Procedimentos prévios à licitação: mudanças entre as edições

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{{relacionados|
*[[Pregão Eletrônico]]
#[[Procedimentos prévios à licitação]]
*[[Pesquisa de preços]]
*[[PROCEDIMENTOS_PARA_A_AQUISIÇÃO_DE_MATERIAIS#Termo_de_Referência|Termo de Referência]]
*[[Ata de Registro de Preços]]
*[[Autorização de Fornecimento]]
}}
__FORCETOC__
= Antes de começar =
Antes de iniciar a participação em um processo licitatório, verifique o seguinte:
{{fluxo|
{{fluxo-conteudo
|Já há Atas disponíveis?
|Se o planejamento da Unidade foi bem sucedido, haverá Ata de Registro de Preços disponível para a demanda imediata ([[Autorização de Fornecimento]]).
}}
{{fluxo-conteudo
|O material é de Almoxarifado?
|Verifique se o material desejado é fornecido pelo [[PEDIDOS DE MATERIAL DE CONSUMO DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL|Almoxarifado Central]].
}}
{{fluxo-conteudo
|Há contrato que forneça o item?
|Alguns contratos de prestação de serviço, como o de limpeza, devem fornecer alguns materiais.
Verifique se é o seu caso junto ao [http://contratos.ufsc.br/ Departamento de Contratos (DPC)].
}}
{{fluxo-conteudo
|Foi feito o planejamento?
|O [[PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA)|Plano de Contratações Anual (PCA)]] deve ser feito no ano anterior, onde se prevê o que será adquirido no Plano do ano corrente.
}}
{{fluxo-conteudo
|O setor está organizado?
|Verifique os [[#Acessos e responsáveis|acessos e o cadastro dos responsáveis]] junto ao DCOM.
}}
{{fluxo-conteudo
|Se trata de uma excepcionalidade?
|Verifique as [[#Situações excepcionais|situações em que a compra seguirá um fluxo diferenciado]].
}}
}}
= Acessos e responsáveis =
<tabs>
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<tab name="Acesso às planilhas online (Google Drive)">
<tab name="Acesso às planilhas online (Google Drive)">
Para autorização do acesso restrito e exclusivo às abas e colunas específicas para registro das sugestões e demandas de cada Unidade, serão necessários dois e-mails:  
Para autorização do acesso restrito e exclusivo às abas e colunas específicas para demandas de cada Unidade, serão necessários dois e-mails:  


* '''e-mail setorial (@contato.ufsc.br)''' para as comunicações; e
* '''e-mail setorial (@contato.ufsc.br)''' para as comunicações; e
* '''e-mail setorial Google''' para acesso às planilhas de inserção de demandas e de sugestões de itens.
* '''e-mail setorial Google''' para acesso às planilhas de inserção de demandas
** caso haja diversos requerentes internos na Unidade, o DCOM tem disponível uma planilha para organizar as demandas setoriais.
** caso haja diversos requerentes internos na Unidade, o DCOM tem disponível uma planilha para organizar as demandas setoriais.
** para autorizar outros e-mails para sugestões, o DCOM cadastrará um Google Groups para ser gerenciado pela Unidade.
{{destaque|ok|Faça cadastramento ou atualização dos e-mails, além da solicitação da planilha setorial}}, via [https://atendimento.ufsc.br/otrs/customer.pl?Action=NewTicketWizard;QueueID=477 Portal de Atendimento Institucional do DCOM]:
{{destaque|ok|Faça cadastramento ou atualização dos e-mails, além da solicitação da planilha setorial ou do grupo para sugestões}}, via [https://atendimento.ufsc.br/otrs/customer.pl?Action=NewTicketWizard;QueueID=477 Portal de Atendimento Institucional do DCOM]:
[[Arquivo:PAI DCOM - Planilhas.png|link=https://atendimento.ufsc.br/otrs/customer.pl?Action=NewTicketWizard;QueueID=477&ticket=ST-18203-c7-EQMpFMKdE9WWHlKMNSiboXEYsistemas.ufsc.br|centro|miniaturadaimagem|500px|Portal de Atendimento Institucional]]
[[Arquivo:PAI DCOM - Planilhas.png|link=https://atendimento.ufsc.br/otrs/customer.pl?Action=NewTicketWizard;QueueID=477&ticket=ST-18203-c7-EQMpFMKdE9WWHlKMNSiboXEYsistemas.ufsc.br|centro|miniaturadaimagem|500px|Portal de Atendimento Institucional]]
{{alerta|Use e-mails setoriais compartilhados. {{destaque|erro|Não serão autorizados e-mails pessoais}}.
{{aviso|alerta|Use e-mails setoriais compartilhados. {{destaque|erro|Não serão autorizados e-mails pessoais}}.
Sugerimos a criação de um e-mail exclusivo para esta atividade: '''compras.setor@contato.ufsc.br'''.
Sugerimos a criação de um e-mail exclusivo para esta atividade: '''compras.setor@contato.ufsc.br'''.
* http://chamados.setic.ufsc.br
* http://chamados.setic.ufsc.br
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* Necessidade: Criar e-mail @contato.ufsc.br}}
* Necessidade: Criar e-mail @contato.ufsc.br}}


{{info|{{destaque|alerta|Dicas}}
{{aviso|info|{{destaque|alerta|Dicas}}
* Habilite sua conta Google vinculada ao e-mail @ufsc.br: [https://abre.ai/kT9X siga as orientações da SeTIC].
* Habilite sua conta Google vinculada ao e-mail @ufsc.br: [https://otrs.setic.ufsc.br/otrs/public.pl?Action{{=}}PublicFAQZoom;ItemID{{=}}1980 siga as orientações da SeTIC].
* Como as planilhas do Google são salvas automaticamente, verifique na parte superior da página se as suas alterações estão sendo salvas. Não feche a aba/janela antes de garantir que tudo foi salvo.}}
* Como as planilhas do Google são salvas automaticamente, verifique na parte superior da página se as suas alterações estão sendo salvas. Não feche a aba/janela antes de garantir que tudo foi salvo.}}
</tab>
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Assim, evitam-se transtornos caso os pedidos fiquem inacessíveis nas filas inadequadas.
Assim, evitam-se transtornos caso os pedidos fiquem inacessíveis nas filas inadequadas.
{{aviso|alerta|'''ATENÇÃO''': Apenas pela Fila de Trabalho do servidor com o CPF cadastrado é que será possível visualizar o pedido de compra gerado pela CAPL.
Em caso de ausência, verifique as orientações da próxima aba.}}


{{destaque|ok|A atualização do responsável pelo Setor é feita por meio do}} [https://atendimento.ufsc.br/otrs/customer.pl?Action=NewTicketWizard;QueueID=477 Portal de Atendimento Institucional do DCOM]:
{{destaque|ok|A atualização do responsável pelo Setor é feita por meio do}} [https://atendimento.ufsc.br/otrs/customer.pl?Action=NewTicketWizard;QueueID=477 Portal de Atendimento Institucional do DCOM]:
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<tab name="Férias e ausências">
<tab name="Férias e ausências">
Nas férias e demais ausências do responsável pelas compras do Setor, além da orientação para o acesso às contas de e-mail compartilhadas, sugerimos que seja compartilhada a fila de trabalho com o servidor que ficará responsável temporariamente.


Desta forma, evitam-se transtornos caso os pedidos fiquem inacessíveis nas filas de servidores ausentes.
Nas férias e demais ausências do responsável pelas compras do Setor, além da orientação para o acesso às contas de e-mail compartilhadas, sugerimos que seja compartilhada a fila de trabalho com o servidor que ficará {{destaque|alerta|responsável temporariamente}} ou com os {{destaque|alerta|demais servidores do setor que auxiliam na realização da pesquisa de preços e encaminhamento do pedido de compra}}.
 
Desta forma, evitam-se transtornos caso os pedidos fiquem inacessíveis nas filas de servidores ausentes. Ao permitir o acesso à sua Fila de Trabalho, o outro servidor poderá visualizar todos os pedidos e processos como se estivesse visualizando a sua própria Fila de Trabalho, conseguindo receber, editar e encaminhar quaisquer pedidos ou processos. Todas as tramitações serão realizadas em nome do servidor que estiver realizando o encaminhamento.


{{destaque|ok|Isto pode ser feito por meio do Módulo WFLOW do Sistema Solar, conforme abaixo:}}  
{{destaque|ok|Isto pode ser feito por meio do Módulo WFLOW do Sistema Solar, conforme abaixo:}}  
*Para permitir o acesso à Fila de Trabalho:
** Acessar o Solar, no módulo '''WFLOW''';
** Ir em Configurações > Permitir Acesso a minha Fila de Trabalho;
** Escolher o Sistema SCL - Sistema de Compras e Licitações;
** Clicar em 'Adicionar' e inserir o CPF ou o nome do servidor que terá a permissão e clicar em 'procurar';
** Assinalar o servidor e clicar em 'Selecionar' e depois 'Salvar'.
*Para acessar a Fila de Trabalho de outro servidor:
** Acessar o Solar e, na barra lateral esquerda, no canto inferior da tela, clicar em '''Fila de Trabalho''';
** Clicar na seta ao lado do seu nome e escolher o nome do servidor do qual pretende acessar a Fila de Trabalho.
[[Arquivo:WFLOW.png|centro|miniaturadaimagem|600px|Compartilhamento da fila de trabalho]]
[[Arquivo:WFLOW.png|centro|miniaturadaimagem|600px|Compartilhamento da fila de trabalho]]


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Os processos administrativos (SPA) encaminhados à fila pessoal do servidor não ficarão disponíveis, mantendo-se a sua privacidade.}}
Os processos administrativos (SPA) encaminhados à fila pessoal do servidor não ficarão disponíveis, mantendo-se a sua privacidade.}}
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= Situações excepcionais =
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<tab name="Soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC">
{{aviso|info|Verifique todas as informações pertinentes às soluções em TIC, inclusive como proceder, na nossa [http://dcom.proad.ufsc.br/contratacao-ti/ '''página sobre Contratação de soluções de TIC'''].}}
Um ponto fundamental de diferença entre as aquisições de solução em TIC e as demais aquisições via SRP é a '''elaboração prévia, pela Equipe de Planejamento da Contratação, de alguns documentos próprios das soluções em TIC.''' 
[[Arquivo:Prototype.png|50px|]] Os modelos destes documentos, bem como alguns exemplos de preenchimento, constam na [http://dcom.proad.ufsc.br/contratacao-ti/ '''página sobre Contratação de soluções de TIC'''].
Estes documentos são elaborados previamente à fase de orçamentação. '''Cada documento é elaborado em um período próprio''', conforme explicado pelo [http://dcom.proad.ufsc.br/contratacao-ti/ '''fluxograma''' na página sobre Contratação de soluções de TIC.]
Portanto, '''sempre verifique previamente e com atenção''' quando e para onde cada documento deve ser tramitado em uma solicitação digital via SPA (veja na [http://dcom.proad.ufsc.br/contratacao-ti/ '''página sobre Contratação de soluções de TIC'''] como essas solicitações devem ser registradas).
Os documentos são elaborados e assinados pelos integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação. Esta equipe sempre será formada por um integrante da área requisitante (Unidade requerente), um integrante da área de TI (SeTIC) e um integrante da área administrativa (PROAD). Alguns documentos também são assinados pelo ordenador de despesas da Unidade e pelo superintendente da SeTIC.
[[Arquivo:Alert.png|40px]]  As '''soluções em TIC''' também possuem detalhes específicos sobre a [[Pesquisa de preços|'''pesquisa de preços''']].
[[Arquivo:Desktop.png|30x30px|ligação=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php%3Ftitle=Arquivo:Desktop.png|alt=]] '''Quem deve elaborar estes documentos?'''
* Todas as Unidades que possuem demanda, independentemente se possuem ou não tarefa de orçamentação, devem elaborar os três documentos mencionados acima.
[[Arquivo:Desktop.png|30x30px|ligação=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php%3Ftitle=Arquivo:Desktop.png|alt=]] '''Como esses documentos são encaminhados?'''
Verifique como preceder na [http://dcom.proad.ufsc.br/contratacao-ti/ '''página sobre Contratação de soluções de TIC'''].
Estes documentos '''devem ser elaborados e finalizados, conforme o fluxograma''', '''antes do envio à CAPL/DCOM''' durante a etapa de envio das orçamentações ([http://dcom.proad.ufsc.br/contratacao-ti/ "Autuação e complementação do processo" no fluxograma]).
[[Arquivo:Desktop.png|30x30px|ligação=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php%3Ftitle=Arquivo:Desktop.png|alt=]] '''Como e quando o restante da documentação referente às pesquisas de preço devem ser encaminhadas?'''
* Na etapa [http://dcom.proad.ufsc.br/contratacao-ti/ "Autuação e complementação do processo" do fluxograma], as Unidades devem encaminhar os pedidos e as solicitações digitais ao DCOM. Na prática:
** as '''Unidades <u>que possuem</u> tarefa de orçamentação''' devem encaminhar, nesta etapa, uma solicitação digital via SPA com a documentação das soluções em TIC '''e também''' um pedido (via SCL) contendo o restante da documentação (Relatório de Pesquisa de Preços, Mapa Comparativo de Preços, Orçamentos, Formulário de Equipe de Apoio e Checklist);
** as '''Unidades <u>que não possuem</u> tarefa de orçamentação''' precisam encaminhar, nesta etapa, uma solicitação digital via SPA com a documentação das soluções em TIC.
* Neste tipo de processo, o ETP Digital não é utilizado, sendo substituído pelo ETP próprio para estas aquisições
[[Arquivo:Desktop.png|30x30px|ligação=https://compras.wiki.ufsc.br/index.php%3Ftitle=Arquivo:Desktop.png|alt=]] '''Preciso elaborar o DFD?'''
Não. Neste tipo de aquisição, o Documento de Oficialização da Demanda (DOD) substitui o DFD, e também é assinado pelo ordenador de despesas.
{{aviso|info|Verifique todas as informações pertinentes às soluções em TIC na nossa [http://dcom.proad.ufsc.br/contratacao-ti/ '''página sobre Contratação de soluções de TIC'''].}}
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<tab name="Demanda fora do Calendário de Compras">
{{aviso|alerta|Nos caso em que é necessária a aquisição por meio de licitação pronta-entrega, ou em casos excepcionais nos quais o material ou grupo de material não foi incluído nas Etapas do Calendário de Compras, [https://compras.ufsc.br/contatos/ entre em contato com a CAPL] para verificar a possibilidade e os procedimentos para encaminhamento da demanda.}}
</tab>
<tab name="Itens fracassados ou desertos">
Eventualmente, alguns itens que são conduzidos por licitação podem ter seu resultado fracassado (sem vencedor definido por problemas na aceitação) ou deserto (sem recebimento de proposta). Nestas situações, os itens poderão ser reconduzidos em novo processo licitatório, adesão ou até mesmo via dispensa de licitação, com ressalvas.
Em relação aos itens fracassados, é importante verificar o motivo de ter fracassado. É sempre válido analisar a especificação e detalhamento do item para saber se está sendo solicitado algo que não está de acordo com o que é oferecido no mercado ou mesmo se os orçamentos informados dizem respeito à especificação utilizada para o item. Se o problema estiver no item, não cabe encaminhar outro processo licitatório sem a realização prévia dos ajustes no item e na pesquisa de preços, uma vez que a chance deste item fracassar novamente é alta. Um novo processo licitatório para a recondução de itens fracassados deverá ser reencaminhado dentro do prazo de 30 dias após a homologação do resultado do pregão anterior. Contudo, a CAPL/DCOM deve ser consultada previamente, uma vez que alguns pontos (como o valor total dos itens a serem reconduzidos) deverá ser levado em consideração antes da autuação de um novo processo licitatório. Ademais, este novo processo licitatório não poderá incluir novos itens.
A revisão dos detalhes dos itens no caso de licitação deserta também são importantes. É comum que problemas nas pesquisas de preços acabem frustrando o recebimento de propostas de um determinado item, uma vez que não se pode estabelecer um preço limite adequado, sendo considerado inexequível pelas empresas concorrentes. Além disso, problemas nas especificações do item podem fazer com que o mercado não possa atender ao solicitado no Edital. Os itens sem recebimento de proposta também podem ser reconduzidos, nos mesmos moldes dos itens fracassados. Entretanto, caso o item, por três vezes em licitações anteriores, ainda permaneça com resultado “deserto”, poderá ser motivada uma dispensa de licitação. Entretanto, para justificar a compra, além da necessidade da aquisição, é obrigatório comprovar no processo as três tentativas anteriores de licitar o item e os três resultados desertos. Do mesmo modo, a CAPL/DCOM precisará ser consultada anteriormente.
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Edição atual tal como às 12h23min de 28 de janeiro de 2025

Antes de começar

Antes de iniciar a participação em um processo licitatório, verifique o seguinte:


Já há Atas disponíveis?
Se o planejamento da Unidade foi bem sucedido, haverá Ata de Registro de Preços disponível para a demanda imediata (Autorização de Fornecimento).
O material é de Almoxarifado?
Verifique se o material desejado é fornecido pelo Almoxarifado Central.
Há contrato que forneça o item?
Alguns contratos de prestação de serviço, como o de limpeza, devem fornecer alguns materiais.

Verifique se é o seu caso junto ao Departamento de Contratos (DPC).

Foi feito o planejamento?
O Plano de Contratações Anual (PCA) deve ser feito no ano anterior, onde se prevê o que será adquirido no Plano do ano corrente.
O setor está organizado?
Verifique os acessos e o cadastro dos responsáveis junto ao DCOM.
Se trata de uma excepcionalidade?


Acessos e responsáveis

Para autorização do acesso restrito e exclusivo às abas e colunas específicas para demandas de cada Unidade, serão necessários dois e-mails:

  • e-mail setorial (@contato.ufsc.br) para as comunicações; e
  • e-mail setorial Google para acesso às planilhas de inserção de demandas
    • caso haja diversos requerentes internos na Unidade, o DCOM tem disponível uma planilha para organizar as demandas setoriais.

Faça cadastramento ou atualização dos e-mails, além da solicitação da planilha setorial, via Portal de Atendimento Institucional do DCOM:

Portal de Atendimento Institucional

Use e-mails setoriais compartilhados. Não serão autorizados e-mails pessoais. Sugerimos a criação de um e-mail exclusivo para esta atividade: compras.setor@contato.ufsc.br.

Dicas

  • Habilite sua conta Google vinculada ao e-mail @ufsc.br: siga as orientações da SeTIC.
  • Como as planilhas do Google são salvas automaticamente, verifique na parte superior da página se as suas alterações estão sendo salvas. Não feche a aba/janela antes de garantir que tudo foi salvo.

Mantenha sempre atualizados os dados do servidor responsável pelas compras do Setor.

Este passo é essencial, pois os pedidos gerados são encaminhados diretamente à fila de trabalho "Rever pedido" do servidor responsável.

Assim, evitam-se transtornos caso os pedidos fiquem inacessíveis nas filas inadequadas.

ATENÇÃO: Apenas pela Fila de Trabalho do servidor com o CPF cadastrado é que será possível visualizar o pedido de compra gerado pela CAPL.

Em caso de ausência, verifique as orientações da próxima aba.

A atualização do responsável pelo Setor é feita por meio do Portal de Atendimento Institucional do DCOM:

Portal de Atendimento Institucional

Nas férias e demais ausências do responsável pelas compras do Setor, além da orientação para o acesso às contas de e-mail compartilhadas, sugerimos que seja compartilhada a fila de trabalho com o servidor que ficará responsável temporariamente ou com os demais servidores do setor que auxiliam na realização da pesquisa de preços e encaminhamento do pedido de compra.

Desta forma, evitam-se transtornos caso os pedidos fiquem inacessíveis nas filas de servidores ausentes. Ao permitir o acesso à sua Fila de Trabalho, o outro servidor poderá visualizar todos os pedidos e processos como se estivesse visualizando a sua própria Fila de Trabalho, conseguindo receber, editar e encaminhar quaisquer pedidos ou processos. Todas as tramitações serão realizadas em nome do servidor que estiver realizando o encaminhamento.

Isto pode ser feito por meio do Módulo WFLOW do Sistema Solar, conforme abaixo:

  • Para permitir o acesso à Fila de Trabalho:
    • Acessar o Solar, no módulo WFLOW;
    • Ir em Configurações > Permitir Acesso a minha Fila de Trabalho;
    • Escolher o Sistema SCL - Sistema de Compras e Licitações;
    • Clicar em 'Adicionar' e inserir o CPF ou o nome do servidor que terá a permissão e clicar em 'procurar';
    • Assinalar o servidor e clicar em 'Selecionar' e depois 'Salvar'.
  • Para acessar a Fila de Trabalho de outro servidor:
    • Acessar o Solar e, na barra lateral esquerda, no canto inferior da tela, clicar em Fila de Trabalho;
    • Clicar na seta ao lado do seu nome e escolher o nome do servidor do qual pretende acessar a Fila de Trabalho.
Compartilhamento da fila de trabalho

O sistema SCL mostrará somente os pedidos e processos relacionados às compras, podendo ser compartilhado sem demais problemas com os colegas do Setor.

Os processos administrativos (SPA) encaminhados à fila pessoal do servidor não ficarão disponíveis, mantendo-se a sua privacidade.

Situações excepcionais

Verifique todas as informações pertinentes às soluções em TIC, inclusive como proceder, na nossa página sobre Contratação de soluções de TIC.

Um ponto fundamental de diferença entre as aquisições de solução em TIC e as demais aquisições via SRP é a elaboração prévia, pela Equipe de Planejamento da Contratação, de alguns documentos próprios das soluções em TIC.

Prototype.png Os modelos destes documentos, bem como alguns exemplos de preenchimento, constam na página sobre Contratação de soluções de TIC.


Estes documentos são elaborados previamente à fase de orçamentação. Cada documento é elaborado em um período próprio, conforme explicado pelo fluxograma na página sobre Contratação de soluções de TIC.

Portanto, sempre verifique previamente e com atenção quando e para onde cada documento deve ser tramitado em uma solicitação digital via SPA (veja na página sobre Contratação de soluções de TIC como essas solicitações devem ser registradas).

Os documentos são elaborados e assinados pelos integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação. Esta equipe sempre será formada por um integrante da área requisitante (Unidade requerente), um integrante da área de TI (SeTIC) e um integrante da área administrativa (PROAD). Alguns documentos também são assinados pelo ordenador de despesas da Unidade e pelo superintendente da SeTIC.


Alert.png As soluções em TIC também possuem detalhes específicos sobre a pesquisa de preços.

Quem deve elaborar estes documentos?

  • Todas as Unidades que possuem demanda, independentemente se possuem ou não tarefa de orçamentação, devem elaborar os três documentos mencionados acima.

Como esses documentos são encaminhados?

Verifique como preceder na página sobre Contratação de soluções de TIC.

Estes documentos devem ser elaborados e finalizados, conforme o fluxograma, antes do envio à CAPL/DCOM durante a etapa de envio das orçamentações ("Autuação e complementação do processo" no fluxograma).


Como e quando o restante da documentação referente às pesquisas de preço devem ser encaminhadas?

  • Na etapa "Autuação e complementação do processo" do fluxograma, as Unidades devem encaminhar os pedidos e as solicitações digitais ao DCOM. Na prática:
    • as Unidades que possuem tarefa de orçamentação devem encaminhar, nesta etapa, uma solicitação digital via SPA com a documentação das soluções em TIC e também um pedido (via SCL) contendo o restante da documentação (Relatório de Pesquisa de Preços, Mapa Comparativo de Preços, Orçamentos, Formulário de Equipe de Apoio e Checklist);
    • as Unidades que não possuem tarefa de orçamentação precisam encaminhar, nesta etapa, uma solicitação digital via SPA com a documentação das soluções em TIC.
  • Neste tipo de processo, o ETP Digital não é utilizado, sendo substituído pelo ETP próprio para estas aquisições

Preciso elaborar o DFD?

Não. Neste tipo de aquisição, o Documento de Oficialização da Demanda (DOD) substitui o DFD, e também é assinado pelo ordenador de despesas.

Verifique todas as informações pertinentes às soluções em TIC na nossa página sobre Contratação de soluções de TIC.

Nos caso em que é necessária a aquisição por meio de licitação pronta-entrega, ou em casos excepcionais nos quais o material ou grupo de material não foi incluído nas Etapas do Calendário de Compras, entre em contato com a CAPL para verificar a possibilidade e os procedimentos para encaminhamento da demanda.

Eventualmente, alguns itens que são conduzidos por licitação podem ter seu resultado fracassado (sem vencedor definido por problemas na aceitação) ou deserto (sem recebimento de proposta). Nestas situações, os itens poderão ser reconduzidos em novo processo licitatório, adesão ou até mesmo via dispensa de licitação, com ressalvas.

Em relação aos itens fracassados, é importante verificar o motivo de ter fracassado. É sempre válido analisar a especificação e detalhamento do item para saber se está sendo solicitado algo que não está de acordo com o que é oferecido no mercado ou mesmo se os orçamentos informados dizem respeito à especificação utilizada para o item. Se o problema estiver no item, não cabe encaminhar outro processo licitatório sem a realização prévia dos ajustes no item e na pesquisa de preços, uma vez que a chance deste item fracassar novamente é alta. Um novo processo licitatório para a recondução de itens fracassados deverá ser reencaminhado dentro do prazo de 30 dias após a homologação do resultado do pregão anterior. Contudo, a CAPL/DCOM deve ser consultada previamente, uma vez que alguns pontos (como o valor total dos itens a serem reconduzidos) deverá ser levado em consideração antes da autuação de um novo processo licitatório. Ademais, este novo processo licitatório não poderá incluir novos itens.

A revisão dos detalhes dos itens no caso de licitação deserta também são importantes. É comum que problemas nas pesquisas de preços acabem frustrando o recebimento de propostas de um determinado item, uma vez que não se pode estabelecer um preço limite adequado, sendo considerado inexequível pelas empresas concorrentes. Além disso, problemas nas especificações do item podem fazer com que o mercado não possa atender ao solicitado no Edital. Os itens sem recebimento de proposta também podem ser reconduzidos, nos mesmos moldes dos itens fracassados. Entretanto, caso o item, por três vezes em licitações anteriores, ainda permaneça com resultado “deserto”, poderá ser motivada uma dispensa de licitação. Entretanto, para justificar a compra, além da necessidade da aquisição, é obrigatório comprovar no processo as três tentativas anteriores de licitar o item e os três resultados desertos. Do mesmo modo, a CAPL/DCOM precisará ser consultada anteriormente.