Fluxo prévio para licitações SRP: mudanças entre as edições

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==Definição das listas fechadas de itens==
==Definição das listas fechadas de itens==


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{{info|Esta é uma '''fase interna do Departamento de Compras'''. Com base no histórico dos pedidos encaminhados pelas Unidades requerentes, a CAPL/DCOM criará planilhas ''online'' com uma lista fechada contendo os itens disponíveis para licitação para cada uma da famílias de materiais pertinentes às Etapas do Calendário de Compras.}}
{{info|Esta é uma '''fase interna do Departamento de Compras'''. Com base no histórico dos pedidos encaminhados pelas Unidades requerentes, a CAPL/DCOM criará planilhas ''online'' com uma lista fechada contendo os itens disponíveis para licitação para cada um dos grupos de materiais pertinentes às Etapas do Calendário de Compras.}}


   
   

Edição das 20h11min de 25 de março de 2020

Fluxo prévio para licitações pelo Sistema de Registro de Preços

De modo a otimizar os procedimentos, evitar redundância de tarefas, aperfeiçoar os controles e aumentar a celeridade dos processos, a partir de 2019 o Calendário de Compras da UFSC passou a ter um novo formato de funcionamento. Cada etapa possui seu Cronograma de atividades, incluindo um fluxo prévio à inserção das informações no Sistema Solar.Esse novo método de compras possibilita também economia financeira para a instituição. Graças à implantação dessa nova metodologia em 2019, foi possível reduzir o número de processos licitatórios com aumento de itens encaminhados para pregão, o que resultou em um aumento de mais de dois milhões de Reais da economia com custas processuais, por conta da otimização dos processos em relação a 2018, totalizando o valor de R$ 16.658.148,80 de economia desde o ano de 2016 (dados até 2019).

Além de todas as vantagens de otimização dos procedimentos, também é importante destacar que o melhor gerenciamento dos processos continuará a ajudar a UFSC a atender a legislação e jurisprudência de compras públicas atuais, bem como o atendimento das exigências dos órgão de controle.


I M P O R T A N T E - Procedimentos ainda vigentes:


Estes procedimentos dizem respeito apenas aos pedidos para licitação por meio do Sistema de Registro de Preços - SRP. Clique aqui para conhecer as exceções.

Dedo apontando.png Os demais casos deverão ser encaminhados conforme metodologias específicas já utilizadas, inclusive os pedidos para licitação por Pregão Tradicional (Pronta Entrega).


Principais benefícios advindos desta metodologia de envio das demandas de compras por SRP:

  • Melhorar a organização das demandas recebidas das Unidades requerentes (setores) de toda a UFSC, provenientes de seus distintos campi;
  • Melhora qualitativa na análise dos processos e, por consequência, na instrução processual;
  • Evitar falhas processuais que ocasionam compras por meio de dispensa, adesão, ou mesmo a falta do material, prejudicando o desenvolvimento das atividades para as quais os materiais se destinariam;
  • Evitar repetição de itens idênticos, ou semelhantes que poderiam ser consolidados, previamente distribuídos em processos licitatórios distintos;
  • Melhorar a organização dos itens nos processos licitatórios;
  • Redução do número de processos licitatórios;
  • Redução com custas processuais;
  • Maior poder de barganha com os competidores;
  • Ganho de celeridade nos processos;
  • Evitar a consecução de tarefas redundantes como, por exemplo, a realização da Pesquisa de Preço por vários requerentes para o mesmo material, dentre outras.


Considerando a estimativa vigente de custos processuais de aproximadamente R$ 17.000,00 por processo licitatório, a otimização e redução do número de processos possibilita ao Departamento de Compras economizar mais de 6 milhões de Reais anualmente para a UFSC.


Cada etapa do Calendário de Compras possui um cronograma de atividades, em que algumas serão desenvolvidas exclusivamente pelo DCOM e outras, apenas pelas Unidades requerentes, conforme o fluxo a seguir:

Fluxo dos procedimentos para envio dos pedidos de compra



Logo Calendário 2020 retang.png



Uma vez que os prazos definidos nortearão o encaminhamento dos processos consolidados de todas as Unidades da UFSC, não haverá possibilidade de prorrogação, sob pena de atrasar o processo como um todo. Caberá às Unidades a organização interna para consecução das atividades nos prazos, inclusive no que diz respeito a férias e eventuais afastamentos dos servidores responsáveis. Desta forma, caso ocorra atraso no atendimento de alguma das atividades, a demanda da Unidade será recusada automaticamente.



Acompanhe as instruções sobre cada uma das atividades do cronograma das etapas do Calendário de Compras. Recomendamos a leitura sequencial, mas você pode utilizar o índice abaixo para acessar pontualmente a cada uma delas:

Definição das listas fechadas de itens

Imagem: confira onde esta fase acontece no fluxograma

Esta é uma fase interna do Departamento de Compras. Com base no histórico dos pedidos encaminhados pelas Unidades requerentes, a CAPL/DCOM criará planilhas online com uma lista fechada contendo os itens disponíveis para licitação para cada um dos grupos de materiais pertinentes às Etapas do Calendário de Compras.


I M P O R T A N T E: Sempre que possível as listas fechadas serão disponibilizadas previamente ao início de cada Etapa do Calendário de Compras, para que as Unidades possam planejar antecipadamente os pedidos futuros, ordenando suas demandas de materiais para informá-las nos prazos correspondentes a cada Etapa. A especificação e detalhamento dos itens das listas fechadas serão padronizados com base nos processos de compra anteriores, entretanto é necessário que cada Unidade revise e identifique a necessidade de alteração prévia destas informações (especialmente as informações do catálogo, como a unidade de medida, a descrição resumida e a especificação), uma vez que não poderão ser editados diretamente pelas Unidades requerentes e necessitam ser ajustados conforme instruções abaixo.

Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes

Imagem: confira onde esta fase acontece no fluxograma

A T E N Ç Ã O: Não é permitido alterar a ordem de colunas e abas nas planilhas online, então recomenda-se a utilização do EXCEL como apoio para lançar as demandas. Dedo apontando.png Clique aqui e CONFIRA UMA SUGESTÃO de utilização do Excel para facilitar a busca/verificação da demanda de itens da sua Unidade.


Interrogação question-mark-2110767 960 720.jpg O que preciso fazer na fase 'Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes' do Cronograma de Atividades de cada Etapa do Calendário de Compras?

  1. Acessar a página do Calendário de Compras e localizar a planilha online do meu interesse para verificar a LISTA FECHADA do grupo/família de materiais que minha Unidade precisará licitar;
  2. Informar a quantidade necessária para cada um dos itens que minha Unidade requerente precisa licitar, deixando em branco as células dos materiais sem demanda;
  3. Conferir especificações/detalhamentos dos itens solicitados, para informar eventuais correções na LISTA ABERTA da minha Unidade. A atualização/correção das especificações técnicas das LISTAS FECHADAS é de responsabilidade das Unidades requerentes e deve ser solicitada juntamente ao setor de catálogo (PROAD)(pois essas informações provêm de pedidos anteriores);
  4. Localizar a aba com a LISTA ABERTA da minha Unidade e informar demandas de materiais que não possam ser atendidas pelos materiais da LISTA FECHADA;
  5. Localizar a aba com a LISTA ABERTA da minha Unidade e sugerir correções de materiais da LISTA FECHADA.

Ao sugerir a alteração de detalhamento em algum item da LISTA FECHADA, a Unidade requerente deverá inserir a sua demanda na LISTA ABERTA, informando o detalhamento correto/adequado e informando a necessidade de alteração no campo 'justificativa'.



O QUE ACONTECE NESSA FASE?

Nas datas previstas no Cronograma de Atividades para cada grupo/família da Etapa do Calendário de Compras, uma planilha online por família será aberta para edição e divulgada no link http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/. Ao clicar no link de cada planilha, o requerente será direcionado a ela e para conseguir informar as demandas da Unidade requerente (setor), deverá estar obrigatoriamente logado na(s) conta(s) Google informada(s) para o acesso das planilhas online.


O QUE ENCONTRAREI NAS PLANILHAS ONLINE?

Em cada planilha online haverá:

  • uma aba com um Menu com o Cronograma de Atividades da Etapa e links pertinentes;
  • uma aba com a lista fechada dos materiais daquele grupo/família do Catálogo;
  • abas com listas abertas, identificadas por Unidade;
  • uma aba com a LISTA DE ANÁLISE das demandas informadas nas listas abertas (que será liberada apenas nos prazos em que precise ser utilizada) e
  • uma aba com a LISTA FINAL, com o resultado da consolidação de todas as demandas e identificação das tarefas de orçamentação dos itens (que será liberada apenas nos prazos em que precise ser utilizada).

Novamente: cada planilha online de um grupo/família da Etapa do Calendário de Compras conterá uma lista fechada e todas as listas abertas individuais das Unidades que enviaram seus contatos à CAPL para cadastramento na nova metodologia de Compras.


COMO CONSIGO ACESSO PARA EDITAR PLANILHAS ONLINE?

Para autorização do acesso restrito e exclusivo às células e abas específicas para registro das demandas de cada Unidade, as seguintes informações devem ser encaminhadas para o endereço eletrônico capl@contato.ufsc.br, com confirmação de recebimento e de leitura:

  1. sigla da Unidade requerente no Sistema SOLAR;
  2. no máximo duas contas do Google (setor@gmail.com, por exemplo). O DCOM não liberará acesso para contas pessoais do Google, da UFSC ou de qualquer outro provedor.


Qualquer e-mail pode ser utilizado para criar uma conta do Google. Assim, sugerimos a criação de tal conta utilizando o e-mail "@contato.ufsc.br" do setor.


Prazo para solicitar autorizações: até o 5º dia útil anterior ao início do prazo da fase de 'Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes' do Cronograma de Atividades de cada Etapa.


O DCOM NÃO ENVIA E-MAILS para as contas Google das Unidades requerentes, elas são necessárias apenas para que as Unidades acessem as planilhas online.


Dedo apontando.pngCaberá a cada Unidade requerente organizar-se para
  • criar e disponibilizar a(s) conta(s) de acesso às planilhas on-line ao servidores que realizam suas compras de material,
  • garantir o acesso à(s) conta(s) em caso de férias, licenças, remoção ou exoneração dos servidores gestores das compras do setor, pois não haverá prorrogação dos prazos estipulados pelo Calendário de Compras da UFSC e demandas atrasadas não serão aceitas,
  • solicitar previamente à PROAD para catalogar suas demandas de itens que ainda não possuem código no Catálogo de Materiais, bem como corrigir eventuais inconsistências nas unidades de medida, descrições e especificações.
  • acessar a página do Calendário de Compras para acompanhar as planilhas ao longo do Cronograma de Atividades de cada Etapa do Calendário.


Nesta fase do Cronograma de cada Etapa do Calendário, as Unidades requerentes já devem ter bem definida a relação de toda a demanda correspondente à Etapa em questão, para conferir se os itens de sua demanda serão solicitados integralmente na lista fechada, ou se será preciso solicitar algum item na lista aberta.


Dica: Verifique na parte superior da página se as suas alterações estão sendo salvas. As planilhas do Google são salvas automaticamente à medida em que são feitas as alterações. Caso haja algo de errado (como indisponibilidade de internet, por exemplo), aparecerá uma mensagem como "Todas as alterações foram salvas no modo off-line" ou "Você está off-line". Neste caso, é importante verificar a causa do problema, caso contrário as alterações não ficarão disponíveis para os demais encaminhamentos.

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E SE FOR PRECISO LICITAR APENAS UMA UNIDADE DE DETERMINADO MATERIAL?

Ao informar o quantitativo que represente a demanda real dos materiais a licitar nas listas fechadas e abertas, é preciso considerar a natureza dos pregões por Sistema de Registro de Preços.

O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços para contratações futuras pela Administração. O art. 3º do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, substancialmente alterado pelo Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014, versa sobre os casos em que o SRP poderá ser adotado:

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.


O QUE É PRECISO CONSIDERAR AO CALCULAR O QUANTITATIVO DAS DEMANDAS DE MATERIAIS?

A vigência das futuras Atas de Registro de Preços (ARP) decorrentes também poderá influenciar no quantitativo, pois é preciso solicitar a compra dos materiais tendo-se em mente não apenas o período em que serão utilizados, mas também o período em que efetivamente poderão ser empenhados. Do início do processo de compras até a assinatura da ARP do material, poderá transcorrer um período de alguns meses. Com isso, os materiais poderão ser empenhados em semestres e até mesmo exercícios fiscais distintos.

Se após a fase de 'Consolidação das demandas solicitadas' algum material possuir quantitativo igual a 1 (apenas uma unidade), o item deverá ser adquirido por

  1. Pregão com fornecimento imediato (pronta-entrega);
  2. Adesão à Ata de Registro de Preços (se justificável);
  3. Dispensa de licitação (se justificável).
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TUDO QUE É PRECISO SABER SOBRE LISTAS FECHADAS

Dedo apontando.pngCada grupo/família de itens terá sua própria planilha online. As planilhas serão divulgadas na página do Calendário de Compras conforme forem sendo disponibilizadas.

Exemplo de Lista fechada

Dedo apontando.pngNa lista fechada da planilha online de cada grupo/família, cada Unidade requerente conseguirá digitar as quantidades apenas na coluna identificada com sua sigla. Do mesmo modo, conseguirá informar materiais apenas em sua lista aberta. Evita-se, assim, que informações sejam inseridas, editadas ou apagadas equivocadamente por outros setores.

  • Cada lista fechada de um grupo/família conterá materiais para os quais as Unidades requerentes poderão preencher os quantitativos de suas demandas em coluna específica, nomeada com a sigla do Setor no SOLAR. Na coluna pertinente a cada setor, quando não houver necessidade de algum material, será possível deixar a célula correspondente em branco, ou preenchê-la com 0 (zero).
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E SE O MATERIAL QUE UMA UNIDADE PRECISA COMPRAR NÃO CONSTA NAS LISTAS FECHADAS?
  • Se a lista fechada de um grupo/família não contemplar toda demanda setorial de materiais a licitar por SRP, as Unidades poderão informar esses outros itens em uma aba específica, chamada de lista aberta e disponível na mesma planilha online em aba individual, nomeada com a sigla de cada Unidade requerente (setor) no SOLAR.
  • Materiais com o código exclusivo da Prefeitura (203) poderão ser informados em listas abertas de planilhas correspondentes desde que no campo 'Justificativa' esteja informado o número do SPA em que a Prefeitura recusa o fornecimento do item.
  • Para solicitação de materiais de grupos/famílias não contemplados em nenhuma das etapas do calendário, a coordenadoria responsável no DCOM (CAPL - capl@contato.ufsc.br) deverá ser consultada para verificação do melhor período para envio, sendo vedada a alteração de catalogação apenas para encaixe de itens em determinada etapa. A Coordenação da CAPL informará, então, em qual Etapa do Calendário os materiais deverão ser encaminhados e indicará a planilha online para inserção dos itens na lista aberta da Unidade solicitante.


EXCEÇÃO:


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TUDO QUE É PRECISO SABER SOBRE LISTAS ABERTAS


Em sua lista aberta na planilha online de cada grupo/família, cada Unidade requerente deverá obrigatoriamente justificar cada item solicitado e seu detalhamento (caso haja). Ou seja, as Unidades deverão fundamentar os motivos pelos quais é imprescindível licitar itens com determinadas características, não previstas na lista fechada do código do grupo/família correspondente. Todos os materiais informados nas listas abertas serão obrigatoriamente orçados pela Unidade que os demandou.


Nas listas abertas não serão aceitos itens

  • sem código no Catálogo de Materiais da UFSC,
  • sem preenchimento de todos os campos pertinentes (descrição/especificação/detalhamento, se houver/justificativa),
  • com descrição/especificação diferente do que consta no Catálogo da UFSC para o item.


Escrever que o item não consta na lista fechada não é justificar sua inserção na lista aberta. A justificativa na lista aberta deve ser condizente com a justificativa fundamentada informada no Ofício de Solicitação (itens 1 a 5 da Lista de Verificação). Quando houver item semelhante na lista fechada, deve-se explicitar as razões pelas quais ainda assim será necessário adquirir material diverso.


Lista aberta
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ENCONTREI ERROS NOS MATERIAIS DA LISTA FECHADA! E AGORA?

Caso os requerentes encontrem erros nos detalhamentos dos itens das listas fechadas, deverão solicitar ao DCOM correções cabíveis nos textos, mediante justificativa a ser subjugada à análise. As sugestões de correção deverão ser informadas em campo pertinente na lista aberta de cada Unidade. Para indicar a correção, a Unidade requerente deverá inserir sua demanda apenas na lista aberta, preenchendo o código do material, a quantidade desejada caso a justificativa do ajuste seja aceita e todos os campos da linha correspondente com os textos corrigidos. No campo 'Justificativa', deverá explicar a correção sugerida.

Exemplo

  • A lista fechada para a família 077.12 prevê o item 077.12.292339 - Descrição resumida: LIQUIDIFICADOR - Especificação: LIQUIDIFICADOR Detalhamento: LIQUIDIFICADOR COM JARRA DE PLÁSTICO RESISTENTE - DE 1,5 A 2L - Unidade: UN

O servidor responsável por uma Unidade requerente verifica que faltam informações importantes no detalhamento como a voltagem e a potência do produto. Ele poderá informar o erro ao DCOM na lista aberta de sua Unidade, preenchendo todos os campos à direita com o/s texto/s correto/s:

077.12.292339 - Descrição resumida: LIQUIDIFICADOR - Especificação: LIQUIDIFICADOR Detalhamento: LIQUIDIFICADOR COM JARRA DE PLÁSTICO RESISTENTE - DE 1,5 A 2L - Unidade: UN - Justificativa: Necessário incluir a voltagem e a potência no detalhamento. LIQUIDIFICADOR COM JARRA DE PLÁSTICO RESISTENTE - DE 1,5 A 2L, 220V, POTÊNCIA ENTRE 400W E 600W.

No caso de indicação de correção no detalhamento, a Unidade requerente deverá não inserir sua demanda na lista fechada e apenas na lista aberta.

Entretanto, o DCOM não realiza alterações nas unidades de medida, descrições e especificações do item, uma vez que essa é uma atividade realizada pelo setor de catalogação (PROAD). Neste sentido, é imprescindível qie a Unidade requerente faça a conferência dos itens no Solar antes de inseri-los nas listas abertas.

Ao término do prazo estabelecido no cronograma, todas as listas serão bloqueadas e não será mais permitida nenhuma alteração nos itens. Após esta fase, não será mais possível a inserção de demandas por parte das Unidades requerentes para a Etapa do Calendário em questão.

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COMO ENCONTRO A LISTA ABERTA DA MINHA UNIDADE EM UMA PLANILHA ONLINE?

Dedo apontando.png Para localizar rapidamente a lista aberta de sua unidade, basta proceder conforme a figura a seguir:


Atalho para localizar listas abertas

Consolidação das demandas solicitadas

Imagem: confira onde esta fase acontece no fluxograma

Esta é uma fase interna do DCOM. Nas datas previstas no Calendários de Compras para essa fase no Cronograma de cada Etapa, os quantitativos e justificativas informados pelas Unidades requerentes nas listas fechadas e abertas serão analisados pelo DCOM para serem consolidadas em uma LISTA FINAL.


Aos servidores das Unidades requerentes basta conferir as resultados da consolidação na fase de 'Ciência e aprovação das demandas consolidadas', quando então haverá atividades a desenvolver e prazos a cumprir.

Ico-exclamação.JPG

  • A LISTA FECHADA não permite modificações na especificação e/ou detalhamento do item.
  • A LISTA ABERTA passará pela aprovação da CAPL/DCOM, que analisará a justificativa item a item e decidirá se aceitará itens com especificações diferentes daquelas disponibilizadas na lista fechada correspondente.

Ciência e aprovação das demandas consolidadas

Imagem: confira onde esta fase acontece no fluxograma

A T E N Ç Ã O: Não é permitido alterar a ordem de colunas e abas nas planilhas online, então recomenda-se a utilização do EXCEL como apoio para lançar as demandas. Dedo apontando.png Clique aqui e CONFIRA UMA SUGESTÃO de utilização do Excel para facilitar a busca/verificação dos itens de sua Unidade nas LISTAS DE ANÁLISE.


Interrogação question-mark-2110767 960 720.jpg O que preciso fazer na fase 'Ciência e aprovação das demandas consolidadas' do Cronograma de Atividades de cada Etapa do Calendário de Compras?

  1. Acessar a página do Calendário de Compras e localizar a planilha online do meu interesse para verificar a LISTA DE ANÁLISE;
  2. Localizar na LISTA DE ANÁLISE os materiais para os quais foi informada demanda na fase de inserção das demandas na LISTA FECHADA e LISTA ABERTA;
  3. Caso não concorde com algum resultado de análise, questionar a CAPL/DCOM conforme instruções desta seção;
  4. Caso concorde com o resultado de análise, aguardar a fase de 'Execução das tarefas conforme divisão'.
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O QUE ACONTECE NESTA FASE?

Nas datas previstas no Calendário de Compras para essa fase no Cronograma de cada Etapa, as Unidades requerentes tomarão ciência dos resultados das análises da fase de 'Consolidação das demandas solicitadas' e poderão consultar na aba 'LISTA DE ANÁLISE' os itens:

  • aprovados/aceitos;
  • consolidados/agrupados com outros itens de listas fechadas, ou com itens de outras listas abertas e/ou
  • recusados.


O QUE NÃO PODE SER SOLICITADO PELAS UNIDADES REQUERENTES?

Erro.pngAlteração de códigos/descrições/especificações dos itens;

Erro.pngInclusão de itens;

Erro.pngCorreção/troca/inclusão de códigos;

Erro.pngTroca ou complementação de detalhamentos;

Erro.pngAlteração de unidades de medida.

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COMO ENTENDER OS RESULTADOS DIVULGADOS NA LISTA DE ANÁLISE?


Utilize a figura a seguir e suas legendas para compreender a aba LISTA DE ANÁLISE da planilha online de um grupo/família:

LISTA ANÁLISE.PNG


  1. Leia as instruções da aba;
  2. A coluna 'Resultado' apresenta a situação do item, que pode ser SIM, AGRUPADO ou NÃO:
    • SIM: o item será encaminhado para licitação;
    • AGRUPADO: o item foi agrupado a outro, podendo esse outro ser da lista fechada ou da lista aberta, e a coluna 'Análise' explica o agrupamento, indicando onde seu quantitativo foi acrescentado;
    • NÃO: o item foi recusado e a coluna 'Análise' informa o motivo.
  3. A coluna 'Análise' explica a coluna 'Resultado' e dá instruções ao requerente caso ele precise realizar algo dentro do prazo previsto na fase 'Ciência e aprovação das demandas consolidadas' do Cronograma pertinente na Etapa do Calendário de Compras.

A T E N Ç Ã O: a coluna 'Análise' deverá ser consultada para todos os resultados, pois mesmo um item marcado com SIM poderá ter alguma instrução/explicação que poderá ser contestada nesta fase.


Resultados SIM com observação na coluna 'Análise'
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O QUE FAZER COM OS RESULTADOS DIVULGADOS NA LISTA DE ANÁLISE?
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COMO QUESTIONAR RESULTADOS DIVULGADOS NA LISTA DE ANÁLISE?

Caso a Unidade requerente não concorde com algum resultado divulgado na LISTA DE ANÁLISE e deseje questionar a análise de item/itens, deverá encaminhar uma Solicitação Digital via SPA/SOLAR para o Setor CAPL/DCOM, conforme instruções a seguir e apenas no prazo previsto na fase 'Ciência e aprovação das demandas consolidadas' do Cronograma pertinente na Etapa do Calendário de Compras.


COMO CADASTRAR A SOLICITAÇÃO DIGITAL NO SPA?

Módulo do Sistema: SPA

  • Cadastro de Solicitação Digital

Grupo de assunto: 246 - Reconsideração

Assunto: 907 - Reconsideração

Detalhamento: Ciência e aprovação - 099.08 --> (informar apenas o número do grupo/família correspondente)

No campo 'Detalhamento', sempre informe o grupo/família dos materiais a solicitar reconsideração. Encaminhe uma Solicitação Digital por código de grupo/família.

Encaminhamento: Utilize o campo para informar os dados dos materiais para os quais deseja reconsideração e encaminhe para o Setor CAPL/DCOM, sem selecionar Usuário. Caso ultrapasse 2000 caracteres, será preciso inserir uma Peça na Solicitação Digital.


SPA aprova demandas.PNG


SPA aprova demandas 2.PNG



Erro.pngSPAs enviados sem obedecer as instruções desta seção do Manual serão recusados.

Geração dos processos

Imagem: confira onde esta fase acontece no fluxograma

Esta é uma fase interna do DCOM. Procurando evitar que itens semelhantes sejam encaminhados em processos licitatórios distintos e buscando reduzir o número de processos de compra a partir da consolidação de todas as demandas encaminhadas pelas Unidades requerentes, nessa fase do Cronograma de cada Etapa do Calendário, os processos de compra (também chamados de 'processos 23080') serão criados pelo DCOM a partir do agrupamento dos itens das LISTAS FINAIS de cada família (consolidadas a partir das listas fechadas e abertas, como já visto na seção 'Consolidação das demandas solicitadas').


Aos servidores das Unidades requerentes basta verificar os resultados da geração dos processos na fase de 'Execução das tarefas conforme divisão', quando então haverá atividades a desenvolver e prazos a cumprir. Para um melhor entendimento, consulte a seção 'Execução das tarefas conforme divisão'.


VOCÊ SABIA?

Divisão das tarefas de orçamentação

Imagem: confira esta fase no fluxograma

Esta é uma fase interna do DCOM. Com base nas demandas informadas por cada Unidade requerente nas listas fechadas e abertas, o DCOM determinará as responsabilidades de cada uma delas em relação à orçamentação (Pesquisa de Preços) de todos os materiais a licitar.

Aos servidores das Unidades requerentes basta verificar os resultados divisão das tarefas de orçamentação na fase de 'Execução das tarefas conforme divisão', quando então terá atividades a desenvolver e prazos a cumprir.

Clique aqui para entender melhor o trabalho desenvolvido na CAPL/DCOM na fase de Divisão das tarefas de orçamentação.


I M P O R T A N T E
  • As Unidades requerentes realizarão a Pesquisa de preço para os itens aprovados de suas listas abertas, a menos que itens das LISTAS ABERTAS de mais de uma Unidade sejam agrupados (ver seção 'Ciência e aprovação das demandas consolidadas' . Nessa caso, a CAPL/DCOM designará apenas um requerente para orçamentar o item. De todo modo, como essa exceção é incomum, o DCOM recomenda que as Unidades realizem as pesquisas de preço dos itens de suas LISTAS ABERTAS antes mesmo da fase de 'Divisão das tarefas de orçamentação, de modo a agilizar as pesquisas de preço sob sua responsabilidade';
  • Os itens da lista fechada comuns a mais de uma Unidade requerente serão distribuídos entre elas, sem repetição. Ou seja: cada item terá sua Pesquisa de preço realizada por uma única Unidade requerente, que deverá obrigatoriamente cotar o 'Quantitativo Total' do item, ou seja, a soma de todo o quantitativo solicitado pelas Unidades requerentes, informado na LISTA FINAL.
  • Para não sobrecarregar apenas alguns requerentes a CAPL/DCOM leva em consideração não apenas o quantitativo de cada item demandado, mas também a quantidade de processos em que as Unidades requerentes estão participando ativamente (com responsabilidade de orçamentação). Pode acontecer de algumas Unidades requerentes possuírem quantitativo superior às demais em várias planilhas online e se fosse levado em consideração apenas o quantitativo de cada demanda individual, algumas Unidades jamais precisariam realizar pesquisas de preço, enquanto outras teriam que realizar pesquisas em todos os processos. Por esta razão nem sempre quem solicitou o maior quantitativo será o responsável pela pesquisa de preços.


A T E N Ç Ã O

  • Ao criar a Pesquisa de Preço, ao se chegar na fase de inserção dos Itens, o campo 'Assunto' deverá ser obrigatoriamente preenchido com o texto padrão Aquisição para o processo 23080.(preencher com o número do processo informado na LISTA FINAL).

Execução das tarefas conforme divisão

Imagem: confira onde esta fase acontece no fluxograma


Dedo apontando.png Clique aqui e CONFIRA UMA SUGESTÃO de utilização do Excel para facilitar a busca/verificação dos itens de sua Unidade nas LISTAS FINAIS.


Interrogação question-mark-2110767 960 720.jpg O que preciso fazer na fase 'Execução das tarefas conforme divisão' do Cronograma de Atividades de cada Etapa do Calendário de Compras?

  1. Acessar a página do Calendário de Compras e localizar a planilha online do meu interesse para verificar a LISTA FINAL;
  2. Localizar na LISTA FINAL os materiais para os quais precisarei realizar pesquisa de preço e os materiais para os quais não precisarei realizar pesquisa de preço;
  3. Enviar pedidos e/ou SPAs no prazo da fase 'Execução das tarefas conforme divisão' conforme o Cronograma de Atividades da Etapa em questão.

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O QUE ACONTECE NESSA FASE?


Os itens e quantitativos solicitados por todas as Unidades e aprovados pelo DCOM foram consolidados em uma aba contendo a LISTA FINAL, que representa um espelho dos 'processos 23080' gerados pelo DCOM, contendo todas as informações relativas a saldos disponíveis para cada Unidade após a finalização do processo. A LISTA FINAL será anexada como peça do processo licitatório pertinente.

As Unidades devem localizar seus itens nos processos criados pela CAPL para saber se deverão realizar pesquisas de preço, ou não. Para saber como proceder em cada uma dessas situações, por favor continue a leitura desta seção.

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ENTENDENDO A PLANILHA


Dedo apontando.png Clique aqui e CONFIRA UMA SUGESTÃO de utilização do Excel para facilitar a busca/verificação dos itens de sua Unidade nas LISTAS FINAIS.

Imagem 1: Exemplo de LISTA FINAL


1) As colunas 'Processo', 'Responsável pela pesquisa' e 'Total' indicam respectivamente:

  • o número do 'processo 23080' ao qual o futuro pedido será ajuntado após analisado e aprovado pela CAPL/DCOM;
  • A Unidade requerente responsável pela realização da pesquisa de preço para o item, que deverá obrigatoriamente considerar no quantitativo do item informado na coluna 'Total';
  • Total a licitar (futuramente disponível para ser empenhado apenas pelas Unidades requerentes).

2) No recorte da imagem é possível ver que a LISTA FINAL da planilha online do grupo 099.09 apresenta pela menos três 'processos 23080' diferentes e que BLUMENAU precisará realizar pesquisa de preços para itens de pelo menos dois desses processos.

3) Cada Unidade requerente deve localizar sua coluna na LISTA FECHADA para identificar para quais itens será necessário cadastrar uma Solicitação Digital cadastrada no módulo SPA, conforme instruções ao longo desta seção.


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Dedo apontando.png Clique aqui e CONFIRA UMA SUGESTÃO de utilização do Excel para facilitar a busca/verificação dos itens de sua Unidade nas LISTAS FINAIS.


COMO LOCALIZAR OS ITENS DA MINHA UNIDADE NA LISTA FINAL DE UMA PLANILHA ONLINE?


Nas datas previstas no Calendários de Compras para essa fase do Cronograma de Atividades em cada Etapa, as Unidades requerentes deverão acessar a aba contendo a LISTA FINAL em cada planilha online em que informaram suas demandas para encontrar:

  • os itens para os quais precisão realizar pesquisa de preço e os processos 23080 em que os pedidos com essas pesquisas serão ajuntados;
  • os itens para os quais não precisão realizar Pesquisa de Preço (se houver) e para os quais deverão encaminhar uma Solicitação Digital cadastrada no módulo SPA e os processos 23080 em que esses SPAs resultantes serão ajuntados.
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COMO EU CRIO UM PEDIDO PARA OS ITENS PARA OS QUAIS PRECISO REALIZAR PESQUISA DE PREÇO?


Quando a Unidade localizar itens na LISTA FINAL para os quais precisa realizar Pesquisa de preço, deverá criar uma Pesquisa de preço no módulo 'Compras e Licitações' (SCL) e encaminhar os pedido de compra resultante à CAPL.

Dedo apontando.pngOs pedidos resultantes das Pesquisas de Preço serão analisados pela equipe da CAPL e, uma vez aprovados, serão ajuntados aos processos de compra (23080) pertinentes, previamente criados na fase de 'Geração dos processos' e informados na LISTA FINAL.
Dedo apontando.png Atenção: Ao criar a Pesquisa de Preço, ao se chegar na fase de inserção dos Itens, o campo 'Assunto' deverá ser obrigatoriamente preenchido com o texto padrão Aquisição para o processo 23080.(preencher com o número do processo informado na LISTA FINAL).


O QUE PRECISO CONFERIR NOS ORÇAMENTOS?

Clique aqui para saber qual a vigência dos orçamentos, que informações são obrigatórias etc.


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O QUE PRECISO FAZER A RESPEITO DOS ITENS PARA OS QUAIS NÃO PRECISO REALIZAR PESQUISA DE PREÇO?


Aqui há duas possibilidades:

  1. Se os itens com pesquisa e itens sem pesquisa de preço foram organizados em um mesmo 'processo 23080', a justificativa para compra dos itens sem pesquisa de preço deverá ser encaminhada juntamente com os itens com pesquisa de preço no pedido do SCL. Ou seja: o Ofício de Justificativa deverá obrigatoriamente discorrer sobre a compra de todos os itens: com e sem pesquisa de preço;
  2. Se os itens que NÃO precisam de pesquisa de preço estiverem em um 'processo 23080.' em que você não tem mais nenhum item, você deve cadastrar Solicitações Digitais exatamente conforme as instruções desta Seção (após 'Exemplos de como trabalhar os resultados da planilha'), contendo os documentos pertinentes às Unidades requerentes que não precisarão realizar Pesquisa de Preço.


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EXEMPLOS DE COMO TRABALHAR COM OS RESULTADOS DA PLANILHA



Imagem 2: Exemplo de LISTA FINAL com itens para os quais NÃO será necessário criar Pesquisas de preço


Dedo apontando.png Na Imagem 2, vemos que o requerente ARQ/CTC informou demanda de onze itens (destaque em vermelho). Desses, precisará criar pesquisa de preço para apenas quatro.

  • Os outros sete itens (destaques em verde) estão distribuídos em quatro 'processos 23080' (destaques em amarelo), mas como para dois desses processos o requerente ARQ/CTC deverá criar Pesquisas de preço, em relação aos sete itens que não precisa realizar pesquisa de preço, só precisará enviar a documentação por meio de Solicitação Digital no módulo SPA para os itens 'COLA PARA MADEIRA', do processo 23080.021163/2019-05, e MASSA CORRIDA', do processo 23080.021200/2019-77.
  • A documentação dos itens 'COLA CONTATO' e 'MADEIRA DE CONSTRUÇÃO...' deverá ser encaminhada junto com o pedido dos itens 'CHAPA DE COMPENSADO' e 'MADEIRA CONSTRUÇÃO', a ser posteriormente ajuntado ao processo 23080.021233/2019-17;
  • A documentação dos itens 'FITA ADESIVA...', 'LIXA...n°120' e 'LIXA... nº220' deverá ser encaminhada junto com o pedido dos itens 'GANCHO METÁLICO...' e 'LIXA ... n°150', a ser posteriormente ajuntado ao processo 23080.021178/2019-65.

Ico-lupa.JPGMais um exemplo

Na fase de 'Inserção das demandas', a Unidade requerente XYZ informou na planilha online '099.09 Materiais de Alvenaria' que precisava de 34 itens.

Na fase de 'Execução das tarefas conforme divisão', verifica na LISTA FINAL que dos seus 34 itens:

  • Precisará realizar Pesquisas de preço para 20 itens e que o pedido será ajuntado ao processo 23080.1234/2019-01;
  • Não precisará realizar Pesquisa de Preço para 14 itens;
  • Esses 14 que não precisa orçamentar, foram distribuídos em dois processos: cinco itens foram agrupados no processo 23080.1234/2019-01 e os outros sete itens, no processo 23080.8910/2019-15.

Para o processo 23080.1234/2019-01, a Unidade XYZ deverá:

  • Mapa Comparativo os 20 itens para os quais foi designado para realizar pesquisa de preço. ATENÇÃO: O Mapa Comparativo deve conter apenas os itens que determinada Unidade ficou encarregada de orçamentar;
  • Ofício justificando a demanda de seu total de 34 itens;
  • Demais documentos pertinentes a um pedido de compra (ver Imagem 4 - Documentos obrigatórios).

Para o processo 23080.8910/2019-15, a Unidade XYZ deverá:

  • Cadastrar uma Solicitação Digital no módulo SPA a respeito dos sete itens para os quais não precisará realizar pesquisa de preço.
  • Nesse SPA, será possível anexar o mesmo Ofício usado para o processo 23080.1234/2019-01, pois ele justifica a demanda de todos os itens 099.09 solicitados pela Unidade XYZ (ver Imagem 4 - Documentos obrigatórios).


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Dedo apontando.pngAs solicitações digitais (SPA) das Unidades que não forem designadas para realizar Pesquisa de Preços deverão ser encaminhadas obedecendo estritamente às instruções a seguir:


Imagem 3: Solicitações digitais no SPA para pedidos sem Pesquisa de Preços


Legenda:

1 Grupo de assunto: 64 - Compra

2 Assunto: 206 - Compra

3 Detalhamento: Preencher apenas com o texto no seguinte padrão: Documentação para processo 23080 e completar o preenchimento com o número completo do processo ao qual o SPA deverá ser ajuntado. Este número será informado na aba LISTA FINAL de cada planilha online.


Pedidos e SPAs que forem encaminhados sem o correto preenchimento do campo 'ASSUNTO' serão devolvidos para ajuste.


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COMO FICA A DOCUMENTAÇÃO DA LISTA DE VERIFICAÇÃO (CHECKLIST)?

Checklist flaticon.PNGA T E N Ç Ã O! A documentação exigida na Lista de Verificação dos processos de licitação não sofrerá mudanças com a nova metodologia de compras!

Dedo apontando.png As Unidades requerentes deverão redigir Ofícios de Solicitação de compra apenas para a sua demanda (a mesma informada nas listas fechadas e abertas das planilhas online). Não é necessário encaminhar Lista de Verificação e demais documentos.
Dedo apontando.png Unidades que porventura não forem designadas para realizar Pesquisa de Preços deverão encaminhar para o usuário CAPL/DCOM uma solicitação digital cadastrada no módulo SPA do SOLAR, contendo toda documentação pertinente à sua demanda, conforme o padrão a seguir. Essas solicitações serão analisadas e caso necessitem de ajustes, serão devolvidas, devendo ser acompanhadas na Fila 'Não recebidos' dos 'Processos Administrativos e Protocolos', podendo ser consultadas a qualquer momento pelo módulo 'SPA > Consulta de Processos/Solicitações' do SOLAR.


Imagem 4: Documentos obrigatórios
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E SE UMA UNIDADE NÃO ENVIAR OS PEDIDOS E/OU SPAS NO PRAZO?

Caso alguma Unidade não envie a documentação necessária ao andamento do processo nos prazos estabelecidos, sua demanda será desconsiderada do processo licitatório pertinente e as tarefas serão redistribuídas para outras Unidades solicitantes do mesmo material. Caso tenha sido a única Unidade a solicitar os materiais que não orçou, tais itens serão excluídos do pedido.


E SE FOR PRECISO EXCLUIR DEMANDAS?

Deve ser enviado um e-mail para capl@contato.ufsc.br assim que a necessidade de exclusão for verificada, pois as exclusões demandam uma série de ações, como atualização das planilhas online, redistribuição das tarefas de orçamentação (quando houver), comunicação da exclusão às unidades que precisarão realizar a pesquisa de preço por conta da exclusão etc.

O e-mail deve obrigatoriamente informar:

  • Número do 'processo 23080.' ao qual material foi destinado;
  • Código do material no catálogo da UFSC;
  • Quantidade a excluir
  • Justificativa para exclusão
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REFORÇANDO:


Não houve mudanças na nova metodologia de pedidos para

Exceções à regra

Em algumas situações será admitido o envio dos pedidos diretamente por meio do Sistema Solar/SCL, sem necessidade do Fluxo Prévio.

Dedo apontando.pngSão os casos de


Em caso de dúvidas, entre em contato antecipadamente e considerando os prazos dos cronogramas de cada Etapa. As consultas devem ser formalizadas (por meio dos e-mails informados na seção "Contatos" da página do DCOM) para que tanto dúvidas quanto orientações em resposta fiquem registradas e sejam, quando necessário, anexadas aos processos pertinentes.