Calendário de Compras: mudanças entre as edições

De Wiki@DCOM
Ir para navegação Ir para pesquisar
mSem resumo de edição
 
(24 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 4: Linha 4:
Uma das ferramentas deste Planejamento Institucional é o [https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ {{red|Calendário de Compras}}], elaborado anualmente pelo DCOM, que é composto pela '''programação dos grupos de materiais que serão licitados e em quais períodos''', bem como as atividades a serem realizadas.
Uma das ferramentas deste Planejamento Institucional é o [https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ {{red|Calendário de Compras}}], elaborado anualmente pelo DCOM, que é composto pela '''programação dos grupos de materiais que serão licitados e em quais períodos''', bem como as atividades a serem realizadas.


Este planejamento tem a finalidade de {{destaque|info|promover contratações {{red|centralizadas e compartilhadas}}, a fim de obter {{red|economia de escala}}, {{red|padronização}} de produtos e serviços e {{red|redução de custos}} processuais}} e {{destaque|info|evitar o fracionamento de despesas}}, atendendo assim a legislação{{novaleiref|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art12vii Art. 12, VII]}}{{ref|decreto10947|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D10947.htm Decreto n. 10.947, de 25 de janeiro de 2022]|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D10947.htm#art5i Art. 5º, I]}} e jurisprudência de compras públicas atuais, bem como as exigências dos órgão de controle.{{ref|Acordao1094|Acórdão 1094/2018-TCU-Plenário, parágrafo 9.2: "recomendar à Universidade Federal de Santa Catarina a adoção das seguintes medidas:", parágrafo 9.2.5: "'''realize processo de planejamento das aquisições'''" (disponível na [https://solar.egestao.ufsc.br/cpav/visualizarDocumentosProcesso.do?processoPK{{=}}46501,23080,2018&itemAba{{=}}aba_pecas Solicitação Digital 041024/2018])}}
Este planejamento tem a finalidade de {{destaque|info|promover contratações {{red|centralizadas e compartilhadas}}, a fim de obter {{red|economia de escala}}, {{red|padronização}} de produtos e serviços e {{red|redução de custos}} processuais}} e {{destaque|info|evitar o fracionamento de despesas}}, atendendo assim a legislação{{novaleiref|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art12vii Art. 12, VII]}}{{ref|decreto10947|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D10947.htm Decreto n. 10.947, de 25 de janeiro de 2022]|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D10947.htm#art5i Art. 5º, I]}} e jurisprudência de compras públicas atuais, bem como as exigências dos órgão de controle.{{ref|Acordao1094|[https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1094%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0 Acórdão 1094/2018-TCU-Plenário]: ''9.2: recomendar à Universidade Federal de Santa Catarina a adoção das seguintes medidas: 9.2.5: '''realize processo de planejamento das aquisições''''' (disponível na [https://solar.egestao.ufsc.br/cpav/visualizarDocumentosProcesso.do?processoPK{{=}}46501,23080,2018&itemAba{{=}}aba_pecas Solicitação Digital 041024/2018])}}


Além disso, há diversas vantagens, como:
Além disso, há diversas vantagens, como:
Linha 19: Linha 19:


Já o cronograma é calculado de acordo com o calendário acadêmico do ano respectivo (considerando, quando possível, feriados, dias não letivos e recessos), para que as atividades sejam executadas em tempo hábil pelos seus responsáveis.
Já o cronograma é calculado de acordo com o calendário acadêmico do ano respectivo (considerando, quando possível, feriados, dias não letivos e recessos), para que as atividades sejam executadas em tempo hábil pelos seus responsáveis.
Nos últimos anos, as Unidades estão sendo consultadas durante a elaboração do Calendário de Compras, quando podem sugerir ajustes em materiais e prazos.
A divulgação do Calendário de Compras é realizada o mais cedo possível (no fim do ano anterior ou início do ano respectivo), de forma que as Unidades possam utilizá-lo para planejar seu trabalho durante o ano.


O Calendário de Compras está sempre disponível na página do DCOM: [https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/]
O Calendário de Compras está sempre disponível na página do DCOM: [https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/]
Linha 32: Linha 28:
{{fluxo|
{{fluxo|
{{fluxo-conteudo
{{fluxo-conteudo
|Sugestões de itens
|Revisão e publicação da lista de itens
|São disponibilizadas listas prévias contendo os itens demandados no ano anterior. As listas ficam abertas para as Unidades sugerirem inclusão de itens e alterações nos já existentes.
|As listas prévias de itens serão revisadas e posteriormente divulgadas.


'''Responsável: Unidades requerentes'''
'''Responsável: DCOM'''
}}
{{fluxo-conteudo
|Definição da lista de itens
|São formadas comissões que farão a análise das sugestões da fase anterior, resultando em uma lista final para cada grupo de itens. Não há mais possibilidade de alterações.
 
'''Responsável: Comissões'''
}}
}}
{{fluxo-conteudo
{{fluxo-conteudo
Linha 50: Linha 40:
}}
}}
{{fluxo-conteudo
{{fluxo-conteudo
|Geração dos processos
|Geração dos processos e divisão das tarefas
|São divididas as tarefas de orçamentação entre os requerentes demandantes e gerados os pedidos de compras, que são encaminhados para as Unidades com tarefas de orçamentação.
|São divididas as tarefas de orçamentação entre os requerentes demandantes e gerados os pedidos de compras, que são encaminhados para as Unidades com tarefas de orçamentação.


Linha 56: Linha 46:
}}
}}
{{fluxo-conteudo
{{fluxo-conteudo
|Execução das tarefas
|Execução das tarefas conforme divisão
|Execução das tarefas de orçamentação e instrução dos pedidos e SDs, de acordo com a responsabilidade dividida na fase anterior.
|Execução das tarefas de orçamentação e instrução dos pedidos e SDs, de acordo com a responsabilidade dividida na fase anterior.


Linha 65: Linha 55:
Os prazos são divulgados da seguinte forma:
Os prazos são divulgados da seguinte forma:


[[Arquivo:Cronograma exemplo.gif|centro|miniaturadaimagem|751x751px]]
[[Arquivo:Calendario_cronograma.png|centro|750px|link=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CZ6DhlmPIAdzbtkPVYJtI9BdC3zomOdVnAHSrJz1OLE/edit?gid=1548109#gid=1548109]]


<!--
=Definição da lista de itens=
=Definição da lista de itens=
<tabs>
<tabs>
Linha 132: Linha 123:


</tab>
</tab>
</tabs>
-->
=Itens não presentes nas Listas Finais (Calendário 2025) =
<tabs id="sugestoes">
<tab name="Sugestões para 2026">
As Listas Finais são elaboradas com base nas licitações realizadas no ano calendário anterior, considerando o resultado da licitação e após a tarefa contínua de aperfeiçoamento das especificações e das informações em geral.
Atendendo às normativas do Governo Federal{{novaleiref|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art12vii Art. 12, VII]}}{{ref|decreto10947|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D10947.htm Decreto n. 10.947, de 25 de janeiro de 2022]|[https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D10947.htm#art5i Art. 5º, I]}}{{ref|Acordao1094|[https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1094%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0 Acórdão 1094/2018-TCU-Plenário]: ''9.2: recomendar à Universidade Federal de Santa Catarina a adoção das seguintes medidas: 9.2.5: '''realize processo de planejamento das aquisições''''' (disponível na [https://solar.egestao.ufsc.br/cpav/visualizarDocumentosProcesso.do?processoPK{{=}}46501,23080,2018&itemAba{{=}}aba_pecas Solicitação Digital 041024/2018])}}{{ref|PN3|[http://proinfrateste.paginas.ufsc.br/files/2023/12/PORTARIA-N%C2%BA-03_2023_PROAD_SEPLAN-Procedimentos-acerca-do-planejamento-or%C3%A7ament%C3%A1rio-de-compras-e-contrata%C3%A7%C3%B5es-2.pdf Portaria Normativa n. 3/PROAD/SEPLAN/2023] e alterações}}, a inclusão de itens ou atualização dos existentes será analisada e encaminhada no ano seguinte.
Para tanto, siga as seguintes orientações:
* verifique, no [https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ Calendário de Compras], as listas prévias separadas por grupos de itens
* verifique se os itens a serem demandados pela Unidade estão nas listas prévias.
** se os itens constantes na aba "Lista Prévia/Análise" atendem às necessidades da Unidade, não é necessário fazer mais nada nesta etapa.
** caso não estejam ou necessitem de correções, registre na aba “Sugestões para 2026” a “inserção” ou “correção” do item.
*{{red|Informações obrigatórias para a inserção de sugestão}}
** Colunas '''Nome, Siape e e-mail do servidor que irá participar da Comissão: '''
*** informação do servidor que participará das Comissões que irão analisar os itens sugeridos.
** Coluna '''Código do Item:'''
*** o código do Catálogo de Materiais relativo ao grupo da planilha (099.01, 077.02 etc). Se o item não estiver catalogado, deve ser solicitada a sua catalogação.
** Coluna '''Unidade de Medida: '''
*** a unidade de medida, exatamente como consta no Catálogo de Materiais. Caso a unidade de medida desejada não conste no Catálogo, deve-se solicitar a sua inclusão.
** Coluna '''SIASG/CATMAT: '''
*** código SIASG/CATMAT mais adequado ao item informado.
** Coluna '''Descrição Resumida: '''
*** a descrição resumida, exatamente como consta no Catálogo de Materiais. Se a descrição resumida estiver com problemas, informe a sugestão de correção na coluna adequada.
** Coluna '''Especificação: '''
*** a especificação, exatamente como consta no Catálogo de Materiais. Se a especificação estiver com problemas, informe a sugestão de correção na coluna adequada.
** Coluna '''Detalhamento (especificação complementar): '''
*** campo livre, onde deve-se informar de forma clara e objetiva os requisitos mínimos necessários do material para o atendimento da necessidade. Não deve-se preencher somente informações genéricas (por exemplo: "banqueta de laboratório", sem informar medidas, material etc.), nem informações desnecessárias e subjetivas (por exemplo: informações promocionais publicadas em catálogos ou sites, como "moderno e prático", ou "perfeito para o seu laboratório", entre outros).
** Coluna '''Justificativa para Inserção ou Correção: '''
*** NÃO É A JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO. Deve-se informar por que os itens da Lista Prévia não atendem a necessidade e o motivo da inclusão de um item diferente, ou o motivo da correção, como o erro encontrado (com a identificação única do item com erro), bem como a sugestão completa de especificação.
** Coluna '''Número dos itens analisados: '''
*** Para ser possível informar a justificativa acima, pressupõe-se que os itens da Lista Prévia forma analisados. Assim, informar a identificação única dos itens considerados na análise (Coluna Identificação Única da Lista Prévia/Análise).
** Coluna '''Inserção ou Correção: '''
*** informar se é inserção de um item novo, ou se deve ser corrigido um item já existente.
** Coluna '''Unidade Requerente: '''
*** informar o setor requerente, podendo ser a Unidade, Departamento, Laboratório etc.
{{aviso|erro|As sugestões que não atenderem às diretrizes acima '''NÃO SERÃO INCLUÍDAS NA LISTA DE ANÁLISE''', sem possibilidade de inclusão posterior.}}
</tab>
<tab name="Situações excepcionais e emergenciais">
Se houver alguma {{red|'''necessidade excepcional e/ou urgente/emergencial'''}} que tenha surgido durante o ano de execução do PCA e que não possa aguardar o seu encaminhamento no ano seguinte, [https://atendimento.ufsc.br/otrs/customer.pl?Action{{=}}NewTicketWizard;QueueID{{=}}477 abra um chamado no Portal de Atendimento Institucional], no serviço {{tecla|Pedidos de compras - ajustes}}/{{tecla|Inclusão excepcional de item}}.
No campo '''Justificativa''' informe, além do motivo pelo qual a demanda não pode aguardar, a atividade essencial prejudicada e qual o prejuízo identificado, o número do DFD Digital do Sistema PGC inserido no ano anterior ou justificativa para o seu não cadastramento nos prazos definidos pelo Governo Federal.
{{aviso|erro|'''ATENÇÃO'''
O pedido deve ser enviado com todas as informações e justificativas solicitadas '''até o dia útil anterior ao início da Etapa do Calendário de Compras no qual o item seria inserido'''.}}
</tab>
</tabs>
</tabs>


=Inserção de demandas=
=Inserção de demandas=


Agora é o momento inserir nas listas finais geradas pelas comissões, os quantitativos demandados para cada item na coluna referente à Unidade requerente. A lista final fica disponível na página do Calendário de Compras do DCOM.
Após a divulgação das "Listas Finais''' na [https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/ página do Calendário de Compras do DCOM] e abertura das planilhas pela CAPL, é possível informar os quantitativos demandados para cada item.


Isto é feito inserindo o valor na coluna referente à Unidade requerente, a partir da coluna "Q" das Listas Finais.


Na linha "4" da lista final há um termo “link” acima da sigla de cada Unidade requerente. O campo é utilizado pelas Unidades que utilizam a planilha auxiliar do DCOM para consolidação de suas demandas internas, neste campo é inserido o link da planilha auxiliar, de foram a vincular as planilhas. Caso haja alguma Unidade requerente interessada no uso da planilha entre em contato pelo e-mail: capl@contato.ufsc.br
[[Arquivo:Lista final.gif|centro|miniaturadaimagem|1119x1119px]]
[[Arquivo:Lista final.gif|centro|miniaturadaimagem|1119x1119px]]


<hr>
Para as Unidades que utilizam a '''planilha auxiliar do DCOM para consolidação de suas demandas internas (a {{red|planilha setorial}})''', é necessário informar o link da planilha correspondente na linha "4" da Lista Final (célula "Link" acima da sigla de cada Unidade requerente).
Caso haja interesse no uso da planilha setorial, [[Procedimentos prévios à licitação#Acessos e responsáveis|registre o pedido via Portal de Atendimento Institucional do DCOM]].
== Informações da planilha ==
As planilhas de inserção de demandas marcam (com cores ou alertas) algumas linhas/células conforme a situação do item:
* '''Coluna A - Nº Item'''
** <span style="background-color: #ead1dc;">'''Não'''</span>: linha não utilizada (sem item)
** ⏳: item em fase de inserção de quantitativos pelas Unidades
** '''número''': número do item no processo, após a finalização da análise pela CAPL
** <span style="background-color: #f4c7c3;">'''EXCL.'''</span>: item excluído da licitação
** <span style="background-color: #fce8b2;">'''ERRO!'''</span>: (uso interno DCOM) item em análise ou com problema no mapa de licitações
* '''Coluna B - Qtd. Total'''
** a célula ficará em <span style="background-color: cyan;">azul</span> caso a quantidade da planilha seja diferente do processo SPA (verificado pela CAPL)


A partir da coluna "Q" das listas finais há um coluna para cada requerente da UFSC inserir as demandas pelos itens
* '''Coluna P - Valor Total'''
** a célula ficará em <span style="background-color: #fce8b2;">amarelo</span> caso o item não atinja o valor mínimo para envio à licitação (verificado pela CAPL e, posteriormente, excluído)


{{aviso|info|Não há mais possibilidade de inclusões ou alterações de itens fora do prazo!}}
* <span style="background-color: #fce8b2;">'''Linha em amarelo'''</span>
** item com demanda excluída de alguma Unidade (mas ainda encaminhado à licitação)
* <span style="background-color: #b7e1cd;">'''Linha em verde'''</span>
** item com [[Peculiaridades|peculiaridade (necessário envio de documentação extra)]]
* <span style="background-color: #f4c7c3;">'''Linha em vermelho'''</span>
** item excluído da licitação


= Distribuição dos pedidos =
= Distribuição dos pedidos =
De acordo com as demandas inseridas na lista final pelas Unidades requerentes, o DCOM distribui as tarefas de orçamentação entre os requerentes demandantes dos itens e gera os pedidos de compras contendo os itens e as respectivas quantidades.  
De acordo com as demandas inseridas na Lista Final pelas Unidades requerentes, o DCOM gera os pedidos de compras contendo os itens e as respectivas quantidades e envia às [[Documentação_e_instrução_processual_de_licitações#Documentação_necessária|'''Unidades responsáveis pela orçamentação''']].


Os pedidos são direcionados às Unidades responsáveis pela orçamentação na fila '''"Rever Pedido"'''


Os pedidos são direcionados às Unidades responsáveis pela orçamentação na fila '''“Rever Pedido”'''
As '''demais Unidades que não são responsáveis pela orçamentação''', contudo, [[Documentação_e_instrução_processual_de_licitações#Documentação_necessária|também devem encaminhar a documentação relativa à sua demanda]].


{{referencias}}
{{referencias}}

Edição atual tal como às 17h20min de 3 de abril de 2025

Introdução

A Pró-Reitoria de Administração (PROAD) é responsável pelo Planejamento Institucional de Compras e Contratações na UFSC.

Uma das ferramentas deste Planejamento Institucional é o Calendário de Compras, elaborado anualmente pelo DCOM, que é composto pela programação dos grupos de materiais que serão licitados e em quais períodos, bem como as atividades a serem realizadas.

Este planejamento tem a finalidade de promover contratações centralizadas e compartilhadas, a fim de obter economia de escala, padronização de produtos e serviços e redução de custos processuais e evitar o fracionamento de despesas, atendendo assim a legislação[1]Art. 12, VII[2]Art. 5º, I e jurisprudência de compras públicas atuais, bem como as exigências dos órgão de controle.[3]

Além disso, há diversas vantagens, como:

  • otimizar os procedimentos
  • evitar redundância de tarefas
  • aperfeiçoar o gerenciamento dos processos e
  • aumentar a celeridade das análises

Etapas e cronograma

As Etapas do Calendário de Compras consistem nos grupos de itens que serão licitados bem como o cronograma de atividades a serem realizadas.

Os grupos de itens são definidos com base no histórico dos anos anteriores, considerando eventuais ajustes, como junção ou separação de grupos, alteração de Etapa de determinado material etc.

Já o cronograma é calculado de acordo com o calendário acadêmico do ano respectivo (considerando, quando possível, feriados, dias não letivos e recessos), para que as atividades sejam executadas em tempo hábil pelos seus responsáveis.

O Calendário de Compras está sempre disponível na página do DCOM: https://compras.ufsc.br/calendario-de-compras/


Cada Etapa do Calendário de Compras possui um cronograma de atividades, conforme o fluxo a seguir:


Revisão e publicação da lista de itens
As listas prévias de itens serão revisadas e posteriormente divulgadas.

Responsável: DCOM

Inserção das demandas
São disponibilizadas as listas finais para inserção dos quantitativos demandados para os itens.

Responsável: Unidades requerentes

Geração dos processos e divisão das tarefas
São divididas as tarefas de orçamentação entre os requerentes demandantes e gerados os pedidos de compras, que são encaminhados para as Unidades com tarefas de orçamentação.

Responsável: DCOM

Execução das tarefas conforme divisão
Execução das tarefas de orçamentação e instrução dos pedidos e SDs, de acordo com a responsabilidade dividida na fase anterior.

Responsável: Unidades requerentes


Os prazos são divulgados da seguinte forma:

Calendario cronograma.png


Itens não presentes nas Listas Finais (Calendário 2025)

As Listas Finais são elaboradas com base nas licitações realizadas no ano calendário anterior, considerando o resultado da licitação e após a tarefa contínua de aperfeiçoamento das especificações e das informações em geral.

Atendendo às normativas do Governo Federal[1]Art. 12, VII[2]Art. 5º, I[3][4], a inclusão de itens ou atualização dos existentes será analisada e encaminhada no ano seguinte.

Para tanto, siga as seguintes orientações:

  • verifique, no Calendário de Compras, as listas prévias separadas por grupos de itens
  • verifique se os itens a serem demandados pela Unidade estão nas listas prévias.
    • se os itens constantes na aba "Lista Prévia/Análise" atendem às necessidades da Unidade, não é necessário fazer mais nada nesta etapa.
    • caso não estejam ou necessitem de correções, registre na aba “Sugestões para 2026” a “inserção” ou “correção” do item.


  • Informações obrigatórias para a inserção de sugestão
    • Colunas Nome, Siape e e-mail do servidor que irá participar da Comissão:
      • informação do servidor que participará das Comissões que irão analisar os itens sugeridos.
    • Coluna Código do Item:
      • o código do Catálogo de Materiais relativo ao grupo da planilha (099.01, 077.02 etc). Se o item não estiver catalogado, deve ser solicitada a sua catalogação.
    • Coluna Unidade de Medida:
      • a unidade de medida, exatamente como consta no Catálogo de Materiais. Caso a unidade de medida desejada não conste no Catálogo, deve-se solicitar a sua inclusão.
    • Coluna SIASG/CATMAT:
      • código SIASG/CATMAT mais adequado ao item informado.
    • Coluna Descrição Resumida:
      • a descrição resumida, exatamente como consta no Catálogo de Materiais. Se a descrição resumida estiver com problemas, informe a sugestão de correção na coluna adequada.
    • Coluna Especificação:
      • a especificação, exatamente como consta no Catálogo de Materiais. Se a especificação estiver com problemas, informe a sugestão de correção na coluna adequada.
    • Coluna Detalhamento (especificação complementar):
      • campo livre, onde deve-se informar de forma clara e objetiva os requisitos mínimos necessários do material para o atendimento da necessidade. Não deve-se preencher somente informações genéricas (por exemplo: "banqueta de laboratório", sem informar medidas, material etc.), nem informações desnecessárias e subjetivas (por exemplo: informações promocionais publicadas em catálogos ou sites, como "moderno e prático", ou "perfeito para o seu laboratório", entre outros).
    • Coluna Justificativa para Inserção ou Correção:
      • NÃO É A JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO. Deve-se informar por que os itens da Lista Prévia não atendem a necessidade e o motivo da inclusão de um item diferente, ou o motivo da correção, como o erro encontrado (com a identificação única do item com erro), bem como a sugestão completa de especificação.
    • Coluna Número dos itens analisados:
      • Para ser possível informar a justificativa acima, pressupõe-se que os itens da Lista Prévia forma analisados. Assim, informar a identificação única dos itens considerados na análise (Coluna Identificação Única da Lista Prévia/Análise).
    • Coluna Inserção ou Correção:
      • informar se é inserção de um item novo, ou se deve ser corrigido um item já existente.
    • Coluna Unidade Requerente:
      • informar o setor requerente, podendo ser a Unidade, Departamento, Laboratório etc.

As sugestões que não atenderem às diretrizes acima NÃO SERÃO INCLUÍDAS NA LISTA DE ANÁLISE, sem possibilidade de inclusão posterior.

Se houver alguma necessidade excepcional e/ou urgente/emergencial que tenha surgido durante o ano de execução do PCA e que não possa aguardar o seu encaminhamento no ano seguinte, abra um chamado no Portal de Atendimento Institucional, no serviço Pedidos de compras - ajustes/Inclusão excepcional de item.

No campo Justificativa informe, além do motivo pelo qual a demanda não pode aguardar, a atividade essencial prejudicada e qual o prejuízo identificado, o número do DFD Digital do Sistema PGC inserido no ano anterior ou justificativa para o seu não cadastramento nos prazos definidos pelo Governo Federal.

ATENÇÃO

O pedido deve ser enviado com todas as informações e justificativas solicitadas até o dia útil anterior ao início da Etapa do Calendário de Compras no qual o item seria inserido.

Inserção de demandas

Após a divulgação das "Listas Finais na página do Calendário de Compras do DCOM e abertura das planilhas pela CAPL, é possível informar os quantitativos demandados para cada item.

Isto é feito inserindo o valor na coluna referente à Unidade requerente, a partir da coluna "Q" das Listas Finais.

Lista final.gif

Para as Unidades que utilizam a planilha auxiliar do DCOM para consolidação de suas demandas internas (a planilha setorial), é necessário informar o link da planilha correspondente na linha "4" da Lista Final (célula "Link" acima da sigla de cada Unidade requerente).

Caso haja interesse no uso da planilha setorial, registre o pedido via Portal de Atendimento Institucional do DCOM.

Informações da planilha

As planilhas de inserção de demandas marcam (com cores ou alertas) algumas linhas/células conforme a situação do item:

  • Coluna A - Nº Item
    • Não: linha não utilizada (sem item)
    • ⏳: item em fase de inserção de quantitativos pelas Unidades
    • número: número do item no processo, após a finalização da análise pela CAPL
    • EXCL.: item excluído da licitação
    • ERRO!: (uso interno DCOM) item em análise ou com problema no mapa de licitações
  • Coluna B - Qtd. Total
    • a célula ficará em azul caso a quantidade da planilha seja diferente do processo SPA (verificado pela CAPL)
  • Coluna P - Valor Total
    • a célula ficará em amarelo caso o item não atinja o valor mínimo para envio à licitação (verificado pela CAPL e, posteriormente, excluído)

Distribuição dos pedidos

De acordo com as demandas inseridas na Lista Final pelas Unidades requerentes, o DCOM gera os pedidos de compras contendo os itens e as respectivas quantidades e envia às Unidades responsáveis pela orçamentação.

Os pedidos são direcionados às Unidades responsáveis pela orçamentação na fila "Rever Pedido"

As demais Unidades que não são responsáveis pela orçamentação, contudo, também devem encaminhar a documentação relativa à sua demanda.

Referências

  1. Ir para: a b Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021
  2. Ir para: a b Decreto n. 10.947, de 25 de janeiro de 2022
  3. Ir para: a b Acórdão 1094/2018-TCU-Plenário: 9.2: recomendar à Universidade Federal de Santa Catarina a adoção das seguintes medidas: 9.2.5: realize processo de planejamento das aquisições (disponível na Solicitação Digital 041024/2018)
  4. Portaria Normativa n. 3/PROAD/SEPLAN/2023 e alterações