Documentação e instrução processual de licitações

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De quais itens preciso providenciar a documentação?

As Unidades requerentes deverão acessar as listas finais disponíveis na página do Calendário de Compras para encontrar:

  • os itens para os quais precisarão realizar pesquisa de preço e os processos SPA (iniciando com 23080) em que os pedidos com essas pesquisas serão juntados;
  • os itens para os quais não precisarão realizar Pesquisa de Preço (se houver) e para os quais deverão encaminhar uma Solicitação Digital cadastrada no módulo SPA e os processos SPA (iniciando com 23080) em que essas SDs resultantes serão juntadas.

Documentação necessária

Documentos comuns a todos os processos licitatórios

Documento Orientações Quem deve fazer e como enviar? Fundamentação

Estudos Técnicos Preliminares (ETP)

Orientações gerais

Responsável pelos orçamentos: via Pedido

Demais Unidades: via SD

  • IN SEGES 58/2022[1]

Ofício de Justificativa

Responsável pelos orçamentos: via Pedido

Demais Unidades: via SD

Orçamentos

Orientações gerais

  • Deve-se anexar ao pedido (conforme o caso):
    • Orçamentos obtidos
    • Troca de mensagens com fornecedores
    • Relatórios do Módulo de Pesquisa de Preços

Responsável pelos orçamentos: via Pedido

Relatório de Pesquisa de Preços

Responsável pelos orçamentos: via Pedido

Mapa Comparativo de Preços

Orientações gerais

Responsável pelos orçamentos: via Pedido

  • Inclusão dos valores no Sistema SCL

Indicação da Equipe de Apoio

A indicação dos membros que comporão a Equipe de Apoio do pregão, que auxilia o pregoeiro na avaliação técnica das propostas enviadas pelas empresas concorrentes, deve levar em consideração o conhecimento técnico dos membros com relação aos itens.

Responsável pelos orçamentos: via Pedido

Lista de Verificação (checklist)

Responsável pelos orçamentos: via Pedido

Documentos adicionais para situações excepcionais

Documento Orientações Quem deve fazer e como enviar? Fundamentação

Peculiaridades

  • Quando houver
    • Personalização de itens
    • Agrupamento em lotes
    • Solicitação de amostra
    • Fabricação sob medida
    • Documentos para habilitação diferenciados
    • Critérios de aceitação diferenciados
    • Demais peculiaridades, como:
      • Garantia diferenciada
      • Prazo de entrega diferenciado
      • Compartilhamento com outros órgãos
      • Ampla concorrência ou ME/EPP, entre outros
  • verifique as orientações gerais

Quando for o caso:

Responsável pelos orçamentos: via Pedido

Demais Unidades: via SD

Documento de Formalização da Demanda

Apenas para os pregões pronta-entrega

Comprovante de disponibilidade do recurso

Nota de Dotação[9], Portaria da Liberação do Recurso (quando da PROPG), Documento de Programação da Disponibilidade Orçamentária ou documento similar que comprove a disponibilidade de recurso (se vinculado a entidades de fomento, como CAPES, FINEP, CNPq, FAPESC, etc.)

Apenas para os pregões pronta-entrega

Instrução processual

Responsáveis pelos orçamentos Demais requerentes

Os requerentes que ficaram responsáveis pela orçamentação devem observar o seguinte:

  • O Pedido gerado pelo DCOMTanto pedido quanto SD são nomenclaturas utilizadas para protocolos que reúnem os documentos necessários e que serão agrupadas ao processo de compra. Para fins de distinção, utilizamos os seguintes termos:
    Pedido: trata-se do pedido gerado no módulo Sistema de Compras e Licitações (SCL), do sistema Solar para as Unidades requerentes que farão a orçamentação para alguns itens Estes protocolos possuem um fluxo predeterminado no sistema (filas de trabalho)
    Solicitação Digital (SD): são as solicitações digitais registradas no módulo Processos Administrativos (SPA) do sistema Solar. A SD é gerada pelas Unidades que não possuem tarefa de orçamentação, mas que possuem demanda em determinado processo.
    estará na fila de trabalho “Rever Pedido” do Sistema de Compras e Licitações (SCL)
  • Anexar os documentos
    1. ETP Digital (gerado no Compras.gov.br)
    2. Ofício de Justificativa (atualizado)
    3. Orçamentos dos itens e documentos relacionados
    4. Mapa Comparativo de Preços (gerado na pesquisa de preços)
    5. Relatório de Pesquisa de Preços (atualizado)
    6. Formulário de Equipe de Apoio (atualizado)
    7. Checklist (atualizado)
  • Na aba "Encaminhar"

Os requerentes que NÃO são responsáveis pela orçamentação devem observar o seguinte:

  • Crie uma Solicitação Digital (SD)Tanto pedido quanto SD são nomenclaturas utilizadas para protocolos que reúnem os documentos necessários e que serão agrupadas ao processo de compra. Para fins de distinção, utilizamos os seguintes termos:
    Pedido: trata-se do pedido gerado no módulo Sistema de Compras e Licitações (SCL), do sistema Solar para as Unidades requerentes que farão a orçamentação para alguns itens Estes protocolos possuem um fluxo predeterminado no sistema (filas de trabalho)
    Solicitação Digital (SD): são as solicitações digitais registradas no módulo Processos Administrativos (SPA) do sistema Solar. A SD é gerada pelas Unidades que não possuem tarefa de orçamentação, mas que possuem demanda em determinado processo.
    via Sistema de Processos Administrativos (SPA) com os seguintes parâmetros:
    • Grupo de assunto: 64 - Compra
    • Assunto: 206 - Compra
    • Detalhamento: Preencha apenas com o texto no seguinte padrão: Documentação para processo 23080 e complete o preenchimento com o número completo do processo ao qual a solicitação digital deverá ser juntada. Este número será informado na aba "LISTA FINAL" de cada planilha.
  • Clique no botão "Encaminhar" e preencha o seguinte:
    • Motivo tramitação: 1 (Para Providências)
    • Encaminhamento: Para análise
    • Tarefa: Encaminhar para outro setor
    • Setor: CAPL/DCOM
  • Ao final, clique no botão "Encaminhar"

Como eu encaminho o pedido com os itens para os quais preciso realizar Pesquisa de Preço?

Quando a Unidade localizar itens na LISTA FINAL para os quais precisa realizar Pesquisa de preço, um pedido de compras será gerado pela CAPL/DCOM e encaminhado para a Fila de Trabalho Rever Pedido da Unidade responsável pela orçamentação destes itens.

É possível gerar uma pesquisa de preço automaticamente. Dentro do pedido gerado pelas importações das listas finais, na fila Rever Pedido, haverá um botão para a geração da pesquisa de preço, que resgatará todas as informações já inseridas no pedido.

Botão "Gerar pesquisa de preço" dentro do pedido de compras.


Ao clicar no botão, a pesquisa de preço gerada aparecerá dentro do mesmo pedido.

Pesquisa gerada automaticamente dentro do pedido de compras.
Clicando no link gerado (ou na lupa, ao lado do número do pedido), será possível acessar a pesquisa para a inserção das fontes, preços e demais informações pertinentes.

Após a inserção das informações, basta gerar o mapa comparativo de preços (na aba "Resultado" da pesquisa"), fazer o download e anexar como uma peça ao pedido de compra.

Clique aqui para ter mais informações sobre as Pesquisas de preço.

Os pedidos resultantes da Lista Final, após serem complementados com as pesquisas de preço e demais documentos necessários, serão analisados pela equipe da CAPL e, uma vez aprovados, serão ajuntados aos processos de compra (23080) pertinentes, previamente criados na fase de 'Geração dos processos' e informados na LISTA FINAL

Atenção: Deve-se inserir um documento de cada vez, nomeado de acordo com seu conteúdo.

Processos recebidos com a documentação inserida de forma inadequada, como exemplificado na figura abaixo, serão devolvidos para adequação antes de qualquer análise.

Anexação das peças

Prazos

Considerando que:

  • os processos licitatórios são compartilhados entre todas as Unidades;
  • que a análise pelo DCOM é apenas um das etapas do processo licitatório (fase interna);
  • que o processo ainda passa por outras instâncias (como PROAD, DPC, SEPLAN e Procuradoria Federal), e também pela fase externa (conduzida pelo DPL);
  • que há dezenas de processos e milhares de itens sendo encaminhados anualmente, dentro do cronograma do Calendário de Compras;
  • que o atraso em um processo pode prejudicar o andamento dos das outras Etapas;
  • que o atraso do envio da documentação por uma Unidade pode comprometer o resultado de todo o processo, prejudicando todas as outras Unidades participantes;
  • que parte da documentação enviada pelas Unidades que cumpriram os prazos tem vigência que pode expirar no caso de atraso no encaminhamento do processo,

os prazos dos cronogramas do Calendário de Compras não serão prorrogados, evitando assim prejuízo institucional às outras Unidades participantes

As Unidades que não cumprirem os prazos definidos poderão ter sua demanda excluída do processo.

Ajustes nos pedidos

Após a análise do DCOM, os Pedidos de Compras podem ser devolvidos aos requerentes para que ajustes sejam realizados.

Por este motivo, é necessário acompanhar diariamente[11]Art. 7º a sua Fila de Trabalho no Solar para verificar se o Pedido não retornou para ajustes:

  • Se foi solicitado um ajuste no Pedido de Compras:
    • o pedido deve ser recebido pela Fila de Trabalho Rever Pedido
    • as alterações nos itens devem ser realizadas nesta Fila de Trabalho.
  • Se foi solicitado um ajuste no Processo Licitatório:
    • o processo deve ser recebido pela Fila de Trabalho Rever Processo
    • as alterações nos itens devem ser realizadas nesta Fila de Trabalho.
  • Se foi solicitado um ajuste na Pesquisa de Preços:
    • ela deve ser acessada pelo Módulo Compras & Licitações, conforme instruções da seção Como corrigir a Pesquisa de Preço.
    • Todas as alterações realizadas nos itens da Pesquisa de Preços e/ou no Mapa Comparativo precisam ser obrigatoriamente realizadas de modo idêntico nos itens do Pedido de Compras e vice-versa.
  • O prazo para a devolução do pedido ou do processo com os ajustes solicitados é de 05 (cinco) dias úteis[2]Art. 24 a partir do seu encaminhamento pelo DCOM e não a partir do recebimento pelo requerente.
  • Ajustes nos documentos para aceitação e habilitação técnica, solicitações de amostra, prazos de entrega, garantias e obrigações da contratada somente poderão ser solicitados até a etapa de elaboração do Termo de Referência.

Referências