Documentação e instrução processual de licitações: mudanças entre as edições

De Wiki@DCOM
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
 
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada)
Linha 20: Linha 20:
Estudos Técnicos Preliminares (ETP)
Estudos Técnicos Preliminares (ETP)
|
|
{{download|doc|link=https://docs.google.com/document/d/1G66r0sBBEXQzobtVTouZ6AU-RKj8YzhVtN8ea2svpL8|texto=Rascunho e modelo com orientações}}
{{download|doc|link=https://compras.ufsc.br/formularios/|texto=Rascunho e modelo com orientações}}
'''[[ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP)|Orientações gerais]]'''
'''[[ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP)|Orientações gerais]]'''
|
|
Linha 32: Linha 32:
Ofício de Justificativa
Ofício de Justificativa
|
|
{{download|doc|link=https://docs.google.com/document/d/1Tz-gvZun4h54NXtUpU5FMfkv2vaUkxTIEDyRb7E_muI/edit|texto=Modelo com orientações}}
{{download|doc|link=https://compras.ufsc.br/formularios/|texto=Modelo com orientações}}
|
|
{{red|'''Responsável pelos orçamentos'''}}: [[#Instrução processual|via Pedido]]
{{red|'''Responsável pelos orçamentos'''}}: [[#Instrução processual|via Pedido]]
Linha 51: Linha 51:
** [[Pesquisa_de_preços#abas_num=3/aba_nome=Como%20solicitar?|Troca de mensagens com fornecedores (se for o caso)]]
** [[Pesquisa_de_preços#abas_num=3/aba_nome=Como%20solicitar?|Troca de mensagens com fornecedores (se for o caso)]]
** [[Pesquisa de preços#Relatório de Pesquisa de Preços|Relatório de Pesquisa de Preços]]
** [[Pesquisa de preços#Relatório de Pesquisa de Preços|Relatório de Pesquisa de Preços]]
***{{download|doc|link=https://docs.google.com/document/d/1K1mwxCHKNDpysP5je55tB52KUZiaXNJTVbaIjTQ8jWc/edit|texto=Modelo de nota técnica para o Sistema de Pesquisa de Preços}}  
***{{download|doc|link=https://compras.ufsc.br/formularios/|texto=Rascunho para a Nota Técnica para o Sistema de Pesquisa de Preços}}  
** [[Pesquisa de preços#Mapa Comparativo de Preços|Mapa Comparativo de Preços]]
** [[Pesquisa de preços#Mapa Comparativo de Preços|Mapa Comparativo de Preços]]
|
|
Linha 63: Linha 63:
Indicação da Equipe de Apoio
Indicação da Equipe de Apoio
|
|
{{download|doc|link=https://docs.google.com/document/d/1fG9RxwokEfKw_dnTR3_fUTYkR3RoI5WBQy7SPUUZTZY/edit?tab=t.0|texto=Modelo para preenchimento}}  
{{download|doc|link=https://compras.ufsc.br/formularios/|texto=Modelo para preenchimento}}  


A indicação dos membros que comporão a Equipe de Apoio do pregão, que auxilia o pregoeiro na avaliação técnica das propostas enviadas pelas empresas concorrentes, deve levar em consideração o conhecimento técnico dos membros com relação aos itens.  
A indicação dos membros que comporão a Equipe de Apoio do pregão, que auxilia o pregoeiro na avaliação técnica das propostas enviadas pelas empresas concorrentes, deve levar em consideração o conhecimento técnico dos membros com relação aos itens.  
Linha 76: Linha 76:
Lista de Verificação (checklist)
Lista de Verificação (checklist)
|
|
{{download|doc|link=https://docs.google.com/document/d/1s8vtHMwQdZvwx6tApXFrTgEqdbDivInDV2xFwX3bLzc/edit?tab=t.0|texto=Modelo para preenchimento}}  
{{download|doc|link=https://compras.ufsc.br/formularios/|texto=Modelo para preenchimento}}  
|
|
{{red|'''Responsável pelos orçamentos'''}}: [[#Instrução processual|via Pedido]]
{{red|'''Responsável pelos orçamentos'''}}: [[#Instrução processual|via Pedido]]
Linha 96: Linha 96:
Peculiaridades
Peculiaridades
|
|
{{download|doc|link=https://docs.google.com/document/d/10io2XqGn0GOB0A0bKwEkd4s_o66WQwoPCtvsO31QmBc/edit|texto=Modelo para preenchimento}}
{{download|doc|link=https://compras.ufsc.br/formularios/|texto=Modelo para preenchimento}}


*[[Peculiaridades|'''Orientações gerais''']] para quando houver:
*[[Peculiaridades|'''Orientações gerais''']] para quando houver:
Linha 121: Linha 121:
Documento de Formalização da Demanda
Documento de Formalização da Demanda
|  
|  
{{download|doc|link=https://docs.google.com/document/d/1e5exGuvGLXGkHHo37N1YzBn3TKUHZHj3v_rvAzwuts4/edit?usp=sharing|texto=Modelo para preenchimento}}
{{download|doc|link=https://compras.ufsc.br/formularios/|texto=Modelo para preenchimento}}
|  
|  
Apenas para os [[Pregão Eletrônico|pregões pronta-entrega]]
Apenas para os [[Pregão Eletrônico|pregões pronta-entrega]]

Edição atual tal como às 10h46min de 10 de março de 2025

De quais itens preciso providenciar a documentação?

As Unidades requerentes deverão acessar as listas finais disponíveis na página do Calendário de Compras para encontrar:

  • os itens para os quais precisarão realizar pesquisa de preço e os processos SPA (iniciando com 23080) em que os pedidos com essas pesquisas serão juntados;
  • os itens para os quais não precisarão realizar Pesquisa de Preço (se houver) e para os quais deverão encaminhar uma Solicitação Digital cadastrada no módulo SPA e os processos SPA (iniciando com 23080) em que essas SDs resultantes serão juntadas.

Documentação necessária

Documentos comuns a todos os processos licitatórios

Documento Orientações Quem deve fazer e como enviar? Fundamentação

Estudos Técnicos Preliminares (ETP)

Orientações gerais

Responsável pelos orçamentos: via Pedido

Demais Unidades: via SD

  • IN SEGES 58/2022[1]

Ofício de Justificativa

Responsável pelos orçamentos: via Pedido

Demais Unidades: via SD

Pesquisa de preços

Orientações gerais

Responsável pelos orçamentos: via Pedido

  • IN SEGES n. 65/2021[5]
  • Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021[6]Art. 23, § 1º
  • Inclusão dos valores no Sistema SCL

Indicação da Equipe de Apoio

A indicação dos membros que comporão a Equipe de Apoio do pregão, que auxilia o pregoeiro na avaliação técnica das propostas enviadas pelas empresas concorrentes, deve levar em consideração o conhecimento técnico dos membros com relação aos itens.

Responsável pelos orçamentos: via Pedido

Lista de Verificação (checklist)

Responsável pelos orçamentos: via Pedido

Documentos adicionais para situações excepcionais

Documento Orientações Quem deve fazer e como enviar? Fundamentação

Peculiaridades

  • Orientações gerais para quando houver:
    • Personalização de itens
    • Agrupamento em lotes
    • Solicitação de amostra
    • Fabricação sob medida
    • Documentos para habilitação diferenciados
    • Critérios de aceitação diferenciados
    • Demais peculiaridades, como:
      • Garantia diferenciada
      • Prazo de entrega diferenciado
      • Compartilhamento com outros órgãos
      • Ampla concorrência ou ME/EPP, entre outros

Quando for o caso:

Responsável pelos orçamentos: via Pedido

Demais Unidades: via SD

Documento de Formalização da Demanda

Apenas para os pregões pronta-entrega

Comprovante de disponibilidade do recurso

Nota de Dotação[9], Portaria da Liberação do Recurso (quando da PROPG), Documento de Programação da Disponibilidade Orçamentária ou documento similar que comprove a disponibilidade de recurso (se vinculado a entidades de fomento, como CAPES, FINEP, CNPq, FAPESC, etc.)

Apenas para os pregões pronta-entrega

Instrução processual

Responsáveis pelos orçamentos Demais requerentes

Os requerentes que ficaram responsáveis pela orçamentação devem observar o seguinte:

  • O Pedido gerado pelo DCOMTanto pedido quanto SD são nomenclaturas utilizadas para protocolos que reúnem os documentos necessários e que serão agrupadas ao processo de compra. Para fins de distinção, utilizamos os seguintes termos:
    Pedido: trata-se do pedido gerado no módulo Sistema de Compras e Licitações (SCL), do sistema Solar para as Unidades requerentes que farão a orçamentação para alguns itens Estes protocolos possuem um fluxo predeterminado no sistema (filas de trabalho)
    Solicitação Digital (SD): são as solicitações digitais registradas no módulo Processos Administrativos (SPA) do sistema Solar. A SD é gerada pelas Unidades que não possuem tarefa de orçamentação, mas que possuem demanda em determinado processo.
    estará na Fila de Trabalho em Compras e Licitações/Pedido de Compras/Rever Pedido.
  • Localize o pedido na lista, clique e o receba
  • Clique em OK para prosseguir
  • Na aba Documentos, anexe os seguintes documentos:
    1. ETP Digital (gerado no Compras.gov.br.png)
    2. Ofício de Justificativa
    3. Pesquisa de preços:
      1. Orçamentos e preços obtidos
      2. Troca de mensagens com fornecedores (se for o caso)
      3. Relatório de Pesquisa de Preços (gerado no Compras.gov.br.png)
      4. Mapa Comparativo de Preços (gerado no Sistema Solar)
    4. Formulário de Equipe de Apoio
    5. Peculiaridades (se for o caso)
    6. Checklist
  • Na aba Encaminhar selecione a Ação Revisado
  • No campo Despacho informe Para triagem e clique em Encaminhar

Os requerentes que NÃO são responsáveis pela orçamentação devem observar o seguinte:

  • Crie uma Solicitação Digital (SD)Tanto pedido quanto SD são nomenclaturas utilizadas para protocolos que reúnem os documentos necessários e que serão agrupadas ao processo de compra. Para fins de distinção, utilizamos os seguintes termos:
    Pedido: trata-se do pedido gerado no módulo Sistema de Compras e Licitações (SCL), do sistema Solar para as Unidades requerentes que farão a orçamentação para alguns itens Estes protocolos possuem um fluxo predeterminado no sistema (filas de trabalho)
    Solicitação Digital (SD): são as solicitações digitais registradas no módulo Processos Administrativos (SPA) do sistema Solar. A SD é gerada pelas Unidades que não possuem tarefa de orçamentação, mas que possuem demanda em determinado processo.
    via Sistema de Processos Administrativos (SPA) com os seguintes parâmetros:
    • Grupo de assunto: 64 - Compra
    • Assunto: 206 - Compra
    • Detalhamento: Preencha apenas com o texto no seguinte padrão: Documentação para processo 23080 e complete o preenchimento com o número completo do processo ao qual a solicitação digital deverá ser juntada. Este número será informado na aba "LISTA FINAL" de cada planilha.
  • Clique no botão Encaminhar e preencha o seguinte:
    • Motivo tramitação: 1 (Para Providências)
    • Encaminhamento: Para análise
    • Tarefa: Encaminhar para outro setor
    • Setor: CAPL/DCOM
  • Ao final, clique no botão Encaminhar

Atenção: Deve-se inserir os documentos em ordem, nomeados de acordo com seu conteúdo.

Processos recebidos com a documentação inserida de forma inadequada, como exemplificado na figura abaixo, serão devolvidos para adequação antes de qualquer análise.

Anexação das peças

Prazos

Considerando que:

  • os processos licitatórios são compartilhados entre todas as Unidades;
  • que a análise pelo DCOM é apenas um das etapas do processo licitatório (fase interna);
  • que o processo ainda passa por outras instâncias (como PROAD, DPC, SEPLAN e Procuradoria Federal), e também pela fase externa (conduzida pelo DPL);
  • que há dezenas de processos e milhares de itens sendo encaminhados anualmente, dentro do cronograma do Calendário de Compras;
  • que o atraso em um processo pode prejudicar o andamento dos das outras Etapas;
  • que o atraso do envio da documentação por uma Unidade pode comprometer o resultado de todo o processo, prejudicando todas as outras Unidades participantes;
  • que parte da documentação enviada pelas Unidades que cumpriram os prazos tem vigência que pode expirar no caso de atraso no encaminhamento do processo,

os prazos dos cronogramas do Calendário de Compras não serão prorrogados, evitando assim prejuízo institucional às outras Unidades participantes

As Unidades que não cumprirem os prazos definidos poderão ter sua demanda excluída do processo.

Ajustes

Ajustes solicitados pelo DCOM

Solicitação de ajustes pela Unidade requerente

Referências