nas listas finais geradas pelas comissões, os quantitativos demandados para cada item na coluna referente à Unidade requerente. A lista final fica disponível na página do Calendário de Compras do DCOM.


Na linha “3” da lista final há um termo “link” acima da sigla de cada Unidade requerente. O campo é utilizado pelas Unidades que utilizam a planilha auxiliar do DCOM para consolidação de suas demandas internas, neste campo é inserido o link da planilha auxiliar, de foram a vincular as planilhas. Caso haja alguma Unidade requerente interessada no uso da planilha entre em contato pelo e-mail: capl@contato.ufsc.br

Lista final.gif


A partir da coluna "Q" das listas finais há um coluna para cada requerente da UFSC inserir as demandas pelos itens

Info.png

Não há mais possibilidade de inclusões ou alterações de itens fora do prazo!

Geração dos Processos

De acordo com as demandas inseridas na lista final pelas Unidades requerentes, o DCOM distribui as tarefas de orçamentação entre os requerentes demandantes dos itens e gera os pedidos de compras contendo os itens e as respectivas quantidades.


Os pedidos são direcionados às Unidades responsáveis pela orçamentação na fila “Rever Pedido”


Execução das Tarefas

Agora é a fase de instrução dos pedidos de compras.


Unidades SEM responsabilidade de Orçamentação


Documentos que tramitam via Sistema de Processos Administrativos (SPA)

Criar uma Solicitação Digital (SD)

Grupo de assunto: 64 - Compra

Assunto: 206 - Compra

Detalhamento: Preencher apenas com o texto no seguinte padrão: Documentação para processo 23080 e completar o preenchimento com o número completo do processo ao qual a solicitação digital deverá ser ajuntada. Este número será informado na aba LISTA FINAL de cada planilha.

Anexar:

  • Ofício de Justificativa
  • Estudos Técnicos Preliminares (ETP)


Encaminhar para CAPL/DCOM

Unidades COM a tarefa de Orçamentação

O Pedido Gerado pelo DCOM estará na fila “Rever Pedido” do SCL


DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

https://compras.ufsc.br/formularios/

  • Ofício de Justificativa (atualizado)
  • Relatório de Pesquisa de Preços (atualizado)
  • Formulário de Equipe de Apoio (atualizado)
  • Checklist (atualizado)
  • ETP Digital (gerado no Compras.gov.br)
  • Mapa Comparativo de Preços (gerado na pesquisa de preços)
  • Orçamentação para os itens e documentos relacionados


Answer.png Qual a diferença entre Pedido e Solicitação Digital (SD)?

Tanto pedido quanto SD são nomenclaturas utilizadas para protocolos que reúnem os documentos necessários e que serão agrupadas ao processo de compra. Para fins de distinção, utilizamos os seguintes termos:

  • Pedido: trata-se do pedido gerado no módulo Sistema de Compras e Licitações (SCL), do sistema Solar. O pedido é gerado pelas Unidades requerentes que possuem tarefa de orçamentação para alguns itens (ou automaticamente, quando há a importação da lista final pelo sistema Solar). Essas solicitações digitais possuem um fluxo pré-determinado no sistema;
  • Solicitação Digital (SD): são as solicitações digitais registradas no módulo Processos Administrativos do sistema Solar. A SD é gerada pelas Unidades que não possuem tarefa de orçamentação, mas que possuem demanda em determinado processo. É por meio das SDs que a Unidade encaminha à CAPL o seu Documento de Formalização da Demanda (DFD) e o Estudo Técnico Preliminar (ETP), que também serão agrupados ao processo de compra.

Answer.png Como localizar os itens da minha unidade na Lista Final?

Nas datas previstas no Calendário de Compras para essa fase do Cronograma de Atividades em cada Etapa, as Unidades requerentes deverão acessar as listas finais disponíveis na página do calendário de compras para encontrar:

  • os itens para os quais precisarão realizar pesquisa de preço e os processos 23080 em que os pedidos com essas pesquisas serão ajuntados;
  • os itens para os quais não precisarão realizar Pesquisa de Preço (se houver) e para os quais deverão encaminhar uma Solicitação Digital cadastrada no módulo SPA e os processos 23080 em que esses SPAs resultantes serão ajuntados.


Answer.png Como eu encaminho o pedido com os itens para os quais preciso realizar Pesquisa de Preço?

Quando a Unidade localizar itens na LISTA FINAL para os quais precisa realizar Pesquisa de preço, um pedido de compras será gerado pela CAPL/DCOM e encaminhado para a Fila de Trabalho Rever Pedido da Unidade responsável pela orçamentação destes itens.

É possível gerar uma pesquisa de preço automaticamente. Dentro do pedido gerado pelas importações das listas finais, na fila Rever Pedido, haverá um botão para a geração da pesquisa de preço, que resgatará todas as informações já inseridas no pedido.

Botão "Gerar pesquisa de preço" dentro do pedido de compras.


Ao clicar no botão, a pesquisa de preço gerada aparecerá dentro do mesmo pedido.

Pesquisa gerada automaticamente dentro do pedido de compras.

Clicando no link gerado (ou na lupa, ao lado do número do pedido), será possível acessar a pesquisa para a inserção das fontes, preços e demais informações pertinentes.

Após a inserção das informações, basta gerar o mapa comparativo de preços (na aba "Resultado" da pesquisa"), fazer o download e anexar como uma peça ao pedido de compra.

Clique aqui para ter mais informações sobre as Pesquisas de preço.

Os pedidos resultantes da Lista Final, após serem complementados com as pesquisas de preço e demais documentos necessários, serão analisados pela equipe da CAPL e, uma vez aprovados, serão ajuntados aos processos de compra (23080) pertinentes, previamente criados na fase de 'Geração dos processos' e informados na LISTA FINAL


Answer.png Quais são os documentos que devem ser elaborados nessa etapa?

Além do Estudo Técnico Preliminar (ETP), já elaborado anteriormente na fase de inserção das demandas nas Listas por todas as Unidades que possuem demanda em um processo, há alguns documentos que devem compor os pedidos de compra na fase de Execução das Tarefas:

  • Ofício de Justificativa: É o documento que auxilia o DCOM a consolidar a formalização das demandas das Unidades requerentes. Portanto, cada Unidade que possui demanda em algum processo deve elaborar esse documento, independentemente se possui ou não tarefa de pesquisa de preços. Apesar de o DCOM disponibilizar um modelo para facilitar a sua elaboração, o Ofício não é um formulário, e sim um documento que deve conter a justificativa para a demanda daquele processo e o alinhamento com o Planejamento de Contratações, por meio da informação dos números dos DFDs digitais referentes à demanda incluídos no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC).
  • Relatório de Pesquisa de Preços: Trata-se do documento que registra, em detalhes, os procedimentos adotados para a Pesquisa de Preços dos itens. Apenas a Unidade que realiza pesquisa de preços elabora o Relatório, considerando toda a demanda compartilhada das Unidades referente aos itens para os quais possui tarefa de orçamentação. Deve constar apenas um Relatório por Unidade requente por pedido*;
  • Mapa Comparativo de Preços: É um documento gerado automaticamente pelo sistema Solar, na finalização de uma pesquisa de preços. Como seu nome sugere, o mapa serve para comparar os preços obtidos para cada item. No caso de itens cuja pesquisa obteve todos os orçamentos no Painel de Preços, o valor de referência relacionado à metodologia escolhida (média, mediana ou menor preço) deve ser inserida no pedido utilizando o CNPJ do Ministério da Economia: 00.394.460/0001-41. No caso de itens cuja pesquisa obteve orçamentos de fontes mistas, deve-se utilizar a planilha de cálculo para inserir os dados das empresas e seus respectivos valores; essa planilha deve ser inserida ao pedido, e o valor de referência relacionado à metodologia escolhida (média, mediana ou menor preço) deve ser inserida no mapa comparativo utilizando o CNPJ da UFSC: 83.899.526/0001-82. Para a geração do Mapa no sistema deve ser utilizado o critério “média dos valores”. Também é um documento a ser verificado apenas por Unidades que possuem tarefa de orçamentação;
  • Formulário de Indicação da Equipe de Apoio: Esse documento, elaborado pelas Unidades que fazem orçamentação em um processo, serve para indicar membros que comporão a Equipe de Apoio do pregão. Essa equipe auxilia o pregoeiro na avaliação técnica das propostas enviadas pelas empresas concorrentes. Portanto, é importante que as indicações levem em consideração o conhecimento técnico dos membros com relação aos itens. Deve constar apenas um Formulário por Unidade requente por pedido*.
  • Lista de Verificação (checklist): Este formulário, preenchido pelas Unidades que realizam pesquisa de preço, serve para que sejam verificados se todos os pontos obrigatórios referentes ao pedido de compras foram atendidos. Deve ser assinado pelo servidor responsável pelo seu preenchimento. Deve constar apenas um checklist por Unidade requente por pedido*.

Info.png

Estes procedimentos dizem respeito apenas aos pedidos para licitação por meio do Sistema de Registro de Preços - SRP. Clique aqui para conhecer as exceções.

Dedo apontando.png Os demais casos deverão ser encaminhados conforme metodologias específicas já utilizadas, inclusive os pedidos para licitação por Pregão Tradicional (Pronta Entrega).



Erro.png

Uma vez que os prazos definidos nortearão o encaminhamento dos processos consolidados de todas as Unidades da UFSC, não haverá possibilidade de prorrogação, sob pena de atrasar o processo como um todo. Caberá às Unidades a organização interna para consecução das atividades nos prazos, inclusive no que diz respeito a férias e eventuais afastamentos dos servidores responsáveis. Desta forma, caso ocorra atraso no atendimento de alguma das atividades, a demanda da Unidade será recusada automaticamente.


Avisoimportante.png
List.png

PLANEJE SUAS DEMANDAS:

Sempre que possível as listas prévias serão disponibilizadas no início do Calendário de Compras, para que as Unidades possam planejar antecipadamente os pedidos futuros, ordenando suas demandas de materiais para informá-las nos prazos correspondentes a cada Etapa.


Answer.png Quem deve elaborar o Estudo Técnico Preliminar (ETP)?

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) é o atendimento à Instrução Normativa nº 58, de 08 de agosto de 2022 da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia[Legislação 1]. Este estudo nada mais é do que o levantamento de dados e informações acerca do que constitui a demanda em um formulário digital disponibilizado pelo Ministério da Economia. Segundo a IN, "os ETP serão elaborados conjuntamente por servidores da área técnica e requisitante ou, quando houver, pela equipe de planejamento da contratação". Agora, para que o Edital possa ser publicado no Comprasnet, é necessário que haja antes o registro dos ETP no sistema ETP Digital.

Como o Estudo Técnico Preliminar trata de uma análise anterior à execução das compras em si, o ETP deve ser elaborado antes mesmo da inserção das demandas. Este estudo serve para a definição de qual modalidade deverá ser usada para a aquisição dos materiais (que, historicamente, são comprados via Sistema de Registro de Preços), bem como a futura utilização dos materiais e o registro da memória de cálculo (como se chegou à estimativa dos quantitativos a serem adquiridos). O ETP deve ser elaborado por grupo de itens conforme a divisão realizada no Calendário de Compras. Por exemplo, se a Unidade possui demanda de itens no grupo 099.12 – Gêneros Alimentícios, ela deverá elaborar o seu respectivo ETP sobre essa demanda. E por se tratar de um estudo atrelado diretamente à demanda da Unidade, cada Unidade que possui demanda em um grupo de itens deverá elaborar o seu ETP. Ou seja, na prática, teremos um ETP para cada Unidade requerente em cada grupo de itens no qual possui itens a serem adquiridos.


Answer.png E se for preciso licitar apenas uma unidade de determinado material?

Ao informar o quantitativo que represente a demanda real dos materiais a licitar nas listas fechadas e abertas, é preciso considerar a natureza dos pregões por Sistema de Registro de Preços.

O Sistema de Registro de Preços (SRP)[1] é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços para contratações futuras pela Administração.[2] Ele diz que:

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

A legislação não prevê, portanto, a aquisição de uma unidade de um material pelo sistema SRP.

Se após a fase de 'Consolidação das demandas solicitadas' algum material possuir quantitativo igual a 1 (apenas uma unidade), o item deverá ser adquirido por

  1. Pregão com fornecimento imediato (pronta-entrega);
  2. Adesão à Ata de Registro de Preços (se justificável);
  3. Dispensa de licitação (se justificável).
Topo.png Ir para o início da seção

Erro.png

Ao término do prazo estabelecido no cronograma, todas as listas serão bloqueadas e não será mais permitida nenhuma alteração nos itens. Após esta fase, não será mais possível a inserção de demandas por parte das Unidades requerentes para a Etapa do Calendário em questão.

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Answer.png Quem consegue visualizar e editar o pedido de compra gerado pela CAPL/DCOM?

Cada Unidade requerente que deseja inserir as suas demandas nas Listas Fechada e Aberta, deve ter um CPF de um servidor cadastrado com a CAPL para receber os pedidos de compra. Como só é possível cadastrar um único CPF por Unidade, é necessário que o servidor cadastrado permita o acesso à sua Fila de Trabalho para os demais servidores do setor que poderão auxiliar na realização da pesquisa de preços e encaminhamento do pedido de compra.

Aviso.png

ATENÇÃO: Apenas pela Fila de Trabalho do servidor com o CPF cadastrado é que será possível visualizar o pedido de compra gerado pela CAPL.

Para permitir o acesso à Fila de Trabalho:

  • Acessar o Solar, no módulo WFLOW;
  • Ir em Configurações => Permitir Acesso a minha Fila de Trabalho;
  • Escolher o Sistema SCL - Sistema de Compras e Licitações;
  • Clicar em 'Adicionar' e inserir o CPF ou o nome do servidor que terá a permissão e clicar em 'procurar';
  • Assinalar o servidor e clicar em 'Selecionar' e depois 'Salvar'.


Para acessar a Fila de Trabalho de outro servidor:

  • Acessar o Solar e, na barra lateral esquerda, no canto inferior da tela, clicar em Fila de Trabalho;
  • Clicar na seta ao lado do seu nome e escolher o nome do servidor do qual pretende acessar a Fila de Trabalho.


Info.png

Ao permitir o acesso à sua Fila de Trabalho, o outro servidor poderá visualizar todos os pedidos e processos como se estivesse visualizando a sua própria Fila de Trabalho, conseguindo receber, editar e encaminhar quaisquer pedidos ou processos. Todas as tramitações serão realizadas em nome do servidor que estiver realizando o encaminhamento.

DICA! Dar acesso à sua Fila de Trabalho para outros servidores evita que os processos fiquem parados enquanto você estiver de férias, pois qualquer outro servidor com permissão poderá tramitar tudo o que for necessário, sem precisar esperar pelo seu retorno às atividades!


Topo.png Ir para o topo da página

Answer.png O que são peculiaridades?

Alguns itens possuem características específicas que demandam maior atenção, especialmente na elaboração do Termo de Referência e na aceitação e habilitação das propostas. Por isso, esses itens devem ser analisados com cautela e destacados em algumas etapas do processo. Os tipos mais comuns de peculiaridade são:

  • Agrupamento em lotes: alguns itens são complementares ou obrigatoriamente precisam ser compatíveis para o pleno funcionamento. Verifique sempre se a indicação de agrupamento em lote é adequada nesse tópico;
  • Personalização de itens*: determinados itens preveem personalização (como inserção de logotipos, siglas, cores etc). É imprescindível justificar (no documento Itens com Peculiaridades) os motivos pelos quais o item deve ser personalizado, uma vez que esses itens costumam ser mais onerosos do que itens comuns;
  • Pedido de amostra: trata-se da necessidade de solicitar aos competidores amostras do material a ser adquirido. Pedidos de amostra devem ser solicitados e autorizados previamente pela Direção do DCOM. Verifique mais informações aqui;
  • Habilitação e critério de aceitação: certos itens possuem critérios especiais de aceitação e habilitação da proposta, como a exigência de laudos, atendimento a normas técnicas entre outros;
  • Fabricação sob medida*: alguns materiais (por exemplo, móveis sob medida) são exclusivos e precisam ser projetados especialmente para atender a demanda da Unidade requerente. Para estes itens, é necessária a elaboração de um projeto básico,
  • Demais peculiaridades: certos itens necessitam de garantia ou prazo de entrega diferenciado, ou são compartilhados com outro órgão, ou então são de ampla concorrência ou ME/EPP (mediante justificativa técnica) etc. Estes são apenas alguns exemplos de peculiaridades não tão recorrentes, mas podem haver outras tantas, a depender do item.

Algumas das peculiaridades podem estar atreladas a uma fase específica do pregão, especialmente no que diz respeito a documentações comprobatórias sobre as características técnicas do item (aceitação), sobre capacidade técnica e regularidade técnica, fiscal e legal do fornecedor (habilitação) e determinadas exigências e obrigações da contratada (execução). Para saber mais sobre essas fases, leia o tópico Documentos a serem exigidos em cada etapa da licitação.


* Para tais itens, o pedido deve conter documentos adicionais anexados ao pedido.

Personalização: Documento com as informações acerca da personalização. Exemplo: caso seja uma camiseta personalizada com um logotipo, deve-se encaminhar junto ao item (no pedido) informações como o logotipo a ser utilizado, quais as dimensões a serem aplicadas e a localização na vestimenta;

Fabricação sob medida: Projeto básico. Exemplo: caso seja um móvel sob medida, é necessário um projeto contendo características mínimas que garantam tanto a qualidade quanto a correta orçamentação, tais como: dimensões totais, materiais que compõem o item, características gerais do item, critérios para instalação e demais informações que sejam importantes para garantir a qualidade do item e da precificação).



IMPORTANTE: Todas as peculiaridades devem ser devidamente justificadas!

Também devem ser devidamente sinalizadas no campo apropriado tanto na Lista Final


Verifique se sua demanda possui algum(ns) item(ns) que possue(m) alguma peculiaridade. Caso haja, algumas ações são necessárias:

  • Se o item com peculiaridade não está sinalizado na LISTA FINAL (coluna H), comunique a CAPL/DCOM através do e-mail capl@contato.ufsc.br;
  • Preencher obrigatoriamente o documento Itens com peculiaridades com os itens que possuem determinadas peculiaridades;
  • A ideia é sempre buscar definir previamente o que torna tal item "peculiar" e quais exigências faremos constar no Termo de Referência.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a CAPL/DCOM

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Caso, por algum motivo, a Unidade responsável originalmente pela orçamentação não cumpra a tarefa e/ou não encaminhe o pedido com os orçamentos dentro do prazo previsto no cronograma do Calendário, toda a sua demanda será excluída e a tarefa de orçamentação será redistribuída para outra Unidade requerente daquele(s) item(ns).

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Answer.png E se uma Unidade não enviar os pedidos e/ou SDs no prazo?

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Caso alguma Unidade não envie a documentação necessária ao andamento do processo dentro dos prazos estabelecidos, toda a sua demanda será desconsiderada do processo licitatório pertinente e as tarefas serão redistribuídas para outras Unidades solicitantes do mesmo material. Caso tenha sido a única Unidade a solicitar os materiais que não orçou, tais itens serão excluídos do pedido.

Tais medidas são necessárias para que os processos licitatórios tenham fluidez e não haja problemas futuros, como o vencimento de orçamentos encaminhados dentro do prazo e morosidade na disponibilização das Atas de Registro de Preços para empenho, entre outros.

Answer.png Como proceder no caso de soluções em TIC?

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Verifique todas as informações pertinentes às soluções em TIC, inclusive como proceder, na nossa página sobre Contratação de soluções de TIC.

Um ponto fundamental de diferença entre as aquisições de solução em TIC e as demais aquisições via SRP é a elaboração prévia, pela Equipe de Planejamento da Contratação, de alguns documentos próprios das soluções em TIC.

Prototype.png Os modelos destes documentos, bem como alguns exemplos de preenchimento, constam na página sobre Contratação de soluções de TIC.


Estes documentos são elaborados previamente à fase de orçamentação. Cada documento é elaborado em um período próprio, conforme explicado pelo fluxograma na página sobre Contratação de soluções de TIC.

Portanto, sempre verifique previamente e com atenção quando e para onde cada documento deve ser tramitado em uma solicitação digital via SPA (veja na página sobre Contratação de soluções de TIC como essas solicitações devem ser registradas).

Os documentos são elaborados e assinados pelos integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação. Esta equipe sempre será formada por um integrante da área requisitante (Unidade requerente), um integrante da área de TI (SeTIC) e um integrante da área administrativa (PROAD). Alguns documentos também são assinados pelo ordenador de despesas da Unidade e pelo superintendente da SeTIC.


Alert.png As soluções em TIC também possuem detalhes específicos sobre a pesquisa de preços.


Quem deve elaborar estes documentos?

  • Todas as Unidades que possuem demanda, independentemente se possuem ou não tarefa de orçamentação, devem elaborar os três documentos mencionados acima.


Como esses documentos são encaminhados?

Verifique como preceder na página sobre Contratação de soluções de TIC.

Estes documentos devem ser elaborados e finalizados, conforme o fluxograma, antes do envio à CAPL/DCOM durante a etapa de envio das orçamentações ("Autuação e complementação do processo" no fluxograma).


Como e quando o restante da documentação referente às pesquisas de preço devem ser encaminhadas?

  • Na etapa "Autuação e complementação do processo" do fluxograma, as Unidades devem encaminhar os pedidos e as solicitações digitais ao DCOM. Na prática:
    • as Unidades que possuem tarefa de orçamentação devem encaminhar, nesta etapa, uma solicitação digital via SPA com a documentação das soluções em TIC e também um pedido (via SCL) contendo o restante da documentação (Relatório de Pesquisa de Preços, Mapa Comparativo de Preços, Orçamentos, Formulário de Equipe de Apoio e Checklist);
    • as Unidades que não possuem tarefa de orçamentação precisam encaminhar, nesta etapa, uma solicitação digital via SPA com a documentação das soluções em TIC.
  • Neste tipo de processo, o ETP Digital não é utilizado, sendo substituído pelo ETP próprio para estas aquisições

Preciso elaborar o DFD?

Não. Neste tipo de aquisição, o Documento de Oficialização da Demanda (DOD) substitui o DFD, e também é assinado pelo ordenador de despesas.

Info.png

Verifique todas as informações pertinentes às soluções em TIC na nossa página sobre Contratação de soluções de TIC.


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VALE O REFORÇO: PLANEJE SUAS DEMANDAS!

Sempre que possível as listas fechadas serão disponibilizadas previamente ao início de cada Etapa do Calendário de Compras, para que as Unidades possam planejar antecipadamente os pedidos futuros.

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Esta é uma fase interna do Departamento de Compras. A CAPL/DCOM analisará todos os pedidos e SDs e os agrupará ao processo pertinente, que será encaminhado para a próxima etapa: a elaboração do Termo de Referência.

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Exceções à regra

Em algumas situações será admitido o envio dos pedidos diretamente por meio do Sistema Solar/SCL, sem necessidade do Fluxo Prévio.

Dedo apontando.png São os casos de

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  • Pedidos para licitações SRP de materiais de setores que possuem códigos próprios (Prefeitura Universitária, Restaurante Universitário, Imprensa Universitária e Almoxarifado Central), de livros para a Biblioteca Central e de materiais específicos para a Editora Universitária; e
  • licitações para fornecimento imediato (pronta-entrega)

devem ser encaminhados obedecendo a alocação dos grupos de itens no Calendário de Compras, bem como obedecer os prazos de cada etapa e atividade.


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Em caso de dúvidas, entre em contato antecipadamente e considerando os prazos dos cronogramas de cada Etapa. As consultas devem ser formalizadas (por meio dos e-mails informados na seção "Contatos" da página do DCOM) para que tanto dúvidas quanto orientações em resposta fiquem registradas e sejam, quando necessário, anexadas aos processos pertinentes.

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Legislação