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__NOTOC__
= INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO =
{{topo}}
 
{{alerta|'''ANTES DE COMEÇAR, {{red|SAIBA MAIS SOBRE AS [[COMPRAS_P%C3%9ABLICAS#DISPENSA_E_INEXIGIBILIDADE_DE_LICITA.C3.87.C3.83O|DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES!]]}}'''}}
 
O primeiro passo é identificar que tipo de aquisição se pretende realizar. Como vimos no tópico sobre [[COMPRAS_P%C3%9ABLICAS#DISPENSA_E_INEXIGIBILIDADE_DE_LICITA.C3.87.C3.83O|Dispensa e Inexigibilidade de Licitação]], esta modalidade de compra serve apenas para algumas situações excepcionais, ou seja, não pode ser encarada como a primeira via de aquisição na maioria dos casos.
 
{{info|Confira também o [https://docs.google.com/presentation/d/1L19HctCELewwLy7nZcYwSQ5U5c9E1xEZbmmDGl59u8g/ '''Guia Rápido'''] sobre '''Dispensa e Inexigibilidade de licitação '''.}}
 
 
== Fluxo dos processos de dispensa e inexigibilidade ==
 
De modo geral, as dispensas e inexigibilidades podem seguir dois tipos de fluxo. Quando a aquisição é '''abaixo do valor de R$ 17.600,00''' ([[COMPRAS_P%C3%9ABLICAS#Dispensa_por_baixo_valor|conforme visto aqui]]), o fluxo é desta forma:
 
[[Arquivo:Dispensaabaixo.png|800px|center|thumb|Fluxo das dispensas e inexigibilidades '''abaixo''' do limite legal de R$ 17.600,00]]
 
 
Já quando a dispensa ou inexigibilidade '''ultrapassa o limite previsto em Lei''', o fluxo é um pouco diferente, uma vez que prevê outras instâncias de análise e aprovação:
 
[[Arquivo:Dispensaacima2.png|800px|center|thumb|Fluxo das dispensas e inexigibilidades '''acima''' do limite legal de R$ 17.600,00]]
 
== Como consultar o limite disponível para dispensa por baixo valor ==
 
{{info|É possível consultar, por meio dos sistemas MATL ou SARF, se o limite para dispensa de licitação por baixo valor (art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/1993 ou art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021) comportará ou não eventual pedido a ser encaminhado, seguindo os seguintes passos:}}
 
 
1. Acesse o [https://servicosti.sistemas.ufsc.br/publico/faq.xhtml?faq=5647 MATL ou o SARF]. Após, acesse o menu "Empenho" e a opção "Solicitação de empenho":
[[Arquivo:Consulta saldo dispensa 1.png|link=|borda|centro|semmoldura|740x740px]]
 
 
2. Após, selecione a Unidade Gestora da UFSC, a natureza de despesa na qual se pretende realizar a aquisição, incluindo o subelemento (oito dígitos no total). Informe também o ano da consulta. DICA: informe o código 339030 (para material de consumo) ou 449052 (para material permanente) para facilitar a seleção do subelemento de despesa:
[[Arquivo:Consulta saldo dispensa 2.png|link=|borda|centro|semmoldura|824x824px]]
 
 
3. Selecione também a base legal da contratação pretendida, conforme opções disponíveis mais abaixo, na seção "Dados da Contratação":
[[Arquivo:Consulta saldo dispensa 3.png|link=|borda|centro|semmoldura|651x651px]]
4. Clique no botão [[Arquivo:Consulta saldo dispensa 4.png|link=|borda|semmoldura]];
 
 


<!-- INÍCIO DA TABELA GERAL -->
5. A janela que abrirá mostrará os empenhos emitidos para o subelemento de despesa selecionado, bem como o total empenhado conforme os filtros selecionados.
{|  
[[Arquivo:Consulta saldo dispensa 5.png|link=|borda|centro|semmoldura|515x176px]]


<!-- INÍCIO DA COLUNA DO SUMÁRIO (CADA "MACRO-ASSUNTO" SERÁ UMA TABELA SEPARADA) -->
| class="coluna-sumario" |


<!-- INÍCIO PLANEJAMENTO -->
{{alerta|Importante: outros processos podem já estar em andamento quando a consulta for realizada. Assim, o fato de haver limite no momento da consulta não garante que haverá no momento da análise do processo ou da emissão do empenho. Da mesma forma, outros aspectos serão avaliados no processo, incluindo o mérito da justificativa.}}
{| class="sumario-grupo sumario-impar"
| class="sumario-imagem" | [[file:Steps.png|75px|link=]]<br />PLANEJAMENTO
|
<!-- A PARTIR DAQUI OS CONTEÚDOS -->


<div class="sumario-linha">[[COMPRAS PÚBLICAS]]</div>
== O que preciso ter antes de instruir o processo? ==


<div class="sumario-mostrar mw-customtoggle-HIPOTESES">HIPÓTESES DE AQUISIÇÃO</div>
De posse da demanda de materiais do seu setor, o próximo passo para iniciar uma compra do material é definir alguns pontos importantes:
<div class="sumario-conteudo mw-collapsible" id="mw-customcollapsible-HIPOTESES">
*[[COMPRAS PÚBLICAS#PREGÃO ELETRÔNICO|PREGÃO ELETRÔNICO]]
**[[COMPRAS PÚBLICAS#Fornecimento imediato (Pronta-entrega)|Fornecimento imediato (Pronta-entrega)]]
**[[COMPRAS PÚBLICAS#Sistema de Registro de Preços (SRP)|Sistema de Registro de Preços (SRP)]]
*[[COMPRAS PÚBLICAS#DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO|DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO]]
**[[COMPRAS PÚBLICAS#Dispensa de licitação|Dispensa de licitação]]
**[[COMPRAS PÚBLICAS#Inexigibilidade|Inexigibilidade]]
**[[COMPRAS PÚBLICAS#Orientações gerais para pedidos por dispensa ou inexigibilidade de licitação|Orientações gerais para pedidos por dispensa ou inexigibilidade de licitação]]
*[[COMPRAS PÚBLICAS#ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS|ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS]]
*[[COMPRAS PÚBLICAS#IMPORTAÇÃO|IMPORTAÇÃO]]
</div>
</div>


<div class="sumario-linha">[[PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA)]]</div>
* Verificar se os itens [[CAT%C3%81LOGO_DE_MATERIAIS|já estão catalogados no catálogo de materiais da UFSC]];
* [[PLANO_ANUAL_DE_CONTRATA%C3%87%C3%95ES_(PAC)|Inserir a demanda no sistema PGC]];
* Se certificar sobre a disponibilidade do recurso para a aquisição.


<div class="sumario-linha">[[ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP)]]</div>


<div class="sumario-linha">[[Catálogo de materiais|CATALOGAÇÃO DE MATERIAL]]</div>
{{ok|Verifique se o material que você precisa não está disponível na página dos [https://materiaisociosos.paginas.ufsc.br/ '''Materiais Usados Ociosos''' do Departamento de Gestão Patrimonial da UFSC]}}


|} <!-- FINAL PLANEJAMENTO -->
== Documentos necessários ==


<!-- INÍCIO LICITAÇÃO -->
Todos os pedidos de aquisição por licitação deverão conter, obrigatoriamente, todos os documentos relacionados abaixo:
{| class="sumario-grupo  sumario-par"
| class="sumario-imagem" | [[file:Auction.png|75px|link=]]<br />LICITAÇÃO
|
<!-- A PARTIR DAQUI OS CONTEÚDOS -->


<div class="sumario-linha mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="🔽" data-collapsetext="🔼">
<div>[[Fluxo prévio para licitações SRP|FLUXO PRÉVIO]]</div>
<div class="mw-collapsible-content">
*[[Fluxo prévio para licitações SRP#Fluxo prévio para licitações pelo Sistema de Registro de Preços|Fluxo prévio para licitações pelo Sistema de Registro de Preços]]
*[[Fluxo prévio para licitações SRP#Definição das listas fechadas de itens|Definição das listas fechadas de itens]]
*[[Fluxo prévio para licitações SRP#Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes|Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes]]
*[[Fluxo prévio para licitações SRP#Consolidação das demandas solicitadas|Consolidação das demandas solicitadas]]
*[[Fluxo prévio para licitações SRP#Ciência e aprovação das demandas consolidadas|Ciência e aprovação das demandas consolidadas]]
*[[Fluxo prévio para licitações SRP#Geração dos processos|Geração dos processos]]
*[[Fluxo prévio para licitações SRP#Divisão das tarefas de orçamentação|Divisão das tarefas de orçamentação]]
*[[Fluxo prévio para licitações SRP#Execução das tarefas conforme divisão|Execução das tarefas conforme divisão]]
*[[Fluxo prévio para licitações SRP#Continuidade do processo|Continuidade do processo]]
*[[Fluxo prévio para licitações SRP#Exceções à regra|Exceções à regra]]
</div>
</div>


<div class="sumario-linha mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="🔽" data-collapsetext="🔼">
'''a) Documento de Formalização da Demanda'''
<div>[[Informações sobre orçamentos|ORÇAMENTOS]]</div>
{{info|Está disponível no site do DCOM em [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios Formulários e Checklists] o '''Modelo do Documento de Formalização da Demanda''', que serve como guia para as informações essenciais e obrigatória na composição do documento.}}
<div class="mw-collapsible-content">
*[[Informações sobre orçamentos#Orçamentos do Painel de Preços|Orçamentos do Painel de Preços]]
*[[Informações sobre orçamentos#Orçamentos de sítios eletrônicos (sites)|Orçamentos de sítios eletrônicos (sites)]]
*[[Informações sobre orçamentos#Orçamentos solicitados por e-mail|Orçamentos solicitados por e-mail]]
*[[Informações sobre orçamentos#Orçamentos solicitados presencialmente|Orçamentos solicitados presencialmente]]
*[[Informações sobre orçamentos#Orçamentos solicitados por telefone|Orçamentos solicitados por telefone]]
*[[Informações sobre orçamentos#Pontos importantes|Pontos importantes]]
*[[Informações sobre orçamentos#Frete|Frete]]
*[[Informações sobre orçamentos#Instalação|Instalação]]
*[[Informações sobre orçamentos#Validade e variações dos preços obtidos na pesquisa|Validade e variações dos preços obtidos na pesquisa]]
</div>
</div>


<div class="sumario-linha mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="🔽" data-collapsetext="🔼">
<div>[[Pesquisa de preços|PESQUISA DE PREÇOS]]</div>
<div class="mw-collapsible-content">
*[[PROCEDIMENTOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS#Pesquisa de preços|Pesquisa de preços]]
*[[Pedido de compra: Sete Passos|Pedido de compra: Sete Passos]]
</div>
</div>


<div class="sumario-linha mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="🔽" data-collapsetext="🔼">
'''b) Estudo Técnico Preliminar (ETP)'''
<div>[[PROCEDIMENTOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS#INSTRUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO|INSTRUÇÃO DO PROCESSO]]</div>
<div class="mw-collapsible-content">
*[[PROCEDIMENTOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS#INSTRUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO|INSTRUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO]]
**[[PROCEDIMENTOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS#Documentos necessários|Documentos necessários]] 
</div>
</div>


<div class="sumario-linha mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="🔽" data-collapsetext="🔼">
[[Arquivo:Dedo apontando.png|40px]] Clique [https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/ESTUDOS_T%C3%89CNICOS_PRELIMINARES_(ETP) aqui] para saber mais sobre. O ETP é facultativo em aquisições enquadradas nos incisos I, II, III, IV e XI  do artigo 24 da Lei 8.666/93 ou pela Lei 13.979/20 (enfrentamento da COVID-19).
<div>[[Ajustes nos pedidos e processos|AJUSTES NOS PEDIDOS]]</div>
<div class="mw-collapsible-content">
*[[Ajustes nos pedidos e processos#Ajustes nos pedidos de compras|Ajustes nos pedidos de compras]]
*[[Ajustes nos pedidos e processos#Pedidos e processos de licitação|Pedidos e processos de licitação]]
*[[Ajustes nos pedidos e processos#Ajustes solicitados pelo requerente|Ajustes solicitados pelo requerente]]
*[[Ajustes nos pedidos e processos#Ajustes solicitados pelo DCOM|Ajustes solicitados pelo DCOM]]
</div>
</div>


<div class="sumario-linha mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="🔽" data-collapsetext="🔼">
<div>[[PROCEDIMENTOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS#Termo de Referência|TERMO DE REFERÊNCIA]]</div>
<div class="mw-collapsible-content">
*[[PROCEDIMENTOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS#Termo de Referência|Termo de Referência]]
*[[PROCEDIMENTOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS#Equipe de Apoio|Equipe de Apoio]]
*[[PROCEDIMENTOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS#Agrupamento de itens em lotes|Agrupamento de itens em lotes]]
*[[PROCEDIMENTOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS#Solicitação de amostra|Solicitação de amostra]]
</div>
</div>


<div class="sumario-linha mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="🔽" data-collapsetext="🔼">
'''c) Mapa Comparativo de Preços'''
<div>[[SOLICITAÇÃO DE EMPENHO#CONSULTA DE ATAS VIGENTES E SALDO DE ITENS|ATA DE REGISTRO DE PREÇOS]]</div>
<div class="mw-collapsible-content">
*[[SOLICITAÇÃO DE EMPENHO#ORIENTAÇÕES INICIAIS|ORIENTAÇÕES INICIAIS]]
*[[SOLICITAÇÃO DE EMPENHO#CONSULTA DE ATAS VIGENTES E SALDO DE ITENS|CONSULTA DE ATAS VIGENTES E SALDO DE ITENS]]
</div>
</div>


<div class="sumario-linha mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="🔽" data-collapsetext="🔼">
[[Arquivo:Dedo apontando.png|40px]] Clique [[PESQUISA DE PREÇOS#Criação de Pesquisa de Preços| aqui]] para entender melhor como criar uma pesquisa de preços no SCL e gerar o mapa comparativo de preços.
<div>[[SOLICITAÇÃO DE EMPENHO#AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF)|AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO]]</div>
<div class="mw-collapsible-content">
*[[SOLICITAÇÃO DE EMPENHO#Documentação necessária|Documentação necessária]]
*[[SOLICITAÇÃO DE EMPENHO#Emissão de Pedido de AF|Emissão de Pedido de AF]]
*[[SOLICITAÇÃO DE EMPENHO#Ajustes em caso de Inconsistência na AF|Ajustes em caso de Inconsistência na AF]]
</div>
</div>


<div class="sumario-linha mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="🔽" data-collapsetext="🔼">
<div>[[RECEBIMENTO DE MATERIAIS E ENVIO DE NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO|RECEBIMENTO DE MATERIAIS E PAGAMENTO]]</div>
<div class="mw-collapsible-content">
*[[RECEBIMENTO DE MATERIAIS E ENVIO DE NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO#RECEBENDO O EMPENHO|RECEBENDO O EMPENHO]]
*[[RECEBIMENTO DE MATERIAIS E ENVIO DE NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO#RECEBENDO O MATERIAL|RECEBENDO O MATERIAL]]
*[[RECEBIMENTO DE MATERIAIS E ENVIO DE NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO#EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO E ENCAMINHAMENTO AO DCF|EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO E ENCAMINHAMENTO AO DCF]]
*[[RECEBIMENTO DE MATERIAIS E ENVIO DE NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO#OBSERVAÇÕES IMPORTANTES|OBSERVAÇÕES IMPORTANTES]]
</div>
</div>


<div class="sumario-linha mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="🔽" data-collapsetext="🔼">
'''d) Orçamentos'''
<div>[[SOLICITAÇÃO DE EMPENHO#RESTOS A PAGAR E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO DAS SOLICITAÇÕES DE EMPENHO|ACOMPANHAMENTO DOS EMPENHOS]]</div>
<div class="mw-collapsible-content">
*[[SOLICITAÇÃO DE EMPENHO#RESTOS A PAGAR E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO DAS SOLICITAÇÕES DE EMPENHO|RESTOS A PAGAR E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO DAS SOLICITAÇÕES DE EMPENHO]]
</div>
</div>


|} <!-- FINAL LICITAÇÃO -->
[[Arquivo:Dedo apontando.png|40px]] Clique [[Informa%C3%A7%C3%B5es_sobre_or%C3%A7amentos| aqui]] para saber informações sobre orçamentos.


<!-- INÍCIO COMPRA DIRETA -->
{| class="sumario-grupo sumario-impar"
| class="sumario-imagem" | [[file:Store.png|75px|link=]]<br />COMPRA DIRETA
|
<!-- A PARTIR DAQUI OS CONTEÚDOS -->


<div class="sumario-linha mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="🔽" data-collapsetext="🔼">
'''e) Relatório de Pesquisa de Preços'''
<div>[[PROCEDIMENTOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS#INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO|DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO]]</div>
<div class="mw-collapsible-content">
*[[PROCEDIMENTOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS#Fluxo dos processos de dispensa e inexigibilidade|Fluxo dos processos de dispensa e inexigibilidade]]
*[[PROCEDIMENTOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS#O que preciso ter antes de instruir o processo?|O que preciso ter antes de instruir o processo?]]
*[[PROCEDIMENTOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS#Documentos necessários 2|Documentos necessários]]
*[[PROCEDIMENTOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS#Documentos adicionais para dispensa para Projeto de Pesquisa|Documentos adicionais para dispensa para Projeto de Pesquisa]]
*[[PROCEDIMENTOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS#Documentos adicionais para inexigibilidade|Documentos adicionais para inexigibilidade]]
*[[Informações sobre orçamentos#Orçamentos para processo de dispensa e inexigibilidade|Orçamentos para processo de dispensa e inexigibilidade]]
*[[PROCEDIMENTOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS#Criação do pedido de compra|Criação do pedido de compra]]
*[[PROCEDIMENTOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS#Orientações gerais para pedidos por dispensa ou inexigibilidade de licitação|Orientações gerais para pedidos por dispensa ou inexigibilidade de licitação]]
</div>
</div>


<div class="sumario-linha mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="🔽" data-collapsetext="🔼">
{{info|Está disponível no site do DCOM em [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios Formulários e Checklists] o '''Modelo de Relatório de Pesquisa de Preços''', que serve como guia para as informações essenciais e obrigatória na composição do documento.}}
<div>[[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS]]</div>
<div class="mw-collapsible-content">
*[[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#O que é uma adesão a Ata de Registro de Preços (ARP)?|O que é uma adesão a Ata de Registro de Preços (ARP)?]]
*[[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Orientações gerais|Orientações gerais]]
*[[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Instituições que permitem (ou não) adesão ARP| Instituições que permitem (ou não) adesão ARP]]
*[[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Saldo e validade na ARP de outras instituições|Saldo e validade na ARP de outras instituições]]
*[[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#ARP tem texto indicando permissão para adesão|ARP tem texto indicando permissão para adesão]]
*[[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Documentos para instruir o processo|Documentos para instruir o processo]]
*[[ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS#Instruindo o processo de pedido de adesão no Solar|Instruindo o processo de pedido de adesão no Solar]]
</div>
</div>


<div class="sumario-linha mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="🔽" data-collapsetext="🔼">
{{alerta|<u>'''ATENÇÃO:'''</u> A fim de dar maior solidez e segurança às pesquisas de preço junto aos fornecedores nos processos de dispensa e inexigibilidade, '''é necessário que seja realizada uma busca no Painel de Preços para comparação com os preços praticados em outros órgãos'''. Este relatório deve ser anexado às peças do pedido.}}
<div>[[IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO]]</div>
<div class="mw-collapsible-content">
*[[IMPORTAÇÃO]]
**[[IMPORTAÇÃO#Planejamento da importação|Planejamento da importação]]
**[[IMPORTAÇÃO#Contato com a CIE|Contato com a CIE]]
**[[IMPORTAÇÃO#Legislação|Legislação]]
**[[IMPORTAÇÃO#Documentação necessária|Documentação necessária]]
**[[IMPORTAÇÃO#Instrução do processo de compra|Instrução do processo de compra]]
**[[IMPORTAÇÃO#Acompanhamento|Acompanhamento]]
*[[EXPORTAÇÃO]]
**[[EXPORTAÇÃO#Envio de peças ou equipamentos para conserto|Envio de peças ou equipamentos para conserto]]
**[[EXPORTAÇÃO#Envio de equipamento para participação em feiras, competições e outros eventos|Envio de equipamento para participação em feiras, competições e outros eventos]]
**[[EXPORTAÇÃO#Fluxo de um processo de exportação temporária|Fluxo de um processo de exportação temporária]]
*[[DOAÇÕES E EMPRÉSTIMOS]]
**[[DOAÇÕES E EMPRÉSTIMOS#Introdução|Introdução]]
**[[DOAÇÕES E EMPRÉSTIMOS#Problemas ocasionados pelo envio sem o prévio conhecimento da CIE|Problemas ocasionados pelo envio sem o prévio conhecimento da CIE]]
**[[DOAÇÕES E EMPRÉSTIMOS#Procedimentos prévios|Procedimentos prévios]]
**[[DOAÇÕES E EMPRÉSTIMOS#Procedimentos para o transporte|Procedimentos para o transporte]]
*[[MATERIAL BIOLÓGICO E QUÍMICO]]
</div>
</div>


|} <!-- FIM COMPRA DIRETA -->


<!-- INÍCIO OUTRAS COMPRAS -->
{| class="sumario-grupo sumario-par"
| class="sumario-imagem" | [[file:Pricing.png|75px|link=]]<br />OUTRAS
|
<!-- A PARTIR DAQUI OS CONTEÚDOS -->


<div class="sumario-linha">[[PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS (PQCs)|PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS]]</div>
[[Arquivo:Dedo apontando.png|40px]] Verifique as informações pertinentes sobre a [https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/Pesquisa_de_pre%C3%A7os pesquisa de preços], bem como que informações devem constar no Relatório.


<div class="sumario-linha mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="🔽" data-collapsetext="🔼">
<div>[[PEDIDOS DE MATERIAL DE CONSUMO DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL|ALMOXARIFADO CENTRAL]]</div>
<div class="mw-collapsible-content">
*[[PEDIDOS DE MATERIAL DE CONSUMO DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL#CRIAÇÃO DO PEDIDO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL|CRIAÇÃO DO PEDIDO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL]]
*[[PEDIDOS DE MATERIAL DE CONSUMO DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL#APROVAÇÃO DO PEDIDO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO|APROVAÇÃO DO PEDIDO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO]]
*[[PEDIDOS DE MATERIAL DE CONSUMO DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL#RECEBIMENTO DO MATERIAL DO ALMOXARIFADO|RECEBIMENTO DO MATERIAL DO ALMOXARIFADO]]
*[[PEDIDOS DE MATERIAL DE CONSUMO DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL#PEDIDOS DE REVISÃO DE COTAS DOS MATERIAIS|PEDIDOS DE REVISÃO DE COTAS DOS MATERIAIS]]
*[[PEDIDOS DE MATERIAL DE CONSUMO DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL#SOLICITAÇÃO DE COTA EXTRA|SOLICITAÇÃO DE COTA EXTRA]]
</div>
</div>


|} <!-- FIM OUTROS -->
'''f) Checklist'''


<!-- INÍCIO GERENCIAMENTO -->
Além das instruções exaradas pelo então Ministério do Planejamento, '''atual Ministério da Economia''' (conforme [http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/60550384 Portaria 14/2019/Ministério da Economia]), bem como determinações do Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria-Geral da União (CGU), Procuradoria Federal e demais órgãos de controle e apoio jurídico, a UFSC ocupou-se, de igual maneira, em definir alguns parâmetros ou práticas próprias com a finalidade de conferir mais solidez aos documentos do procedimento de compra e segurança aos agentes públicos envolvidos nas diversas etapas pelas quais tramita tal processo.
{| class="sumario-grupo sumario-impar"
| class="sumario-imagem" | [[file:Desktop.png|75px|link=]]<br />GERENCIAMENTO
|
<!-- A PARTIR DAQUI OS CONTEÚDOS -->


<div class="sumario-linha mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="🔽" data-collapsetext="🔼">
<br><table border="1" style="border-color:#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="5" width="proportional">
<div>[[PROCESSO ADMINISTRATIVO]]</div>
<tr><td style="background-color:#white>
<div class="mw-collapsible-content">
[[Arquivo:Checklist.png|40px]]'''CHECKLIST :'''
*[[PROCESSO ADMINISTRATIVO#INTRODUÇÃO|INTRODUÇÃO]]
Para ajudar os requerentes a respeitar a legislação pertinente e a organizar a documentação necessária às compras por licitação, dispensa, inexigibilidade, importação ou adesão a Atas de Registro de Preços (ARP) de outros órgãos federais, o Departamento de Compras disponibiliza '''Listas de Verificação (Checklist)''' específicas na [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/| página do DCOM].
*[[PROCESSO ADMINISTRATIVO#FASE INVESTIGATÓRIA|FASE INVESTIGATÓRIA]]
*Ao iniciar um novo pedido de compras, é preciso utilizar a versão atualizada da Lista pertinente à modalidade de compra em questão.
*[[PROCESSO ADMINISTRATIVO#FASE PROCESSUAL|FASE PROCESSUAL]]
</td></tr></table>
*[[PROCESSO ADMINISTRATIVO#FASE EXECUTÓRIA|FASE EXECUTÓRIA]]
*[[PROCESSO ADMINISTRATIVO#COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (CPA)|COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (CPA)]]
</div>
</div>


<div class="sumario-linha mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="🔽" data-collapsetext="🔼">
<div>[[ALTERAÇÕES CONTRATUAIS]]</div>
<div class="mw-collapsible-content">
*[[ALTERAÇÕES CONTRATUAIS#REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO|REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO]]
**[[ALTERAÇÕES CONTRATUAIS#Procedimento para solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro|Procedimento para solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro]]
*[[ALTERAÇÕES CONTRATUAIS#CANCELAMENTO DE ITEM OU ARP|CANCELAMENTO DE ITEM OU ARP]]
**[[ALTERAÇÕES CONTRATUAIS#Procedimento para solicitação de Cancelamento de Item ou ARP|Procedimento para solicitação de Cancelamento de Item ou ARP]]
*[[ALTERAÇÕES CONTRATUAIS#SUBSTITUIÇÃO DE MARCA OU MODELO|SUBSTITUIÇÃO DE MARCA OU MODELO]]
**[[ALTERAÇÕES CONTRATUAIS#Procedimento para solicitação de Substituição de Marca ou Modelo|Procedimento para solicitação de Substituição de Marca ou Modelo]]
</div>
</div>


<div class="sumario-linha">[[ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA]]</div>
'''g) Certidões e declarações'''


|} <!-- FIM GERENCIAMENTO-->
Em atendimento à legislação, será necessário buscar algumas '''certidões''' para os fornecedores que apresentarem as melhores propostas dos itens:


<!-- FIM COLUNA DO SUMÁRIO -->
* Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais (Receita Federal) (pode ser substituída pela declaração do SICAF);
* Certidão de regularidade do FGTS (pode ser substituída pela declaração do SICAF);
* Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (TST) (pode ser substituída pela declaração do SICAF);
* Certidão Negativa da Receita Estadual e Municipal (pode ser substituída pela declaração do SICAF);
* “Nada consta” do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS);
* Certidão Negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);
* Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União (TCU);
* Declaração da empresa de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.


<!-- INÍCIO DA COLUNA DO MEIO-->
Veja como obter as certidões negativas [http://dcom.proad.ufsc.br/consulta-certidoes-negativas '''aqui'''].
| class="coluna-botoes" |
<div class="botao sombra">
[[file:DCOM.png|50px|link=http://dcom.proad.ufsc.br/]]


DCOM
</div>


<div class="botao sombra">
[[file:Calendario icon.png|50px|link=http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/]]


CALENDÁRIO DE COMPRAS
{{erro| Solicitações digitais com Lista de Verificação desatualizada serão recusadas e devolvidas para ajuste. }}
</div>


<!-- FAQ DESATIVADO POR ENQUANTO
==Documentos adicionais para dispensa para Projeto de Pesquisa==
<div class="botao sombra">
[[file:Question.png|50px|link=POR ONDE COMEÇAR? (EM TESTE)]]


FAQ - Perguntas Frequentes
Quando a aquisição servirá para atender diretamente a demanda de um projeto de pesquisa, é necessário que haja no pedido:
</div>-->
<div class="botao sombra">
[[file:Logo youtube.png|50px|link=CURSO DE INSTRUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE COMPRAS NA UFSC]]


CURSO
*Projeto de Pesquisa para o qual os materiais solicitados serão necessários, todos eles listados no processo
</div>
*[http://dcom.proad.ufsc.br/formularios Declaração de uso do bem] a ser adquirido em pesquisa científica e tecnológica, assinada pelo orientador do projeto de pesquisa (no caso de material permanente)
*Documento de Programação da Disponibilidade Orçamentária (Nota de Crédito)
*Documento de Aprovação do projeto de pesquisa ao qual o(s) bem(s) será(ão) alocado(s), emitido pela autoridade competente
*Informação da destinação do material depois de finalizado o projeto/pesquisa ''(informação constará no Documento de Formalização da Demanda)''


<div class="botao sombra">
==Documentos adicionais para inexigibilidade==
[[file:Search.png|50px|link=CONSULTA E ACOMPANHAMENTO DE PEDIDOS E PROCESSOS]]


CONSULTAS
No caso de inexigibilidade, há a necessidade de alguns documentos adicionais, que comprovem a exclusividade do fornecimento:
</div>


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*Comprovação de Exclusividade a ser feita por meio de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação como Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes ''(deve estar dentro do prazo de validade, com firma reconhecida em cartório e autenticação – em caso de cópia; <u>deverá comprovar a exclusividade de fornecimento do material</u>, e não da marca.)''
[[file:Website.png|50px|link=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnmIsdUDFwJXVnxMuvIjZMJg-krqS1kh9dYn8A7EVzABfM2Q/viewform]]


Deixe aqui sua dúvida, crítica, sugestão e/ou elogio sobre o Manual
Solicita-se também que o servidor responsável pela pesquisa dos preços verifique a exclusividade por algum dos meios abaixo:
</div>
::*Print do sítio da empresa demonstrando a informação de que é exclusiva para o objeto ou marca; '''ou'''
::*Declaração da representada. Se for empresa estrangeira, deverá ser anexada a declaração com tradução juramentada. (Orientação Normativa nº 16/2009 da AGU e Súmula nº 255 do TCU)


<!-- FINAL DA COLUNA DO MEIO -->
Para comprovar que o preço orçado pelo fornecedor exclusivo corresponde ao praticado no mercado, é necessário também obter junto ao fornecedor '''três notas fiscais''' emitidas pelo mesmo fornecedor nos últimos 180 dias, da venda do mesmo material para outras pessoas físicas ou jurídicas.


<!-- INÍCIO DA COLUNA DE NOVIDADES -->
== [[Informações sobre orçamentos]] ==
| class="coluna-novidades" |
(Clique para acessar a seção)
<!-- PRIMEIRA NOTÍCIA -->


== Criação do pedido de compra ==


Para a criação de um pedido de compra, você deve seguir [[PEDIDO_DE_COMPRA:_SETE_PASSOS| '''estes passos''']]. Finalizada esta etapa, o pedido é enviado ao DCOM para autuação em processo a análise.


<!-- SEGUNDA NOTÍCIA
{{alerta|'''ATENÇÃO!''' Em muitos casos é necessário que haja a aprovação do pedido de compra pela chefia imediata ou ordenador de despesas do setor. Neste caso, clicando em enviar, o pedido não será encaminhado automaticamente a DCOM e sim para a aprovação interna no setor. Certifique-se de que o seu pedido foi encaminhado para aprovação para garantir que, posteriormente, ele tramite adequadamente ao DCOM.}}
<font size=3 color=#414073>'''CALENDÁRIO DE COMPRAS 2021'''</font>


[[Arquivo:Logo calendario 2021.png|alt=|150px|link=http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/]]
== Orientações gerais para pedidos por dispensa ou inexigibilidade de licitação ==


Foi divulgado no dia 15 de dezembro de 2020 o Calendário de Compras do DCOM de 2021<br>[http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ Clique aqui para mais informações].
* Itens adquiridos por diferentes modalidades ou hipóteses de dispensa ou inexigibilidade não poderão constar do mesmo processo, tendo em vista que os procedimentos a serem adotados são distintos;
-->
* Ainda, não podem ser utilizados, no mesmo pedido, itens com código 077 (material permanente) em conjunto com o código 099 (material de consumo), exceto quando se trate de aquisição com necessidade de emissão de parecer jurídico. Nesse caso, o pedido deverá ser criado na categoria (consumo ou permanente) que represente o maior percentual sobre o valor total da aquisição, admitindo-se, excepcionalmente, a inclusão de códigos distintos no mesmo pedido;
<!-- FIM DA COLUNA DE NOVIDADES -->
* Também não podem ser utilizados, na formalização de novos pedidos, os materiais catalogados em outros grupos, tais como 052 (permanente) e 051 (Almoxarifado Central). O primeiro é um grupo inativo para novas compras e o segundo serve exclusivamente para aquisição de materiais pelo Almoxarifado Central da UFSC;
* Deverá constar na justificativa ou no despacho do encaminhamento do pedido: o local de entrega (centro/departamento, bloco, andar, número, bairro, CEP, cidade), nome do responsável pelo recebimento, bem como ramal e e-mail deste. Estas informações serão repassadas ao fornecedor de forma a garantir maior agilidade no contato. Portanto, quanto mais específicas e bem detalhadas as informações, menor a probabilidade de atrasos ou problemas no fornecimento do material;
* A aquisição de peças para a manutenção de equipamentos somente é permitida para bens incorporados (tombados) em nome da UFSC, com base na Portaria Normativa nº 7/2007/GR, art. 60<ref>[http://dgp.proad.ufsc.br/files/2017/05/Portaria-Normativa-n%C2%BA.-007-GR-2007-cont%C3%A9m-altera%C3%A7%C3%B5es.pdf] Portaria Normativa nº 7/2007/GR, de 16 de outubro de 2007.</ref>: "A Universidade somente poderá arcar com os custos de manutenção, recuperação ou transformação dos bens móveis permanentes que estiverem regularmente registrados no SIPAM, desde que seja verificada a viabilidade técnica e econômica e a oportunidade da sua realização".


|} <!-- FINAL DA TABELA GERAL -->
{{alerta|Os materiais a serem incluídos no processo [[CATÁLOGO DE MATERIAIS|<u>devem estar catalogados</u>]] antes do seu encaminhamento. Poderão ser utilizados catálogos existentes contendo complemento no campo "detalhamento" do sistema, desde que não haja divergência entre o complemento e a especificação existente}}


Os pedidos que forem enviados com orçamentos anexos sem as informações acima descritas poderão ser devolvidos para correção por conta do requerente, com fins de assegurar a lisura e o bom andamento do processo. '''O prazo para retorno da documentação corrigida é de cinco dias úteis a contar do envio''' (e não do recebimento por parte do requerente), salvo disposto em contrário no despacho, sob pena de que o pedido perca a posição de precedência frente ao processamento dos demais na “fila de trabalho”.


<!-- DISCLAIMER -->
{{topo}}
{{info|O Manual de Compras do DCOM é um documento construído com o objetivo de orientar as Unidades da UFSC no que diz respeito à instrução dos processos de compras, bem como as atividades correlatas. A ideia de transformá-lo em um documento eletrônico é justamente para que ele seja uma fonte dinâmica e possa estar sempre atualizado, já que as normas e procedimentos também mudam constantemente.
{{info|'''[[CONSULTA E ACOMPANHAMENTO DE PEDIDOS E PROCESSOS|Clique aqui para saber como acompanhar um processo de compras.]]'''}}


Salienta-se que os procedimentos aqui descritos referem-se às compras no âmbito da UFSC, procedimentos estes que podem ser distintos de outros tipos de contratação, tais como prestação de serviços ou obras. Para estes casos, deverão ser procurados os setores responsáveis.
= Legislação =
<div style="font-size:80%">
<references group=Legislação />
</div>


É um documento de acesso público e irrestrito, fruto do trabalho coletivo da [[APRESENTAÇÃO|equipe do DCOM]]. '''Portanto, se for replicar o seu conteúdo, cite a referência!'''}}
= Referências =
<div style="font-size:80%">
<references group=Referência />
</div>

Edição das 19h41min de 15 de agosto de 2024

INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Predefinição:Alerta

O primeiro passo é identificar que tipo de aquisição se pretende realizar. Como vimos no tópico sobre Dispensa e Inexigibilidade de Licitação, esta modalidade de compra serve apenas para algumas situações excepcionais, ou seja, não pode ser encarada como a primeira via de aquisição na maioria dos casos.

Predefinição:Info


Fluxo dos processos de dispensa e inexigibilidade

De modo geral, as dispensas e inexigibilidades podem seguir dois tipos de fluxo. Quando a aquisição é abaixo do valor de R$ 17.600,00 (conforme visto aqui), o fluxo é desta forma:

Fluxo das dispensas e inexigibilidades abaixo do limite legal de R$ 17.600,00


Já quando a dispensa ou inexigibilidade ultrapassa o limite previsto em Lei, o fluxo é um pouco diferente, uma vez que prevê outras instâncias de análise e aprovação:

Fluxo das dispensas e inexigibilidades acima do limite legal de R$ 17.600,00

Como consultar o limite disponível para dispensa por baixo valor

Predefinição:Info


1. Acesse o MATL ou o SARF. Após, acesse o menu "Empenho" e a opção "Solicitação de empenho":

Consulta saldo dispensa 1.png


2. Após, selecione a Unidade Gestora da UFSC, a natureza de despesa na qual se pretende realizar a aquisição, incluindo o subelemento (oito dígitos no total). Informe também o ano da consulta. DICA: informe o código 339030 (para material de consumo) ou 449052 (para material permanente) para facilitar a seleção do subelemento de despesa:

Consulta saldo dispensa 2.png


3. Selecione também a base legal da contratação pretendida, conforme opções disponíveis mais abaixo, na seção "Dados da Contratação":

Consulta saldo dispensa 3.png

4. Clique no botão Consulta saldo dispensa 4.png;


5. A janela que abrirá mostrará os empenhos emitidos para o subelemento de despesa selecionado, bem como o total empenhado conforme os filtros selecionados.

Consulta saldo dispensa 5.png


Predefinição:Alerta

O que preciso ter antes de instruir o processo?

De posse da demanda de materiais do seu setor, o próximo passo para iniciar uma compra do material é definir alguns pontos importantes:


Predefinição:Ok

Documentos necessários

Todos os pedidos de aquisição por licitação deverão conter, obrigatoriamente, todos os documentos relacionados abaixo:


a) Documento de Formalização da Demanda Predefinição:Info


b) Estudo Técnico Preliminar (ETP)

Dedo apontando.png Clique aqui para saber mais sobre. O ETP é facultativo em aquisições enquadradas nos incisos I, II, III, IV e XI do artigo 24 da Lei 8.666/93 ou pela Lei 13.979/20 (enfrentamento da COVID-19).


c) Mapa Comparativo de Preços

Dedo apontando.png Clique aqui para entender melhor como criar uma pesquisa de preços no SCL e gerar o mapa comparativo de preços.


d) Orçamentos

Dedo apontando.png Clique aqui para saber informações sobre orçamentos.


e) Relatório de Pesquisa de Preços

Predefinição:Info

Predefinição:Alerta


Dedo apontando.png Verifique as informações pertinentes sobre a pesquisa de preços, bem como que informações devem constar no Relatório.


f) Checklist

Além das instruções exaradas pelo então Ministério do Planejamento, atual Ministério da Economia (conforme Portaria 14/2019/Ministério da Economia), bem como determinações do Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria-Geral da União (CGU), Procuradoria Federal e demais órgãos de controle e apoio jurídico, a UFSC ocupou-se, de igual maneira, em definir alguns parâmetros ou práticas próprias com a finalidade de conferir mais solidez aos documentos do procedimento de compra e segurança aos agentes públicos envolvidos nas diversas etapas pelas quais tramita tal processo.


Checklist.pngCHECKLIST : Para ajudar os requerentes a respeitar a legislação pertinente e a organizar a documentação necessária às compras por licitação, dispensa, inexigibilidade, importação ou adesão a Atas de Registro de Preços (ARP) de outros órgãos federais, o Departamento de Compras disponibiliza Listas de Verificação (Checklist) específicas na página do DCOM.

  • Ao iniciar um novo pedido de compras, é preciso utilizar a versão atualizada da Lista pertinente à modalidade de compra em questão.


g) Certidões e declarações

Em atendimento à legislação, será necessário buscar algumas certidões para os fornecedores que apresentarem as melhores propostas dos itens:

  • Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais (Receita Federal) (pode ser substituída pela declaração do SICAF);
  • Certidão de regularidade do FGTS (pode ser substituída pela declaração do SICAF);
  • Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (TST) (pode ser substituída pela declaração do SICAF);
  • Certidão Negativa da Receita Estadual e Municipal (pode ser substituída pela declaração do SICAF);
  • “Nada consta” do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS);
  • Certidão Negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);
  • Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União (TCU);
  • Declaração da empresa de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Veja como obter as certidões negativas aqui.


Predefinição:Erro

Documentos adicionais para dispensa para Projeto de Pesquisa

Quando a aquisição servirá para atender diretamente a demanda de um projeto de pesquisa, é necessário que haja no pedido:

  • Projeto de Pesquisa para o qual os materiais solicitados serão necessários, todos eles listados no processo
  • Declaração de uso do bem a ser adquirido em pesquisa científica e tecnológica, assinada pelo orientador do projeto de pesquisa (no caso de material permanente)
  • Documento de Programação da Disponibilidade Orçamentária (Nota de Crédito)
  • Documento de Aprovação do projeto de pesquisa ao qual o(s) bem(s) será(ão) alocado(s), emitido pela autoridade competente
  • Informação da destinação do material depois de finalizado o projeto/pesquisa (informação constará no Documento de Formalização da Demanda)

Documentos adicionais para inexigibilidade

No caso de inexigibilidade, há a necessidade de alguns documentos adicionais, que comprovem a exclusividade do fornecimento:

  • Comprovação de Exclusividade a ser feita por meio de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação como Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes (deve estar dentro do prazo de validade, com firma reconhecida em cartório e autenticação – em caso de cópia; deverá comprovar a exclusividade de fornecimento do material, e não da marca.)

Solicita-se também que o servidor responsável pela pesquisa dos preços verifique a exclusividade por algum dos meios abaixo:

  • Print do sítio da empresa demonstrando a informação de que é exclusiva para o objeto ou marca; ou
  • Declaração da representada. Se for empresa estrangeira, deverá ser anexada a declaração com tradução juramentada. (Orientação Normativa nº 16/2009 da AGU e Súmula nº 255 do TCU)

Para comprovar que o preço orçado pelo fornecedor exclusivo corresponde ao praticado no mercado, é necessário também obter junto ao fornecedor três notas fiscais emitidas pelo mesmo fornecedor nos últimos 180 dias, da venda do mesmo material para outras pessoas físicas ou jurídicas.

Informações sobre orçamentos

(Clique para acessar a seção)

Criação do pedido de compra

Para a criação de um pedido de compra, você deve seguir estes passos. Finalizada esta etapa, o pedido é enviado ao DCOM para autuação em processo a análise.

Predefinição:Alerta

Orientações gerais para pedidos por dispensa ou inexigibilidade de licitação

  • Itens adquiridos por diferentes modalidades ou hipóteses de dispensa ou inexigibilidade não poderão constar do mesmo processo, tendo em vista que os procedimentos a serem adotados são distintos;
  • Ainda, não podem ser utilizados, no mesmo pedido, itens com código 077 (material permanente) em conjunto com o código 099 (material de consumo), exceto quando se trate de aquisição com necessidade de emissão de parecer jurídico. Nesse caso, o pedido deverá ser criado na categoria (consumo ou permanente) que represente o maior percentual sobre o valor total da aquisição, admitindo-se, excepcionalmente, a inclusão de códigos distintos no mesmo pedido;
  • Também não podem ser utilizados, na formalização de novos pedidos, os materiais catalogados em outros grupos, tais como 052 (permanente) e 051 (Almoxarifado Central). O primeiro é um grupo inativo para novas compras e o segundo serve exclusivamente para aquisição de materiais pelo Almoxarifado Central da UFSC;
  • Deverá constar na justificativa ou no despacho do encaminhamento do pedido: o local de entrega (centro/departamento, bloco, andar, número, bairro, CEP, cidade), nome do responsável pelo recebimento, bem como ramal e e-mail deste. Estas informações serão repassadas ao fornecedor de forma a garantir maior agilidade no contato. Portanto, quanto mais específicas e bem detalhadas as informações, menor a probabilidade de atrasos ou problemas no fornecimento do material;
  • A aquisição de peças para a manutenção de equipamentos somente é permitida para bens incorporados (tombados) em nome da UFSC, com base na Portaria Normativa nº 7/2007/GR, art. 60[1]: "A Universidade somente poderá arcar com os custos de manutenção, recuperação ou transformação dos bens móveis permanentes que estiverem regularmente registrados no SIPAM, desde que seja verificada a viabilidade técnica e econômica e a oportunidade da sua realização".

Predefinição:Alerta

Os pedidos que forem enviados com orçamentos anexos sem as informações acima descritas poderão ser devolvidos para correção por conta do requerente, com fins de assegurar a lisura e o bom andamento do processo. O prazo para retorno da documentação corrigida é de cinco dias úteis a contar do envio (e não do recebimento por parte do requerente), salvo disposto em contrário no despacho, sob pena de que o pedido perca a posição de precedência frente ao processamento dos demais na “fila de trabalho”.

Predefinição:Topo Predefinição:Info

Legislação

Referências

  1. [1] Portaria Normativa nº 7/2007/GR, de 16 de outubro de 2007.